臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0216 │ │ │ │
2 │ 7 │ │ │人事處 │ 1,458,719,183│ 2,744,679,618│-1,285,960,435│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 28,972,173│ 43,040,622│ -14,068,449│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 28,972,173│ 43,040,622│ -14,068,449│1.本年度預算數28,972,173元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費23,074,656元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,622,117元,旅運費2,275,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 23,074,656元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列11,728,806。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務5,356,197元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,187,173元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務128,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列3,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務412,920元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列155,870元。
│ │ │ │ 520200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 組織及管理 │ 14,244,804│ 21,050,436│ -6,805,632│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 組織及管理 │ 14,244,804│ 21,050,436│ -6,805,632│1.本科目係由上次預算組織管理及
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事人員管理合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,244,804元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,180,224元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,820,880元,旅運費1,243,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,924,224元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,952,112元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)組織管理1,051,970元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列225,450元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務考核1,599,540元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列284,460元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事服務業務241,360元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列109,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事主管會報273,190元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列9,190元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)人事法規測驗 16,920元,與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)人事行政研究137,600元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列18,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列人事服務簡訊1,261,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 520300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 任免考試 │ 18,076,856│ 28,714,812│ -10,637,956│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 任免考試 │ 18,076,856│ 28,714,812│ -10,637,956│1.本科目係由上次預算任免遷調及
│ │ │ │ │ │ │ │ 考試分發合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,076,856元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,289,516元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,787,340 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,289,516元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,793,736元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)任免遷調6,668,760元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,813,420元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試分發118,580元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列30,800元。
│ │ │ │ 520400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 考核訓練 │ 32,418,392│ 35,032,094│ -2,613,702│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 考核訓練 │ 32,418,392│ 35,032,094│ -2,613,702│1.本科目係由上次預算考核獎懲與
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓練進修合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,418,392元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,461,552元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,535,240元,旅運費21,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 2,400,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,793,612元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,082,456元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)考核獎懲3,448,800元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列373,884元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)天然災害業務558,450元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 13,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增性騷擾評議委員會
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,363,360元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓練管理204,310元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 20,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)知性活動925,120元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列301,880元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)國內進修9,364,740元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,682,370元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)語言進修2,760,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列708,000元。
│ │ │ │ 520500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 健康檢查康樂活動業務 │ 44,113,972│ 40,854,426│ 3,259,546│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 健康檢查與康樂活動 │ 44,113,972│ 40,854,426│ 3,259,546│1.本年度預算數44,113,972元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,231,044元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,482,928元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 400,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,201,044元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,166,802元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 健康檢查與康樂活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,041,320元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 539,912元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)退休人員活動6,728,680元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列91,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)本府員工單項運動競賽
│ │ │ │ │ │ │ │ 839,496 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 325,996 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增本府員工運動會
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,303,432元。
│ │ │ │ 520600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 人事資訊業務 │ 15,583,980│ 20,414,488│ -4,830,508│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 人事資料管理 │ 15,583,980│ 20,414,488│ -4,830,508│1.本年度算數15,583,980元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,153,980元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,430,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,987,980元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 4,246,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事資料管理7,596,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 584,308元。
│ │ │ │ 660700 │ │ │ │
│ │7 │ │ 輔建及互助業務 │ 1,299,122,006│ 2,552,816,000│-1,253,693,994│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 住宅輔建及利息貼補差額 │ 1,299,122,006│ 2,552,816,000│-1,253,693,994│本科目係補助臺北市政府公教人員
│ │ │ │ │ │ │ │住宅輔建及福利互助委員會辦理「
│ │ │ │ │ │ │ │臺北市政府輔助公教人員購置住宅
│ │ │ │ │ │ │ │貸款基金」所需作業費用
│ │ │ │ │ │ │ │1,299,122,006 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │1,253,693,994 元。
│ │ │ │ 527100 │ │ │ │
│ │8 │ │ 建築及設備 │ 5,735,000│ 2,081,740│ 3,653,260│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ 1,708,000│ │ 1,708,000│編列小客車 1,069,000元,客貨兩
│ │ │ │ │ │ │ │用車639,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 527104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 4,027,000│ 2,081,740│ 1,945,260│編列電腦設備 3,997,000元,傳真
│ │ │ │ │ │ │ │機30,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 669100 │ │ │ │
│ │9 │ │ 非營業基金 │ 152,000│ 375,000│ -223,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 669101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公教人員購宅貸款基金 │ 152,000│ 375,000│ -223,000│編列補助臺北市政府輔助公教人員
│ │ │ │ │ │ │ │購置住宅貸款基金 152,000元,以
│ │ │ │ │ │ │ │購置電腦設備。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 524100 │ │ │ │
│ │10│ │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 524101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 300,000│ 300,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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