臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0265                        │                │                │              │
    2 │ 25 │  │  │中正區公所          │     214,405,499│     269,644,758│   -55,239,259│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      45,860,822│      65,627,622│   -19,766,800│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      45,860,822│      65,627,622│   -19,766,800│本科目上次法定預算數如表列數 
      │    │  │  │                        │                │                │              │1.本年度預算數 45,860,822 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │包括人事費33,705,440元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │8,853,282元,旅運費3,221,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,補助及捐助費81,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費33,692,640 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │較上次減列16,437,172元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務7,594,550元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列4,059,429 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務118,910元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列17,780元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務447,880元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列114,930 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)政風業務28,590 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列32,090元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)調解業務888,412元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列397,490 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(7)電子資料處理業務1,744,280
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,較上次減列53,469元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(8)新增停車場管理1,345,560元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,依88.12.28北市民一字第882395
      │    │  │  │                              │                │                │              │9200號函之規定,由停車場收入1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │644,000 元撥充支應。     
      │    │  │  │   532800                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  區政業務         │     118,053,567│     168,554,021│   -50,500,454│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   區政管理        │     118,053,567│     168,554,021│   -50,500,454│1.本科目係由上次預算民政業務及
      │    │  │  │                        │                │                │              │社經業務及役政業務及全民健保業
      │    │  │  │                              │                │                │              │務科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數118,053,567 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │包括人事費68,954,232元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │6,785,685元,旅運費 9,450 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │補助及捐助費42,304,200元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費68,944,632 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │較上次減列26,383,110元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)民政業務47,410,453 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次減列22,444,522元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)社會業務832,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列543,607 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)經建業務194,962元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列266,938 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)役政業務414,780元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列652,847 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)全民健保業務256,140元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次減列209,430 元。     
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      15,533,406│       7,388,737│     8,144,669│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │                │       1,824,300│    -1,824,300│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列。        
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │      12,902,581│       2,029,685│    10,872,896│1.科目係由上次預算其他修建工程
      │    │  │  │                        │                │                │              │科目改設連同由民政局「鄰里工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │」科目移入補助里鄰建設經費6,20
      │    │  │  │                              │                │                │              │0,000 元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.興建龍興區民活動中心 3,756,5
      │    │  │  │                              │                │                │              │01元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.臺北市公廁女廁空間改善計畫1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │348,269 元          
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.自強區民活動中心整修 465,750
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.辦公室整修(便民單一櫃台)1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │132,061 元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │6.鄰里建設工程6,200,000 元。 
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列。        
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │       2,630,825│       2,835,752│      -204,927│1.編列資訊設備 1,820,000元。 
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.其他設備 650,400元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.微電腦自動號碼牌系統 160,425
      │    │  │  │                              │                │                │              │元。             
      │    │  │  │   537500                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  道路橋樑工程       │      27,275,937│      23,872,191│     3,403,746│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   道路及橋樑工程     │      27,275,937│      23,872,191│     3,403,746│1.本科目係由上次預算鄰里工程科
      │    │  │  │                        │                │                │              │目改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.金門街工程4,194,549 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.鄰里工程維護23,081,388元。 
      │    │  │  │   667700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  公園綠化及風景區工程   │       7,181,767│       3,452,187│     3,729,580│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │       7,181,767│       3,452,187│     3,729,580│1.本科目係由上次預算公園工程科
      │    │  │  │                        │                │                │              │目改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.齊東公園整修工程2,898,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.南昌公園整修工程2,070,000 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.永寬公園整修工程917,507 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │5.公園維護工程1,296,260 元。 
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         500,000│         750,000│      -250,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         500,000│         750,000│      -250,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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