臺北市地方總預算

                                                              歲入來源別預算表

經資門併計                                                    中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────
           科               目            │   本  年  度   │   上  年  度   │   前  年  度   │ 本  年  度  與 │                           
─┬──┬─┬─┬────────────┤                │                │                │                │       說         明       
款│ 項 │目│節│ 名   稱   及   編   號 │   預  算  數   │   預  算  數   │   決  算  數   │ 上 年 度 比 較 │                           
─┼──┼─┼─┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────
 4│    │  │  │規費收入(續)            │                │                │                │                │
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08001                 │                │                │                │                │                          
  │  64│  │  │ 社會局                │      32,892,120│      33,011,320│      33,388,816│        -119,200│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040100              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  行政規費收入        │          35,000│          45,000│          38,000│         -10,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040102            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   證照費            │          35,000│          45,000│          38,000│         -10,000│本年度預算數係社會工作師執
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │業執照證照費收入。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 2│  │  使用規費收入        │      32,857,120│      32,966,320│      33,350,816│        -109,200│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   場地設施使用費    │       3,492,400│       3,492,400│       3,818,422│               0│1.本科目係由上年度場地設備
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  管理收入科目改設。      
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數內容與上年度
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  之比較如下:            
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (1)平宅優待借住戶繳納之維
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    護費收入 3,484,000元,
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    較上年度無增減。本科目
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    依臺北市平價住宅分配及
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    管理辦法之規定編列,以
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    支應歲出平價住宅服務之
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    計畫平價住宅項下之房屋
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    建築修繕費 3,484,000元
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (2)配住公家宿舍員工扣繳房
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    租津貼收入 8,400元,較
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    上年度無增減。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040203            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   資料使用費        │          10,800│         120,000│          59,893│        -109,200│1.本科目上年度預算數 120  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  ,000元及前年度決算數59  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  ,893元係由供應收入科目轉
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  入。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係工程(財物)
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  標售圖說費收入。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 3│   服務費            │      29,353,920│      29,353,920│      29,472,501│               0│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係進住老人自
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  費安養中心之老人照顧費、
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  超額用電費、洗衣費等收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  。                      
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08002                 │                │                │                │                │                          
  │  65│  │  │ 廣慈博愛院            │         153,300│         472,200│         329,744│        -318,900│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │         153,300│         472,200│         329,744│        -318,900│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040203            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   資料使用費        │             900│          15,000│          17,500│         -14,100│1.本科目上年度預算數15,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  元及前年度決算數17,500元
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  係由供應收入科目轉入。  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係招標圖說費
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  收入。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   服務費            │         152,400│         457,200│         312,244│        -304,800│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係老人照顧服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務收入。                
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08003                 │                │                │                │                │                          
  │  66│  │  │ 陽明教養院            │      11,616,420│      14,650,668│      11,879,944│      -3,034,248│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │      11,616,420│      14,650,668│      11,879,944│      -3,034,248│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   場地設施使用費    │         332,400│         332,400│         168,800│               0│1.本科目係由上年度場地設備
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  管理收入改設。          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係員工宿舍費
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  之收入。                
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   服務費            │      11,284,020│      14,318,268│      11,711,144│      -3,034,248│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  改設。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係院生生活費
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  收入。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08004                 │                │                │                │                │                          
  │  67│  │  │ 浩然敬老院            │          89,800│          89,800│          97,100│               0│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │          89,800│          89,800│          97,100│               0│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   場地設施使用費    │          64,800│          64,800│          66,600│               0│1.本科目係由上年度場地設備
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  管理收入科目改設。      
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算係出借場地費收
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  入及員工住宿公有房舍房租
  │    │  │ 1│                        │                │                │                │                │  津貼收入。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040203            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   資料使用費        │          25,000│          25,000│          30,500│               0│1.本科目上年度預算數25,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  元及前年度決算數30,500元
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  係由供應收入科目轉入。  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係出售圖說工
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  本費收入。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08011                 │                │                │                │                │                          
  │  68│  │  │ 殯葬管理處            │     276,786,400│     266,142,500│     303,998,401│      10,643,900│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │     276,786,400│     266,142,500│     303,998,401│      10,643,900│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   場地設施使用費    │     124,227,400│     113,385,000│     156,774,336│      10,842,400│1.本科目係由上年度場地設備
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  管理收入科目改設。      
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數內容與上年度
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  之比較如下:            
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (1)技工配有公家宿舍扣繳房
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    租津貼收入14,400元較上
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    年度無增減。          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (2)遺體冷藏、保管收入78  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000,000元較上年增列 3
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000,000元。          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (3)甲、乙、丙、丁級禮堂使
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    用費收入24,847,500元較
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    上年度增列 2,263,500元
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (4)甲、乙、丙、丁級禮堂冷
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    氣使用費收入14,385,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    元較上年度增列 5,010  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000元。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (5)甲、乙、丙、丁級禮堂善
