臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │14001 │ │ │ │ 14│ 1│ │ │臺北自來水事業處 │ 10,786,408│ 57,123,294│ -46,336,886│施政重點說明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320200 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 社區管理 │ 795,000│ 795,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 社區維護 │ 795,000│ 795,000│ │本年度預算數 795,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算無增減。 │ │ │ │ 320300 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 公園管理 │ 360,000│ 360,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 公園維護 │ 360,000│ 360,000│ │本年度預算數 360,000元較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │預算無增減。 │ │ │ │ 327100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 8,500,000│ 54,836,886│ -46,336,886│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 327102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 8,500,000│ 54,836,886│ -46,336,886│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.消防栓設施 8,500,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 8,541,000元減列41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列菁山里、公館里配水池管線 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程36,575,886元及平等里簡易 │ │ │ │ │ │ │ │ 自來水改善工程 9,720,000元。 │ │ │ │ 327700 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 公園綠化及風景區工程 │ 1,131,408│ 1,131,408│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 327701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 公園及綠化工程 │ 1,131,408│ 1,131,408│ │本年度編列地熱谷公園維護工程如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |