臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0401                        │                │                │              │
    4 │ 1  │  │  │財政局            │   7,996,504,937│  26,710,168,920│-18,713,663,98│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   540100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      55,596,246│      81,847,791│   -26,251,545│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      55,596,246│      81,847,791│   -26,251,545│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 79,078,949元,連同財務管理移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入電話費54,000元,公文處理獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 金50,400元,電腦用耗材   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 105,000元,電腦維護費 97,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元;稅務行政管理移入電話費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 54,000元,公文處理獎金36,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,電腦用耗材60,000元,電腦
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 維護費67,709元;金融管理移入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 電話費72,000元,公文處理獎金
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 36,000元,電腦用耗材75,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,電腦維護費75,150元;公用財
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 產管理移入電話費60,000元,公
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 文處理獎金43,200元,電腦用耗
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 材195,000元, 電腦維護費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 801,447元,加班費38,850元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 電腦訓練費105,000元, 套裝軟
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 體 495,000元及由非公用財產移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入電話費54,000元,公文處理獎
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 金43,200元,電腦用耗材   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 105,000元,電腦維護費 45,386
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,共計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數55,596,246元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費41,675,256元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,503,890元,旅運費4,417,100
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元 。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費41,665,656元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,880,342元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務9,700,497元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,032,886元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 會計業務276,300元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列59,140元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 人事業務934,260元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列356,938元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 政風業務120,860元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列14,720元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 資訊管理2,898,673元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列92,481元。   
      │    │  │  │   540200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  財政管理         │     655,091,266│   3,232,769,633│-2,577,678,367│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    540201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   財務管理        │     240,146,016│   2,594,235,362│-2,354,089,346│1.本科目係由上次預算公務機關財
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務,市營事業財務及基金債券管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理,歲入管理,公營事業民營化
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 股權移轉及公營事業民營化員工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 權益補償給付合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,594,542,262元, 除移出電話
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費54,000元,公文處理獎金50,4
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 00元,電腦用耗材 105,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 電腦維護費 97,500元, 列入行
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 政管理項下外,淨計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數240,146,016元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費213,807,576元, 業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費2,781,740元, 旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 56,700元,債務費23,500,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費15,906,576元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 9,828,426元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 公務機關財務953,880元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列902,730元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 市營事業財務及基金債券管
      │    │  │  │                              │                │                │              │   理25,511,080元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,362,090元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 歲入管理267,480元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列128,100元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 公營事業民營化員工權益補
      │    │  │  │                              │                │                │              │   償給付197,507,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,337,868,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    540202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   稅務行政管理      │      19,090,182│      29,034,256│    -9,944,074│1.本科目係由上次預算稅捐稽徵策
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 劃與推行及稅務督導考核管理合
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 併改設。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 29,251,965元,除移出電話費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 54,000元,公文處理獎金36,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,電腦用耗材60,000元,電腦
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 維護費67,709元,列入行政管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 項下外,淨計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數19,090,182元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費15,950,532元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,614,100元,旅運費525,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費14,558,532元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 9,244,050元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 稅捐稽徵策劃與推行   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4,278,240元, 較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   588,044元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 稅務督導考核管理 253,410
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 111,980元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    540203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   金融管理        │      29,078,844│      24,115,474│     4,963,370│1.本科目係由上次預算一般金融管
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 理,合作金融管理及其他金融管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 24,373,624元,除移出電話費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 72,000元,公文處理獎金36,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,電腦用耗材75,000元,電腦
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 維護費75,150元,列入行政管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 項下外,淨計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數29,078,844元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,427,464元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 573,080元,旅運費78,300元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助15,000,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費13,071,864元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 7,985,466元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般金融管理 552,280元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列278,660元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 基層金融管理15,454,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列13,227,496元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │    540204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   公用財產管理      │      18,841,538│      31,376,978│   -12,535,440│1.本科目係由上次預算機關學校財
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 產管理,產籍管理合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 33,115,475元,除移出電話費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 60,000元,公文處理獎金43,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,電腦用耗材195,000元, 電
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 腦維護費801,447元, 加班費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 38,850元, 電腦訊練費105,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,套裝軟體495,000元, 列入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政管理項下外,淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數18,841,538元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費17,698,608元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,129,430元, 旅運費13,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費17,641,008元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 7,719,024元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 機關學校財產管理 397,520
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 484,395元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 產籍管理803,010元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 4,332,021元。  
      │    │  │  │    540205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   非公用財產管理     │     347,934,686│     554,007,563│  -206,072,877│1.本科目係由上次預算非公用財產
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 出售,非公用財產出租及財產綜
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合規劃合併改設。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 554,255,149元, 除移出電話費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 54,000元,公文處理獎金43,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,電腦用耗材105,000元, 電
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 腦維護費45,386元,列入行政管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理項下外,淨計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數 347,934,686元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費20,270,112元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費327,521,174元, 旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 143,400元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費18,944,112元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 4,748,040元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 非公用財產出售 6,958,990
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 2,594,965
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 非公用財產出租 1,904,814
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元, 較上次減列122,534元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 財產綜合規劃 320,126,770
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列     
      │    │  │  │                              │                │                │              │   198,607,338 元。    
      │    │  │  │   713700                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  債務付息         │   7,205,225,000│   8,003,596,217│  -798,371,217│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    713701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   債務付息        │   7,205,225,000│   8,003,596,217│  -798,371,217│1.本年度預算數 7,205,225,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ ,包括債務費 7,205,225,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 債務費7,205,225,000元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 798,371,217元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │   547100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │      76,592,425│     753,425,279│  -676,832,854│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    547101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │         200,000│         600,000│      -400,000│編列優先承購畸零土地價款如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │。              
      │    │  │  │    547102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │      74,055,845│     747,028,489│  -672,972,644│1.本科目係由上次預算房屋購置及
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 輔助國軍眷舍改建合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次法定預算數 600,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,連同輔助國軍眷舍改建移入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改建經費 746,428,489元,共計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如表列上次預算數。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.編列房屋購置200,000元, 及其
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 他建築及設備68,258,484元及輔
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 助警智新村國軍眷舍改建   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,597,361元,共計如列數。 
      │    │  │  │    547104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │       2,336,580│       5,796,790│    -3,460,210│編列機械及設備費107,980元, 交
      │    │  │  │                        │                │                │              │通及運輸設備費30,000元,資訊設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備費1,880,000元,其他318,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │   549100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  非營業基金        │                │  14,632,530,000│-14,632,530,00│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    549117                │                │                │              │
      │    │  │1 │   市有財產開發基金    │                │  14,632,530,000│-14,632,530,00│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │   544100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │       4,000,000│       6,000,000│    -2,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    544101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       4,000,000│       6,000,000│    -2,000,000│編列財政局主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │、依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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