臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0501                        │                │                │              │
    5 │ 1  │  │  │教育局            │   6,600,647,312│   8,347,835,478│-1,747,188,166│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   550100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     470,709,600│     606,778,091│  -136,068,491│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     470,709,600│     606,778,091│  -136,068,491│1.本年度預算數 470,709,600元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費 176,892,278元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 284,505,822 元,旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,311,500 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 174,670,278元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列96,932,666元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務28,578,402元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列15,116,086元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務 6,569,965元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 731,550元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事業務49,632,250元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列25,102,770元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か統計業務 516,167元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列89,439元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が政風業務 677,808元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 426,329元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き視導業務 4,753,970元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 2,181,780元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ資訊業務 200,753,180元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 5,970,920元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く籌備處業務 4,557,580元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,458,791元。  
      │    │  │  │   550200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  軍訓業務         │      30,428,114│      32,668,298│    -2,240,184│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   舉辦軍訓活動及專業研習 │      11,278,827│      18,590,513│    -7,311,686│1.本科目係由上次預算「加強軍訓
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 教育」科目、「舉辦軍訓活動及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 輔導慶典活動」科目、「加強軍
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 訓幹部進修」科目及「軍訓人事
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務」科目等合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數11,278,827元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 3,807,548元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,216,659 元,旅運費 254,620
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 3,554,748元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 3,351,272元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え術科教練安全維護 3,163,608
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 1,547,760元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ軍訓學科教學評鑑及督考經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  262,067 元,較上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  78,967元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お軍訓活動 730,194元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列 247,959元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か軍訓人員專業研習 1,072,470
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 880,960元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が軍訓教學 1,852,800元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,535,900元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き軍護人員考核與評選 250,350
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列85,975元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ軍訓教官後勤補給 392,590元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 236,745元。 
      │    │  │  │    550202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   學生生活輔導及各項活動 │      19,149,287│      14,077,785│     5,071,502│1.本科目係由上次預算「學生校外
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 生活輔導」科目改設,並由「加
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 強軍訓教育」科目移入軍護績效
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 驗收督導經費 449,050元,由「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 舉辦軍訓活動及輔導慶典活動」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目移入學生安全防護研習營經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 526,505元及由「軍訓人事業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務」科目移入人事費 854,038元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數19,149,287元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 4,725,836元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 14,029,451元,旅運費 394,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,590,236元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 566,780元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え辦理本市校外各項工作 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,250,516 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,125,258 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ春暉專案 3,870,300元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 832,700元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お學生安全防護研習營 484,505
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列42,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か學生術科評鑑及研習營 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  520,400 元,較 上 次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  71,350元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が新增防治幫派滲入校園專案經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 7,433,330元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き新增辦理本市校外各項活動經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 1,000,000元。     
      │    │  │  │   550300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  發展高等及職業教育    │     393,114,712│     548,344,659│  -155,229,947│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   推展高等及職業教育   │     339,149,665│     466,836,059│  -127,686,394│1.本 科 目上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 462,036,059 元,連同由「教務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 活動」科目移入獎勵辦理實用技
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 能班經費 4,800,000元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 339,149,665元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 4,760,598元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費3,482,117元,旅運費286,150
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助 330,620,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 3,851,298元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,564,631元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え推行高等及職業教育 714,257
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減 列 247,978 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ加強國中生職業試探與輔導經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 1,671,900元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,417,975 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お畢業生獎勵 702,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 2,887,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か學雜費補助 323,350,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 115,374,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が規劃辦理技藝教育及實用技能
      │    │  │  │                              │                │                │              │  班 7,407,960元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,959,240 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き技藝教育競賽 676,500元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 323,500元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ在校生丙級技術士技能檢定經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 130,100元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  690,620 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く高等教育學程規劃 645,650元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 984,650元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ減列環境教育研習 236,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │    550302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   教務活動        │      14,766,215│      19,906,067│    -5,139,852│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 24,230,667元,除移出獎勵辦理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 實用技能班 4,800,000元,列入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「推展高等及職業教育」科目項
