臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0252 │ │ │ │
2 │ 15 │ │ │原住民事務委員會 │ 159,779,643│ 206,233,314│ -46,453,671│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 10,022,488│ 14,033,143│ -4,010,655│
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│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 10,022,488│ 14,033,143│ -4,010,655│1.本年度預算數10,022,488元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,038,324元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,995,964元 ,旅運費988,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費 7,038,324元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,124,374元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ え一般業務2,817,265元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列792,462元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ會計業務74,884元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列12,060元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お人事業務92,015元 ,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列81,759元。
│ │ │ │ 530200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 法政業務 │ 91,082,569│ 40,921,180│ 50,161,389│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 法政及綜合業務 │ 91,082,569│ 40,921,180│ 50,161,389│1.本 科 目 上次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,366,358元 ,連同由原住民文
│ │ │ │ │ │ │ │ 教業務科目移入展演補助、獎助
│ │ │ │ │ │ │ │ 學金等經費6,522,822元,由原住
│ │ │ │ │ │ │ │ 民經建業務科目移入職訓補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 利息補貼等經費4,851,000元,及
│ │ │ │ │ │ │ │ 由原住民社會福利及婦女權益科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入急難救助、購屋補助及社
│ │ │ │ │ │ │ │ 團補助等經費11,181,000元 ,共
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,082,569元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,714,076元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,180,493元 ,旅運費54,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助61,134,000元 ,獎助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及損失15,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費10,682,076元 ,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列3,249,822元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え法政及綜合業務80,400,493元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列46,911,567元。
│ │ │ │ 530300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 原住民文教業務 │ 20,811,572│ 23,672,020│ -2,860,448│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 原住民文教業務 │ 20,811,572│ 23,672,020│ -2,860,448│1.本 科 目 上 次 法 定 預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 30,194,842元 ,除移出展演補助
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、獎助學金等經費6,522,822元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入法政及綜合業務科目項下外
│ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,811,572元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,019,332元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,942,040元,旅運費850,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費3,984,132元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,739,778元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え文化保存2,305,700元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列856,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ文化推廣2,348,840元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,451,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お教育發展4,175,600元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列1,009,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か補助 原住民學生 代收代辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,800,000元 , 較上 次 增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,378,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ が原住民人才培育2,197,300元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,200,650元。
│ │ │ │ 530400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 原住民經建業務 │ 10,292,272│ 18,364,070│ -8,071,798│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 原住民經建業務 │ 10,292,272│ 18,364,070│ -8,071,798│1.本 科 目 上 次 法定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 23,215,070元 ,除移出職訓補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及利息補貼等經費4,851,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入法及綜合業務科目項下外 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,292,272元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費2,839,232元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,396,340元,旅運費56,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費2,788,032元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,196,478元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え就 業 輔 導 與 職 業 訓 練
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,822,580元 , 較 上次 增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,647,710元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ輔助創業547,900元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列9,125,550元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お輔導原住民 經濟與 產業發展
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,133,760元 , 較 上次 增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 602,520元。
│ │ │ │ 530500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 原住民社會福利業務 │ 17,096,742│ 24,712,308│ -7,615,566│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 原住民社會福利及婦女權益│ 17,096,742│ 24,712,308│ -7,615,566│1.本 科 目 上 次 法 定 預 算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 35,893,308元 ,除移出急難救助
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、購屋補助及 社團補助 等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,181,000元 ,列入法政及綜合
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務科目項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,096,742元 ,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,172,544元 , 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,832,398元 ,旅運費91,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ ぇ人員維持費4,100,544元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,599,132元。
│ │ │ │ │ │ │ │ え福利業務2,185,730元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列652,240元。
│ │ │ │ │ │ │ │ ぉ生活扶助376,620元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列788,310元。
│ │ │ │ │ │ │ │ お住宅業務9,889,228元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列4,375,964元。
│ │ │ │ │ │ │ │ か原住民社團輔導544,620元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列199,920元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 建築及設備 │ 10,174,000│ 84,230,593│ -74,056,593│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 10,000,000│ 80,399,393│ -70,399,393│1.本科目係由上次預算「房屋興建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程」科目及「其他修建工程」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.凱達格蘭文化館10,000,000元。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 174,000│ 3,831,200│ -3,657,200│編列電腦設備104,000元,圖書設備
│ │ │ │ │ │ │ │70,000元,共計如列數 。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ │
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│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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