臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3301                        │                │                │              │
    18│ 1  │  │  │勞工局            │   3,094,879,417│  15,108,559,629│-12,013,680,21│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      53,002,912│      71,845,611│   -18,842,699│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      53,002,912│      71,845,611│   -18,842,699│1.本年度預算數53,002,912元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費38,107,476元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,630,136元 , 旅 運  費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,265,300元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費38,050,476元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列16,798,176元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 6,863,856元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 3,003,523元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務 252,980元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 187,460元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事業務 425,460元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 457,820元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か政風業務 105,140元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列66,720元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が資訊管理業務 7,305,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次增列 1,671,000元。 
      │    │  │  │   630200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  勞工組織勞資關係及勞資爭議│      32,328,550│      45,108,371│   -12,779,821│
      │    │  │  │  處理                      │                │                │              │
      │    │  │  │    630201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   健全勞工組織      │      20,349,244│      25,577,256│    -5,228,012│1.本年度預算數20,349,244元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,370,984元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,342,060元,旅運費186,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助11,300,000元,獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及損失 150,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 6,141,384元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,300,142元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え工會輔導12,549,860元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次增列 2,364,338元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ勞工團體評鑑 158,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 141,792元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お新增五一勞動節慶祝及選拔表
      │    │  │  │                              │                │                │              │  揚活動 1,500,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か減 列 勞 工 爵 士 音 樂 會
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,184,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が減列大型音樂會 1,750,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │    630202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   增進勞資關係      │       5,683,580│       7,354,477│    -1,670,897│1.本年度預算數 5,683,580元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 5,041,286元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 609,894元,旅運費 32,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,899,686元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,832,652元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 227,370元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 5,685元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ勞雇同心、共存 雙 贏 方 案
      │    │  │  │                              │                │                │              │  315,500元, 較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  167,440元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お勞工楷模「金工獎」選拔與表
      │    │  │  │                              │                │                │              │  揚 241,024元,與上次同。 
      │    │  │  │    630203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   勞資爭議處理      │       6,295,726│      12,176,638│    -5,880,912│1.本年度預算數 6,295,726元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 4,693,572元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費890,954元,旅運費 16,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 695,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,153,572元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,592,856元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 712,253元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 5,717,957元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ新增勞資爭議處理法令研討相
      │    │  │  │                              │                │                │              │  關業務 1,429,901元。  
      │    │  │  │   630300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  勞動條件及安全衛生檢查業務│      11,550,154│      17,391,843│    -5,841,689│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   勞動條件及安全衛生檢查 │      11,550,154│      17,391,843│    -5,841,689│1.本年度預算數11,550,154元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,468,970元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,021,784元,旅運費 59,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 9,900,170元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 4,003,584元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 363,033元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 241,317元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ勞基法相關法令 宣 導 活 動
      │    │  │  │                              │                │                │              │  84,477元, 較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  300,443元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お勞工安全衛生相關業務39,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列45,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か勞動基準法及勞工安全衛生法
      │    │  │  │                              │                │                │              │  罰鍰處理業務 289,816元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 223,658元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が兩性工作 平 等 宣 導 活 動
      │    │  │  │                              │                │                │              │  450,859元, 較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  717,326元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き勞工健檢醫療機構指定作業及
      │    │  │  │                              │                │                │              │  管理98,280元,較 上 次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  51,240元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ台北市職業病防治鑑定 小 組
      │    │  │  │                              │                │                │              │  324,219元, 較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  258,521元 。       
      │    │  │  │   640400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  就輔職訓業務       │      15,107,658│      36,092,505│   -20,984,847│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    640401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   就業輔導職業訓練及技能檢│      15,107,658│      36,092,505│   -20,984,847│1.本年度預算數15,107,658元,包
      │    │  │  │   定                    │                │                │              │ 括人事費 9,533,204元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,031,314元,旅運費406,257元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助40,000元,獎助及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 損失 2,096,883元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 8,328,804元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 3,291,852元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 412,521元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列52,597元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ失業勞工 小 本 創 業 貸 款
      │    │  │  │                              │                │                │              │  108,883元, 較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  30,984元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理就業服務法 相 關 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │  96,925元,較上次減列74,323
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か外籍勞工管理輔導相關 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │  706,014元, 較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  540,334元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が特定對象輔導轉業職業訓練及
      │    │  │  │                              │                │                │              │  就業宣導活動 4,066,312元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列18,506,926元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き辦理身心障礙者就業促進工作
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,388,199元,較上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  431,501元。       
      │    │  │  │   630500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  勞工福利及輔導教育業務  │     677,866,324│     982,937,878│  -305,071,554│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   勞工福利        │     677,866,324│     982,937,878│  -305,071,554│1.本年度預算數 677,866,324元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 5,521,780元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費5,099,545元,旅運費 12,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,獎助及損失 667,232,199元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 5,448,180元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,180,160元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え職災救助 9,298,024元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 6,251,539元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ職工福利 機 構 有 關 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │  111,032元, 與上次同。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お輔助勞工建購及修繕住宅貸款
      │    │  │  │                              │                │                │              │  662,508,620元, 較 上 次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列296,518,835 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か推動勞動 志 願 服 務 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │  251,648 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  369,840元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が新增勞工申訴輔佐人員志工業
      │    │  │  │                              │                │                │              │  務 248,820元。      
      │    │  │  │   610600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  勞工保險業務       │   2,000,264,766│  13,950,598,421│-11,950,333,65│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    610601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   勞工保險        │   2,000,264,766│  13,950,598,421│-11,950,333,65│1.本年度預算數 2,000,264,766元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ ,包括人事費22,400元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 242,366元, 獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,000,000,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ一般業務 2,000,122,574元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列11,950,333,655元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え職業工會會員入會及加保清查
      │    │  │  │                              │                │                │              │  142,192元, 與上次同。  
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  建築及設備        │       3,484,053│       2,585,000│       899,053│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │         639,000│         499,000│       140,000│編列汰換客貨兩用車一輛如列數。
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       2,845,053│       2,086,000│       759,053│編列資訊設備費 1,997,000元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他848,053 元,共計如列數。  
      │    │  │  │   639100                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  非營業基金        │     300,000,000│                │   300,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    639118                │                │                │              │
      │    │  │1 │   勞工權益基金      │     300,000,000│                │   300,000,000│編列增撥台北市勞工權益基金如列
      │    │  │  │                        │                │                │              │數。
      │    │  │  │   634100                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  第一預備金        │       1,275,000│       2,000,000│      -725,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    634101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       1,275,000│       2,000,000│      -725,000│編列本局主管第一預備金如列數。
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────