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下外,另由「研究進修及獎勵」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目移入技職教育法令彙編經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 475,400 元,移出移入數互抵後
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,淨計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數14,766,215元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 4,046,568元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,719,647元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,310,168元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,047,084元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え高職教務活動 302,580元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 106,675元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ協辦全國技能競賽及媒體製作
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,300,000 元,與上次同。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お輪調式建教班及教師乙技訓練
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,108,000元,減列1,291,085
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か新增推廣校際群組及夥伴關係
      │    │  │  │                              │                │                │              │  800,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が技職課程宣導及教材編撰經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,911,667 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  185,533 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き高職教師實務研習 450,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ高職畢業程度學力鑑定 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  330,000 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  113,480 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く高職學校評鑑 1,253,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 746,200元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ減列辦理補校學生資格考經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,834,430 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列廠家式建教合作工廠評
      │    │  │  │                              │                │                │              │  估 1,834,430元。     
      │    │  │  │    550303                │                │                │              │
      │    │  │3 │   研究進修及獎勵     │      20,232,156│      21,547,549│    -1,315,393│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 22,022,949元,除移出技職教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 法令彙編經費 475,400元,列入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「教務活動」科目項下外,淨計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數20,232,156元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 4,870,836元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,963,770元,旅費2,597,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 3,800,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,134,018元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え研究進修 3,721,225元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 2,192,200元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ教師輔導知能研習 436,130元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 109,040元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お現代生活教育研習 1,106,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次增列 176,000元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か資訊教育推廣 2,453,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 903,600元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が私立職校業務諮詢及督導經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,000,000 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  689,500 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き辦理教師資格檢定業務 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  487,765 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  266,270 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ特殊優良教師評選及表揚經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,000,000 元,較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  958,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く新增規劃辦理教學導師及教師
      │    │  │  │                              │                │                │              │  分級制 1,300,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ新增辦理臺北心 教 育 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,225,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列教育學程實習學校輔導
      │    │  │  │                              │                │                │              │  142,765 元。       
      │    │  │  │    550304                │                │                │              │
      │    │  │4 │   訓育輔導活動      │      18,966,676│      40,054,984│   -21,088,308│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 14,918,974元,連同由上 次 預
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 算「舉辦軍訓活動及輔導慶點活
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 動」科目移入啦啦隊、樂儀隊比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 賽經費23,633,010元及「活動與
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎勵」科目移入慶祝青年節特別
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 節目經費 1,503,000元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列數。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,966,676元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 5,147,636元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,770,390元,旅運費 376,650
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助 2,672,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,134,018元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え職校訓導活動 869,550元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列76,950元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ學生假日活動 1,160,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次增列 110,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お國中生職業輔導研習營 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,699,200 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  524,800 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か教師成長研習 921,840元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 336,180元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が新增中介生輔導 1,953,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き慶祝青年節特別 節 目 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,575,000 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  72,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ推行兩性教育 5,784,550元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列19,850元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く啦啦隊、樂儀隊 比 賽 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,501,500 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  21,131,510元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   550400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  中等教育         │     259,187,533│     368,285,320│  -109,097,787│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   校務規劃與管理     │      17,192,463│      13,848,133│     3,344,330│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 31,447,897元,除移出人 事 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,412,224 元、學區規劃與學籍
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理經費 3,781,800元、辦理國
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 中自學方案經費 2,398,100元及
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 高中入學方式研究 改 進 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,007,640 元,列入「中等教務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 活動」科目項下外,淨計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數17,192,463元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 9,973,828元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,218,635 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 5,424,948元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 1,953,250元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え校地勘察與學校概算需求評估
