臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3601                        │                │                │              │
    21│ 1  │  │  │文化局            │     687,789,132│     550,006,804│   137,782,328│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      44,037,139│      41,206,804│     2,830,335│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      44,037,139│      41,206,804│     2,830,335│1.本年度預算數44,037,139元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費33,125,526元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,822,913元,旅運費3,088,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 32,922,126元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列3,140,204元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務9,684,533元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列212,779元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務546,140元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列13,400元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務797,480元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列100,840元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務86,860 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列9,650元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  綜合計畫         │      92,815,721│      77,562,991│    15,252,730│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   文化環境之規劃     │      92,815,721│      77,562,991│    15,252,730│1.本年度預算數92,815,721元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,759,221元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 73,152,000元,旅 運 費1,104,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 500元,補助及捐助6,800,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,645,221元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列2,524,080元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)文化政策之研究7,161,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列7,702,150元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)文化藝術資訊之蒐集與運 用
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,200,600 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   225,600元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人才獎勵與培訓3,585,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列1,984,100元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)國際文化藝術交流 70,222,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   500元,較上次增列 22,640,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   500元。         
      │    │  │  │   560300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  文化資產之保存      │     111,872,719│     124,052,087│   -12,179,368│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   文化資產之維護與發展  │     111,872,719│     124,052,087│   -12,179,368│1.本年度預算數 111,872,719元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費28,385,283元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費65,102,236 元,旅運費 162,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 000元,補助及捐助 18,223,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 26,981,283元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列6,993,290元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)古蹟保存與維護 20,148,660
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列 11,218,124
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)古蹟推廣教育1,032,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,940,096元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)文博館所之營運與 輔 導16,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   792,604元,較上次 增 列1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   125,550元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)二二八紀念館委託 經 營33,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   156,912 元,較上次減列 7,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   190,108元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)文獻資料保存研究之規劃 2,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   632,400元,較上次減列355,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   000元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)傳統藝術與民俗文化之傳 承
      │    │  │  │                              │                │                │              │   與發揚10,010,060元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列22,149,128元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)新增老樹保存與維護 1,118,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   000元。         
      │    │  │  │   560400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  藝文工作之推動      │     199,757,466│     102,141,259│    97,616,207│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   藝文工作之策劃與推動  │     199,757,466│     102,141,259│    97,616,207│1.本年度預算數 199,757,466元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費16,296,527元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費91,115,589元,旅 運 費190,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 350元,補助及捐助 92,155,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 15,784,527元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列4,332,377元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)人文藝術之規劃與 推 動38,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   944,000元,較上次增列 18,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   583,915元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)視覺藝術之規劃與推動 404,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   750元,較上次 減 列2,240,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   700元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)表演藝術之規劃與 推 動15,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   877,960元,較上次 增 列6,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   996,282元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)影音藝術之規劃與 推 動33,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   901,700元,較上次增列 28,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   721,200元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)綜合藝文活動之補助與研 究
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   41,235,000元,較上次增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4,235,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)文化設施之相關營運費用53,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   609,529元,較上次增列 36,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   988,133元。       
      │    │  │  │   560500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  社區文化之推動      │      76,586,373│     102,861,211│   -26,274,838│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   社區文化生活之推動   │      76,586,373│     102,861,211│   -26,274,838│1.本年度預算數76,586,373元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費13,639,677元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 27,970,520元, 旅運費976,176
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助34,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,163,677元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列2,821,531元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)輔導社區藝文組織2,584,376
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列867,476元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)社區藝文活動之規劃與補 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │   30,432,400元,較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   18,051,400元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)社區藝文資訊2,196,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列1,306,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)少數族群文化保存與發展25,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   550,320 元,較上次減列 5,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   280,945元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)文化景觀及公共藝術之規 劃
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,658,800元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,938,300元。      
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  建築及設備        │     157,719,714│      97,182,452│    60,537,262│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │     154,062,214│      87,590,122│    66,472,092│營建工程154,062,214元,編列 明
      │    │  │  │                        │                │                │              │細如下:            
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.草山文化行館藝術 家 工 作 室
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 25,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.芝山岩文化史蹟公園修建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,586,500元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.補助 私 有 古 蹟 維 護 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.緊急零星文化資產 修 護 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,501,814元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.古蹟識別系統及解說牌設置工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,592,400元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.藝術化安全 圍 籬 設 施 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,363,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │7.偶戲博物館修建工程 4,774,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │8.市定古蹟蔡瑞月舞蹈社修建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 952,500元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │9.改善文化設施整建 維 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │10.美化社 區 文 化 生 活 空 間
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,320,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │11.增建文山藝文 中 心 永 安 館
      │    │  │  │                              │                │                │              │  28,972,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │12.台北市音樂廳興建工程 15,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,000元。          
      │    │  │  │    567103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │       3,292,000│    -3,292,000│               
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       3,657,500│       6,300,330│    -2,642,830│編列機械及設備費650,000元, 資
      │    │  │  │                        │                │                │              │訊設備費2,056,500元,其他 951,
      │    │  │  │                              │                │                │              │000元。            
      │    │  │  │   564100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  第一預備金        │       5,000,000│       5,000,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    564101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       5,000,000│       5,000,000│              │編列文化局主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,覈實動支。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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