臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2201                        │                │                │              │
    7 │ 1  │  │  │工務局            │   7,440,452,366│     441,976,906│ 6,998,475,460│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   580100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     119,433,358│     171,598,664│   -52,165,306│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     119,433,358│     171,598,664│   -52,165,306│1.本年度預算數 119,433,358元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費91,509,448元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 22,783,110 元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,140,800元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費91,139,448元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列40,457,376元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務12,312,361元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列7,500,650元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 672,744元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列296,339元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)統計業務389,005元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列172,430元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)人事業務745,940元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列465,955元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)政風業務271,190元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 98,984元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)工程材料試驗2,630,870元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列439,242元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)資訊管理11,271,800元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,932,298元。   
      │    │  │  │   580200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  工務建設         │      33,419,260│      55,641,086│   -22,221,826│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   工程業務督導考核    │      33,419,260│      55,641,086│   -22,221,826│1.本年度預算數33,419,260元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費28,894,980元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,161,080元,旅運費363,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費25,048,980元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列17,035,914元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)工程督導考核業務8,370,280
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元較上次減列 5,185,912 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。
      │    │  │  │   580300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  營繕管理         │      23,972,880│      36,365,024│   -12,392,144│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   建築物拆遷處理     │       4,181,012│       7,112,466│    -2,931,454│1.本年度預算數 4,181,012元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 3,861,252元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 319,760元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費3,861,252元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,760,108元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)建築物拆遷處理業務319,760
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 171,346元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。
      │    │  │  │    580302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   公有建築及公園路燈工程審│      19,791,868│      29,252,558│    -9,460,690│1.本年度預算數19,791,868元,包
      │    │  │  │   查督導                  │                │                │              │ 括人事費17,355,848元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,436,020元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,477,848元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,235,194元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)公有建築及公園路燈 工程審
      │    │  │  │                              │                │                │              │   查業務 376,020 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,163,496元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)採 購 業 務 督 導 及 稽核
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,796,000元,較 上 次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,204,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增市府採購申訴審 議業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,142,000元 。
      │    │  │  │   580400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築管理         │      32,407,618│      45,805,592│   -13,397,974│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   建築管理審核及督導   │      32,407,618│      45,805,592│   -13,397,974│1.本年度預算數32,407,618元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費27,320,568元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,087,050元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費26,636,568元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列10,886,298元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)建築 管 理審核 及督導業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,771,050元, 較 上 次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,511,676元。      
      │    │  │  │   587100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  建築及設備        │      19,924,000│      24,965,550│    -5,041,550│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    587102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      12,425,000│      19,000,000│    -6,575,000│1.本科目係由上次預算「工程規劃
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「其他修建工程」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.營建工程12,425,000元,編列明
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)消防安全設施設備改善工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   927,000元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)工料手冊修訂 10,000,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)採購業 務督導小組辦公室修
      │    │  │  │                              │                │                │              │   繕工程1,498,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    587104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       7,499,000│       5,965,550│     1,533,450│1.本科目係由上次預算「檢定設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「其他設備」科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列資訊設備4,691,500元, 其
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 他設備 2,807,500元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數。            
      │    │  │  │   598200                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  用地補償         │   7,203,725,250│      96,356,000│ 7,107,369,250│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    598201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共用地補償      │   7,203,725,250│      96,356,000│ 7,107,369,250│1.本科目係由上次預算「道路橋樑
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 及停車場用地補償」科目及「用
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 地補償」科目合併改設。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度編列用地補償費明細如下
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)河川工程799,572,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)道路工程3,211,465,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)橋樑工程2,759,900元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)雨 水 下 水 道 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   625,218,650元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)公園工程2,172,209,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)衛生下水道工程272,500,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)以 前 年 度 補 償 費 準備
      │    │  │  │                              │                │                │              │   70,000,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)土 地 徵 收 補 償 準 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │   50,000,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)以上1--8項共計如列數。 
      │    │  │  │   584100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  第一預備金        │       7,570,000│      11,244,990│    -3,674,990│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    584101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       7,570,000│      11,244,990│    -3,674,990│編列工務局主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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