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    後處理費收入 3,415,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    元較上年度減列 344,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    元。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (6)遺體寄存收入 3,375,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    元較上年增列 975,000元
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (7)員工社自動販賣機收入  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     120,000元較上年度無增
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    減。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (8)員工社水電費收入30,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    元較上年度無增減。    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (9)甲、乙、丙、丁級禮堂變
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    更手續費收入40,500元較
  │    │  │ 1│                        │                │                │                │                │    上年度減列62,100元。  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040203            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   資料使用費        │          15,000│          13,500│          35,000│           1,500│1.本科目上年度預算數13,500
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  元及前年度決算35,000元係
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  由供應收入科目轉入。    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係各項工程招
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  標圖說工本費收入。      
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 3│   服務費            │     152,544,000│     152,744,000│     147,189,065│        -200,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數內容與上年度
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  之比較如下:            
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (1)遺體市內接運收入 400  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000元較上年度減列 200
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000元。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (2)遺體洗身、化妝、著裝、
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    大殮四項收入14,280,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    元較上年度無增減。    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (3)遺體防腐收入26,500元較
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    上年度無增減。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (4)遺體縫補收入63,000元較
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    上年度無增減。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (5)富德公墓二坪收入 732  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000元較上年度無增減。
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (6)富德公墓四坪收入 9,976
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,500元較上年度無增減。
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (7)預鑄式示範公墓收入 462
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    ,000元較上年度無增減。
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (8)骨灰罐寄存收入(本市、 
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    外縣市)62,300,000元較 
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    上年度無增減。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (9)撿骨罐寄存收入(本市、 
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    外縣市)15,090,000元較 
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │    上年度無增減。        
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (10)骨灰罐封口收入 1,470 
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     ,000元較上年度無增減 
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     。                   
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (11)遺體火化收入(本市、外
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     縣市)47,600,000元較上
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     年度無增減。         
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │ (12)火化爐變手續費收入(本
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     市、外縣市) 144,000元
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │     較上年度無增減。     
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08021                 │                │                │                │                │                          
  │  69│  │  │ 市立松山托兒所        │       2,632,548│       5,711,780│       6,007,420│      -3,079,232│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       2,632,548│       5,711,780│       6,007,420│      -3,079,232│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       2,632,548│       5,711,780│       6,007,420│      -3,079,232│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08022                 │                │                │                │                │                          
  │  70│  │  │ 市立龍山托兒所        │       5,744,294│       5,394,260│       4,991,230│         350,034│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       5,744,294│       5,394,260│       4,991,230│         350,034│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       5,744,294│       5,394,260│       4,991,230│         350,034│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08023                 │                │                │                │                │                          
  │  71│  │  │ 市立雙園托兒所        │       2,187,800│       5,927,000│       5,275,500│      -3,739,200│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       2,187,800│       5,927,000│       5,275,500│      -3,739,200│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       2,187,800│       5,927,000│       5,275,500│      -3,739,200│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08024                 │                │                │                │                │                          
  │  72│  │  │ 市立建成托兒所        │       8,737,000│       8,312,000│       8,062,690│         425,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       8,737,000│       8,312,000│       8,062,690│         425,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       8,737,000│       8,312,000│       8,062,690│         425,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │ 1│                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08025                 │                │                │                │                │                          
  │  73│  │  │ 市立城中托兒所        │       6,943,000│       6,378,000│       6,679,530│         565,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       6,943,000│       6,378,000│       6,679,530│         565,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       6,943,000│       6,378,000│       6,679,530│         565,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08026                 │                │                │                │                │                          
  │  74│  │  │ 市立南港托兒所        │       5,350,000│       5,725,000│       4,791,255│        -375,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       5,350,000│       5,725,000│       4,791,255│        -375,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       5,350,000│       5,725,000│       4,791,255│        -375,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之收
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  入。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08027                 │                │                │                │                │                          
  │  75│  │  │ 市立木柵托兒所        │       8,487,000│       8,132,000│       8,415,190│         355,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       8,487,000│       8,132,000│       8,415,190│         355,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       8,487,000│       8,132,000│       8,415,190│         355,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08028                 │                │                │                │                │                          
  │  76│  │  │ 市立中山托兒所        │       5,424,360│       6,239,600│       5,994,660│        -815,240│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       5,424,360│       6,239,600│       5,994,660│        -815,240│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       5,424,360│       6,239,600│       5,994,660│        -815,240│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08029                 │                │                │                │                │                          
  │  77│  │  │ 市立大安托兒所        │       3,024,000│       6,021,000│       5,982,280│      -2,997,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       3,024,000│       6,021,000│       5,982,280│      -2,997,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       3,024,000│       6,021,000│       5,982,280│      -2,997,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08030                 │                │                │                │                │                          
