臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0266                        │                │                │              │
    2 │ 26 │  │  │大同區公所          │     175,723,636│     231,320,282│   -55,596,646│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      40,657,007│      59,342,962│   -18,685,955│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      40,657,007│      59,342,962│   -18,685,955│1.本科目預算數40,657,007元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費27,713,412元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,494,695元,旅運費2,367,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元, 補助及捐助81,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費27,713,412元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列15,384,402元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).一般業務9,320,570元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,579,092 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).會計業務136,380元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列143,700 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).人事業務391,300元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列18,080 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).政風業務89,180元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列37,200元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).調解業務883,572元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增加94,006元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7).電子處理資料2,122,593元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增加383,013 元。 
      │    │  │  │   532800                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區政業務         │      94,010,872│     130,778,620│   -36,767,748│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政管理        │      94,010,872│     130,778,620│   -36,767,748│1.本科目係由上次預算民政管理,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 里鄰管理,社教活動,社會服務,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經建管理,役政工作,全民健保管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理科目改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數94,010,872元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費46,582,280元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,825,672元,旅運費13,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,補助及捐助41,589,420
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).人員維持費 46,582,280元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列15,402,784元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).民政業務45,451,192元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列19,776,268元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).社會業務516,550元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列377,929元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4).經建業務1,004,805元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列69,222元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5).役政業務305,397元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列885,643元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6).全民健保業務150,648元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列255,902元。  
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       6,147,239│      16,950,263│   -10,803,024│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       3,219,834│      12,910,527│    -9,690,693│1.本科目係由上次預算房屋興建工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 程及其他修建工程合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.資訊室地板高架及網路工程219,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 834元,編列明細如下:    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).資訊室地板高架及網路工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   費212,400元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).資訊室地板高架及網路工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   管理費7,434元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.玉泉區民活動中心新建工程,編
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列明細如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).玉泉區民活動中心新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   費2,548,551元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).玉泉區民活動中心新建工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   工程管理費451,449元。(含
      │    │  │  │                              │                │                │              │   監照費150,000元,規費、設
      │    │  │  │                              │                │                │              │   計費100,000元,證照費100,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   000元)。        
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目 上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       2,927,405│       3,340,736│      -413,331│編列伺服器、汰換個人電腦、週邊
      │    │  │  │                        │                │                │              │設備及電腦零組件、套裝軟體、網
      │    │  │  │                              │                │                │              │路通訊設備、PROXY軟體、碎紙機
      │    │  │  │                              │                │                │              │冷氣機、汰換打卡鐘、飲水機、辦
      │    │  │  │                              │                │                │              │公室自動化(OA)設備。     
      │    │  │  │   537500                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  道路橋樑工程       │      31,200,918│      19,568,437│    11,632,481│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   道路及橋樑工程     │      31,200,918│      19,568,437│    11,632,481│1.本科目係由上次預算鄰里工程改
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 設。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.鄰里維護工程,編列明細如下: 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).鄰里工程維護施工費21,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   687元(八公尺以下路面加鋪
      │    │  │  │                              │                │                │              │   及側溝維護)。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).外線補償費972,254元(按施
      │    │  │  │                              │                │                │              │   工費5%提列)。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).工程管理費583,352元(按施
      │    │  │  │                              │                │                │              │   工費3%提列)。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.里建設經費5,200,000元,編列明
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).里鄰建設經費 5,200,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.承德路三段及長安西路32巷工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,編列明細如下:       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).承德路三段159.143巷,民族
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   西路32巷等周遭範圍路面水
      │    │  │  │                              │                │                │              │   溝積水改善工程 施工費2,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   355,948元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).鄰里工程 外線補償費 117,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   797元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).工程管理費82,457元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.長安西路78巷等周遭範圍路面水
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 溝積水改善工程,編列明細如下:
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1).長安西路78巷等周遭範圍路
      │    │  │  │                              │                │                │              │   面水溝積水改善工程施工費
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,252,480元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2).鄰里工程 外線補償費 112,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   628元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3).工程管理費78,921元。  
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  公園綠化及風景區工程   │       3,207,600│       3,930,000│      -722,400│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │       3,207,600│       3,930,000│      -722,400│編列公園工程維護費3,207,600 元
      │    │  │  │                        │                │                │              │如列數。           
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         500,000│         750,000│      -250,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         500,000│         750,000│      -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────