臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │ ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────────── │ │ │ │ 0501 │ │ │ │ 5 │ 1 │ │ │教育局 │ 6,600,647,312│ 8,347,835,478│-1,747,188,166│施政重點說明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550100 │ │ │ │ │ │1 │ │ 一般行政 │ 470,709,600│ 606,778,091│ -136,068,491│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 行政管理 │ 470,709,600│ 606,778,091│ -136,068,491│1.本年度預算數 470,709,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 176,892,278元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 284,505,822 元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,311,500 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 174,670,278元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列96,932,666元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務28,578,402元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列15,116,086元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務 6,569,965元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 731,550元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お人事業務49,632,250元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列25,102,770元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か統計業務 516,167元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列89,439元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が政風業務 677,808元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 426,329元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き視導業務 4,753,970元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,181,780元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ資訊業務 200,753,180元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 5,970,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く籌備處業務 4,557,580元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,458,791元。 │ │ │ │ 550200 │ │ │ │ │ │2 │ │ 軍訓業務 │ 30,428,114│ 32,668,298│ -2,240,184│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550201 │ │ │ │ │ │ │1 │ 舉辦軍訓活動及專業研習 │ 11,278,827│ 18,590,513│ -7,311,686│1.本科目係由上次預算「加強軍訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育」科目、「舉辦軍訓活動及 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導慶典活動」科目、「加強軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓幹部進修」科目及「軍訓人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目等合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,278,827元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 3,807,548元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,216,659 元,旅運費 254,620 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 3,554,748元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,351,272元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え術科教練安全維護 3,163,608 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 1,547,760元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ軍訓學科教學評鑑及督考經費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 262,067 元,較上 次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,967元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お軍訓活動 730,194元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 247,959元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か軍訓人員專業研習 1,072,470 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 880,960元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ が軍訓教學 1,852,800元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,535,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き軍護人員考核與評選 250,350 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列85,975元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ軍訓教官後勤補給 392,590元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 236,745元。 │ │ │ │ 550202 │ │ │ │ │ │ │2 │ 學生生活輔導及各項活動 │ 19,149,287│ 14,077,785│ 5,071,502│1.本科目係由上次預算「學生校外 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活輔導」科目改設,並由「加 │ │ │ │ │ │ │ │ 強軍訓教育」科目移入軍護績效 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗收督導經費 449,050元,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦軍訓活動及輔導慶典活動」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入學生安全防護研習營經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 526,505元及由「軍訓人事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入人事費 854,038元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,149,287元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,725,836元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,029,451元,旅運費 394,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,590,236元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 566,780元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え辦理本市校外各項工作 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,250,516 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,125,258 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ春暉專案 3,870,300元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 832,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お學生安全防護研習營 484,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列42,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か學生術科評鑑及研習營 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 520,400 元,較 上 次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,350元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が新增防治幫派滲入校園專案經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,433,330元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き新增辦理本市校外各項活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000,000元。 │ │ │ │ 550300 │ │ │ │ │ │3 │ │ 發展高等及職業教育 │ 393,114,712│ 548,344,659│ -155,229,947│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550301 │ │ │ │ │ │ │1 │ 推展高等及職業教育 │ 339,149,665│ 466,836,059│ -127,686,394│1.本 科 目上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 462,036,059 元,連同由「教務 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動」科目移入獎勵辦理實用技 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 能班經費 4,800,000元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 339,149,665元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 4,760,598元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費3,482,117元,旅運費286,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 330,620,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 3,851,298元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,564,631元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え推行高等及職業教育 714,257 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減 列 247,978 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ加強國中生職業試探與輔導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,671,900元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,417,975 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お畢業生獎勵 702,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,887,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か學雜費補助 323,350,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 115,374,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が規劃辦理技藝教育及實用技能 │ │ │ │ │ │ │ │ 班 7,407,960元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,959,240 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き技藝教育競賽 676,500元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 