臺北市地方總預算 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 94 年度 單位:新臺幣元 ─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ 前 年 度 │ 本 年 度 與 │ ─┬──┬─┬─┬────────────┤ │ │ │ │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ 決 算 數 │ 上 年 度 比 較 │ ─┼──┼─┼─┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────── 4│ │ │ │規費收入(續) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 04001 │ │ │ │ │ │ 45│ │ │ 財政局 │ 6,206,000,462│ 6,001,613,395│ 5,974,566,353│ 204,387,067│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 6,206,000,462│ 6,001,613,395│ 5,974,566,353│ 204,387,067│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040201 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 汽車燃料使用費 │ 6,205,976,462│ 6,001,589,395│ 5,974,554,453│ 204,387,067│本年度預算數係交通部分配本 │ │ │ │ │ │ │ │ │市汽車燃料使用費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 場地設施使用費 │ 24,000│ 24,000│ 11,900│ 0│本年度預算數係收回員工住宿 │ │ │ │ │ │ │ │ │公有房舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 04002 │ │ │ │ │ │ 46│ │ │ 稅捐稽徵處 │ 594,500│ 2,176,800│ 2,606,300│ -1,582,300│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 594,500│ 2,176,800│ 1,567,736│ -1,582,300│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 48,000│ 46,800│ 48,400│ 1,200│本年度預算數係收回員工住宿 │ │ │ │ │ │ │ │ │公有房舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 546,500│ 2,130,000│ 1,519,336│ -1,583,500│1.本科目係由上年度查閱費及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 供應收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)債權人查閱債務人課稅資 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 料及納稅義務人查閱卷宗 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之查閱收入 531,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,598,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依法申請抄錄課稅資料或 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 查閱卷宗之抄錄收入 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增編列採購招標圖說工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入12,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.查閱費依財政部92年12月30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 日台財稅第0920457546號令 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,自93年1月1日起由每件 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元調降為500元整;又 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 民眾查詢不若以往頻繁,92 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度實收數僅達91年度之7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 成,爰依92年度實收數 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,516,400元減半並按7成以 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 530,000元估列。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.閱卷1小時收費100元標準估 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 算:10小時x100元= 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。(92年度實際收入900元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ) │ │ │ │ │ │ │ │ │5.查閱材料收入,92年度實際 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入為 2,936元,94年預算 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 數估列: │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2元x 1,350張= 2,700元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3元x100張=300元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 合計 3,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │6.圖說工本費收入,招標文件 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 張數超過50張者,1張酌收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工本費1元,依整數50之倍 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 數收取: │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100元x10案x10份=10,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50元x5案x10份= 2,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 合計12,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │7.預算數計算如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ 530,000+ 1,000+ 3,000+12 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │ ,500元= 546,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 行政規費收入 │ -│ -│ 1,038,564│ -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ -│ -│ 1,038,564│ -│前年度決算數係以前年度契稅 │ │ │ │ │ │ │ │ │申報案件監證費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05001 │ │ │ │ │ │ 47│ │ │ 教育局 │ -│ -│ 5,000│ -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ -│ -│ 5,000│ -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040206 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 供應費 │ -│ -│ 5,000│ -│1.本科目前年度決算數 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元係由其他收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.前年度決算數係景美女中90 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年校園無障礙電梯工程招標 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 圖說收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05901 │ │ │ │ │ │ 48│ │ │ 市立圖書館 │ 4,462,300│ 4,462,300│ 4,004,600│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 4,462,300│ 4,462,300│ 4,004,600│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 2,912,300│ 2,912,300│ 2,451,400│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 447 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,160元係由供應收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)場地出借費收入 2,277 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)西湖分館開放藝文場地收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入,依臺北市政府教育局 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 84.09.13北市教四字第 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 52678號函編列,以支應 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 歲出行政管理科目之開放 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 藝文活動場地計畫 315 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提供讀者電腦列印收入 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ 320,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,550,000│ 1,550,000│ 1,553,200│ 0│1.