臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0266 │ │ │ │
2 │ 26 │ │ │大同區公所 │ 175,723,636│ 231,320,282│ -55,596,646│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 40,657,007│ 59,342,962│ -18,685,955│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 40,657,007│ 59,342,962│ -18,685,955│1.本科目預算數40,657,007元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費27,713,412元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,494,695元,旅運費2,367,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元, 補助及捐助81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費27,713,412元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列15,384,402元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).一般業務9,320,570元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,579,092 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).會計業務136,380元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列143,700 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).人事業務391,300元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列18,080 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).政風業務89,180元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列37,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).調解業務883,572元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加94,006元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7).電子處理資料2,122,593元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增加383,013 元。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 94,010,872│ 130,778,620│ -36,767,748│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 94,010,872│ 130,778,620│ -36,767,748│1.本科目係由上次預算民政管理,
│ │ │ │ │ │ │ │ 里鄰管理,社教活動,社會服務,
│ │ │ │ │ │ │ │ 經建管理,役政工作,全民健保管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,010,872元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費46,582,280元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,825,672元,旅運費13,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助41,589,420
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).人員維持費 46,582,280元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列15,402,784元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).民政業務45,451,192元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列19,776,268元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).社會業務516,550元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列377,929元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4).經建業務1,004,805元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列69,222元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5).役政業務305,397元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列885,643元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (6).全民健保業務150,648元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列255,902元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 6,147,239│ 16,950,263│ -10,803,024│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 3,219,834│ 12,910,527│ -9,690,693│1.本科目係由上次預算房屋興建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程及其他修建工程合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資訊室地板高架及網路工程219,
│ │ │ │ │ │ │ │ 834元,編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).資訊室地板高架及網路工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 費212,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).資訊室地板高架及網路工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費7,434元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.玉泉區民活動中心新建工程,編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).玉泉區民活動中心新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 費2,548,551元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).玉泉區民活動中心新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費451,449元。(含
│ │ │ │ │ │ │ │ 監照費150,000元,規費、設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計費100,000元,證照費100,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元)。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│本科目 上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,927,405│ 3,340,736│ -413,331│編列伺服器、汰換個人電腦、週邊
│ │ │ │ │ │ │ │設備及電腦零組件、套裝軟體、網
│ │ │ │ │ │ │ │路通訊設備、PROXY軟體、碎紙機
│ │ │ │ │ │ │ │冷氣機、汰換打卡鐘、飲水機、辦
│ │ │ │ │ │ │ │公室自動化(OA)設備。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 31,200,918│ 19,568,437│ 11,632,481│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 31,200,918│ 19,568,437│ 11,632,481│1.本科目係由上次預算鄰里工程改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.鄰里維護工程,編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).鄰里工程維護施工費21,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 687元(八公尺以下路面加鋪
│ │ │ │ │ │ │ │ 及側溝維護)。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).外線補償費972,254元(按施
│ │ │ │ │ │ │ │ 工費5%提列)。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).工程管理費583,352元(按施
│ │ │ │ │ │ │ │ 工費3%提列)。
│ │ │ │ │ │ │ │3.里建設經費5,200,000元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).里鄰建設經費 5,200,000元
│ │ │ │ │ │ │ │3.承德路三段及長安西路32巷工程
│ │ │ │ │ │ │ │ ,編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).承德路三段159.143巷,民族
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 西路32巷等周遭範圍路面水
│ │ │ │ │ │ │ │ 溝積水改善工程 施工費2,
│ │ │ │ │ │ │ │ 355,948元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).鄰里工程 外線補償費 117,
│ │ │ │ │ │ │ │ 797元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).工程管理費82,457元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.長安西路78巷等周遭範圍路面水
│ │ │ │ │ │ │ │ 溝積水改善工程,編列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1).長安西路78巷等周遭範圍路
│ │ │ │ │ │ │ │ 面水溝積水改善工程施工費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,252,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2).鄰里工程 外線補償費 112,
│ │ │ │ │ │ │ │ 628元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3).工程管理費78,921元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 3,207,600│ 3,930,000│ -722,400│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 3,207,600│ 3,930,000│ -722,400│編列公園工程維護費3,207,600 元
│ │ │ │ │ │ │ │如列數。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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