臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0301                        │                │                │              │
    3 │ 1  │  │  │民政局            │     514,466,186│     910,399,053│  -395,932,867│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      87,716,959│     117,360,652│   -29,643,693│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      87,716,959│     117,360,652│   -29,643,693│1.本年度預算數87,716,959元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費60,989,208元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 22,303,351元,旅運費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,424,400 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 60,569,208元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 24,526,425元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 10,280,215元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,392,409元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務399,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列117,237元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務571,900元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列151,630元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務250,790元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,769元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)電子處理資料 15,645,346元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列435,223元。 
      │    │  │  │   530200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區里行政         │      26,458,015│      30,768,496│    -4,310,481│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政監督及區里組織   │      26,458,015│      30,768,496│    -4,310,481│1.本科目係由上次預算區政監督及
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 輔導科目及區里組織及訓練科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數26,458,015元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,875,072元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 15,574,843元,旅運費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,100 元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,935,472元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,504,236元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)區政業務監督 13,085,873元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列624,775元  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)區里組織及訓練2,205,350元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列664,150元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)災害防救395,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列271,100元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)市容查報業務511,720元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列207,280元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 區政說明會暨市長與民有約
      │    │  │  │                              │                │                │              │   324,000元,較上次減列  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   324,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   530300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  自治業務         │     133,750,540│     155,923,652│   -22,173,112│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   推行自治行政暨基層建設 │     116,447,880│     131,138,614│   -14,690,734│1.本科目係由上次預算推行自治行
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 政科目及督導基層建設業務科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 合併改設。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數116,447,880元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費18,701,207元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,316,673元,補助及捐助  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 84,430,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,661,207元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,153,343元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 區里自治行政業務    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   13,404,833 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,464,436 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)減列里長補選990,024元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 二十一世紀公民養成訓練計
      │    │  │  │                              │                │                │              │   畫2,221,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   947,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 里鄰生活環境認證工作  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,640,280元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,515,176元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)區里建設業務420,560元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列120,755元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)社區環境改造計畫1,100,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列500,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8) 鄰里活動公共空間補助  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   80,000,000元。較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,000,000元。      
      │    │  │  │    530302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   民生社區中心管理    │      17,302,660│      24,785,038│    -7,482,378│1.本年度預算數17,302,660元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括業務費17,302,660元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數與上次比較減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,482,378 元。       
      │    │  │  │   560400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  禮俗宗教         │     117,705,786│     181,139,489│   -63,433,703│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   禮俗宗教業務      │     117,705,786│     159,070,493│   -41,364,707│1.本科目係由上次預算宗教業務科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目與調解業務科目及禮俗業務科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數117,705,786 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費22,731,091元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費85,845,645元,旅運費   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 652,050 元,補助及捐助   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,477,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 20,605,491元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,073,444元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)宗教業務3,237,535元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列2,463,399元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)調解業務1,755,690元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列256,032元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 改善民俗暨國民禮儀規範 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,532,725 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4,277,115元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)客家文化保存36,289,425 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列24,684,965元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 各項節慶民俗祭典    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   12,541,650元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,277,892元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7) 推展基層藝文民俗表演活動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   16,673,000 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   11,736,140 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8) 辦理亞洲地區非政府組織博
      │    │  │  │                              │                │                │              │   覽會6,970,000元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 30,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)同志公民運動1,000,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   與上次同。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)林安泰古厝民俗文物館  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   11,100,270元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   9,995,418 元。     
      │    │  │  │    560402                │                │                │              │
      │    │  │2 │   古蹟及紀念性建築物業務 │                │      22,068,996│   -22,068,996│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列。        
      │    │  │  │   533200                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  戶政業務         │      39,527,161│      58,844,962│   -19,317,801│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    533201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   戶籍業務        │      39,527,161│      58,844,962│   -19,317,801│1.本年度預算數39,527,161元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費24,150,276元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 15,315,185元,旅運費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 61,700元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 23,983,476元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,043,680元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)戶籍管理 15,136,665元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,974,751元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)戶政事務所業務督導407,020
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列299,370元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  建築及設備        │     107,307,725│     363,361,802│  -256,054,077│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      93,968,375│     348,469,938│  -254,501,563│1.本科目係由上次預算其他修建工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 程、代辦社區公共設施及鄰里工
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 程科目合併改設。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目代辦社區公共設施工程依
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 台北市土地重劃出售抵費地盈餘
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 款處理要點之規定由民生社區中
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 心場地設備管理收入 2,515,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元撥充支應。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.省市界標製作工程 204,930元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.芝山岩文化史蹟公園修建工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,838,945 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.社區環境改造工程81,409,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.代辦社區公共設施工程    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,515,000 元。       
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       1,748,000│         699,000│     1,049,000│1.本科目係由上次預算汰換車輛設
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 備科目改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列交通及運輸設備 1,748,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元﹐共計如列數。      
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      11,591,350│      14,192,864│    -2,601,514│1.本科目係由上次預算其他設備科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目及代辦社區公共設備科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目代辦社區公共設備依台北
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 市土地重劃出售抵費地盈餘款處
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理要點之規定由民生社區中心場
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 地設備管理收入2,575,000 元撥
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 充支應。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.雜項設備 9,016,350元,編列明
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)資訊設備7,210,500元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)其他1,805,850元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.代辦社區公共設備 2,575,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  第一預備金        │       2,000,000│       3,000,000│    -1,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       2,000,000│       3,000,000│    -1,000,000│編列民政局主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────