臺北市地方總預算 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 94 年度 單位:新臺幣元 ─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ 前 年 度 │ 本 年 度 與 │ ─┬──┬─┬─┬────────────┤ │ │ │ │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ 決 算 數 │ 上 年 度 比 較 │ ─┼──┼─┼─┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────── 4│ │ │ │規費收入(續) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08001 │ │ │ │ │ │ 64│ │ │ 社會局 │ 32,892,120│ 33,011,320│ 33,388,816│ -119,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 35,000│ 45,000│ 38,000│ -10,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 證照費 │ 35,000│ 45,000│ 38,000│ -10,000│本年度預算數係社會工作師執 │ │ │ │ │ │ │ │ │業執照證照費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 32,857,120│ 32,966,320│ 33,350,816│ -109,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 3,492,400│ 3,492,400│ 3,818,422│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)平宅優待借住戶繳納之維 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 護費收入 3,484,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 依臺北市平價住宅分配及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理辦法之規定編列,以 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 支應歲出平價住宅服務之 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫平價住宅項下之房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 建築修繕費 3,484,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配住公家宿舍員工扣繳房 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 租津貼收入 8,400元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 10,800│ 120,000│ 59,893│ -109,200│1.本科目上年度預算數 120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數59 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,893元係由供應收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係工程(財物) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 標售圖說費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 29,353,920│ 29,353,920│ 29,472,501│ 0│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係進住老人自 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費安養中心之老人照顧費、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 超額用電費、洗衣費等收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08002 │ │ │ │ │ │ 65│ │ │ 廣慈博愛院 │ 153,300│ 472,200│ 329,744│ -318,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 153,300│ 472,200│ 329,744│ -318,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 900│ 15,000│ 17,500│ -14,100│1.本科目上年度預算數15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數17,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係招標圖說費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 服務費 │ 152,400│ 457,200│ 312,244│ -304,800│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係老人照顧服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08003 │ │ │ │ │ │ 66│ │ │ 陽明教養院 │ 11,616,420│ 14,650,668│ 11,879,944│ -3,034,248│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 11,616,420│ 14,650,668│ 11,879,944│ -3,034,248│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 332,400│ 332,400│ 168,800│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 服務費 │ 11,284,020│ 14,318,268│ 11,711,144│ -3,034,248│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係院生生活費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08004 │ │ │ │ │ │ 67│ │ │ 浩然敬老院 │ 89,800│ 89,800│ 97,100│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 89,800│ 89,800│ 97,100│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 64,800│ 64,800│ 66,600│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算係出借場地費收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入及員工住宿公有房舍房租 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ 津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 25,000│ 25,000│ 30,500│ 0│1.本科目上年度預算數25,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數30,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售圖說工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08011 │ │ │ │ │ │ 68│ │ │ 殯葬管理處 │ 276,786,400│ 266,142,500│ 303,998,401│ 10,643,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 276,786,400│ 266,142,500│ 303,998,401│ 10,643,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 124,227,400│ 113,385,000│ 156,774,336│ 10,842,400│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技工配有公家宿舍扣繳房 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 租津貼收入14,400元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遺體冷藏、保管收入78 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元較上年增列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)甲、乙、丙、丁級禮堂使 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 用費收入24,847,500元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 2,263,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)甲、乙、丙、丁級禮堂冷 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 氣使用費收入14,385,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度增列 5,010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (5)甲、乙、丙、丁級禮堂善 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 後處理費收入 3,415,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度減列 344,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (6)遺體寄存收入 3,375,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年增列 975,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (7)員工社自動販賣機收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120,000元較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (8)員工社水電費收入30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (9)甲、乙、丙、丁級禮堂變 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 更手續費收入40,500元較 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ 上年度減列62,100元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 15,000│ 13,500│ 35,000│ 1,500│1.