臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3301 │ │ │ │
18│ 1 │ │ │勞工局 │ 3,094,879,417│ 15,108,559,629│-12,013,680,21│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 53,002,912│ 71,845,611│ -18,842,699│
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│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 53,002,912│ 71,845,611│ -18,842,699│1.本年度預算數53,002,912元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費38,107,476元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,630,136元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,265,300元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費38,050,476元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列16,798,176元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 6,863,856元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 3,003,523元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務 252,980元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 187,460元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お人事業務 425,460元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 457,820元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か政風業務 105,140元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列66,720元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が資訊管理業務 7,305,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 1,671,000元。
│ │ │ │ 630200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 勞工組織勞資關係及勞資爭議│ 32,328,550│ 45,108,371│ -12,779,821│
│ │ │ │ 處理 │ │ │ │
│ │ │ │ 630201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 健全勞工組織 │ 20,349,244│ 25,577,256│ -5,228,012│1.本年度預算數20,349,244元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,370,984元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,342,060元,旅運費186,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助11,300,000元,獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 150,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 6,141,384元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,300,142元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え工會輔導12,549,860元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 2,364,338元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ勞工團體評鑑 158,000元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 141,792元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お新增五一勞動節慶祝及選拔表
│ │ │ │ │ │ │ │ 揚活動 1,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か減 列 勞 工 爵 士 音 樂 會
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,184,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ が減列大型音樂會 1,750,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 630202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 增進勞資關係 │ 5,683,580│ 7,354,477│ -1,670,897│1.本年度預算數 5,683,580元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,041,286元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 609,894元,旅運費 32,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,899,686元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,832,652元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 227,370元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5,685元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ勞雇同心、共存 雙 贏 方 案
│ │ │ │ │ │ │ │ 315,500元, 較 上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 167,440元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お勞工楷模「金工獎」選拔與表
│ │ │ │ │ │ │ │ 揚 241,024元,與上次同。
│ │ │ │ 630203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 勞資爭議處理 │ 6,295,726│ 12,176,638│ -5,880,912│1.本年度預算數 6,295,726元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 4,693,572元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費890,954元,旅運費 16,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 695,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,153,572元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,592,856元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 712,253元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 5,717,957元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ新增勞資爭議處理法令研討相
│ │ │ │ │ │ │ │ 關業務 1,429,901元。
│ │ │ │ 630300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 勞動條件及安全衛生檢查業務│ 11,550,154│ 17,391,843│ -5,841,689│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 勞動條件及安全衛生檢查 │ 11,550,154│ 17,391,843│ -5,841,689│1.本年度預算數11,550,154元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,468,970元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,021,784元,旅運費 59,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 9,900,170元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,003,584元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 363,033元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 241,317元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ勞基法相關法令 宣 導 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,477元, 較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,443元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ お勞工安全衛生相關業務39,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列45,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か勞動基準法及勞工安全衛生法
│ │ │ │ │ │ │ │ 罰鍰處理業務 289,816元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 223,658元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が兩性工作 平 等 宣 導 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 450,859元, 較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 717,326元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ き勞工健檢醫療機構指定作業及
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理98,280元,較 上 次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 51,240元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ぎ台北市職業病防治鑑定 小 組
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,219元, 較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 258,521元 。
│ │ │ │ 640400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 就輔職訓業務 │ 15,107,658│ 36,092,505│ -20,984,847│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 640401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 就業輔導職業訓練及技能檢│ 15,107,658│ 36,092,505│ -20,984,847│1.本年度預算數15,107,658元,包
│ │ │ │ 定 │ │ │ │ 括人事費 9,533,204元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,031,314元,旅運費406,257元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助40,000元,獎助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 損失 2,096,883元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 8,328,804元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,291,852元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務 412,521元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列52,597元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ失業勞工 小 本 創 業 貸 款
│ │ │ │ │ │ │ │ 108,883元, 較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,984元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お辦理就業服務法 相 關 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 96,925元,較上次減列74,323
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か外籍勞工管理輔導相關 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 706,014元, 較 上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 540,334元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ が特定對象輔導轉業職業訓練及
│ │ │ │ │ │ │ │ 就業宣導活動 4,066,312元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列18,506,926元。
│ │ │ │ │ │ │ │ き辦理身心障礙者就業促進工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,388,199元,較上 次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 431,501元。
│ │ │ │ 630500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 勞工福利及輔導教育業務 │ 677,866,324│ 982,937,878│ -305,071,554│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 勞工福利 │ 677,866,324│ 982,937,878│ -305,071,554│1.本年度預算數 677,866,324元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 5,521,780元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費5,099,545元,旅運費 12,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失 667,232,199元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 5,448,180元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,180,160元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え職災救助 9,298,024元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 6,251,539元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ職工福利 機 構 有 關 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 111,032元, 與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ お輔助勞工建購及修繕住宅貸款
│ │ │ │ │ │ │ │ 662,508,620元, 較 上 次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列296,518,835 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か推動勞動 志 願 服 務 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 251,648 元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 369,840元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ が新增勞工申訴輔佐人員志工業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 248,820元。
│ │ │ │ 610600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 勞工保險業務 │ 2,000,264,766│ 13,950,598,421│-11,950,333,65│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 610601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 勞工保險 │ 2,000,264,766│ 13,950,598,421│-11,950,333,65│1.本年度預算數 2,000,264,766元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費22,400元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 242,366元, 獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ一般業務 2,000,122,574元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列11,950,333,655元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ え職業工會會員入會及加保清查
│ │ │ │ │ │ │ │ 142,192元, 與上次同。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 建築及設備 │ 3,484,053│ 2,585,000│ 899,053│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ 639,000│ 499,000│ 140,000│編列汰換客貨兩用車一輛如列數。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 2,845,053│ 2,086,000│ 759,053│編列資訊設備費 1,997,000元,其
│ │ │ │ │ │ │ │他848,053 元,共計如列數。
│ │ │ │ 639100 │ │ │ │
│ │8 │ │ 非營業基金 │ 300,000,000│ │ 300,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 639118 │ │ │ │
│ │ │1 │ 勞工權益基金 │ 300,000,000│ │ 300,000,000│編列增撥台北市勞工權益基金如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 634100 │ │ │ │
│ │9 │ │ 第一預備金 │ 1,275,000│ 2,000,000│ -725,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 634101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 1,275,000│ 2,000,000│ -725,000│編列本局主管第一預備金如列數。
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