臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2201 │ │ │ │
7 │ 1 │ │ │工務局 │ 7,440,452,366│ 441,976,906│ 6,998,475,460│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 119,433,358│ 171,598,664│ -52,165,306│
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│ │ │ │ 580101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 119,433,358│ 171,598,664│ -52,165,306│1.本年度預算數 119,433,358元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費91,509,448元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 22,783,110 元 , 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,140,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費91,139,448元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列40,457,376元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務12,312,361元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列7,500,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 672,744元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列296,339元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)統計業務389,005元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列172,430元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事業務745,940元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列465,955元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)政風業務271,190元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 98,984元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)工程材料試驗2,630,870元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列439,242元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊管理11,271,800元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,932,298元。
│ │ │ │ 580200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 工務建設 │ 33,419,260│ 55,641,086│ -22,221,826│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 工程業務督導考核 │ 33,419,260│ 55,641,086│ -22,221,826│1.本年度預算數33,419,260元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費28,894,980元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,161,080元,旅運費363,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,048,980元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列17,035,914元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工程督導考核業務8,370,280
│ │ │ │ │ │ │ │ 元較上次減列 5,185,912 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 580300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 營繕管理 │ 23,972,880│ 36,365,024│ -12,392,144│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 建築物拆遷處理 │ 4,181,012│ 7,112,466│ -2,931,454│1.本年度預算數 4,181,012元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,861,252元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 319,760元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,861,252元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,760,108元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)建築物拆遷處理業務319,760
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 171,346元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 580302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 公有建築及公園路燈工程審│ 19,791,868│ 29,252,558│ -9,460,690│1.本年度預算數19,791,868元,包
│ │ │ │ 查督導 │ │ │ │ 括人事費17,355,848元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,436,020元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,477,848元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,235,194元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公有建築及公園路燈 工程審
│ │ │ │ │ │ │ │ 查業務 376,020 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,163,496元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)採 購 業 務 督 導 及 稽核
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,796,000元,較 上 次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,204,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增市府採購申訴審 議業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,142,000元 。
│ │ │ │ 580400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築管理 │ 32,407,618│ 45,805,592│ -13,397,974│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 建築管理審核及督導 │ 32,407,618│ 45,805,592│ -13,397,974│1.本年度預算數32,407,618元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,320,568元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,087,050元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,636,568元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列10,886,298元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)建築 管 理審核 及督導業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,771,050元, 較 上 次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,511,676元。
│ │ │ │ 587100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 建築及設備 │ 19,924,000│ 24,965,550│ -5,041,550│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 587102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 12,425,000│ 19,000,000│ -6,575,000│1.本科目係由上次預算「工程規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「其他修建工程」科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.營建工程12,425,000元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)消防安全設施設備改善工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 927,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)工料手冊修訂 10,000,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)採購業 務督導小組辦公室修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕工程1,498,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 587104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 7,499,000│ 5,965,550│ 1,533,450│1.本科目係由上次預算「檢定設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「其他設備」科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列資訊設備4,691,500元, 其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他設備 2,807,500元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │ 數。
│ │ │ │ 598200 │ │ │ │
│ │6 │ │ 用地補償 │ 7,203,725,250│ 96,356,000│ 7,107,369,250│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 598201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共用地補償 │ 7,203,725,250│ 96,356,000│ 7,107,369,250│1.本科目係由上次預算「道路橋樑
│ │ │ │ │ │ │ │ 及停車場用地補償」科目及「用
│ │ │ │ │ │ │ │ 地補償」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列用地補償費明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)河川工程799,572,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)道路工程3,211,465,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)橋樑工程2,759,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雨 水 下 水 道 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 625,218,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)公園工程2,172,209,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生下水道工程272,500,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)以 前 年 度 補 償 費 準備
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)土 地 徵 收 補 償 準 備
│ │ │ │ │ │ │ │ 50,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)以上1--8項共計如列數。
│ │ │ │ 584100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 第一預備金 │ 7,570,000│ 11,244,990│ -3,674,990│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 584101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 7,570,000│ 11,244,990│ -3,674,990│編列工務局主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │,依法覈實動支。
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