本科目上年度預算數 1,550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,553,200元係由工本費及供 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售設備及工程發包圖說 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入65,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)讀者補發借閱證工本費收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,360,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民眾申請終身學習護照工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入依臺北市政府教 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 育局84.03.07北市教四字 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 第04734號函編列,以支 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 應歲出行政管理科目之終 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 身學習護照計畫 125,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05902 │ │ │ │ │ │ 49│ │ │ 市立動物園 │ 142,046,950│ 190,601,200│ 104,830,934│ -48,554,250│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 142,046,950│ 190,601,200│ 104,830,934│ -48,554,250│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 140,899,200│ 190,351,200│ 104,524,321│ -49,452,000│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)員工宿舍費收入55,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出售門票收入 130,716 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度減少49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,284,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)場地出借費收入10,128 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度減少 168 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 250,000│ 250,000│ 306,613│ 0│1.本科目上年度預算數 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 306 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,613元係由供應收入轉入。 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │2.本年度預算數係工程圖說費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及書刊銷售收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 897,750│ -│ -│ 897,750│本科目係本年度新增,依本府 │ │ │ │ │ │ │ │ │相關規定編列報名費收入,以 │ │ │ │ │ │ │ │ │支應歲出教育推廣寒暑假親子 │ │ │ │ │ │ │ │ │營 897,750元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05903 │ │ │ │ │ │ 50│ │ │ 市立天文科學教育館 │ 49,759,068│ 50,429,180│ 39,302,857│ -670,112│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 49,759,068│ 50,429,180│ 39,302,857│ -670,112│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 45,562,968│ 45,535,680│ 34,259,787│ 27,288│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)停車場收入 3,730,680元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 依相關之規定編列,以支 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 應歲出行政管理停車場業 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務 2,528,956元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)門票收入41,445,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)場地出借費 387,288元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加27,288元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 182,500│ 177,500│ 192,370│ 5,000│1.本科目上年度預算數 177 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元及前年度決算數 192 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,370元係由供應收入轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售天文年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑出版品及各項採購圖說工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 4,013,600│ 4,716,000│ 4,850,700│ -702,400│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目屬收支併列,編列報 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 名費收入以支應歲出推廣教 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 育之市民天文研習營 440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、野外觀星營 1,641 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,458元、少年天文研習營 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,200,000元、天地之旅 468 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、中小學教師天文研 │ │ │ 3│ │ │ │ │ │ 習營 264,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05904 │ │ │ │ │ │ 51│ │ │ 市立體育場 │ -│ 44,864,013│ 88,129,315│ -44,864,013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ -│ 44,864,013│ 88,129,315│ -44,864,013│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ -│ 41,994,113│ 82,758,092│ -41,994,113│本科目上年度預算數41,994 │ │ │ │ │ │ │ │ │,113元及前年度決算數82,758 │ │ │ │ │ │ │ │ │,092元係由其他收入轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040206 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 供應費 │ -│ 12,000│ 49,200│ -12,000│本科目上年度預算數12,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │及前年度決算數49,200元係由 │ │ │ │ │ │ │ │ │其他收入轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ -│ 2,857,900│ 5,322,023│ -2,857,900│本科目上年度預算數 2,857 │ │ │ │ │ │ │ │ │,900元及前年度決算數 5,322 │ │ │ │ │ │ │ │ │,023元係由其他收入轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05905 │ │ │ │ │ │ 52│ │ │ 市立兒童育樂中心 │ 78,545,000│ 87,197,000│ 67,656,532│ -8,652,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 78,545,000│ 87,197,000│ 67,656,532│ -8,652,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 78,000,000│ 85,116,000│ 67,171,422│ -7,116,000│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售門票等收入76,925 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度減少 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,575,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)場地出借收入 1,075,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 459 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 25,000│ 25,000│ 32,110│ 0│1.本科目上年度預算數25,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數32,110元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售圖說工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 520,000│ 2,056,000│ 453,000│ -1,536,000│1.本科目依相關之規定編列報 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 名費收入,以支應歲出民俗 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 育樂之民俗育樂營 200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及科學育樂之科學育樂營 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)民俗育樂營報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學育樂營報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列科學研習班報名費收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,536,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 05908 │ │ │ │ │ │ 53│ │ │ 體育處 │ 67,782,800│ 34,168,695│ -│ 33,614,105│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 67,782,800│ 34,168,695│ -│ 33,614,105│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 61,830,000│ 29,834,795│ -│ 31,995,205│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)景美游泳池、網球場、臺 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 北體育館羽球場及天母網 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 球場等門票收入計13,681 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,250元較上年度增加 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,542,575元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣告、田徑場、天母網球 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 場、臺北體育館、錄影轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 播、網球場及天母棒球場 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 等使用費收入計13,106 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,577,680元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)天母運動園區停車場、臺 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 北體育館地下停車場及田 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 徑場停車場等收入計35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,041,950元較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 15,874,950元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 20,000│ 8,000│ -│ 12,000│1.