臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3201                        │                │                │              │
    17│ 1  │  │  │交通局            │   3,421,747,334│   2,445,612,105│   976,135,229│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   590100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      66,829,982│      96,534,595│   -29,704,613│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      66,829,982│      96,534,595│   -29,704,613│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 100,262,387元, 除移出一般業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務經費3,800,692元, 列入「觀
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 光事業管理」科目項下外,另由
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「運輸規劃」科目移入計畫管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費72,900元,移出移入數互抵
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 後,淨計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數66,829,982元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費52,310,896元 ,業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 9,703,636 元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,815,450元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 52,302,096元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 23,721,048元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 13,434,395元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,783,866元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務277,420元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列7,672元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)統計業務283,380元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列7,359元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)人事業務404,705元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列147,199元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)政風業務127,986元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列52,187元 。     
      │    │  │  │   590200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  運輸規劃與交通管理    │      50,669,002│      93,975,107│   -43,306,105│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   運輸規劃        │      23,372,222│      51,083,175│   -27,710,953│1.本科目係由上次 預 算「運輸規
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 劃」科目、「計畫管理」科目及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「資訊發展」科目合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 51,165,675元,除移出運輸規劃
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費 9,600元,列入「市區及公
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 路運輸業管理」科目項下及移出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計畫管理經費72,900元,列入「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政管理」科目項下外,淨計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數23,372,222元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 11,862,904元,業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 11,013,462元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 495,856元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,486,904元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 4,025,442元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)運輸規劃7,967,840元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列22,735,844元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)計畫管理1,187,292元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列404,262元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)資訊發展2,730,186元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列545,405元。    
      │    │  │  │    590202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通管理        │      19,296,529│      31,264,903│   -11,968,374│1.本科目係由上次 預 算「交通設
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 施規劃管理」科目及「交通工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理」科目及「交通執法管理」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數19,296,529元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,028,832元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,594,797元, 旅運費72,900元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助3,000,000元, 獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助及損失1,600,000元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費10,028,832元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 3,400,176元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)停車管理427,382元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列2,148,041元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)交通工程管理184,380元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列92,190元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)交通執法管理8,655,935元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,327,967元。 
      │    │  │  │    590203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   道安會報工作      │       8,000,251│      11,627,029│    -3,626,778│1.本科目係由上次 預 算「道安工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 作運作與執行」科目改設。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數 8,000,251元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 7,750,983元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 241,168元,旅運費 8,100元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,454,983元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,917,434元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)道安會報工作1,545,268元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列709,344元。  
      │    │  │  │   590300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  運輸管理         │   1,562,723,816│     420,662,203│ 1,142,061,613│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   市區及公路運輸業管理  │   1,542,616,125│     393,923,640│ 1,148,692,485│1.本枓目係由上次 預 算「一般運
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 輸業管理」科目、「公車運輸業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理」科目及「公車稽查」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 393,914,040元 ,連同由「運輸
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規劃」科目移入 運輸規劃 經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,600元,共計如列數 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數 1,542,616,125元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,包括人事費22,445,984元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 12,235,041元, 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 35,100 元 , 補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,507,900,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 21,117,984元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,573,492元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)公 車 運 輸 業 管 理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,508,750,323元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列1,193,813,153元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公車稽查2,781,432元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列323,922元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)台北市聯營公車服 務 品 質
      │    │  │  │                              │                │                │              │   督導小組 944,709元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列451,800元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)一般運輸業管理 9,021,677
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 34,266,204
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列推動民間投資興建 市政
      │    │  │  │                              │                │                │              │   府及濱江轉運站案505,250元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。            
      │    │  │  │    590302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   公路監理        │      20,107,691│      26,738,563│    -6,630,872│1.本科目係由上次 預 算「交通安
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 全教育」科目及「交通業務督導
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 與管理」科目合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數20,107,691元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,378,488元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,196,803元, 旅運費32,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失1,500,000元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,429,688元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,125,174元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)安全教育5,034,152元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列349,490元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)優良 汽 車 駕 駛 人 表 揚
