臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0216                        │                │                │              │
    2 │ 7  │  │  │人事處            │   1,458,719,183│   2,744,679,618│-1,285,960,435│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      28,972,173│      43,040,622│   -14,068,449│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      28,972,173│      43,040,622│   -14,068,449│1.本年度預算數28,972,173元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費23,074,656元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,622,117元,旅運費2,275,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 23,074,656元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列11,728,806。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務5,356,197元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,187,173元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務128,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列3,400元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務412,920元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列155,870元。     
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  組織及管理        │      14,244,804│      21,050,436│    -6,805,632│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   組織及管理       │      14,244,804│      21,050,436│    -6,805,632│1.本科目係由上次預算組織管理及
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事人員管理合併改設。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數14,244,804元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費11,180,224元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,820,880元,旅運費1,243,700
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,924,224元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,952,112元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)組織管理1,051,970元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列225,450元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)人事業務考核1,599,540元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列284,460元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事服務業務241,360元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列109,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)人事主管會報273,190元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列9,190元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)人事法規測驗 16,920元,與
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次同。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)人事行政研究137,600元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列18,600元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列人事服務簡訊1,261,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │   520300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  任免考試         │      18,076,856│      28,714,812│   -10,637,956│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    520301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   任免考試        │      18,076,856│      28,714,812│   -10,637,956│1.本科目係由上次預算任免遷調及
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 考試分發合併改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數18,076,856元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費11,289,516元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,787,340 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,289,516元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,793,736元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)任免遷調6,668,760元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列5,813,420元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)考試分發118,580元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列30,800元。     
      │    │  │  │   520400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  考核訓練         │      32,418,392│      35,032,094│    -2,613,702│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   考核訓練        │      32,418,392│      35,032,094│    -2,613,702│1.本科目係由上次預算考核獎懲與
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 訓練進修合併改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數32,418,392元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,461,552元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 17,535,240元,旅運費21,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失 2,400,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,793,612元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,082,456元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)考核獎懲3,448,800元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列373,884元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)天然災害業務558,450元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 13,200元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增性騷擾評議委員會  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   6,363,360元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓練管理204,310元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 20,960元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)知性活動925,120元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列301,880元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)國內進修9,364,740元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,682,370元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)語言進修2,760,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列708,000元。    
      │    │  │  │   520500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  健康檢查康樂活動業務   │      44,113,972│      40,854,426│     3,259,546│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   健康檢查與康樂活動   │      44,113,972│      40,854,426│     3,259,546│1.本年度預算數44,113,972元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,231,044元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 36,482,928元,補助及捐助  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 400,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,201,044元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,166,802元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 健康檢查與康樂活動   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   22,041,320元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   539,912元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)退休人員活動6,728,680元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列91,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)本府員工單項運動競賽  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   839,496 元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   325,996 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增本府員工運動會   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,303,432元。      
      │    │  │  │   520600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  人事資訊業務       │      15,583,980│      20,414,488│    -4,830,508│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   人事資料管理      │      15,583,980│      20,414,488│    -4,830,508│1.本年度算數15,583,980元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 8,153,980元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,430,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,987,980元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 4,246,200元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)人事資料管理7,596,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 584,308元。 
      │    │  │  │   660700                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  輔建及互助業務      │   1,299,122,006│   2,552,816,000│-1,253,693,994│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    660701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   住宅輔建及利息貼補差額 │   1,299,122,006│   2,552,816,000│-1,253,693,994│本科目係補助臺北市政府公教人員
      │    │  │  │                        │                │                │              │住宅輔建及福利互助委員會辦理「
      │    │  │  │                              │                │                │              │臺北市政府輔助公教人員購置住宅
      │    │  │  │                              │                │                │              │貸款基金」所需作業費用    
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,299,122,006 元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,253,693,994 元。      
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  建築及設備        │       5,735,000│       2,081,740│     3,653,260│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │       1,708,000│                │     1,708,000│編列小客車 1,069,000元,客貨兩
      │    │  │  │                        │                │                │              │用車639,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       4,027,000│       2,081,740│     1,945,260│編列電腦設備 3,997,000元,傳真
      │    │  │  │                        │                │                │              │機30,000元,共計如列數。   
      │    │  │  │   669100                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  非營業基金        │         152,000│         375,000│      -223,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    669101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公教人員購宅貸款基金  │         152,000│         375,000│      -223,000│編列補助臺北市政府輔助公教人員
      │    │  │  │                        │                │                │              │購置住宅貸款基金 152,000元,以
      │    │  │  │                              │                │                │              │購置電腦設備。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   524100                  │                │                │              │
      │    │10│  │  第一預備金        │         300,000│         300,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    524101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         300,000│         300,000│              │編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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