臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3601 │ │ │ │
21│ 1 │ │ │文化局 │ 687,789,132│ 550,006,804│ 137,782,328│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 44,037,139│ 41,206,804│ 2,830,335│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 44,037,139│ 41,206,804│ 2,830,335│1.本年度預算數44,037,139元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費33,125,526元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,822,913元,旅運費3,088,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 32,922,126元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列3,140,204元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務9,684,533元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列212,779元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務546,140元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列13,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務797,480元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列100,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務86,860 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列9,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 綜合計畫 │ 92,815,721│ 77,562,991│ 15,252,730│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 文化環境之規劃 │ 92,815,721│ 77,562,991│ 15,252,730│1.本年度預算數92,815,721元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,759,221元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 73,152,000元,旅 運 費1,104,
│ │ │ │ │ │ │ │ 500元,補助及捐助6,800,000元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下。
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,645,221元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列2,524,080元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化政策之研究7,161,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列7,702,150元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化藝術資訊之蒐集與運 用
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,200,600 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 225,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才獎勵與培訓3,585,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列1,984,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際文化藝術交流 70,222,
│ │ │ │ │ │ │ │ 500元,較上次增列 22,640,
│ │ │ │ │ │ │ │ 500元。
│ │ │ │ 560300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 文化資產之保存 │ 111,872,719│ 124,052,087│ -12,179,368│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 文化資產之維護與發展 │ 111,872,719│ 124,052,087│ -12,179,368│1.本年度預算數 111,872,719元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費28,385,283元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 費65,102,236 元,旅運費 162,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元,補助及捐助 18,223,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,981,283元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列6,993,290元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)古蹟保存與維護 20,148,660
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列 11,218,124
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)古蹟推廣教育1,032,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,940,096元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)文博館所之營運與 輔 導16,
│ │ │ │ │ │ │ │ 792,604元,較上次 增 列1,
│ │ │ │ │ │ │ │ 125,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)二二八紀念館委託 經 營33,
│ │ │ │ │ │ │ │ 156,912 元,較上次減列 7,
│ │ │ │ │ │ │ │ 190,108元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)文獻資料保存研究之規劃 2,
│ │ │ │ │ │ │ │ 632,400元,較上次減列355,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)傳統藝術與民俗文化之傳 承
│ │ │ │ │ │ │ │ 與發揚10,010,060元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列22,149,128元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增老樹保存與維護 1,118,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元。
│ │ │ │ 560400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 藝文工作之推動 │ 199,757,466│ 102,141,259│ 97,616,207│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 藝文工作之策劃與推動 │ 199,757,466│ 102,141,259│ 97,616,207│1.本年度預算數 199,757,466元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費16,296,527元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費91,115,589元,旅 運 費190,
│ │ │ │ │ │ │ │ 350元,補助及捐助 92,155,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,784,527元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列4,332,377元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)人文藝術之規劃與 推 動38,
│ │ │ │ │ │ │ │ 944,000元,較上次增列 18,
│ │ │ │ │ │ │ │ 583,915元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)視覺藝術之規劃與推動 404,
│ │ │ │ │ │ │ │ 750元,較上次 減 列2,240,
│ │ │ │ │ │ │ │ 700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)表演藝術之規劃與 推 動15,
│ │ │ │ │ │ │ │ 877,960元,較上次 增 列6,
│ │ │ │ │ │ │ │ 996,282元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)影音藝術之規劃與 推 動33,
│ │ │ │ │ │ │ │ 901,700元,較上次增列 28,
│ │ │ │ │ │ │ │ 721,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)綜合藝文活動之補助與研 究
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,235,000元,較上次增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,235,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)文化設施之相關營運費用53,
│ │ │ │ │ │ │ │ 609,529元,較上次增列 36,
│ │ │ │ │ │ │ │ 988,133元。
│ │ │ │ 560500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 社區文化之推動 │ 76,586,373│ 102,861,211│ -26,274,838│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 社區文化生活之推動 │ 76,586,373│ 102,861,211│ -26,274,838│1.本年度預算數76,586,373元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,639,677元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27,970,520元, 旅運費976,176
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助34,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 12,163,677元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列2,821,531元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導社區藝文組織2,584,376
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列867,476元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區藝文活動之規劃與補 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,432,400元,較上次減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,051,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)社區藝文資訊2,196,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列1,306,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)少數族群文化保存與發展25,
│ │ │ │ │ │ │ │ 550,320 元,較上次減列 5,
│ │ │ │ │ │ │ │ 280,945元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)文化景觀及公共藝術之規 劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,658,800元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,938,300元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 建築及設備 │ 157,719,714│ 97,182,452│ 60,537,262│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 154,062,214│ 87,590,122│ 66,472,092│營建工程154,062,214元,編列 明
│ │ │ │ │ │ │ │細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.草山文化行館藝術 家 工 作 室
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.芝山岩文化史蹟公園修建 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,586,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.補助 私 有 古 蹟 維 護 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.緊急零星文化資產 修 護 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,501,814元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.古蹟識別系統及解說牌設置工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,592,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.藝術化安全 圍 籬 設 施 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,363,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.偶戲博物館修建工程 4,774,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.市定古蹟蔡瑞月舞蹈社修建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 952,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │9.改善文化設施整建 維 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │10.美化社 區 文 化 生 活 空 間
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,320,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │11.增建文山藝文 中 心 永 安 館
│ │ │ │ │ │ │ │ 28,972,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │12.台北市音樂廳興建工程 15,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 3,292,000│ -3,292,000│
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 3,657,500│ 6,300,330│ -2,642,830│編列機械及設備費650,000元, 資
│ │ │ │ │ │ │ │訊設備費2,056,500元,其他 951,
│ │ │ │ │ │ │ │000元。
│ │ │ │ 564100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 第一預備金 │ 5,000,000│ 5,000,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 564101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 5,000,000│ 5,000,000│ │編列文化局主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │,覈實動支。
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