323,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ在校生丙級技術士技能檢定經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 130,100元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 690,620 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く高等教育學程規劃 645,650元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 984,650元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ減列環境教育研習 236,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 550302 │ │ │ │ │ │ │2 │ 教務活動 │ 14,766,215│ 19,906,067│ -5,139,852│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,230,667元,除移出獎勵辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 實用技能班 4,800,000元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「推展高等及職業教育」科目項 │ │ │ │ │ │ │ │ 下外,另由「研究進修及獎勵」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入技職教育法令彙編經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 475,400 元,移出移入數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,766,215元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,046,568元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,719,647元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,310,168元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,047,084元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え高職教務活動 302,580元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 106,675元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ協辦全國技能競賽及媒體製作 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5,300,000 元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ お輪調式建教班及教師乙技訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,108,000元,減列1,291,085 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か新增推廣校際群組及夥伴關係 │ │ │ │ │ │ │ │ 800,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が技職課程宣導及教材編撰經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,911,667 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 185,533 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き高職教師實務研習 450,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ高職畢業程度學力鑑定 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 330,000 元,較 上 次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 113,480 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く高職學校評鑑 1,253,800元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 746,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ減列辦理補校學生資格考經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,834,430 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列廠家式建教合作工廠評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估 1,834,430元。 │ │ │ │ 550303 │ │ │ │ │ │ │3 │ 研究進修及獎勵 │ 20,232,156│ 21,547,549│ -1,315,393│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,022,949元,除移出技職教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 法令彙編經費 475,400元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教務活動」科目項下外,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,232,156元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,870,836元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,963,770元,旅費2,597,550元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 3,800,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,134,018元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え研究進修 3,721,225元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 2,192,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ教師輔導知能研習 436,130元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 109,040元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お現代生活教育研習 1,106,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列 176,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ か資訊教育推廣 2,453,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 903,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が私立職校業務諮詢及督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 689,500 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き辦理教師資格檢定業務 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 487,765 元,較 上 次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 266,270 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ特殊優良教師評選及表揚經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000,000 元,較上次減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 958,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ く新增規劃辦理教學導師及教師 │ │ │ │ │ │ │ │ 分級制 1,300,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ新增辦理臺北心 教 育 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,225,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列教育學程實習學校輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 142,765 元。 │ │ │ │ 550304 │ │ │ │ │ │ │4 │ 訓育輔導活動 │ 18,966,676│ 40,054,984│ -21,088,308│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,918,974元,連同由上 次 預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算「舉辦軍訓活動及輔導慶點活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動」科目移入啦啦隊、樂儀隊比 │ │ │ │ │ │ │ │ 賽經費23,633,010元及「活動與 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵」科目移入慶祝青年節特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 節目經費 1,503,000元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,966,676元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,147,636元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,770,390元,旅運費 376,650 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 2,672,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,134,018元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え職校訓導活動 869,550元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列76,950元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ學生假日活動 1,160,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 110,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お國中生職業輔導研習營 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,699,200 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 524,800 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か教師成長研習 921,840元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 336,180元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が新增中介生輔導 1,953,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ き慶祝青年節特別 節 目 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,575,000 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ推行兩性教育 5,784,550元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列19,850元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く啦啦隊、樂儀隊 比 賽 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,501,500 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,131,510元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550400 │ │ │ │ │ │4 │ │ 中等教育 │ 259,187,533│ 368,285,320│ -109,097,787│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550401 │ │ │ │ │ │ │1 │ 校務規劃與管理 │ 17,192,463│ 13,848,133│ 3,344,330│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,447,897元,除移出人 事 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,412,224 元、學區規劃與學籍 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理經費 3,781,800元、辦理國 │ │ │ │ │ │ │ │ 中自學方案經費 2,398,100元及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 高中入學方式研究 改 進 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,007,640 元,列入「中等教務 