臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0236 │ │ │ │
2 │ 11 │ │ │法規委員會 │ 58,909,075│ 72,610,346│ -13,701,271│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 15,915,283│ 22,711,624│ -6,796,341│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 15,915,283│ 22,711,624│ -6,796,341│1.本科目預算數15,915,283元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,957,806元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,028,677 元,旅運費 928,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費12,885,806元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,508,090 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務2,963,117 元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,233,176 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務46,410元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列6,840 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務19,950元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列48,235元。
│ │ │ │ 520200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 法規業務 │ 33,574,402│ 39,333,616│ -5,759,214│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 法規整編及法令研究 │ 33,574,402│ 39,333,616│ -5,759,214│1.本年度預算數33,574,402元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費25,945,691元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,831,711 元,旅運費1,797,00
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費24,407,691元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,658,854 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)法規整編及法令研究9,166,71
│ │ │ │ │ │ │ │ 1元,較上次增列849,640元。
│ │ │ │ 520300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 國家賠償業務 │ 2,838,633│ 3,126,230│ -287,597│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 賠償審議 │ 2,838,633│ 3,126,230│ -287,597│1.本年度預算數2,838,633 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費1,836,000 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 978,333 元,旅運費24,300元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人事費1,836,000 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列450,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)業務費978,333 元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列174,553 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)旅運費24,300元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,150元。
│ │ │ │ 520400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 消保業務 │ 5,694,632│ 6,208,876│ -514,244│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 消保爭議業務 │ 5,694,632│ 6,208,876│ -514,244│1.本年度預算數5,694,632 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,043,312 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 651,320 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費4,455,312 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列88,824元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)消保爭議業務1,239,320 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列425,420 元。
│ │ │ │ 527100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 建築及設備 │ 776,125│ 1,120,000│ -343,875│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ 50,000│ │ 50,000│編列錄音設備50,000元。
│ │ │ │ 527104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 726,125│ 1,120,000│ -393,875│1.資訊設備費569,000 元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)汰換電腦360,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)電腦週邊設備及零組件164,00
│ │ │ │ │ │ │ │ 0 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)網路及通訊設備45,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.其他157,125 元,編列明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │ :
│ │ │ │ │ │ │ │(1)業務用參考圖書144,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)照像機13,125元。
│ │ │ │ 524100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 第一預備金 │ 110,000│ 110,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 524101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 110,000│ 110,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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