      │    │  │  │                              │                │                │              │  314,400 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  94,800元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ高國中母語教學 532,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 331,200元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理國中技藝教 育 班 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,340,670 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  150,480 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か新增中等教育法令彙編 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  871,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が辦理教育審議委員會 227,245
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減 列 250,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き新增公私立國民中學評鑑經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,481,400 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ減列國中志願就業學生技藝教
      │    │  │  │                              │                │                │              │  育 1,958,555元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く減列辦理教育諮詢工作 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  477,245 元。       
      │    │  │  │    550402                │                │                │              │
      │    │  │2 │   訓輔活動        │     214,911,872│     321,770,472│  -106,858,600│1.本科目係由上次預算「輔導活動
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「活動與獎勵」科目合
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 併改設,另移出慶祝青年節特別
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 節目經費 1,503,000元,列入「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 訓育輔導活動」科目項下,淨計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 214,911,872元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費15,239,392元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 143,979,480 元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 603,000 元 ,補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 55,090,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費10,551,392元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 4,243,490元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え中學訓輔活動及諮詢 393,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次增列20,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ強化中學學生輔導工作 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  8,444,480 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,882,135 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お加強中學教師輔導知能進修經
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 2,400,700元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  8,952,325 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か中學師生育樂活動 1,624,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次增列 217,900元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が教育活動與獎勵 189,755,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列94,076,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き減列青少年團體輔導活動經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,440,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ減列國三適應困難多元能力開
      │    │  │  │                              │                │                │              │  發班經費10,418,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く減列中等學校校刊教育叢書競
      │    │  │  │                              │                │                │              │  賽經費 185,300元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ加強中學法律、生活及安全教
      │    │  │  │                              │                │                │              │  育 1,741,900元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  150,100 元。       
      │    │  │  │    550403                │                │                │              │
      │    │  │3 │   中等教務活動      │      27,083,198│      32,666,715│    -5,583,517│1.本科目係由上次預算「中等科學
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 教育」科目改設,並由「校務規
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 劃與管理」科目移 入 人 事 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,412,224 元、學區規劃與學籍
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理 3,781,800元、辦理國中自
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 學方案經費 2,398,100元及高中
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入學方式研究改進 7,007,640元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數27,083,198元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 6,817,260元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 18,891,538元,旅運費 624,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助 750,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,111,260元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 3,658,216元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え學區規劃與學籍管理 747,540
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減 列 3,034,260 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ辦理國中自學方案 2,892,910
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次增列 494,810元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お高中入學方式研究改進 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,757,300 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,250,340 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か師資培育及教學 研 究 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,857,438 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,582,742 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が新增公私立高級中學評鑑經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,516,600 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き新增九年一貫課程宣導及推廣
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,150,500 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ中等學校科學活動 2,032,150
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減 列 612,869 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く中等學校學生科學研究獎助經
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 1,017,500元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  393,000 元。       
      │    │  │  │   550500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  國民教育         │      76,390,324│     119,183,950│   -42,793,626│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   教學研究與實驗     │      43,715,980│      77,677,004│   -33,961,024│1.本科目上次預算 數 43,050,542
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 元,連同由「教育活動獎勵及表
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 揚」科目移入人事費 2,466,636
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、國小教科書教學指引 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,799,900元,另由「學齡兒童
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 調查及學籍管理」科目移入人事
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 2,338,836元、新生入學調查
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及學籍管理 643,875元、補校學
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 籍管理與教學輔導 306,525元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由「學藝活動與成果發表」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 移入語文競賽經費 1,782,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、發展小學科學教育 1,856,725
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元及由「在職進修活動」科目移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入國小教師在職進修活動 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,431,865 元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數43,715,980元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,220,404元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 30,921,026元,旅運費64,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助 510,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,812,204元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 3,350,520元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え倡導各項實驗教學 7,935,335
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列11,157,040元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ校長甄選、遴選與校務評鑑經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 3,745,813元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  215,338 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理鄉土教學 3,305,250元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 2,112,190元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か實施英語教學 4,922,228元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 5,955,172元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が減列考察美國教師評鑑與教學
      │    │  │  │                              │                │                │              │  視導經費 775,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き語文競賽經費 1,541,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 240,500元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ國小及補校學籍管理教科書指