本科目上年度預算數13,500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算35,000元係 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係各項工程招 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 標圖說工本費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 152,544,000│ 152,744,000│ 147,189,065│ -200,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)遺體市內接運收入 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度減列 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遺體洗身、化妝、著裝、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 大殮四項收入14,280,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遺體防腐收入26,500元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺體縫補收入63,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (5)富德公墓二坪收入 732 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (6)富德公墓四坪收入 9,976 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (7)預鑄式示範公墓收入 462 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (8)骨灰罐寄存收入(本市、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 外縣市)62,300,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (9)撿骨罐寄存收入(本市、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 外縣市)15,090,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (10)骨灰罐封口收入 1,470 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (11)遺體火化收入(本市、外 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 縣市)47,600,000元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (12)火化爐變手續費收入(本 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 市、外縣市) 144,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08021 │ │ │ │ │ │ 69│ │ │ 市立松山托兒所 │ 2,632,548│ 5,711,780│ 6,007,420│ -3,079,232│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 2,632,548│ 5,711,780│ 6,007,420│ -3,079,232│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 2,632,548│ 5,711,780│ 6,007,420│ -3,079,232│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08022 │ │ │ │ │ │ 70│ │ │ 市立龍山托兒所 │ 5,744,294│ 5,394,260│ 4,991,230│ 350,034│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 5,744,294│ 5,394,260│ 4,991,230│ 350,034│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 5,744,294│ 5,394,260│ 4,991,230│ 350,034│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08023 │ │ │ │ │ │ 71│ │ │ 市立雙園托兒所 │ 2,187,800│ 5,927,000│ 5,275,500│ -3,739,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 2,187,800│ 5,927,000│ 5,275,500│ -3,739,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 2,187,800│ 5,927,000│ 5,275,500│ -3,739,200│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08024 │ │ │ │ │ │ 72│ │ │ 市立建成托兒所 │ 8,737,000│ 8,312,000│ 8,062,690│ 425,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 8,737,000│ 8,312,000│ 8,062,690│ 425,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 8,737,000│ 8,312,000│ 8,062,690│ 425,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08025 │ │ │ │ │ │ 73│ │ │ 市立城中托兒所 │ 6,943,000│ 6,378,000│ 6,679,530│ 565,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 6,943,000│ 6,378,000│ 6,679,530│ 565,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 6,943,000│ 6,378,000│ 6,679,530│ 565,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08026 │ │ │ │ │ │ 74│ │ │ 市立南港托兒所 │ 5,350,000│ 5,725,000│ 4,791,255│ -375,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 5,350,000│ 5,725,000│ 4,791,255│ -375,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 5,350,000│ 5,725,000│ 4,791,255│ -375,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08027 │ │ │ │ │ │ 75│ │ │ 市立木柵托兒所 │ 8,487,000│ 8,132,000│ 8,415,190│ 355,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 8,487,000│ 8,132,000│ 8,415,190│ 355,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 8,487,000│ 8,132,000│ 8,415,190│ 355,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08028 │ │ │ │ │ │ 76│ │ │ 市立中山托兒所 │ 5,424,360│ 6,239,600│ 5,994,660│ -815,240│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 5,424,360│ 6,239,600│ 5,994,660│ -815,240│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 5,424,360│ 6,239,600│ 5,994,660│ -815,240│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08029 │ │ │ │ │ │ 77│ │ │ 市立大安托兒所 │ 3,024,000│ 6,021,000│ 5,982,280│ -2,997,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 3,024,000│ 6,021,000│ 5,982,280│ -2,997,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 3,024,000│ 6,021,000│ 5,982,280│ -2,997,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08030 │ │ │ │ │ │ 78│ │ │ 市立古亭托兒所 │ 7,899,800│ 12,612,000│ 10,087,150│ -4,712,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 7,899,800│ 12,612,000│ 10,087,150│ -4,712,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 7,899,800│ 12,612,000│ 10,087,150│ -4,712,200│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08031 │ │ │ │ │ │ 79│ │ │ 市立內湖托兒所 │ 2,637,870│ 5,783,500│ 5,072,480│ -3,145,630│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 2,637,870│ 5,783,500│ 5,072,480│ -3,145,630│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 2,637,870│ 5,783,500│ 5,072,480│ -3,145,630│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ 08032 │ │ │ │ │ │ 80│ │ │ 市立民生托兒所 │ 10,218,350│ 10,768,000│ 11,149,545│ -549,650│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 10,218,350│ 10,768,000│ 11,149,545│ -549,650│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 10,218,350│ 10,768,000│ 11,149,545│ -549,650│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08033 │ │ │ │ │ │ 81│ │ │ 市立士林托兒所 │ 2,608,235│ 4,958,150│ 5,003,650│ -2,349,915│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 2,608,235│ 4,958,150│ 5,003,650│ -2,349,915│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 2,608,235│ 4,958,150│ 5,002,650│ -2,349,915│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 場地設施使用費 │ -│ -│ 1,000│ -│前年度決算數係場地出借費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08034 │ │ │ │ │ │ 82│ │ │ 市立信義托兒所 │ 12,178,000│ 12,958,000│ 12,606,140│ -780,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 12,178,000│ 12,958,000│ 12,606,140│ -780,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 12,178,000│ 12,958,000│ 12,604,840│ -780,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ -│ -│ 1,300│ -│1.本科目前年度決算數 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.前年度決算數係辦理招標之 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 圖說費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08035 │ │ │ │ │ │ 83│ │ │ 市立成功托兒所 │ 10,227,000│ 10,838,000│ 10,408,300│ -611,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 10,227,000│ 10,838,000│ 10,408,300│ -611,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 10,227,000│ 10,832,000│ 10,402,300│ -605,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 場地設施使用費 │ -│ 6,000│ 6,000│ -6,000│上年度預算數係機關收回員工 │ │ │ │ │ │ │ │ │宿舍。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08036 │ │ │ │ │ │ 84│ │ │ 市立大同托兒所 │ 3,834,000│ 12,488,000│ 9,196,530│ -8,654,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 3,834,000│ 12,488,000│ 9,196,530│ -8,654,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 3,834,000│ 12,488,000│ 9,196,530│ -8,654,000│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08037 │ │ │ │ │ │ 85│ │ │ 市立自強托兒所 │ 12,342,235│ 13,017,350│ 12,391,140│ -675,115│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 12,342,235│ 13,017,350│ 12,391,140│ -675,115│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 12,342,235│ 13,017,350│ 12,391,140│ -675,115│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08038 │ │ │ │ │ │ 86│ │ │ 市立北投托兒所 │ 5,825,235│ 5,720,150│ 5,487,620│ 105,085│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 5,825,235│ 5,720,150│ 5,487,620│ 105,085│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 5,825,235│ 5,720,150│ 5,487,620│ 105,085│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 08039 │ │ │ │ │ │ 87│ │ │ 市立大直托兒所 │ 11,162,500│ 10,313,760│ 10,629,000│ 848,740│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 11,162,500│ 10,313,760│ 10,629,000│ 848,740│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 服務費 │ 11,162,500│ 10,313,760│ 10,629,000│ 848,740│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收托幼 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 童之教保費、餐點費等之服 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務費。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 09001 │ │ │ │ │ │ 88│ │ │ 警察局 │ 24,977,660│ 21,103,348│ 18,271,344│ 3,874,312│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 6,274,400│ 5,558,350│ 5,725,850│ 716,050│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 證照費 │ 6,274,400│ 5,558,350│ 5,725,850│ 716,050│本年度預算數係包括警察紀錄 │ │ │ │ │ │ │ │ │證明書、新(換)領槍枝執照、 │ │ │ │ │ │ │ │ │核發外國人居留證明書及當鋪 │ │ │ │ │ │ │ │ │申請籌設核發變更換發許可證 │ │ │ │ │ │ │ │ │等收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 18,703,260│ 15,544,998│ 12,545,494│ 3,158,262│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 18,703,260│ 15,544,998│ 12,431,594│ 3,158,262│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工借用職 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 務宿舍之房租津貼及管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入、擺設自動照相機電費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及場地使用費收入、代保管 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛移置費及保管費收入等 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ -│ -│ 113,900│ -│本科目前年度決算數係發售招 │ │ │ │ │ │ │ │ │標文件及圖說等收入,由供應 │ │ │ │ │ │ │ │ │收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────── 下一頁 回上頁 回總表 |