臺北市大同區公所九十年度施政及預算重點說明

一、以往年度施政績效
(一) 為民服務工作
     1. 建立區域網路內部公文自動化:會議資料、開會通知單、傳閱資料均以區域
        網路傳遞,逐次達到無紙辦公環境。
     2. 持續提升為民服務品質:以創新服務、配合既有為民服務基礎,使民眾感到
        新市政府全力提升為民服務品質之熱誠及決心。
(二) 區政業務
     1.辦理地方民俗藝文活動及地方文化特色活動等項目。
     2.辦理中低收入戶1,722件、育兒補助1,521件、辦理急難救助307戶、辦理敬老
       愛殘車票發放6萬3,608件及輔導社區辦理各項活動。
     3.受理各項兵役業務、第五、六類健保卡業務及接受民眾陳情調解業務,計辦理
       調解案件434件,普獲各界肯定。
二、 九十年度預算規模
     該所九十年度預算數經常門部分1億3,516萬7,879元,資本門部分 4,055萬
     5,757 元,合計 1億7,572萬3,636元。
三、 與近兩年預算數比較
     該所八十八年度法定預算數為1億6,223萬4,940元,八十八年下半年及八十
     九年度(換算成一年)預算數1億5,421萬3,521元。九十年度預算數1億7,572
     萬3,636元,較前二年分別成長8.31%及13.95%,分析預算成長原因係營
     建工程、鄰里道路及公園工程等業務計畫增加之故。
四、 經常門與資本門的比例
     九十年度預算擬列數1億7,572萬3,636元,其中經常門部份 1 億 3,516 萬
     7,879元,占76.92 %,資本門4,055萬5,757元,占23.08%。
五、 九十年度工作重點及經費所占比例
 (一)行政管理:包括一般、會計、人事、政風、調解與電子資料處理等分支計
       畫,預算數4,065萬7,007元,占預算總額比例為23.14%。
 (二)區政管理:包括民政、社會、經建、役政與健保等分支計畫  ,預 算 數
       9,401萬0,872元,占預算總額比例為53.49%。
 (三)其他設備:包括汰換個人電腦、週邊設備及電腦零組件、套裝軟體、網路
       通訊設備、伺服器及辦公室自動化等分支計畫,預算數292萬7,405元,占
       預算總額比例為1.66%。

 (四)營建工程:包括資訊室地板高架及網路工程、玉泉區民活動中心新建工程
       等分支計畫,預算數321萬9,824元,占預算總額比例為1.83%。
  (五)道路及橋聊樑工程:包括鄰里維護工程、承德路3段159巷143巷及民族西路
      32巷工程,長安西路78巷工程等分支計畫,預算數3,0120萬0,918元,占預
      算總額比例為17.75%。

 (六)公園工程:包括公園維護工程,預算數320萬7,600元,占預算總額比例為
       0.28%。
 (七)第一預備金:預算數50萬元,占預算總額比例為0.28%。
六、九十年度希望達成的工作成果
  (一)落實市民申訴陳情案件,建議案件,瞭解民情,廣徵市政建設興革意見,加
      強地方建設。
  (二)加強辦理藝文活動、體育活動、睦鄰互助聯誼活動、推行環境清潔工作、提
     倡正當休閒、改善居家環境品質。
  (三)賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作,落實社會福利工作。
  (四)賡續輔導人民團體、健全組織、發揮功能,並辦理防災綜合演習,加強環保
     、治安美化、交通、育樂等工作。
  (五)賡續發展工商,農林漁牧業,提高土地利用價值,推行政府決策,發展地方
      經濟,達到富家強國。
  (六)賡續辦理鄰里工程、產業道路、登山步道興建與維護,加強鄰里公園維護管
      理、落實基層建設,以提供社區民眾休憩活動之公共空間。
  (七)賡續推行兵役政策滿足平時戰時人力運用,增強國力,保障社會,鞏固國防
      。
  (八)依法辦理全民健保第五、六類被保險人及里鄰長保險業務,保障被保險人權
      益。
  (九)新建玉泉區民活動中心多功能使用,以推動地方建設,並提高土地之利用,
      滿足附近居民集會活動之需求。