臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0206 │ │ │ │
2 │ 3 │ │ │主計處 │ 153,260,545│ 223,184,246│ -69,923,701│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 46,961,473│ 69,777,697│ -22,816,224│
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│ │ │ │ 520101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 46,961,473│ 69,777,697│ -22,816,224│1.本年度預算數46,961,473元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費35,202,132元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,489,425元,旅運費4,269,916
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 35,202,132元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 15,343,632元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務9,754,963元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,838,204元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務206,130元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列149,530元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務1,664,048元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,314,838元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務134,200元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列170,020元。
│ │ │ │ 520200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 歲計會計業務 │ 49,881,334│ 63,584,114│ -13,702,780│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 總預算核編及督導執行 │ 22,180,083│ 24,801,843│ -2,621,760│1.本科 目 上 次 法 定 預 算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,761,843元,連同由「總會計
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務處理及總決算核編」科目移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入印製歲出保留款統計表40,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,180,083元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費18,254,220元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,917,763元,旅運費8,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 18,153,420元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列690,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)核編總預算2,699,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,229,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導執行總預算1,327,263元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列702,064元。
│ │ │ │ 520202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 附屬單位預算核編及督導執│ 14,626,906│ 13,218,946│ 1,407,960│1.本年度預算數14,626,906元,包
│ │ │ │ 行 │ │ │ │ 括人事費13,058,382元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,564,474元,旅運費4,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 12,912,782元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列3,362,952元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)核編附屬單位預算及綜計 表
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,311,904元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,458,492元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)督 導 執 行 附 屬單位預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 402,220元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 496,500元。
│ │ │ │ 520203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 總會計事務處理及總決算核│ 13,074,345│ 25,563,325│ -12,488,980│1.本科目係由上次預算「總會計事
│ │ │ │ 編 │ │ │ │ 務處理及總決算核編」科目及「
│ │ │ │ │ │ │ │ 附屬單位會計處理及決算核編」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本 科 目 上 次 法 定 預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,603,325元,除移出印製歲出
│ │ │ │ │ │ │ │ 保留款統計表40,000元,列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 總預算核編及督導執行」科目項
│ │ │ │ │ │ │ │ 下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數13,074,345元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,916,688元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,109,057 元,旅運費48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,532,688元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,561,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)總會計事務處理1,322,137元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列2,463,350元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)總決算核編1,219,520元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,464,230元。
│ │ │ │ 520300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 統計業務 │ 53,974,613│ 84,883,185│ -30,908,572│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公務統計 │ 14,423,320│ 22,316,213│ -7,892,893│1.本年度預算數14,423,320元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 11,820,192 元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,570,728元,旅運費32,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,820,192元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,961,116元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行公務統計及編審 統計資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料2,603,128元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,931,777元。
│ │ │ │ 520302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 經濟統計 │ 39,551,293│ 62,566,972│ -23,015,679│1.本年度預算數39,551,293元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,750,688元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,707,505元,旅運費93,100元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,750,688元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 15,372,318元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)經濟活動調 查 與 統計分析
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,800,605 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,643,361元。
│ │ │ │ 527100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 1,843,125│ 4,039,250│ -2,196,125│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ 1,069,000│ 951,000│ 118,000│編列汰換首長座車乙輛 1,069,000
│ │ │ │ │ │ │ │元如列數。
│ │ │ │ 527104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 774,125│ 1,888,250│ -1,114,125│編列電 腦 週 邊 設 備 及零組件
│ │ │ │ │ │ │ │306,000元,電腦圖書費 24,500元
│ │ │ │ │ │ │ │,汰換首長沙發組40,000元,傳真
│ │ │ │ │ │ │ │機一臺30,000元,空氣清淨機三臺
│ │ │ │ │ │ │ │40,500元,掃描器一臺80,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │單槍投影機一臺 240,000元及電子
│ │ │ │ │ │ │ │式單眼相機一臺13,125元,共計如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 527102 │ │ │ │
│ │ │3 │ 營建工程 │ │ 1,200,000│ -1,200,000│本科目上次預算數係一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 524100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 第一預備金 │ 600,000│ 900,000│ -300,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 524101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 600,000│ 900,000│ -300,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
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