臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0251                        │                │                │              │
    2 │ 14 │  │  │政風處            │      69,639,240│      94,468,746│   -24,829,506│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      25,574,390│      37,624,755│   -12,050,365│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      25,574,390│      37,624,755│   -12,050,365│1.本科目係由 上次 預算「行政管
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 理」科目及「電腦資訊業務」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數25,574,390元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 20,087,568元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,003,172元 ,旅運費1,483,650
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費20,087,568元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,044,772元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 4,549,522元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,620,993元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務33,600元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 23,140元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務 104,940元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列117,120元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)電腦資訊業務 798,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列244,340元。   
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  政風組織及維護管理    │      12,279,113│      17,875,822│    -5,596,709│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   政風組織及維護管理   │      12,279,113│      17,875,822│    -5,596,709│1.本科目係由 上次 預算「政風人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 員管理」科目及「公務機密暨安
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 全維護宣導與防處」科目合併改
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 設。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 12,279,113元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 10,908,360元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,365,353元,旅運費 5,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費10,898,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,536,072元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)政風人員管理 640,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列615,200元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公務機密暨安 全 防 護宣導
      │    │  │  │                              │                │                │              │   214,973元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   177,457元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)危害破壞事件及洩密違規 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │   預防 195,900元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   96,300元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)專案維護 329,080元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列171,680元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   520300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  端正政風         │      14,687,812│      22,346,919│    -7,659,107│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   政風查處        │      14,687,812│      22,346,919│    -7,659,107│1.本科目係由 上次 預算「政風查
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 處」科目及「專案查處」科目合
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 併改設。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 14,687,812元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 13,314,792元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 741,420 元 ,旅運費 191,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失440,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費13,314,792元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,034,896元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)政風工作協調會22,800元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 90,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)政風資料發掘 100,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列167,761元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)政風案件查處 612,160元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列698,930元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)處理檢舉事項 273,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列118,720元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)專案查處 365,060元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列548,200元。     
      │    │  │  │   520400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  貪瀆預防         │      13,057,925│      14,441,450│    -1,383,525│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   貪瀆預防及法令宣導   │      13,057,925│      14,441,450│    -1,383,525│1.本科目係由 上次 預算「貪瀆預
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 防」科目及「政風法令宣導」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 13,057,925元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費8,446,320元,業 務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,598,105元,旅運費13,500元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 8,310,720元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,766,860元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)政風督導小組及工 作 考 核
      │    │  │  │                              │                │                │              │   107,380元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   84,070 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)政風座談會 93,775元,較 上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列335,465元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)防弊措施99,600元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 14,700元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)公職人員財產申報2,958,090
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較 上次 增列 2,838,750
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)政風模範表揚 101,000元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,140元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)政風法令宣導 1,387,360元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,040元。  
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  建築及設備        │       3,890,000│       2,029,800│     1,860,200│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │       2,427,000│         559,000│     1,868,000│本年度編列汰換公務車三輛。  
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,463,000│       1,470,800│        -7,800│本年度編列汰換錄放影機31,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │, 汰換隱藏式攝錄影機57,500元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │汰換鑽孔機 42,000元,汰換個人電
      │    │  │  │                              │                │                │              │腦520,000元,週邊設備及電腦零組
      │    │  │  │                              │                │                │              │件 220,000元 ,網 路及通 訊設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │65,000元 ,汰換伺服器500,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │電腦圖書費 27,500元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │   524100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         150,000│         150,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    524101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         150,000│         150,000│              │編列第一預備金如列數, 依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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