主計處九十年度施政及預算重點說明
主計業務包括歲計、會計及統計三部分,透過資訊管理,達成「妥適分配有
限資源,協助推動市政建設」之目標。歲計工作以預算編製及決算編造為主;會
計工作在求財務管理功能之發揮;統計工作以蒐集政府施政相關之資料,加以分
析,提供決策之參據;資訊管理,則在積極推動台北市政府成為具效能且便民的
電子化政府。
主計處編制138人,資訊中心40人,連同配屬本府各機關主計機構員額1,055
人,合共1,233人。
一、近年來施政績效
(一)提早完成八十八年下半年及八十九年度臺北市地方總預算案暨附屬單位預
算及綜計表之彙編,並革新預算書表、簡併用途別科目,送請市議會審議
通過,協助推展市政建設。
(二)依限完成八十八年度臺北市地方總決算暨附屬單位決算及綜計表之編造,
送請審計部臺北市審計處審核,期能解除各機關財務責任。
(三)九二一大地震有關防救復建經費需款孔急,為共體時艱,於八十八年十月
二十八日訂頒「臺北市政府八十八年下半年及八十九年度預算執行節約措
施」,分行各機關依照辦理。
(四)為因應文化局新成立、九二一震災搶救復建及各機關政事需要,依預算法
規定提出八十八年下半年及八十九年度追加(減)預算案,送請市議會審議
通過。
(五)創編「市政統計週報」,將大眾關心之市政議題加以統計分析出刊並上網
;另編成「臺北市八十七年施政指標」,提供本府各機關首長作為事前制
定政策及事後成效檢討之參據。
(六)辦理本市家庭收支及物價等民間經濟活動調查,並按期編印調查報告,供
作制定社會福利政策或為觀測物價水準,調節物資供應及衡量貨幣購買力
之用。
(七)成立 Y2K通報應變中心,即時掌握各項市政業務因應訊息,安渡公元二千
年資訊年序危機。
(八)推動網路新都各項計畫,實施市民免費三小時上網訓練,建置鄰里社區網
站,免費供應市民終身電子信箱,以提供市民方便之生活資訊及資訊交流
基礎環境。
二、九十年度施政重點及預期績效
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│項 目 │ 施 政 重 點│ 預 期 績 效 │
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│(一)歲計│1.審慎籌編九十一年度本市地│1.革新預算編審作業,落實零│
│ 業務│ 方總預算案暨附屬單位預算│ 基預算精神,妥適分配有限│
│ │ 及綜計表。 │ 資源,提升施政績效 │
│ │2.編造八十八年下半年及八十│2.除陳示政府財務狀況,並供│
│ │ 九年度本市地方總決算暨附│ 嗣後年度編製預算及精進政│
│ │ 屬單位決算暨綜計表。 │ 務管理之參考。 │
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│(二)會計│1.強化預決算系統功能,並轉│1.建立財務資訊系統,提升工│
│ 業務│ 換會計系統環境。 │ 作效率。 │
│ │2.加強預算執行績效管考,嚴│2.健全會計業務,發揮會計輔│
│ │ 格審核各機關會計報告。 │ 助管理功能。 │
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│(三)統計│1.續辦台北市統計資訊服務網│1.聯結本府各機關統計資訊,│
│ 業務│ 之建置及建立國際都市評比│ 提升服務品質並提升國際競│
│ │ 統計指標。 │ 爭力。 │
│ │2.配合中央辦理臺閩地區戶口│2.作為政府部門釐定各項政策│
│ │ 及住宅普查、農林漁牧業普│ 之參考。 │
│ │ 查,有關台北市調查工作。│ │
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│(四)資訊│1.積極推動網路新都各項計畫│1.及早建構網路城市新世紀。│
│ 業務│ 。 │2. 提升本府服務效能。 │
│ │2.加強推動政府作業電子化、│ │
│ │ 網路化。 │ │
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三、九十年度預算編列情形
單位:新台幣萬元
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│ │九十年度預算案│ 上次預算數 │上次預算還原 │與上次預算還原一│
│ 項 目 │ (1) │ │一年數 (2) │年數比較(1)-(2) │
│ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼────┬───┤
│ │ 金額 │ % │ 金額 │ % │ 金額 │ % │ 金額 │ % │
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│ │ │ │ │ │ │ │註1 │ │
│(一)主計處 │15,326│100.00│22,318│100.00│14,879│100.00│ 447 │ 3.00│
│ 1.經常門│15,142│ 98.80│21,914│ 98.19│14,610│ 98.19│ 532 │ 3.64│
│ 2.資本門│ 184│ 1.20│ 404│ 1.81│ 269│ 1.81│ -85 │-31.60│
│ │ │ │ │ │ │ │註2 │ │
│(二)資訊中心│19,023│100.00│36,931│100.00│24,621│100.00│-5,598 │-22.74│
│ 1.經常門│18,135│ 95.33│35,335│ 95.68│23,557│ 95.68│-5,422 │-23.02│
│ 2.資本門│ 888│ 4.67│ 1,596│ 4.32│ 1,064│ 4.32│ -176 │-16.54│
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註:1.主計處九十年度預算案增列 447萬元,如扣除因配合組織編制員額修正
致增列10人人事費及相關經費536萬元,則減少89萬元,負成長0.60%。
2.資訊中心九十年度預算案減列 5,598萬元,主要係減列部分網路新都計
畫經費 1億2,060萬元(按部分網路新都計畫已於八十九年完成,致九十
年度僅編列原有計畫後續推動經費2,940萬元)、新增市政資訊網路安全
防護等 1,642萬元及增列本府共同性資訊系統規劃、開發推動計畫費用
2,100萬元所致。
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