本科目上年度預算數 8,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元係由供應收入轉入。 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │2.本年度預算數係工程圖說費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 5,932,800│ 4,325,900│ -│ 1,606,900│本科目依本府相關規定編列報 │ │ │ │ │ │ │ │ │名費收入,以支應歲出全民運 │ │ │ │ │ │ │ │ │動業務之辦理體育研習營及暑 │ │ │ │ │ │ │ │ │期游泳訓練班 5,506,288元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加 1,606,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 06001 │ │ │ │ │ │ 54│ │ │ 建設局 │ 9,147,300│ 9,060,010│ 7,632,460│ 87,290│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 8,830,500│ 8,843,210│ 7,028,360│ -12,710│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 199,000│ 189,000│ 154,650│ 10,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.申請設置休閒農場案件收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000元較上年度增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.加油氣站籌建審查費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.農業用地變更為非農業使用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 申請案收入 4,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.申請核發農業用地做農業使 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 用證明書收入25,000元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 證照費 │ 449,900│ 218,400│ 540,400│ 231,500│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.水權證書費收入 1,900元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 5,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.動物用藥品販賣許可證收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 45,000元較上年度增加25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.農藥販賣業執照收入30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度增加18,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.飼料輸入、製造、登記證工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入 200,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 140,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │5.種苗登記證證書費收入20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度增加10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │6.飼料販賣登記證證書費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 6,000元較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │7.獸醫師開業執照收入30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度增加18,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │8.獸醫師執業執照收入60,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度增加30,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │9.補發電匠考驗合格證書收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 36,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │10.補發氣體燃料導管承裝技 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工考驗合格證書收入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │11.加油氣站經營許可執照換 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 照收入20,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │12.減列補發水管技工考驗合 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 格證書收入 5,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040103 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 登記費 │ 1,576,600│ 1,440,810│ 1,653,630│ 135,790│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.動產擔保交易登記收入 270 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度增加27,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.動產擔保交易變更登記收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18,000元較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.鑿井業設立變更登記收入 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度增加 4,290 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.新增加油氣站自用加儲油氣 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 設施變更登記收入 100,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │5.氣體燃料導管承裝業設立及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 變更登記收入10,000元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │6.電器承裝業設立及變更登記 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入 580,000元較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │7.電氣技術人員設立及變更登 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 記收入 264,600元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │8.用電設備檢驗維護業設立及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 變更登記收入93,000元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │9.自來水管承商設立及變更登 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 記收入 235,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ 040104 │ │ │ │ │ │ │ │ 4│ 考試報名費 │ 6,605,000│ 6,995,000│ 4,679,680│ -390,000│1.本科目上年度預算數 6,995 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,679,680元係由審查費科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增氣體燃料導管承裝技 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工考驗報名費及報名書表 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入 1,195,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電匠考驗收入 5,410,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度減少 1,585 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 316,800│ 216,800│ 604,100│ 100,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 16,800│ 16,800│ 11,200│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係居住公有宿 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 舍租金及管理費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 300,000│ 200,000│ 592,900│ 100,000│1.本科目上年度預算數 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 592 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元係由供應收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係工程招標出 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 售各項圖說收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 06002 │ │ │ │ │ │ 55│ │ │ 動物衛生檢驗所 │ 7,467,400│ 6,815,000│ 7,611,300│ 652,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 5,018,000│ 4,843,600│ 4,931,850│ 174,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 1,000│ 1,000│ -│ 0│本年度預算數係狂犬病嫌疑檢 │ │ │ │ │ │ │ │ │驗收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040103 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 登記費 │ 5,017,000│ 4,842,600│ 4,931,850│ 174,400│1.