臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0231                        │                │                │              │
    2 │ 10 │  │  │訴願審議委員會        │      52,860,867│      64,528,405│   -11,667,538│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      10,955,864│      16,170,845│    -5,214,981│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      10,955,864│      16,170,845│    -5,214,981│1.本年度預算數10,955,864元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,680,264元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,326,550元,旅運費 949,050
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之 內容與上 次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費 7,680,264較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 4,202,394元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え一般業務 3,189,300元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │  次減列 1,019,667元    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ會計 業務14,900元,較 上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 2,580元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ お人事 業務71,400元,較 上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  增列 9,660元       
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  訴願審議業務       │      41,257,813│      47,720,656│    -6,462,843│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   辦理人民訴願      │      41,257,813│      47,720,656│    -6,462,843│1.本科 目係由 上次「辦理人民訴
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 願」科目與「辦理復審工作」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數41,257,813元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費33,582,105元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,056,596元,旅運費619,112元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數 之內容與上次 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぇ人員維持費31,438,105元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 6,473,351元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ え辦理人民訴願 9,526,912元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次增列  718,368元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ぉ辦理復審工作 292,796元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列 707,860元。   
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         447,190│         566,904│      -119,714│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │         447,190│         566,904│      -119,714│編列電腦相關設備 322,000元,圖
      │    │  │  │                        │                │                │              │書 121,500元,錄音機 3,690元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數。         
      │    │  │  │   524100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  第一預備金        │         200,000│          70,000│       130,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    524101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         200,000│          70,000│       130,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                              │                │                │              │動支。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────