臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3201 │ │ │ │
17│ 1 │ │ │交通局 │ 3,421,747,334│ 2,445,612,105│ 976,135,229│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 66,829,982│ 96,534,595│ -29,704,613│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 66,829,982│ 96,534,595│ -29,704,613│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,262,387元, 除移出一般業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務經費3,800,692元, 列入「觀
│ │ │ │ │ │ │ │ 光事業管理」科目項下外,另由
│ │ │ │ │ │ │ │ 「運輸規劃」科目移入計畫管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費72,900元,移出移入數互抵
│ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,829,982元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費52,310,896元 ,業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,703,636 元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,815,450元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 52,302,096元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 23,721,048元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 13,434,395元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,783,866元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務277,420元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列7,672元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務283,380元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列7,359元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事業務404,705元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列147,199元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)政風業務127,986元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列52,187元 。
│ │ │ │ 590200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 運輸規劃與交通管理 │ 50,669,002│ 93,975,107│ -43,306,105│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 運輸規劃 │ 23,372,222│ 51,083,175│ -27,710,953│1.本科目係由上次 預 算「運輸規
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃」科目、「計畫管理」科目及
│ │ │ │ │ │ │ │ 「資訊發展」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 51,165,675元,除移出運輸規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,600元,列入「市區及公
│ │ │ │ │ │ │ │ 路運輸業管理」科目項下及移出
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫管理經費72,900元,列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目項下外,淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數23,372,222元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 11,862,904元,業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 11,013,462元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 495,856元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,486,904元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 4,025,442元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸規劃7,967,840元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列22,735,844元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)計畫管理1,187,292元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列404,262元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊發展2,730,186元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列545,405元。
│ │ │ │ 590202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通管理 │ 19,296,529│ 31,264,903│ -11,968,374│1.本科目係由上次 預 算「交通設
│ │ │ │ │ │ │ │ 施規劃管理」科目及「交通工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目及「交通執法管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數19,296,529元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,028,832元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,594,797元, 旅運費72,900元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助3,000,000元, 獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失1,600,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,028,832元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 3,400,176元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)停車管理427,382元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,148,041元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)交通工程管理184,380元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列92,190元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通執法管理8,655,935元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,327,967元。
│ │ │ │ 590203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 道安會報工作 │ 8,000,251│ 11,627,029│ -3,626,778│1.本科目係由上次 預 算「道安工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作運作與執行」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 8,000,251元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,750,983元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 241,168元,旅運費 8,100元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,454,983元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,917,434元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)道安會報工作1,545,268元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列709,344元。
│ │ │ │ 590300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 運輸管理 │ 1,562,723,816│ 420,662,203│ 1,142,061,613│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 市區及公路運輸業管理 │ 1,542,616,125│ 393,923,640│ 1,148,692,485│1.本枓目係由上次 預 算「一般運
│ │ │ │ │ │ │ │ 輸業管理」科目、「公車運輸業
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目及「公車稽查」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 393,914,040元 ,連同由「運輸
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」科目移入 運輸規劃 經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,600元,共計如列數 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,542,616,125元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費22,445,984元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 12,235,041元, 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 35,100 元 , 補 助 及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,507,900,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 21,117,984元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,573,492元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公 車 運 輸 業 管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,508,750,323元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列1,193,813,153元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公車稽查2,781,432元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列323,922元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)台北市聯營公車服 務 品 質
│ │ │ │ │ │ │ │ 督導小組 944,709元 ,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列451,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般運輸業管理 9,021,677
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 34,266,204
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列推動民間投資興建 市政
│ │ │ │ │ │ │ │ 府及濱江轉運站案505,250元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 590302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 公路監理 │ 20,107,691│ 26,738,563│ -6,630,872│1.本科目係由上次 預 算「交通安
│ │ │ │ │ │ │ │ 全教育」科目及「交通業務督導
│ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數20,107,691元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,378,488元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,196,803元, 旅運費32,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失1,500,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,429,688元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,125,174元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全教育5,034,152元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列349,490元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良 汽 車 駕 駛 人 表 揚
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,223,376元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,857,764元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導管理業務736,680元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列386,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)汽車技術人員檢定683,795元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列 87,756元。
│ │ │ │ 600400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 觀光事業行政 │ 57,247,581│ 37,591,414│ 19,656,167│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 觀光事業管理 │ 57,247,581│ 37,591,414│ 19,656,167│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 33,790,722元,連同由「行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」 科目移入 一般業務 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,800,692元,共計如列數 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,247,581元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,430,792元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 44,731,739元, 旅運費 85,050
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 12,076,992元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,174,866元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光事業管理 11,182,936元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列4,005,371元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景 區 遊 憩 設 施 管 理
│ │ │ │ │ │ │ │ 33,431,166元 ,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,823,712元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光從業人員講習556,487元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列1,950元。
│ │ │ │ 590500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 大眾捷運運輸業管理 │ 751,482,494│ 546,554,926│ 204,927,568│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 捷運監理 │ 5,930,200│ 9,226,820│ -3,296,620│1.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,930,200元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,530,264元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 399,936元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,238,264元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,755,042元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)捷運監理行政377,178元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列824,289元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)捷運系統環境影響評估 追蹤
│ │ │ │ │ │ │ │ 考核128,438元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,379元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)捷運系統初堪計畫186,320元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列632,910元。
│ │ │ │ 590502 │ │ │ │
│ │ │2 │ 捷運運輸業管理 │ 745,552,294│ 537,328,106│ 208,224,188│1.本科目係由上次 預 算「捷運運
│ │ │ │ │ │ │ │ 輸業管理」科目及「捷運財產管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預 算 數 745,552,294元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費 8,307,176元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 2,226,218元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,900 元 , 補 助 及 捐 助
│ │ │ │ │ │ │ │ 735,000,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,275,176元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,838,198元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)捷運營運管理 843,586元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列255,733元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)捷運 與 公 車 整 合 規 劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 736,297,850元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 211,667,450元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)捷運系統行 車 事 故 複 審
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,050元 ,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,525元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)捷運財產管理94,632元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列264,806元。
│ │ │ │ 630600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 交通福利業務 │ 178,593,286│ 242,146,256│ -63,552,970│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 老人及身心障礙者交通福利│ 178,593,286│ 242,146,256│ -63,552,970│1.本科目上次法定預算數如列數。
│ │ │ │ 業務 │ │ │ │2.本年度預算數 178,593,286元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括補助及捐助 178,593,286元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)身心障礙者乘坐聯營公車 補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助158,593,286元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 79,622,970元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)老人及身心障礙者乘坐 捷運
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助20,000,000元 ,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列16,070,000元 。
│ │ │ │ 597100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 建築及設備 │ 20,064,474│ 39,647,604│ -19,583,130│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 14,645,974│ 34,836,204│ -20,190,230│編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.智慧型運輸系統科學館規劃設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,258,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.公車候車亭新建工程 3,373,524
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.景美仙跡岩風景區景觀台整建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程6,014,450元 。
│ │ │ │ 597103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 1,278,000│ 699,000│ 579,000│編列客貨兩用車1,278,000元 ,共
│ │ │ │ │ │ │ │計如列數。
│ │ │ │ 597104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 4,140,500│ 4,112,400│ 28,100│編列週邊設備 及 電 腦 零 組 件
│ │ │ │ │ │ │ │440,000元,伺服器1,250,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書費24,500元 , 個人電腦
│ │ │ │ │ │ │ │800,000元,傳真機90,000元 ,電
│ │ │ │ │ │ │ │視機21,000元,碎紙機15,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │補助觀光地區設置無障礙設施設備
│ │ │ │ │ │ │ │1,500,000元,共計如列數 。
│ │ │ │ 599000 │ │ │ │
│ │8 │ │ 營業基金 │ 728,636,699│ 960,000,000│ -231,363,301│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 599003 │ │ │ │
│ │ │1 │ 市公車處資本 │ 728,636,699│ 960,000,000│ -231,363,301│編列河濱站土地93,636,699元,大
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │型冷氣車267輛575,500,000元,身
│ │ │ │ │ │ │ │心 障 礙 者 大 型 冷 氣 車 3輛
│ │ │ │ │ │ │ │15,000,000元,身心障礙者小型冷
│ │ │ │ │ │ │ │氣車20輛25,000,000元,站名播報
│ │ │ │ │ │ │ │器195套19,500,000元, 共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 594100 │ │ │ │
│ │9 │ │ 第一預備金 │ 5,500,000│ 8,500,000│ -3,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 594101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 5,500,000│ 8,500,000│ -3,000,000│編列交通局主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │,依法覈實動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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