      │    │  │  │                              │                │                │              │  引13,395,550元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  8,354,750 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く在職進修活動 2,835,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 1,596,865元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ中小學科學展覽 1,223,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 633,725元。 
      │    │  │  │    550502                │                │                │              │
      │    │  │2 │   發展訓輔活動      │      32,674,344│      41,506,946│    -8,832,602│1.本科目係由上次 預 算「學藝活
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 動與成果發表」科目、「教育活
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 動獎勵及表揚」科目及「在職進
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 修活動」科目合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數32,674,344元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 5,467,872元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26,185,722 元,旅  運  費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,020,750 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,915,872元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,059,018元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え學習成果發表暨體驗學習活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,566,829 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,617,871 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ節慶系列教育活動 5,410,450
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 5,715,450元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お國小優良學生獎勵及表揚經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,045,285 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,270,315 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か國小師生互訪及交換學習活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,550,700 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  803,460 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が發展訓輔活動 2,520,953元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次增列 1,344,257元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き新增購置國小導護志工裝備經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 9,664,255元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ減列辦理國小外埠教學活動經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 8,375,000元。     
      │    │  │  │   550600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  幼稚教育         │      66,548,817│     304,723,382│  -238,174,565│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   園務活動與輔導     │      16,871,086│      24,233,352│    -7,362,266│1.本科目係由上次預算「園務行政
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」、「教學與輔導」及「幼兒教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育活動」科目合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數16,871,086元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 6,896,216元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,202,420 元,旅運費52,450元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 720,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 5,528,616元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,076,504元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え園務管理 4,100,875元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,960,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ幼教活動與獎勵 3,813,435元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次增列 485,878元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お幼稚園成長輔導 1,606,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 2,285,300元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か幼兒安全教育 1,821,960元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 1,526,340元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    550602                │                │                │              │
      │    │  │2 │   園務規劃與發展     │      49,677,731│     280,490,030│  -230,812,299│1.本科目係由上次預算「教學與輔
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 導」科目及「研究與發展」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數49,677,731元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 8,451,804元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,181,377 元,旅運費44,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助32,000,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,812,204元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,774,500元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え加強教學研討 4,502,470元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 5,272,756元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ教師專案進修 2,888,145元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 3,768,855元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理幼稚園評鑑與獎勵 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,669,492 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  829,008 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か減列考察英法學前教育體系經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 1,293,800元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が教育券 2,706,740元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 248,972,060元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き新增實施多元實驗教育 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  31,098,680元。      
      │    │  │  │   550700                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  特殊教育         │     180,553,679│     287,806,857│  -107,253,178│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   發展學前與國小特殊教育 │      25,308,436│      41,900,401│   -16,591,965│1.本科目係由上次預算「發展學前
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 特殊教育」科目及「發展國小特
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 殊教育」科目合併改設,並由「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 推展特教支援系統」科目移入在
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 家教育特教 學 生 輔 導 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,115,000 元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數25,308,436元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費11,131,036元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,891,800元,旅運費75,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,補助及捐助 2,210,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 2,915,250元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え學前國小特殊教育學生鑑定經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 1,988,200元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,473,600 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ特殊幼兒早期療育 2,966,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 1,536,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理特教學生評量研習 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,480,000 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,040,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か特教及在家教育學生就業輔導
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,437,500 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,260,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が辦理特教混合教育 2,022,645
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 1,346,555元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き國校特教師資訓練及親職教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,374,500 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  706,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ特殊教育教材教具 1,738,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 2,712,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く特殊教育學生育樂活動 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,621,000 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  893,915 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ特殊兒童教育輔導 7,178,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次 減 列 765,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列特殊兒童普查 756,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (12)減列特教優良教材教具評選
      │    │  │  │                              │                │                │              │  187,400 元。       
      │    │  │  │    550702                │                │                │              │
