臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2701                        │                │                │              │
    12│ 1  │  │  │地政處            │     307,643,616│     456,748,859│  -149,105,243│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      72,221,820│     105,873,010│   -33,651,190│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      72,221,820│     105,873,010│   -33,651,190│1.本年度預算數72,221,820元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費59,346,644元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費7,170,176元,旅運費 5,705,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 000元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 59,319,444元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 26,650,392元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 11,716,411元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,877,285元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務428,245元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,553元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務551,340元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 29,170元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務206,380元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 95,790元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列全國地政盃競賽活動業
      │    │  │  │                              │                │                │              │   務1,978,000元。     
      │    │  │  │   530300                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  地政業務設計規劃     │      19,838,873│      22,073,442│    -2,234,569│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   法規整理        │       4,943,443│       6,212,907│    -1,269,464│1.本年度預算數 4,943,443元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 3,588,504元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,322,539元,旅運費 32,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費3,588,504元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,029,258元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)法規整理1,354,939元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列240,206元。    
      │    │  │  │    530302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   資訊處理        │      14,895,430│      15,860,535│      -965,105│1.本年度預算數14,895,430元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,960,660元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,805,170元,旅運費129,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,874,260元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,989,574元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)資訊處理8,021,170元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列3,024,469元。   
      │    │  │  │   532300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  地籍管理         │      12,988,134│      17,938,561│    -4,950,427│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地登記測量管理    │      12,988,134│      17,938,561│    -4,950,427│1.本年度預算數12,988,134元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,667,675元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,147,659元,旅運費172,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,636,475元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,747,269元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)土地登記管理763,414元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列152,046元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)土地登記專業代理人管理112
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,659元,較上次減列212,780
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)土地測量管理219,327元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 94,591元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增不動產經紀管理256,259
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │   530400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  平均地權         │      47,842,157│      67,484,890│   -19,642,733│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   實施平均地權      │      47,842,157│      67,484,890│   -19,642,733│1.本年度預算數47,842,157元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費44,914,653元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,816,804元,旅運費110,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 44,633,853元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,967,937元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)規定地價管理1,250,963元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列796,090元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)執行漲價歸公1,525,048元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,024,127元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)地價標準地價評議303,268元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列151,662元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)公設完竣清冊低報地價處理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   129,025元,較上次減列 88,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   351元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列重新規定地價614,566元
      │    │  │  │   530500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  地用業務         │       9,978,355│      14,321,995│    -4,343,640│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公地、農地管理     │       9,978,355│      14,321,995│    -4,343,640│1.本年度預算數 9,978,355元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,140,766元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 791,689元,旅運費 45,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,951,766元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,255,600元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)農地改革成果管理532,580元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列401,980元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)農地資料建立維護308,677元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列102,012元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)公地管理利用185,332元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 70,380元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)減列公地冊籍資料電子處理
      │    │  │  │                              │                │                │              │   47,634 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列台北市第五屆各級耕地
      │    │  │  │                              │                │                │              │   租佃委員選舉466,034元。 
      │    │  │  │   530700                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  土地徵撥業務       │      17,417,325│      24,329,918│    -6,912,593│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地徵撥業務      │      15,389,157│      21,446,998│    -6,057,841│1.本年度預算數15,389,157元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費15,022,361元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  366,796元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 15,022,361元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,979,145元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)私地徵收235,656元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列1,500元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公地撥用131,140元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 80,196元。     
      │    │  │  │    530703                │                │                │              │
      │    │  │2 │   公共設施保留地調查管理 │       2,028,168│       2,882,920│      -854,752│1.本年度預算數 2,028,168元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 1,586,784元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  441,384元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,586,784元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列529,446元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)公共設施保留地調查管理 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   441,384元,較上次減列325,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   306元。         
      │    │  │  │   530800                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  促進土地利用       │       9,006,248│      12,930,655│    -3,924,407│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   國土開發        │       9,006,248│      12,930,655│    -3,924,407│1.本年度預算數 9,006,248元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 8,361,528元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 617,720元,旅運費 27,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,355,528元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,509,328元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)區段徵收469,484元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列326,811元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)市地重劃管理181,236元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 88,268元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  建築及設備        │      29,292,204│      17,961,388│    11,330,816│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │       1,069,000│         860,000│       209,000│汰換首長公務座車乙輛如列數。 
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │      28,223,204│      17,101,388│    11,121,816│編列機械及設備費 2,800,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備費24,309,204元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備 1,114,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │   536200                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  土地及建物登記賠償準備  │      87,558,500│     172,335,000│   -84,776,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    536201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地及建物登記賠償準備 │      87,558,500│     172,335,000│   -84,776,500│編列土地及建物登記賠償準備如列
      │    │  │  │                        │                │                │              │數。             
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │10│  │  第一預備金        │       1,500,000│       1,500,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       1,500,000│       1,500,000│              │編列地政處主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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