臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0265 │ │ │ │
2 │ 25 │ │ │中正區公所 │ 214,405,499│ 269,644,758│ -55,239,259│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 45,860,822│ 65,627,622│ -19,766,800│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 45,860,822│ 65,627,622│ -19,766,800│本科目上次法定預算數如表列數
│ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數 45,860,822 元,
│ │ │ │ │ │ │ │包括人事費33,705,440元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │8,853,282元,旅運費3,221,100元
│ │ │ │ │ │ │ │,補助及捐助費81,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費33,692,640 元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上次減列16,437,172元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務7,594,550元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列4,059,429 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務118,910元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列17,780元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務447,880元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列114,930 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)政風業務28,590 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列32,090元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)調解業務888,412元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列397,490 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(7)電子資料處理業務1,744,280
│ │ │ │ │ │ │ │元,較上次減列53,469元。
│ │ │ │ │ │ │ │(8)新增停車場管理1,345,560元
│ │ │ │ │ │ │ │,依88.12.28北市民一字第882395
│ │ │ │ │ │ │ │9200號函之規定,由停車場收入1,
│ │ │ │ │ │ │ │644,000 元撥充支應。
│ │ │ │ 532800 │ │ │ │
│ │2 │ │ 區政業務 │ 118,053,567│ 168,554,021│ -50,500,454│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 532801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 區政管理 │ 118,053,567│ 168,554,021│ -50,500,454│1.本科目係由上次預算民政業務及
│ │ │ │ │ │ │ │社經業務及役政業務及全民健保業
│ │ │ │ │ │ │ │務科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數118,053,567 元,
│ │ │ │ │ │ │ │包括人事費68,954,232元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │6,785,685元,旅運費 9,450 元,
│ │ │ │ │ │ │ │補助及捐助費42,304,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費68,944,632 元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上次減列26,383,110元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)民政業務47,410,453 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上次減列22,444,522元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)社會業務832,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列543,607 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)經建業務194,962元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │減列266,938 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)役政業務414,780元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列652,847 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)全民健保業務256,140元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上次減列209,430 元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 15,533,406│ 7,388,737│ 8,144,669│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ │ 1,824,300│ -1,824,300│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經與核實減列。
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 12,902,581│ 2,029,685│ 10,872,896│1.科目係由上次預算其他修建工程
│ │ │ │ │ │ │ │科目改設連同由民政局「鄰里工程
│ │ │ │ │ │ │ │」科目移入補助里鄰建設經費6,20
│ │ │ │ │ │ │ │0,000 元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建龍興區民活動中心 3,756,5
│ │ │ │ │ │ │ │01元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.臺北市公廁女廁空間改善計畫1,
│ │ │ │ │ │ │ │348,269 元
│ │ │ │ │ │ │ │4.自強區民活動中心整修 465,750
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.辦公室整修(便民單一櫃台)1,
│ │ │ │ │ │ │ │132,061 元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.鄰里建設工程6,200,000 元。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經與核實減列。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 2,630,825│ 2,835,752│ -204,927│1.編列資訊設備 1,820,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.其他設備 650,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.微電腦自動號碼牌系統 160,425
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 537500 │ │ │ │
│ │4 │ │ 道路橋樑工程 │ 27,275,937│ 23,872,191│ 3,403,746│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 道路及橋樑工程 │ 27,275,937│ 23,872,191│ 3,403,746│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
│ │ │ │ │ │ │ │目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.金門街工程4,194,549 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.鄰里工程維護23,081,388元。
│ │ │ │ 667700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 7,181,767│ 3,452,187│ 3,729,580│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 7,181,767│ 3,452,187│ 3,729,580│1.本科目係由上次預算公園工程科
│ │ │ │ │ │ │ │目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.齊東公園整修工程2,898,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │3.南昌公園整修工程2,070,000 元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ │ │ │ │4.永寬公園整修工程917,507 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5.公園維護工程1,296,260 元。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 500,000│ 750,000│ -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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