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動」科目項下外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,192,463元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,973,828元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,218,635 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 5,424,948元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 1,953,250元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え校地勘察與學校概算需求評估 │ │ │ │ │ │ │ │ 314,400 元,較 上 次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 94,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ高國中母語教學 532,800元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 331,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お辦理國中技藝教 育 班 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,340,670 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 150,480 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か新增中等教育法令彙編 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 871,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が辦理教育審議委員會 227,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減 列 250,000 元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ き新增公私立國民中學評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,481,400 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ減列國中志願就業學生技藝教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育 1,958,555元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く減列辦理教育諮詢工作 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 477,245 元。 │ │ │ │ 550402 │ │ │ │ │ │ │2 │ 訓輔活動 │ 214,911,872│ 321,770,472│ -106,858,600│1.本科目係由上次預算「輔導活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「活動與獎勵」科目合 │ │ │ │ │ │ │ │ 併改設,另移出慶祝青年節特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 節目經費 1,503,000元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓育輔導活動」科目項下,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 214,911,872元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費15,239,392元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 143,979,480 元,旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 603,000 元 ,補 助 及 捐 助 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,090,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費10,551,392元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 4,243,490元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え中學訓輔活動及諮詢 393,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列20,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ強化中學學生輔導工作 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,444,480 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,882,135 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お加強中學教師輔導知能進修經 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,400,700元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,952,325 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か中學師生育樂活動 1,624,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列 217,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が教育活動與獎勵 189,755,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列94,076,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ き減列青少年團體輔導活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,440,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ減列國三適應困難多元能力開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發班經費10,418,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く減列中等學校校刊教育叢書競 │ │ │ │ │ │ │ │ 賽經費 185,300元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ加強中學法律、生活及安全教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育 1,741,900元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 150,100 元。 │ │ │ │ 550403 │ │ │ │ │ │ │3 │ 中等教務活動 │ 27,083,198│ 32,666,715│ -5,583,517│1.本科目係由上次預算「中等科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育」科目改設,並由「校務規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃與管理」科目移 入 人 事 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,412,224 元、學區規劃與學籍 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理 3,781,800元、辦理國中自 │ │ │ │ │ │ │ │ 學方案經費 2,398,100元及高中 │ │ │ │ │ │ │ │ 入學方式研究改進 7,007,640元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,083,198元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,817,260元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,891,538元,旅運費 624,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 750,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,111,260元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,658,216元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え學區規劃與學籍管理 747,540 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減 列 3,034,260 元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ辦理國中自學方案 2,892,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列 494,810元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お高中入學方式研究改進 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,757,300 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,250,340 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か師資培育及教學 研 究 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,857,438 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,582,742 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が新增公私立高級中學評鑑經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,516,600 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き新增九年一貫課程宣導及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,150,500 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ中等學校科學活動 2,032,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減 列 612,869 元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ く中等學校學生科學研究獎助經 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,017,500元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 393,000 元。 │ │ │ │ 550500 │ │ │ │ │ │5 │ │ 國民教育 │ 76,390,324│ 119,183,950│ -42,793,626│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550501 │ │ │ │ │ │ │1 │ 教學研究與實驗 │ 43,715,980│ 77,677,004│ -33,961,024│1.本科目上次預算 數 43,050,542 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由「教育活動獎勵及表 │ │ │ │ │ │ │ │ 揚」科目移入人事費 2,466,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、國小教科書教學指引 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,799,900元,另由「學齡兒童 │ │ │ │ │ │ │ │ 調查及學籍管理」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,338,836元、新生入學調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 及學籍管理 643,875元、補校學 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍管理與教學輔導 306,525元, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「學藝活動與成果發表」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入語文競賽經費 1,782,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、發展小學科學教育 1,856,725 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及由「在職進修活動」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入國小教師在職進修活動 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,431,865 元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,715,980元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,220,404元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,921,026元,旅運費64,550元 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 510,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,812,204元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,350,520元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え倡導各項實驗教學 