臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0301 │ │ │ │
3 │ 1 │ │ │民政局 │ 514,466,186│ 910,399,053│ -395,932,867│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 87,716,959│ 117,360,652│ -29,643,693│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 87,716,959│ 117,360,652│ -29,643,693│1.本年度預算數87,716,959元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費60,989,208元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,303,351元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,424,400 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 60,569,208元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 24,526,425元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 10,280,215元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,392,409元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務399,500元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列117,237元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務571,900元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列151,630元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務250,790元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,769元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)電子處理資料 15,645,346元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列435,223元。
│ │ │ │ 530200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區里行政 │ 26,458,015│ 30,768,496│ -4,310,481│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政監督及區里組織 │ 26,458,015│ 30,768,496│ -4,310,481│1.本科目係由上次預算區政監督及
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔導科目及區里組織及訓練科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,458,015元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,875,072元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,574,843元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,100 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,935,472元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,504,236元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)區政業務監督 13,085,873元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列624,775元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)區里組織及訓練2,205,350元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列664,150元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)災害防救395,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列271,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)市容查報業務511,720元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列207,280元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 區政說明會暨市長與民有約
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 自治業務 │ 133,750,540│ 155,923,652│ -22,173,112│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 推行自治行政暨基層建設 │ 116,447,880│ 131,138,614│ -14,690,734│1.本科目係由上次預算推行自治行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政科目及督導基層建設業務科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數116,447,880元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,701,207元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,316,673元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 84,430,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,661,207元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,153,343元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 區里自治行政業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,404,833 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,464,436 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列里長補選990,024元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 二十一世紀公民養成訓練計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫2,221,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 947,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 里鄰生活環境認證工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,640,280元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,515,176元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)區里建設業務420,560元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列120,755元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)社區環境改造計畫1,100,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 鄰里活動公共空間補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 80,000,000元。較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,000,000元。
│ │ │ │ 530302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 民生社區中心管理 │ 17,302,660│ 24,785,038│ -7,482,378│1.本年度預算數17,302,660元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括業務費17,302,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上次比較減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,482,378 元。
│ │ │ │ 560400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 禮俗宗教 │ 117,705,786│ 181,139,489│ -63,433,703│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 禮俗宗教業務 │ 117,705,786│ 159,070,493│ -41,364,707│1.本科目係由上次預算宗教業務科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目與調解業務科目及禮俗業務科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數117,705,786 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費22,731,091元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費85,845,645元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 652,050 元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,477,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 20,605,491元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,073,444元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)宗教業務3,237,535元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列2,463,399元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)調解業務1,755,690元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列256,032元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 改善民俗暨國民禮儀規範
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,532,725 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,277,115元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)客家文化保存36,289,425 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列24,684,965元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 各項節慶民俗祭典
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,541,650元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,277,892元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 推展基層藝文民俗表演活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,673,000 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,736,140 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 辦理亞洲地區非政府組織博
│ │ │ │ │ │ │ │ 覽會6,970,000元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 30,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)同志公民運動1,000,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 與上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)林安泰古厝民俗文物館
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,100,270元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,995,418 元。
│ │ │ │ 560402 │ │ │ │
│ │ │2 │ 古蹟及紀念性建築物業務 │ │ 22,068,996│ -22,068,996│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經與核實減列。
│ │ │ │ 533200 │ │ │ │
│ │5 │ │ 戶政業務 │ 39,527,161│ 58,844,962│ -19,317,801│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 533201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 戶籍業務 │ 39,527,161│ 58,844,962│ -19,317,801│1.本年度預算數39,527,161元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費24,150,276元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,315,185元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 61,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 23,983,476元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,043,680元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 15,136,665元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,974,751元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)戶政事務所業務督導407,020
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列299,370元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 建築及設備 │ 107,307,725│ 363,361,802│ -256,054,077│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 93,968,375│ 348,469,938│ -254,501,563│1.本科目係由上次預算其他修建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程、代辦社區公共設施及鄰里工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目代辦社區公共設施工程依
│ │ │ │ │ │ │ │ 台北市土地重劃出售抵費地盈餘
│ │ │ │ │ │ │ │ 款處理要點之規定由民生社區中
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 心場地設備管理收入 2,515,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元撥充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │3.省市界標製作工程 204,930元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.芝山岩文化史蹟公園修建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,838,945 元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.社區環境改造工程81,409,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │6.代辦社區公共設施工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,515,000 元。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 1,748,000│ 699,000│ 1,049,000│1.本科目係由上次預算汰換車輛設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列交通及運輸設備 1,748,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元﹐共計如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 11,591,350│ 14,192,864│ -2,601,514│1.本科目係由上次預算其他設備科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目及代辦社區公共設備科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目代辦社區公共設備依台北
│ │ │ │ │ │ │ │ 市土地重劃出售抵費地盈餘款處
│ │ │ │ │ │ │ │ 理要點之規定由民生社區中心場
│ │ │ │ │ │ │ │ 地設備管理收入2,575,000 元撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 充支應。
│ │ │ │ │ │ │ │3.雜項設備 9,016,350元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊設備7,210,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)其他1,805,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.代辦社區公共設備 2,575,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 第一預備金 │ 2,000,000│ 3,000,000│ -1,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 2,000,000│ 3,000,000│ -1,000,000│編列民政局主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │,依法覈實動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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