臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │14001                     │                │                │                │                              
14│   1│  │  │臺北自來水事業處          │      10,786,408│      57,123,294│     -46,336,886│施政重點說明                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 320200                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 社區管理                │         795,000│         795,000│                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  320201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  社區維護              │         795,000│         795,000│                │本年度預算數 795,000元較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │預算無增減。                  
  │    │  │  │ 320300                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 公園管理                │         360,000│         360,000│                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  320301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  公園維護              │         360,000│         360,000│                │本年度預算數 360,000元較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │預算無增減。                  
  │    │  │  │ 327100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       8,500,000│      54,836,886│     -46,336,886│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  327102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │       8,500,000│      54,836,886│     -46,336,886│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.消防栓設施 8,500,000元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 8,541,000元減列41  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列菁山里、公館里配水池管線
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程36,575,886元及平等里簡易
  │    │  │  │                          │                │                │                │  自來水改善工程 9,720,000元。
  │    │  │  │ 327700                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 公園綠化及風景區工程    │       1,131,408│       1,131,408│                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  327701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  公園及綠化工程        │       1,131,408│       1,131,408│                │本年度編列地熱谷公園維護工程如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
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