      │    │  │2 │   發展中等學校特殊教育  │      22,809,513│      49,512,518│   -26,703,005│1.本科目係由上次預算「發展國中
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 特殊教育」科目及「發展高中職
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 特殊教育」科目合併改設。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數22,809,513元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,030,836元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,569,427元,旅運費 209,250
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,873,632元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え學生鑑定安置、輔導升學經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,066,250 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,253,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ特教師資培訓及教師進修研習
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,803,800 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  600,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お編印特殊教育書刊 1,551,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 269,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か師生育樂研習、輔導活動經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  730,667 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  365,333 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が特殊教育諮詢輔導及規劃經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  856,315 元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  427,685 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き辦理特殊教育學生技藝班經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,498,000 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,002,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ辦理特教學生課後及暑期輔導
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,700,000 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  878,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く辦理中等學校特殊教育特教實
      │    │  │  │                              │                │                │              │  驗 1,961,400元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,713,200 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ辦理特殊教育學生資源教學經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 7,140,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列高中職特殊教育教師專
      │    │  │  │                              │                │                │              │  業研習 576,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (12)減列辦理特殊教育學生輔導
      │    │  │  │                              │                │                │              │  活動 2,444,200元。    
      │    │  │  │    550703                │                │                │              │
      │    │  │3 │   推展特教支援系統    │     132,435,730│     196,393,938│   -63,958,208│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 198,508,938 元,除移出在家教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育特教學生輔導經費 2,115,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,列入「發展學前與國小特殊
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育」科目項下外,淨計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 132,435,730元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費16,671,580元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 19,734,700 元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 25,009,450 元,補助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 71,020,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 3,114,780元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 1,945,362元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え召開鑑輔委員及諮詢委員會經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費 487,400元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  554,800 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ特教學生個案管理工作及支援
      │    │  │  │                              │                │                │              │  7,790,450 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  966,950 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お特殊教育學術研討 800,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 3,106,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か學雜費補助、交通車提供及補
      │    │  │  │                              │                │                │              │  助84,692,000元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  8,852,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が改善無障礙環境 674,900元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 2,338,100元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き特殊教育評鑑 836,200元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 100,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ特教學生獎助學金及在家教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │  代金14,040,000元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列13,068,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く新增臨時教師助 理 人 事 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  10,000,000元及辦理區域資優
      │    │  │  │                              │                │                │              │  教育方案10,000,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ減列特殊教育資源中心 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,444,400 元、身心障礙人士
      │    │  │  │                              │                │                │              │  及子女學雜費補助97,513,320
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   550800                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  社會教育         │      99,957,205│     178,149,282│   -78,192,077│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   推行補習教育      │       7,861,275│      11,331,284│    -3,470,009│1.本年度預算數 7,861,275元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,034,068元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,827,207 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 5,986,068元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 980,856元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え立案補習班輔導 782,867元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 391,433元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ未立案補習班取締 1,092,340
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 305,770元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お減列自學進修學力鑑定 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,792,150 元。      
      │    │  │  │    550802                │                │                │              │
      │    │  │2 │   加強社會教育活動    │      26,024,804│      15,176,929│    10,847,875│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 70,763,834元,除移出人 事 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,424,725 元、發展及改進成人
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教育 3,656,650元、推展家庭教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育 1,800,000元、終身學習活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 暨市民社區學苑招生 1,573,520
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、編印終身學習叢書 776,020
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、推動成立社區 大 學 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 33,718,670元及民俗藝術活動經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 5,637,320元,列入「終身教
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 育」科目項下外,淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數26,024,804元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 5,782,804元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 18,680,500 元 ,旅  運  費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,309,500 元,補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 252,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 4,724,004元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次增列 3,483,575元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え社教推廣活動 4,656,500元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 3,442,800元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ辦理語文競賽 2,737,300元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 2,629,900元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理交通安全教育 970,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 500,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か新增教育財團法人輔導及管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │  978,600 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が新增青少年育樂 中 心 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  10,000,000元。      
      │    │  │  │    550803                │                │                │              │
      │    │  │3 │   終身教育        │      66,071,126│     151,641,069│   -85,569,943│1.本科目係由上次 預 算「藝術教
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 育」改設,另由「加強社會教育
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目移入人事費 8,424,725元
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、發展及改進成人 教 育 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,656,650 元,推展家庭教育經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 1,800,000元、終身學習活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 暨市民社區學苑招生 1,573,520
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、編印終身學習叢書 776,020
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元、推動成立社區 大 學 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 33,718,670元及民俗藝術活動經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 5,637,320元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數66,071,126元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費11,540,016元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 44,712,060元,旅運費 349,050
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助 9,470,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 5,616,816元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 6,776,975元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え發展及改進成人 教 育 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,660,940 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,290 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ推展家庭教育 3,778,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次增列 1,978,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お終身學習活動暨市民社區學苑
      │    │  │  │                              │                │                │              │  招生 1,657,520元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列84,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か編印終身學習叢書 961,185元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次增列 185,165元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が推動成立社區大學30,788,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列 2,930,270元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き藝術競賽 6,657,570元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 5,294,410元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ藝術文化活動 5,677,350元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列73,102,508元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く學校藝術交流活動補助 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,000,000 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  650,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ民俗藝術活動 5,273,345元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列 363,975元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)減列演藝事業輔導管理經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,060 元。        
      │    │  │  │   550900                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  體育教育         │     281,143,608│     409,935,291│  -128,791,683│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    550901                │                │                │              │
      │    │  │1 │   輔導辦理學校體育教學與活│      75,745,194│     114,474,983│   -38,729,789│1.本科目係由上次預算「輔導學校
      │    │  │  │   動                    │                │                │              │ 體育」科目、「中等學校體育活
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 動」科目及「國小體育活動」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數75,745,194元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費26,017,027元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 24,682,117元,旅  運  費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,546,050 元,補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 22,500,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費22,848,927元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 6,420,576元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え輔導學校體育35,736,208元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列30,272,502元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ辦理全市性學生運動賽會經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  3,413,968 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  74,008元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お組隊參加全國性體育活動經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  12,513,475元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,665,535 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か籌辦九十年中華盃排球錦標賽
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,232,616 元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  554,816 元。       
      │    │  │  │    550902                │                │                │              │
      │    │  │2 │   推展社會體育活動    │      76,258,028│     115,291,118│   -39,033,090│1.本科目係由上次預算「社會體育
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 活動」科目改設。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數76,258,028元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 4,088,803元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,515,225 元 , 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,414,000 元,補 助 及 捐 助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 49,240,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 3,989,603元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 1,069,840元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え輔導及獎勵體育 團 體 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  57,943,150元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  27,348,850元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ參加全國性運動 競 賽 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  9,819,900 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,522,400 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お辦理全市性社會體育活動經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,505,375 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,092,000 元。      
      │    │  │  │    550903                │                │                │              │
      │    │  │3 │   學生保建工作      │     129,140,386│     180,169,190│   -51,028,804│1.本科目係由上次預算「學生保健
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「學生團體保險」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 129,140,386元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 3,040,436元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費41,770,450元,旅運費13,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助84,316,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 855,216元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え中等學校及國小學生保健經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  126,238,350 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  50,573,588元。      
      │    │  │  │   551000                  │                │                │              │
      │    │10│  │  建築工程與財產管理    │     107,896,915│      72,553,950│    35,342,965│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    551001                │                │                │              │
      │    │  │1 │   財產管理與公設保留地取得│      87,287,716│      47,045,078│    40,242,638│1.本年度預算數87,287,716元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,778,436元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 80,509,280元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 6,650,436元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 5,020,542元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え財產管理與公設保留地取得經
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費80,637,280元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  45,263,180元。      
      │    │  │  │    551002                │                │                │              │
      │    │  │2 │   工程勘查規劃及營建管理 │      20,609,199│      25,508,872│    -4,899,673│1.本科目係上次預算「工程勘查規
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 劃」科目及「工程營建管理」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數20,609,199元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費16,804,999元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,804,200 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費16,604,999元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 3,710,773元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え工程勘查規劃及營建管理經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,004,200 元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,188,900 元。      