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,223,376元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,857,764元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)督導管理業務736,680元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列386,200元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)汽車技術人員檢定683,795元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列 87,756元。 
      │    │  │  │   600400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  觀光事業行政       │      57,247,581│      37,591,414│    19,656,167│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   觀光事業管理      │      57,247,581│      37,591,414│    19,656,167│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 33,790,722元,連同由「行政管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」 科目移入 一般業務 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,800,692元,共計如列數 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數57,247,581元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,430,792元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 44,731,739元, 旅運費 85,050
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,076,992元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,174,866元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)觀光事業管理 11,182,936元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列4,005,371元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)風景 區 遊 憩 設 施 管 理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   33,431,166元 ,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   19,823,712元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)觀光從業人員講習556,487元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列1,950元。  
      │    │  │  │   590500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  大眾捷運運輸業管理    │     751,482,494│     546,554,926│   204,927,568│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   捷運監理        │       5,930,200│       9,226,820│    -3,296,620│1.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.本年度預算數 5,930,200元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 5,530,264元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 399,936元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,238,264元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,755,042元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)捷運監理行政377,178元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列824,289元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)捷運系統環境影響評估 追蹤
      │    │  │  │                              │                │                │              │   考核128,438元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   84,379元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)捷運系統初堪計畫186,320元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列632,910元。 
      │    │  │  │    590502                │                │                │              │
      │    │  │2 │   捷運運輸業管理     │     745,552,294│     537,328,106│   208,224,188│1.本科目係由上次 預 算「捷運運
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 輸業管理」科目及「捷運財產管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」科目合併改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預 算 數 745,552,294元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,包括人事費 8,307,176元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 2,226,218元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 18,900 元 , 補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 735,000,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,275,176元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,838,198元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)捷運營運管理 843,586元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列255,733元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)捷運 與 公 車 整 合 規 劃
      │    │  │  │                              │                │                │              │   736,297,850元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   211,667,450元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)捷運系統行 車 事 故 複 審
      │    │  │  │                              │                │                │              │   41,050元 ,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   84,525元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)捷運財產管理94,632元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列264,806元。   
      │    │  │  │   630600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  交通福利業務       │     178,593,286│     242,146,256│   -63,552,970│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   老人及身心障礙者交通福利│     178,593,286│     242,146,256│   -63,552,970│1.本科目上次法定預算數如列數。
      │    │  │  │   業務                   │                │                │              │2.本年度預算數 178,593,286元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括補助及捐助 178,593,286元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)身心障礙者乘坐聯營公車 補
      │    │  │  │                              │                │                │              │   助158,593,286元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 79,622,970元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)老人及身心障礙者乘坐 捷運
      │    │  │  │                              │                │                │              │   補助20,000,000元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列16,070,000元 。   
      │    │  │  │   597100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  建築及設備        │      20,064,474│      39,647,604│   -19,583,130│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      14,645,974│      34,836,204│   -20,190,230│編列明細如下:        
      │    │  │  │                        │                │                │              │1.智慧型運輸系統科學館規劃設計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,258,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.公車候車亭新建工程 3,373,524
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.景美仙跡岩風景區景觀台整建工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 程6,014,450元 。      
      │    │  │  │    597103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       1,278,000│         699,000│       579,000│編列客貨兩用車1,278,000元 ,共
      │    │  │  │                        │                │                │              │計如列數。          
      │    │  │  │    597104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       4,140,500│       4,112,400│        28,100│編列週邊設備 及 電 腦 零 組 件
      │    │  │  │                        │                │                │              │440,000元,伺服器1,250,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │電腦圖書費24,500元 , 個人電腦
      │    │  │  │                              │                │                │              │800,000元,傳真機90,000元 ,電
      │    │  │  │                              │                │                │              │視機21,000元,碎紙機15,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │補助觀光地區設置無障礙設施設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,500,000元,共計如列數 。  
      │    │  │  │   599000                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  營業基金         │     728,636,699│     960,000,000│  -231,363,301│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    599003                │                │                │              │
      │    │  │1 │   市公車處資本      │     728,636,699│     960,000,000│  -231,363,301│編列河濱站土地93,636,699元,大
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │型冷氣車267輛575,500,000元,身
      │    │  │  │                              │                │                │              │心 障 礙 者 大 型 冷 氣 車 3輛
      │    │  │  │                              │                │                │              │15,000,000元,身心障礙者小型冷
      │    │  │  │                              │                │                │              │氣車20輛25,000,000元,站名播報
      │    │  │  │                              │                │                │              │器195套19,500,000元, 共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │   594100                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  第一預備金        │       5,500,000│       8,500,000│    -3,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    594101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       5,500,000│       8,500,000│    -3,000,000│編列交通局主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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