臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0206                        │                │                │              │
    2 │ 3  │  │  │主計處            │     153,260,545│     223,184,246│   -69,923,701│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      46,961,473│      69,777,697│   -22,816,224│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      46,961,473│      69,777,697│   -22,816,224│1.本年度預算數46,961,473元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費35,202,132元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,489,425元,旅運費4,269,916
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 35,202,132元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 15,343,632元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務9,754,963元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,838,204元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務206,130元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列149,530元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務1,664,048元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,314,838元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務134,200元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列170,020元。     
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  歲計會計業務       │      49,881,334│      63,584,114│   -13,702,780│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   總預算核編及督導執行  │      22,180,083│      24,801,843│    -2,621,760│1.本科 目 上 次 法 定 預 算數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 24,761,843元,連同由「總會計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 事務處理及總決算核編」科目移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入印製歲出保留款統計表40,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,共計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數22,180,083元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費18,254,220元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,917,763元,旅運費8,100元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 18,153,420元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列690,696元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)核編總預算2,699,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,229,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)督導執行總預算1,327,263元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列702,064元。 
      │    │  │  │    520202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   附屬單位預算核編及督導執│      14,626,906│      13,218,946│     1,407,960│1.本年度預算數14,626,906元,包
      │    │  │  │   行                    │                │                │              │ 括人事費13,058,382元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,564,474元,旅運費4,050元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,912,782元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列3,362,952元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)核編附屬單位預算及綜計 表
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,311,904元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,458,492元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)督 導 執 行 附 屬單位預算
      │    │  │  │                              │                │                │              │   402,220元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   496,500元。       
      │    │  │  │    520203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   總會計事務處理及總決算核│      13,074,345│      25,563,325│   -12,488,980│1.本科目係由上次預算「總會計事
      │    │  │  │   編                    │                │                │              │ 務處理及總決算核編」科目及「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 附屬單位會計處理及決算核編」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本 科 目 上 次 法 定 預算數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 25,603,325元,除移出印製歲出
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 保留款統計表40,000元,列入「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 總預算核編及督導執行」科目項
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 下外,淨計如列數。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數13,074,345元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,916,688元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,109,057 元,旅運費48,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,532,688元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,561,400元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)總會計事務處理1,322,137元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列2,463,350元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)總決算核編1,219,520元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,464,230元。  
      │    │  │  │   520300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  統計業務         │      53,974,613│      84,883,185│   -30,908,572│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公務統計        │      14,423,320│      22,316,213│    -7,892,893│1.本年度預算數14,423,320元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 11,820,192 元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 2,570,728元,旅運費32,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,820,192元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │    較上次減列3,961,116元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)推行公務統計及編審 統計資
      │    │  │  │                              │                │                │              │   料2,603,128元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,931,777元。      
      │    │  │  │    520302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   經濟統計        │      39,551,293│      62,566,972│   -23,015,679│1.本年度預算數39,551,293元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費26,750,688元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,707,505元,旅運費93,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 26,750,688元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 15,372,318元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)經濟活動調 查 與 統計分析
      │    │  │  │                              │                │                │              │   12,800,605 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,643,361元。      
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │       1,843,125│       4,039,250│    -2,196,125│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │       1,069,000│         951,000│       118,000│編列汰換首長座車乙輛 1,069,000
      │    │  │  │                        │                │                │              │元如列數。          
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         774,125│       1,888,250│    -1,114,125│編列電 腦 週 邊 設 備 及零組件
      │    │  │  │                        │                │                │              │306,000元,電腦圖書費 24,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,汰換首長沙發組40,000元,傳真
      │    │  │  │                              │                │                │              │機一臺30,000元,空氣清淨機三臺
      │    │  │  │                              │                │                │              │40,500元,掃描器一臺80,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │單槍投影機一臺 240,000元及電子
      │    │  │  │                              │                │                │              │式單眼相機一臺13,125元,共計如
      │    │  │  │                              │                │                │              │列數。            
      │    │  │  │    527102                │                │                │              │
      │    │  │3 │   營建工程        │                │       1,200,000│    -1,200,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │   524100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  第一預備金        │         600,000│         900,000│      -300,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    524101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         600,000│         900,000│      -300,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────