  │  78│  │  │ 市立古亭托兒所        │       7,899,800│      12,612,000│      10,087,150│      -4,712,200│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       7,899,800│      12,612,000│      10,087,150│      -4,712,200│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       7,899,800│      12,612,000│      10,087,150│      -4,712,200│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08031                 │                │                │                │                │                          
  │  79│  │  │ 市立內湖托兒所        │       2,637,870│       5,783,500│       5,072,480│      -3,145,630│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       2,637,870│       5,783,500│       5,072,480│      -3,145,630│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       2,637,870│       5,783,500│       5,072,480│      -3,145,630│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │ 08032                 │                │                │                │                │                          
  │  80│  │  │ 市立民生托兒所        │      10,218,350│      10,768,000│      11,149,545│        -549,650│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │      10,218,350│      10,768,000│      11,149,545│        -549,650│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │      10,218,350│      10,768,000│      11,149,545│        -549,650│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08033                 │                │                │                │                │                          
  │  81│  │  │ 市立士林托兒所        │       2,608,235│       4,958,150│       5,003,650│      -2,349,915│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       2,608,235│       4,958,150│       5,003,650│      -2,349,915│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       2,608,235│       4,958,150│       5,002,650│      -2,349,915│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   場地設施使用費    │               -│               -│           1,000│               -│前年度決算數係場地出借費。
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08034                 │                │                │                │                │                          
  │  82│  │  │ 市立信義托兒所        │      12,178,000│      12,958,000│      12,606,140│        -780,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │      12,178,000│      12,958,000│      12,606,140│        -780,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │      12,178,000│      12,958,000│      12,604,840│        -780,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之收
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  入。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040203            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   資料使用費        │               -│               -│           1,300│               -│1.本科目前年度決算數 1,300
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  元係由供應收入科目轉入。
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.前年度決算數係辦理招標之
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  圖說費收入。            
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08035                 │                │                │                │                │                          
  │  83│  │  │ 市立成功托兒所        │      10,227,000│      10,838,000│      10,408,300│        -611,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │      10,227,000│      10,838,000│      10,408,300│        -611,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │      10,227,000│      10,832,000│      10,402,300│        -605,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   場地設施使用費    │               -│           6,000│           6,000│          -6,000│上年度預算數係機關收回員工
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │宿舍。                    
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08036                 │                │                │                │                │                          
  │  84│  │  │ 市立大同托兒所        │       3,834,000│      12,488,000│       9,196,530│      -8,654,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       3,834,000│      12,488,000│       9,196,530│      -8,654,000│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       3,834,000│      12,488,000│       9,196,530│      -8,654,000│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08037                 │                │                │                │                │                          
  │  85│  │  │ 市立自強托兒所        │      12,342,235│      13,017,350│      12,391,140│        -675,115│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │      12,342,235│      13,017,350│      12,391,140│        -675,115│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │      12,342,235│      13,017,350│      12,391,140│        -675,115│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08038                 │                │                │                │                │                          
  │  86│  │  │ 市立北投托兒所        │       5,825,235│       5,720,150│       5,487,620│         105,085│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │       5,825,235│       5,720,150│       5,487,620│         105,085│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │       5,825,235│       5,720,150│       5,487,620│         105,085│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 08039                 │                │                │                │                │                          
  │  87│  │  │ 市立大直托兒所        │      11,162,500│      10,313,760│      10,629,000│         848,740│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  使用規費收入        │      11,162,500│      10,313,760│      10,629,000│         848,740│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040207            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   服務費            │      11,162,500│      10,313,760│      10,629,000│         848,740│1.本科目係由上年度服務收入
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  科目改設。              
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係辦理收托幼
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  童之教保費、餐點費等之服
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務費。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │ 09001                 │                │                │                │                │                          
  │  88│  │  │ 警察局                │      24,977,660│      21,103,348│      18,271,344│       3,874,312│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040100              │                │                │                │                │                          
  │    │ 1│  │  行政規費收入        │       6,274,400│       5,558,350│       5,725,850│         716,050│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040102            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   證照費            │       6,274,400│       5,558,350│       5,725,850│         716,050│本年度預算數係包括警察紀錄
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │證明書、新(換)領槍枝執照、
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │核發外國人居留證明書及當鋪
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │申請籌設核發變更換發許可證
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │等收入。                  
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │  040200              │                │                │                │                │                          
  │    │ 2│  │  使用規費收入        │      18,703,260│      15,544,998│      12,545,494│       3,158,262│                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │   040202            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 1│   場地設施使用費    │      18,703,260│      15,544,998│      12,431,594│       3,158,262│1.本科目係由上年度場地設備
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  管理收入科目改設。      
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │2.本年度預算數係員工借用職
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  務宿舍之房租津貼及管理費
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  收入、擺設自動照相機電費
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  及場地使用費收入、代保管
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  車輛移置費及保管費收入等
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │  。                      
  │    │  │  │   040203            │                │                │                │                │                          
  │    │  │ 2│   資料使用費        │               -│               -│         113,900│               -│本科目前年度決算數係發售招
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │標文件及圖說等收入,由供應
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │收入科目轉入。            
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
  │    │  │  │                        │                │                │                │                │                          
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