本科目上年度預算數 4,842 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,600元及前年度決算數 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,931,850元係由審查費科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)認養寵物登記費 240,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)寵物登記費 3,725,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 122,400元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)寵物業登記費20,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加10,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)狂犬病預防注射登記牌 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 840,000元較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (5)狂犬病預防注射登記證 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 192,000元較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 42,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 2,449,400│ 1,971,400│ 2,679,450│ 478,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 3,000│ 5,000│ 16,700│ -2,000│1.本科目上年度預算數 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數16,700元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售書表費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040205 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 廢棄物清理費 │ 1,200,000│ 720,000│ 1,286,750│ 480,000│本年度預算數係民眾委託動物 │ │ │ │ │ │ │ │ │屍體處理費之收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 1,246,400│ 1,246,400│ 1,376,000│ 0│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.遺失寵物收容飼養管理費14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.認養寵物晶片植入費 720 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.認養寵物狂犬病預防注射費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 480,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.豬瘟預防注射規費32,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 06003 │ │ │ │ │ │ 56│ │ │ 市場管理處 │ 13,800│ 171,000│ 445,748│ -157,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 9,000│ 9,000│ 9,720│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 證照費 │ 9,000│ 9,000│ 9,720│ 0│本年度預算數係依照農產品販 │ │ │ │ │ │ │ │ │運商輔導管理辦法規定販運商 │ │ │ │ │ │ │ │ │申領本市販運商許可證書,須 │ │ │ │ │ │ │ │ │繳交之證書費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 4,800│ 162,000│ 436,028│ -157,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 4,800│ 18,000│ 18,000│ -13,200│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係扣回住宿員 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工房租津貼。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ -│ 144,000│ 418,028│ -144,000│1.本科目係由上年度供應收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數及前年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度決算數係工程圖說費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 06004 │ │ │ │ │ │ 57│ │ │ 商業管理處 │ 58,694,200│ 58,200,200│ 66,900,600│ 494,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 58,399,000│ 57,899,000│ 66,616,700│ 500,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 證照費 │ 48,399,000│ 48,399,000│ 55,088,700│ 0│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.公司組織營利事業設立登記 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 證照費13,007,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.公司組織營利事業變更登記 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 證照費25,892,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.獨資合夥營利事業設立登記 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 證照費 5,510,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.獨資合夥營利事業變更登記 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 證照費 3,990,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040103 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 登記費 │ 10,000,000│ 9,500,000│ 11,528,000│ 500,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.獨資合夥營利事業設立登記 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │ 5,510,000元較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.獨資合夥營利事業變更登記 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4,490,000元較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 295,200│ 301,200│ 283,900│ -6,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 295,200│ 301,200│ 283,900│ -6,000│1.本科目上年度預算數 301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元及前年度決算數 283 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元係由查閱費、抄錄費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、工本費、供應收入等科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)查閱商業登記簿及其附屬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 文件收入 2,700元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)抄錄商業登記簿及其附屬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 文件收入 229,500元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業登記事項之證明及印 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑證明工本費收入63,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列標單出售收入 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07001 │ │ │ │ │ │ 58│ │ │ 工務局 │ 5,117,500│ 5,110,600│ 8,397,331│ 6,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 5,075,000│ 5,075,000│ 8,379,450│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 5,075,000│ 5,075,000│ 8,379,450│ 0│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.建築線木樁規費收入 875 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.採購申訴審議及履約爭議調 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 解之審查費收入 4,200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 42,500│ 35,600│ 17,881│ 6,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 42,000│ 15,600│ 17,700│ 26,400│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工住宿公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有房舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 500│ 10,000│ 181│ -9,500│1.本科目上年度預算數10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數181元係 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 由查閱費科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係閱覽、抄寫 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及複印卷宗資料等收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ -│ 10,000│ -│ -10,000│上年度預算數係混凝土抗壓及 │ │ │ │ │ │ │ │ │鋼筋抗拉試驗等收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07002 │ │ │ │ │ │ 59│ │ │ 養護工程處 │ 158,173,600│ 156,471,200│ 2,137,222│ 1,702,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 158,173,600│ 156,471,200│ 2,137,222│ 1,702,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 33,600│ 31,200│ 28,994│ 2,400│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工居住公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有宿舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,000,000│ 1,000,000│ 2,108,228│ 0│1.