臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0401 │ │ │ │
4 │ 1 │ │ │財政局 │ 7,996,504,937│ 26,710,168,920│-18,713,663,98│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 55,596,246│ 81,847,791│ -26,251,545│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 55,596,246│ 81,847,791│ -26,251,545│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 79,078,949元,連同財務管理移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入電話費54,000元,公文處理獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金50,400元,電腦用耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 105,000元,電腦維護費 97,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元;稅務行政管理移入電話費
│ │ │ │ │ │ │ │ 54,000元,公文處理獎金36,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦用耗材60,000元,電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費67,709元;金融管理移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 電話費72,000元,公文處理獎金
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,000元,電腦用耗材75,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,電腦維護費75,150元;公用財
│ │ │ │ │ │ │ │ 產管理移入電話費60,000元,公
│ │ │ │ │ │ │ │ 文處理獎金43,200元,電腦用耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 材195,000元, 電腦維護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 801,447元,加班費38,850元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦訓練費105,000元, 套裝軟
│ │ │ │ │ │ │ │ 體 495,000元及由非公用財產移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入電話費54,000元,公文處理獎
│ │ │ │ │ │ │ │ 金43,200元,電腦用耗材
│ │ │ │ │ │ │ │ 105,000元,電腦維護費 45,386
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,596,246元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費41,675,256元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,503,890元,旅運費4,417,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費41,665,656元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,880,342元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務9,700,497元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,032,886元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 會計業務276,300元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列59,140元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 人事業務934,260元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列356,938元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 政風業務120,860元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列14,720元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 資訊管理2,898,673元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列92,481元。
│ │ │ │ 540200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 財政管理 │ 655,091,266│ 3,232,769,633│-2,577,678,367│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 540201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 財務管理 │ 240,146,016│ 2,594,235,362│-2,354,089,346│1.本科目係由上次預算公務機關財
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 務,市營事業財務及基金債券管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理,歲入管理,公營事業民營化
│ │ │ │ │ │ │ │ 股權移轉及公營事業民營化員工
│ │ │ │ │ │ │ │ 權益補償給付合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,594,542,262元, 除移出電話
│ │ │ │ │ │ │ │ 費54,000元,公文處理獎金50,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元,電腦用耗材 105,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 電腦維護費 97,500元, 列入行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政管理項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數240,146,016元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費213,807,576元, 業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費2,781,740元, 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 56,700元,債務費23,500,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費15,906,576元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,828,426元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 公務機關財務953,880元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列902,730元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 市營事業財務及基金債券管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理25,511,080元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列5,362,090元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 歲入管理267,480元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列128,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 公營事業民營化員工權益補
│ │ │ │ │ │ │ │ 償給付197,507,000元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,337,868,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 540202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 稅務行政管理 │ 19,090,182│ 29,034,256│ -9,944,074│1.本科目係由上次預算稅捐稽徵策
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃與推行及稅務督導考核管理合
│ │ │ │ │ │ │ │ 併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,251,965元,除移出電話費
│ │ │ │ │ │ │ │ 54,000元,公文處理獎金36,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦用耗材60,000元,電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費67,709元,列入行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數19,090,182元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,950,532元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,614,100元,旅運費525,550元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費14,558,532元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 9,244,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 稅捐稽徵策劃與推行
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,278,240元, 較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 588,044元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 稅務督導考核管理 253,410
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 111,980元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 540203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 金融管理 │ 29,078,844│ 24,115,474│ 4,963,370│1.本科目係由上次預算一般金融管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理,合作金融管理及其他金融管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,373,624元,除移出電話費
│ │ │ │ │ │ │ │ 72,000元,公文處理獎金36,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦用耗材75,000元,電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費75,150元,列入行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數29,078,844元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,427,464元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 573,080元,旅運費78,300元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助15,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費13,071,864元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 7,985,466元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般金融管理 552,280元,
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列278,660元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 基層金融管理15,454,700元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列13,227,496元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 540204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 公用財產管理 │ 18,841,538│ 31,376,978│ -12,535,440│1.本科目係由上次預算機關學校財
│ │ │ │ │ │ │ │ 產管理,產籍管理合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 33,115,475元,除移出電話費
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,000元,公文處理獎金43,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦用耗材195,000元, 電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦維護費801,447元, 加班費
│ │ │ │ │ │ │ │ 38,850元, 電腦訊練費105,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,套裝軟體495,000元, 列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數18,841,538元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,698,608元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,129,430元, 旅運費13,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費17,641,008元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 7,719,024元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 機關學校財產管理 397,520
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 484,395元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 產籍管理803,010元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 4,332,021元。
│ │ │ │ 540205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 非公用財產管理 │ 347,934,686│ 554,007,563│ -206,072,877│1.本科目係由上次預算非公用財產
│ │ │ │ │ │ │ │ 出售,非公用財產出租及財產綜
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 合規劃合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 554,255,149元, 除移出電話費
│ │ │ │ │ │ │ │ 54,000元,公文處理獎金43,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦用耗材105,000元, 電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦維護費45,386元,列入行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 347,934,686元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費20,270,112元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費327,521,174元, 旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 143,400元 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費18,944,112元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 4,748,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 非公用財產出售 6,958,990
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 2,594,965
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 非公用財產出租 1,904,814
│ │ │ │ │ │ │ │ 元, 較上次減列122,534元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 財產綜合規劃 320,126,770
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 198,607,338 元。
│ │ │ │ 713700 │ │ │ │
│ │3 │ │ 債務付息 │ 7,205,225,000│ 8,003,596,217│ -798,371,217│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 713701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 債務付息 │ 7,205,225,000│ 8,003,596,217│ -798,371,217│1.本年度預算數 7,205,225,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括債務費 7,205,225,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 債務費7,205,225,000元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 798,371,217元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 547100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 76,592,425│ 753,425,279│ -676,832,854│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 547101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 200,000│ 600,000│ -400,000│編列優先承購畸零土地價款如列數
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 547102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 74,055,845│ 747,028,489│ -672,972,644│1.本科目係由上次預算房屋購置及
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔助國軍眷舍改建合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次法定預算數 600,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同輔助國軍眷舍改建移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 改建經費 746,428,489元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上次預算數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.編列房屋購置200,000元, 及其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他建築及設備68,258,484元及輔
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 助警智新村國軍眷舍改建
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,597,361元,共計如列數。
│ │ │ │ 547104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 2,336,580│ 5,796,790│ -3,460,210│編列機械及設備費107,980元, 交
│ │ │ │ │ │ │ │通及運輸設備費30,000元,資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備費1,880,000元,其他318,600元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ 549100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 非營業基金 │ │ 14,632,530,000│-14,632,530,00│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 549117 │ │ │ │
│ │ │1 │ 市有財產開發基金 │ │ 14,632,530,000│-14,632,530,00│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 544100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 4,000,000│ 6,000,000│ -2,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 544101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 4,000,000│ 6,000,000│ -2,000,000│編列財政局主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │、依法覈實動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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