7,935,335 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列11,157,040元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ校長甄選、遴選與校務評鑑經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,745,813元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 215,338 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お辦理鄉土教學 3,305,250元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,112,190元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か實施英語教學 4,922,228元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,955,172元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が減列考察美國教師評鑑與教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 視導經費 775,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き語文競賽經費 1,541,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 240,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ國小及補校學籍管理教科書指 │ │ │ │ │ │ │ │ 引13,395,550元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,354,750 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く在職進修活動 2,835,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,596,865元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ中小學科學展覽 1,223,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 633,725元。 │ │ │ │ 550502 │ │ │ │ │ │ │2 │ 發展訓輔活動 │ 32,674,344│ 41,506,946│ -8,832,602│1.本科目係由上次 預 算「學藝活 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 動與成果發表」科目、「教育活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動獎勵及表揚」科目及「在職進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修活動」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,674,344元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,467,872元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,185,722 元,旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,020,750 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,915,872元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,059,018元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え學習成果發表暨體驗學習活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,566,829 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,617,871 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ節慶系列教育活動 5,410,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 5,715,450元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ お國小優良學生獎勵及表揚經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,045,285 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,270,315 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か國小師生互訪及交換學習活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,550,700 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 803,460 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が發展訓輔活動 2,520,953元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 1,344,257元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き新增購置國小導護志工裝備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,664,255元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ減列辦理國小外埠教學活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,375,000元。 │ │ │ │ 550600 │ │ │ │ │ │6 │ │ 幼稚教育 │ 66,548,817│ 304,723,382│ -238,174,565│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550601 │ │ │ │ │ │ │1 │ 園務活動與輔導 │ 16,871,086│ 24,233,352│ -7,362,266│1.本科目係由上次預算「園務行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「教學與輔導」及「幼兒教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育活動」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,871,086元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,896,216元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,202,420 元,旅運費52,450元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 720,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 5,528,616元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,076,504元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え園務管理 4,100,875元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 1,960,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ幼教活動與獎勵 3,813,435元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列 485,878元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お幼稚園成長輔導 1,606,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 2,285,300元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か幼兒安全教育 1,821,960元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,526,340元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550602 │ │ │ │ │ │ │2 │ 園務規劃與發展 │ 49,677,731│ 280,490,030│ -230,812,299│1.本科目係由上次預算「教學與輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目及「研究與發展」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數49,677,731元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 8,451,804元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,181,377 元,旅運費44,550元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助32,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,812,204元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,774,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え加強教學研討 4,502,470元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 5,272,756元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ教師專案進修 2,888,145元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 3,768,855元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お辦理幼稚園評鑑與獎勵 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,669,492 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 829,008 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か減列考察英法學前教育體系經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,293,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が教育券 2,706,740元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 248,972,060元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き新增實施多元實驗教育 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,098,680元。 │ │ │ │ 550700 │ │ │ │ │ │7 │ │ 特殊教育 │ 180,553,679│ 287,806,857│ -107,253,178│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550701 │ │ │ │ │ │ │1 │ 發展學前與國小特殊教育 │ 25,308,436│ 41,900,401│ -16,591,965│1.本科目係由上次預算「發展學前 │ │ │ │ │ │ │ │ 特殊教育」科目及「發展國小特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊教育」科目合併改設,並由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 推展特教支援系統」科目移入在 │ │ │ │ │ │ │ │ 家教育特教 學 生 輔 導 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,115,000 元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,308,436元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,131,036元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,891,800元,旅運費75,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 2,210,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,915,250元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え學前國小特殊教育學生鑑定經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,988,200元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,473,600 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ特殊幼兒早期療育 2,966,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 1,536,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ お辦理特教學生評量研習 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,480,000 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,040,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ か特教及在家教育學生就業輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,437,500 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,260,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が辦理特教混合教育 2,022,645 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 1,346,555元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ き國校特教師資訓練及親職教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,374,500 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 706,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ特殊教育教材教具 1,738,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 2,712,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ く特殊教育學生育樂活動 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,621,000 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 893,915 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ特殊兒童教育輔導 7,178,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次 減 列 765,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列特殊兒童普查 756,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12)減列特教優良教材教具評選 │ │ │ │ │ │ │ │ 187,400 元。 │ │ │ │ 550702 │ │ │ │ │ │ │2 │ 發展中等學校特殊教育 │ 22,809,513│ 49,512,518│ -26,703,005│1.本科目係由上次預算「發展國中 │ │ │ │ │ │ │ │ 特殊教育」科目及「發展高中職 │ │ │ │ │ │ │ │ 特殊教育」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,809,513元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,030,836元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,569,427元,旅運費 209,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,873,632元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え學生鑑定安置、輔導升學經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,066,250 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,253,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ特教師資培訓及教師進修研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,803,800 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お編印特殊教育書刊 1,551,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 269,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か師生育樂研習、輔導活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 730,667 元,較 上 次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 365,333 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が特殊教育諮詢輔導及規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 856,315 元,較 上 次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 427,685 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き辦理特殊教育學生技藝班經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,498,000 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,002,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ辦理特教學生課後及暑期輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1,700,000 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 878,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く辦理中等學校特殊教育特教實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗 1,961,400元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,713,200 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ辦理特殊教育學生資源教學經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,140,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列高中職特殊教育教師專 │ │ │ │ │ │ │ │ 業研習 576,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12)減列辦理特殊教育學生輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動 2,444,200元。 │ │ │ │ 550703 │ │ │ │ │ │ │3 │ 推展特教支援系統 │ 132,435,730│ 196,393,938│ -63,958,208│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 198,508,938 元,除移出在家教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育特教學生輔導經費 2,115,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入「發展學前與國小特殊 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育」科目項下外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 132,435,730元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費16,671,580元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 19,734,700 元,旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,009,450 元,補助 及 捐 助 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,020,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 3,114,780元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 1,945,362元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え召開鑑輔委員及諮詢委員會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 487,400元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 554,800 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ特教學生個案管理工作及支援 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,790,450 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 966,950 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お特殊教育學術研討 800,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 3,106,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か學雜費補助、交通車提供及補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助84,692,000元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,852,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が改善無障礙環境 674,900元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,338,100元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き特殊教育評鑑 836,200元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 100,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ特教學生獎助學金及在家教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 代金14,040,000元,較上次增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列13,068,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く新增臨時教師助 理 人 事 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元及辦理區域資優 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育方案10,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ減列特殊教育資源中心 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,444,400 元、身心障礙人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 及子女學雜費補助97,513,320 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550800 │ │ │ │ │ │8 │ │ 社會教育 │ 99,957,205│ 178,149,282│ -78,192,077│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550801 │ │ │ │ │ │ │1 │ 推行補習教育 │ 7,861,275│ 11,331,284│ -3,470,009│1.本年度預算數 7,861,275元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,034,068元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,827,207 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 5,986,068元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 980,856元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え立案補習班輔導 782,867元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 391,433元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ未立案補習班取締 1,092,340 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 305,770元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お減列自學進修學力鑑定 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,792,150 元。 │ │ │ │ 550802 │ │ │ │ │ │ │2 │ 加強社會教育活動 │ 26,024,804│ 15,176,929│ 10,847,875│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,763,834元,除移出人 事 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,424,725 元、發展及改進成人 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育 3,656,650元、推展家庭教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育 1,800,000元、終身學習活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨市民社區學苑招生 1,573,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、編印終身學習叢書 776,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、推動成立社區 大 學 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,718,670元及民俗藝術活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,637,320元,列入「終身教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,024,804元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 5,782,804元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,680,500 元 ,旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,309,500 元,補 助 及 捐 助 │ │ │ │ │ │ │ │ 252,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 4,724,004元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 3,483,575元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え社教推廣活動 4,656,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 3,442,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ辦理語文競賽 2,737,300元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 2,629,900元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お辦理交通安全教育 970,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か新增教育財團法人輔導及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 978,600 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が新增青少年育樂 中 心 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元。 │ │ │ │ 550803 │ │ │ │ │ │ │3 │ 終身教育 │ 66,071,126│ 151,641,069│ -85,569,943│1.本科目係由上次 預 算「藝術教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育」改設,另由「加強社會教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 8,424,725元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 、發展及改進成人 教 育 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,656,650 元,推展家庭教育經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800,000元、終身學習活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨市民社區學苑招生 1,573,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、編印終身學習叢書 776,020 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、推動成立社區 大 學 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,718,670元及民俗藝術活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,637,320元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,071,126元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,540,016元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44,712,060元,旅運費 349,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 9,470,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 5,616,816元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 6,776,975元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え發展及改進成人 教 育 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,660,940 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,290 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ推展家庭教育 3,778,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 1,978,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お終身學習活動暨市民社區學苑 │ │ │ │ │ │ │ │ 招生 1,657,520元,較上次增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列84,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か編印終身學習叢書 961,185元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列 185,165元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が推動成立社區大學30,788,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 2,930,270元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ き藝術競賽 6,657,570元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 5,294,410元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ藝術文化活動 5,677,350元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列73,102,508元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く學校藝術交流活動補助 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 650,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ民俗藝術活動 5,273,345元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 363,975元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)減列演藝事業輔導管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,060 元。 │ │ │ │ 550900 │ │ │ │ │ │9 │ │ 體育教育 │ 281,143,608│ 409,935,291│ -128,791,683│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 550901 │ │ │ │ │ │ │1 │ 輔導辦理學校體育教學與活│ 75,745,194│ 114,474,983│ -38,729,789│1.本科目係由上次預算「輔導學校 │ │ │ │ 動 │ │ │ │ 體育」科目、「中等學校體育活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動」科目及「國小體育活動」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,745,194元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,017,027元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 24,682,117元,旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,546,050 元,補 助 及 捐 助 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費22,848,927元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 6,420,576元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え輔導學校體育35,736,208元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列30,272,502元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ辦理全市性學生運動賽會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,413,968 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 74,008元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お組隊參加全國性體育活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,513,475元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,665,535 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か籌辦九十年中華盃排球錦標賽 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,232,616 元,較上次 增 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 554,816 元。 │ │ │ │ 550902 │ │ │ │ │ │ │2 │ 推展社會體育活動 │ 76,258,028│ 115,291,118│ -39,033,090│1.本科目係由上次預算「社會體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,258,028元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,088,803元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,515,225 元 , 旅 運 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,414,000 元,補 助 及 捐 助 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,240,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 3,989,603元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 1,069,840元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え輔導及獎勵體育 團 體 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,943,150元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,348,850元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ參加全國性運動 競 賽 經 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,819,900 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,522,400 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お辦理全市性社會體育活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,505,375 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,092,000 元。 │ │ │ │ 550903 │ │ │ │ │ │ │3 │ 學生保建工作 │ 129,140,386│ 180,169,190│ -51,028,804│1.本科目係由上次預算「學生保健 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「學生團體保險」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,140,386元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 3,040,436元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費41,770,450元,旅運費13,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助84,316,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 2,502,036元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 855,216元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え中等學校及國小學生保健經費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 126,238,350 元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,573,588元。 │ │ │ │ 551000 │ │ │ │ │ │10│ │ 建築工程與財產管理 │ 107,896,915│ 72,553,950│ 35,342,965│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 551001 │ │ │ │ │ │ │1 │ 財產管理與公設保留地取得│ 87,287,716│ 47,045,078│ 40,242,638│1.本年度預算數87,287,716元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,778,436元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,509,280元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 6,650,436元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 5,020,542元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え財產管理與公設保留地取得經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80,637,280元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,263,180元。 │ │ │ │ 551002 │ │ │ │ │ │ │2 │ 工程勘查規劃及營建管理 │ 20,609,199│ 25,508,872│ -4,899,673│1.本科目係上次預算「工程勘查規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃」科目及「工程營建管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,609,199元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,804,999元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,804,200 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費16,604,999元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 3,710,773元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え工程勘查規劃及營建管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,004,200 元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,188,900 元。 │ │ │ │ 551100 │ │ │ │ │ │11│ │ 私立學校教職員保險 │ 95,962,059│ 178,402,956│ -82,440,897│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 551101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 私立學校教職員保險暨退撫│ 95,962,059│ 178,402,956│ -82,440,897│1.本年度預算數 95,962,059元, │ │ │ │ 基金 │ │ │ │ 包括補助及捐助 95,962,059元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ私立教職員保險75,270,859元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列27,095,297元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え公校退休人員保險 691,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 345,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ私校教職員工退休撫卹金補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000,000元,較上次 減 列 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,000,000元。 │ │ │ │ 552200 │ │ │ │ │ │12│ │ 學生公費及獎學金 │ 40,018,340│ 35,792,010│ 4,226,330│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 552201 │ │ │ │ │ │ │1 │ 學生公費及獎學金 │ 40,018,340│ 35,792,010│ 4,226,330│1.本年度預算數40,018,340元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括補助及捐助 180,000元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失39,838,340元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ學生獎學金補助及獎勵費經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,424,000元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ え僑生輔導工作補助款 180,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上次同。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ補助中等學校公費生學雜及公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,857,340元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,669,330 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お新增現役軍人子女減免學雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助 2,557,000元。 │ │ │ │ 557100 │ │ │ │ │ │13│ │ 建築及設備 │ 4,438,736,406│ 5,145,211,432│ -706,475,026│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 557102 │ │ │ │ │ │ │1 │ 營建工程 │ 3,739,911,823│ 4,079,898,762│ -339,986,939│1.本科目係由上次預算「學校建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 及設施」科目、「育樂設施工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目、「社會教育機構建設」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目、「育樂設施工程」科目、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「其他修建工程」科目及「工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學校建築及設施 3,736,511,823 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,編列明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ ぇ收購學校用地補償及工 作 費 │ │ │ │ │ │ │ │ 950,000,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ え南湖高中 校 舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 240,000,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぉ萬華國中校舍改建第一期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 259,640,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ お雙園國中綜合大樓新建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,992,775元。 │ │ │ │ │ │ │ │ か南港國小 校 舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ が文昌國小 校 舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 105,066,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ き關渡國小活動中心及教室工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 91,901,452元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぎ健康國小 校 舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ く永安國小 校 舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 104,426,763 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ぐ新生國小 校 舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 118,350,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)文山特殊教育實驗學校校舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程 450,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12)麗山高中校舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 274,720,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13)中崙高中校舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 340,000,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14)景興國小新建教室暨活動中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心工程31,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (15)育成高中校舍 新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 440,000,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16)國立政大附中校舍新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17)龍門國中 校舍新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (18)濱江國中 校舍新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (19)麗湖國小 校舍新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (20)濱江國小 校舍新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (21)秀山國小 校舍新 建 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000,000 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (22)新設學校預定地圍籬 工 程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,331,500 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (23)新設保留地及既有校舍改建 │ │ │ │ │ │ │ │ 地上物拆除10,083,333元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.其他修建工程 3,400,000元,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ 社區大學整修工程 3,400,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 557103 │ │ │ │ │ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 1,118,000│ 1,069,000│ 49,000│編列汰換公務車輛 1,118,000元。 │ │ │ │ 557104 │ │ │ │ │ │ │3 │ 其他設備 │ 697,706,583│ 1,064,243,670│ -366,537,087│編列交通及運輸設備 531,758元, │ │ │ │ │ │ │ │資訊設備 574,740,000元,其他設 │ │ │ │ │ │ │ │備29,274,825元,補助本市私立學 │ │ │ │ │ │ │ │校充實教學設備60,000,000元,補 │ │ │ │ │ │ │ │助本市私立幼稚園充實教學 設 備 │ │ │ │ │ │ │ │30,000,000元,委託相關機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │特殊教育班補助教學設備 160,000 │ │ │ │ │ │ │ │元,補助松山、大同社區大學教學 │ │ │ │ │ │ │ │及辦公設備 3,000,000元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 554100 │ │ │ │ │ │15│ │ 第一預備金 │ 60,000,000│ 60,000,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 554101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 第一預備金 │ 60,000,000│ 60,000,000│ │編列教育局主管第一預備金如列數 │ │ │ │ │ │ │ │,依法核實動支。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────────── |