本科目上年度預算數 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,108,228元係由供應收入科 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係工程圖說費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040208 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 道路使用費 │ 157,140,000│ 155,440,000│ -│ 1,700,000│1.本科目上年度預算數 155 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,440,000元係由場地設備管 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 理收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係道路設置設 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 施物使用費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07003 │ │ │ │ │ │ 60│ │ │ 新建工程處 │ 271,600│ 821,600│ 223,490│ -550,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 271,600│ 821,600│ 223,490│ -550,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 20,400│ 20,400│ 18,200│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工居住公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有宿舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 251,200│ 801,200│ 205,290│ -550,000│1.本科目上年度預算數 801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元及前年度決算數 205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,290元係由查閱費及供應收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售工程圖說收入 250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度減少 550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)閱卷收入 1,200元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07004 │ │ │ │ │ │ 61│ │ │ 公園路燈工程管理處 │ 3,276,608│ 3,506,208│ 2,748,630│ -229,600│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 3,276,608│ 3,506,208│ 2,748,630│ -229,600│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 2,441,608│ 2,463,208│ 1,977,880│ -21,600│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)員工宿舍費收入 141,600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少21,600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)場地出借費收入 2,300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,008元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 835,000│ 1,043,000│ 770,750│ -208,000│1.本科目上年度預算數 1,043 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 770 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,750元係由供應收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工程圖說費收入 832,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 208 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)員工刷卡卡片工本費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07005 │ │ │ │ │ │ 62│ │ │ 衛生下水道工程處 │ 666,883,650│ 628,679,440│ 525,561,066│ 38,204,210│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 666,883,650│ 628,679,440│ 525,561,066│ 38,204,210│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 14,400│ 14,400│ 14,400│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工居住公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有宿舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 385,800│ 554,800│ 338,499│ -169,000│1.本科目上年度預算數 554 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元及前年度決算數 338 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,499元係由查閱費及供應收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各相關案件當事人或利害 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 關係人申請閱覽有關案卷 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費用收入 4,800元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出售工程圖說費收入 381 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度減少 169 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040205 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 廢棄物清理費 │ 666,483,450│ 628,110,240│ 525,208,167│ 38,373,210│本年度預算數係臺北市各地區 │ │ │ │ │ │ │ │ │污水下水道使用費收入及代處 │ │ │ │ │ │ │ │ │理本市與永和市、新店市、汐 │ │ │ │ │ │ │ │ │止市、基隆市水肥收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07006 │ │ │ │ │ │ 63│ │ │ 建築管理處 │ 51,369,000│ 61,223,000│ 28,622,318│ -9,854,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 50,195,000│ 60,195,000│ 27,476,530│ -10,000,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 證照費 │ 30,195,000│ 40,195,000│ 25,815,783│ -10,000,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.依建築法徵收之證照費收入 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ 30,020,000元較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.依臺北市廣告物暫行管理規 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 則徵收之證照費收入 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.依建築師法施行細則徵收之 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 證照費收入75,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040107 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 停車空間代金 │ 20,000,000│ 20,000,000│ 1,660,747│ 0│本年度預算數係停車空間代金 │ │ │ │ │ │ │ │ │收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 1,174,000│ 1,028,000│ 1,145,788│ 146,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 14,400│ 14,400│ 14,400│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工住宿公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有房舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,159,600│ 1,013,600│ 1,131,388│ 146,000│1.本科目上年度預算數 1,013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,600元及前年度決算數 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,131,388元係由查閱費、謄 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費、工本費及供應收入科 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建築執照微縮影片查閱費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入34,600元較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增檔案查閱費收入400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建築使照及地籍套繪圖謄 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入 989,000較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 139,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)使用執照及建築執照補發 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工本費43,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建築執照微縮影片複印圖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 說收入92,400元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (6)複印資料材料費收入200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度減少400元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────── 下一頁 回上頁 回總表 |