臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0252                        │                │                │              │
    2 │ 15 │  │  │原住民事務委員會       │     159,779,643│     206,233,314│   -46,453,671│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      10,022,488│      14,033,143│    -4,010,655│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      10,022,488│      14,033,143│    -4,010,655│1.本年度預算數10,022,488元 ,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,038,324元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,995,964元 ,旅運費988,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 7,038,324元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列3,124,374元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務2,817,265元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列792,462元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計業務74,884元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列12,060元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事業務92,015元 ,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列81,759元。       
      │    │  │  │   530200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  法政業務         │      91,082,569│      40,921,180│    50,161,389│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   法政及綜合業務     │      91,082,569│      40,921,180│    50,161,389│1.本 科 目 上次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 18,366,358元 ,連同由原住民文
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 教業務科目移入展演補助、獎助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 學金等經費6,522,822元,由原住
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 民經建業務科目移入職訓補助及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 利息補貼等經費4,851,000元,及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由原住民社會福利及婦女權益科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目移入急難救助、購屋補助及社
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 團補助等經費11,181,000元 ,共
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數91,082,569元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,714,076元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,180,493元 ,旅運費54,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助61,134,000元 ,獎助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及損失15,000,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費10,682,076元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 上次增列3,249,822元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え法政及綜合業務80,400,493元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次增列46,911,567元。
      │    │  │  │   530300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  原住民文教業務      │      20,811,572│      23,672,020│    -2,860,448│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   原住民文教業務     │      20,811,572│      23,672,020│    -2,860,448│1.本 科 目 上 次 法 定 預算數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 30,194,842元 ,除移出展演補助
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、獎助學金等經費6,522,822元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列入法政及綜合業務科目項下外
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,淨計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數20,811,572元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 4,019,332元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 15,942,040元,旅運費850,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費3,984,132元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列1,739,778元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え文化保存2,305,700元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列856,050元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ文化推廣2,348,840元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列1,451,920元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お教育發展4,175,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列1,009,050元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か補助 原住民學生 代收代辦費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  5,800,000元 , 較上 次 增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,378,900元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ が原住民人才培育2,197,300元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列1,200,650元。 
      │    │  │  │   530400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  原住民經建業務      │      10,292,272│      18,364,070│    -8,071,798│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   原住民經建業務     │      10,292,272│      18,364,070│    -8,071,798│1.本 科 目 上 次 法定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 23,215,070元 ,除移出職訓補助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 及利息補貼等經費4,851,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列入法及綜合業務科目項下外 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 淨計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數10,292,272元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費2,839,232元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,396,340元,旅運費56,700元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費2,788,032元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列1,196,478元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え就 業 輔 導 與 職 業 訓 練
      │    │  │  │                              │                │                │              │  4,822,580元 , 較 上次 增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,647,710元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ輔助創業547,900元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列9,125,550元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お輔導原住民 經濟與 產業發展
      │    │  │  │                              │                │                │              │  2,133,760元 , 較 上次 增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  602,520元。       
      │    │  │  │   530500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  原住民社會福利業務    │      17,096,742│      24,712,308│    -7,615,566│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   原住民社會福利及婦女權益│      17,096,742│      24,712,308│    -7,615,566│1.本 科 目 上 次 法 定 預 算數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 35,893,308元 ,除移出急難救助
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、購屋補助及 社團補助 等經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,181,000元 ,列入法政及綜合
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務科目項下外,淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數17,096,742元 ,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費4,172,544元 , 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,832,398元 ,旅運費91,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費4,100,544元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列1,599,132元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え福利業務2,185,730元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列652,240元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ生活扶助376,620元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列788,310元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お住宅業務9,889,228元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列4,375,964元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ か原住民社團輔導544,620元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列199,920元。   
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  建築及設備        │      10,174,000│      84,230,593│   -74,056,593│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      10,000,000│      80,399,393│   -70,399,393│1.本科目係由上次預算「房屋興建
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 工程」科目及「其他修建工程」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.凱達格蘭文化館10,000,000元。
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         174,000│       3,831,200│    -3,657,200│編列電腦設備104,000元,圖書設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │70,000元,共計如列數 。    
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  第一預備金        │         300,000│         300,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         300,000│         300,000│              │編列第一預備金如列數,依法覈實    
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────