      │    │  │  │   551100                  │                │                │              │
      │    │11│  │  私立學校教職員保險    │      95,962,059│     178,402,956│   -82,440,897│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    551101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   私立學校教職員保險暨退撫│      95,962,059│     178,402,956│   -82,440,897│1.本年度預算數 95,962,059元,
      │    │  │  │   基金                   │                │                │              │ 包括補助及捐助 95,962,059元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ私立教職員保險75,270,859元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列27,095,297元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え公校退休人員保險 691,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 345,600元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ私校教職員工退休撫卹金補助
      │    │  │  │                              │                │                │              │  10,000,000元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  55,000,000元。      
      │    │  │  │   552200                  │                │                │              │
      │    │12│  │  學生公費及獎學金     │      40,018,340│      35,792,010│     4,226,330│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    552201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   學生公費及獎學金    │      40,018,340│      35,792,010│     4,226,330│1.本年度預算數40,018,340元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括補助及捐助 180,000元,獎助
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及損失39,838,340元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ學生獎學金補助及獎勵費經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  17,424,000元,與上次同。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え僑生輔導工作補助款 180,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,與上次同。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ補助中等學校公費生學雜及公
      │    │  │  │                              │                │                │              │  費19,857,340元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,669,330 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お新增現役軍人子女減免學雜費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  補助 2,557,000元。    
      │    │  │  │   557100                  │                │                │              │
      │    │13│  │  建築及設備        │   4,438,736,406│   5,145,211,432│  -706,475,026│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    557102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │   3,739,911,823│   4,079,898,762│  -339,986,939│1.本科目係由上次預算「學校建築
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 及設施」科目、「育樂設施工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目、「社會教育機構建設」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目、「育樂設施工程」科目、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「其他修建工程」科目及「工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 規劃」科目合併改設。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.學校建築及設施 3,736,511,823
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,編列明細如下:     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ收購學校用地補償及工 作 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  950,000,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え南湖高中 校 舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  240,000,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ萬華國中校舍改建第一期工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  259,640,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お雙園國中綜合大樓新建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  98,992,775元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か南港國小 校 舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  30,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が文昌國小 校 舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  105,066,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ き關渡國小活動中心及教室工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  91,901,452元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぎ健康國小 校 舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  50,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ く永安國小 校 舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  104,426,763 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぐ新生國小 校 舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  118,350,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)文山特殊教育實驗學校校舍
      │    │  │  │                              │                │                │              │  新建工程 450,000,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (12)麗山高中校舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  274,720,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (13)中崙高中校舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  340,000,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (14)景興國小新建教室暨活動中
      │    │  │  │                              │                │                │              │  心工程31,000,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (15)育成高中校舍 新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  440,000,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (16)國立政大附中校舍新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  20,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (17)龍門國中 校舍新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  31,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (18)濱江國中 校舍新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  20,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (19)麗湖國小 校舍新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  30,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (20)濱江國小 校舍新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  30,000,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (21)秀山國小 校舍新 建 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,000,000 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (22)新設學校預定地圍籬 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,331,500 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (23)新設保留地及既有校舍改建
      │    │  │  │                              │                │                │              │  地上物拆除10,083,333元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.其他修建工程 3,400,000元,編
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列明細如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 社區大學整修工程 3,400,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │    557103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       1,118,000│       1,069,000│        49,000│編列汰換公務車輛 1,118,000元。
      │    │  │  │    557104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │     697,706,583│   1,064,243,670│  -366,537,087│編列交通及運輸設備 531,758元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │資訊設備 574,740,000元,其他設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備29,274,825元,補助本市私立學
      │    │  │  │                              │                │                │              │校充實教學設備60,000,000元,補
      │    │  │  │                              │                │                │              │助本市私立幼稚園充實教學 設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │30,000,000元,委託相關機構辦理
      │    │  │  │                              │                │                │              │特殊教育班補助教學設備 160,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,補助松山、大同社區大學教學
      │    │  │  │                              │                │                │              │及辦公設備 3,000,000元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │   554100                  │                │                │              │
      │    │15│  │  第一預備金        │      60,000,000│      60,000,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    554101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │      60,000,000│      60,000,000│              │編列教育局主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,依法核實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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