臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0236                        │                │                │              │
    2 │ 11 │  │  │法規委員會          │      58,909,075│      72,610,346│   -13,701,271│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      15,915,283│      22,711,624│    -6,796,341│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      15,915,283│      22,711,624│    -6,796,341│1.本科目預算數15,915,283元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,957,806元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,028,677 元,旅運費 928,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費12,885,806元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列5,508,090 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務2,963,117 元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列1,233,176 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務46,410元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列6,840 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務19,950元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列48,235元。       
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  法規業務         │      33,574,402│      39,333,616│    -5,759,214│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   法規整編及法令研究   │      33,574,402│      39,333,616│    -5,759,214│1.本年度預算數33,574,402元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費25,945,691元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,831,711 元,旅運費1,797,00
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 0 元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費24,407,691元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列6,658,854 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)法規整編及法令研究9,166,71
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1元,較上次增列849,640元。
      │    │  │  │   520300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  國家賠償業務       │       2,838,633│       3,126,230│      -287,597│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   賠償審議        │       2,838,633│       3,126,230│      -287,597│1.本年度預算數2,838,633 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費1,836,000 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 978,333 元,旅運費24,300元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上年度之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人事費1,836,000 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列450,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)業務費978,333 元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │  列174,553 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)旅運費24,300元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │  12,150元。        
      │    │  │  │   520400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  消保業務         │       5,694,632│       6,208,876│      -514,244│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   消保爭議業務      │       5,694,632│       6,208,876│      -514,244│1.本年度預算數5,694,632 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費5,043,312 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 651,320 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費4,455,312 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列88,824元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)消保爭議業務1,239,320 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列425,420 元。  
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  建築及設備        │         776,125│       1,120,000│      -343,875│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │          50,000│                │        50,000│編列錄音設備50,000元。    
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         726,125│       1,120,000│      -393,875│1.資訊設備費569,000 元,編列明
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)汰換電腦360,000 元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)電腦週邊設備及零組件164,00
      │    │  │  │                              │                │                │              │  0 元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)網路及通訊設備45,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.其他157,125 元,編列明細如下
      │    │  │  │                              │                │                │              │ :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)業務用參考圖書144,000 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)照像機13,125元。     
      │    │  │  │   524100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  第一預備金        │         110,000│         110,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    524101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         110,000│         110,000│              │編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────