臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 0201                        │                │                │              │
    2 │ 1  │  │  │秘書處            │     305,398,779│     485,877,399│  -180,478,620│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   520100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     178,061,640│     310,810,638│  -132,748,998│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     178,061,640│     310,810,638│  -132,748,998│1.本科目上次法定預算數    
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 144,773,677 元,除移出人事費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  702,588元列入「公共關係」項
      │    │  │  │                              │                │                │              │  下外, 另由「公共關係」移入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 人事費 1,266,228元、「庶務管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理」移入全數經費46,149,810元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「車輛管理」移入經費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │  29,451,681 元,「文書處理」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 全數經費27,727,714元,「檔案
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理」全數經費13,626,613元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「處理機要」全數經費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 25,359,450元,「市政公報」全
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數經費16,564,743元、「行政視
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 察」全數經費 6,593,310元,移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入移出數互抵後,淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 178,061,640元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 115,209,102元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費49,094,638元,旅運費  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,757,900元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 115,204,302元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列51,619,488元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 一般業務42,223,004元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列76,884,007元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 文書業務2,510,123元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,480,661 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 機要業務16,515,621元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,204,457元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 視察業務 238,530元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列23,640元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6) 會計業務 127,860元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列25,180元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7) 人事業務 1,129,520元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 547,140元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8) 政風業務 112,680元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列58,705元。    
      │    │  │  │   520200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  市政綜理業務       │      54,286,233│      79,991,994│   -25,705,761│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   市政綜理        │      54,286,233│      79,991,994│   -25,705,761│1.本年度預算數54,286,233元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費42,877,473元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,408,760元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費42,877,473元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列20,001,381元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 綜理市政工作11,408,760元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列 5,704,380元。
      │    │  │  │   523400                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  公共關係業務       │      39,462,038│      48,072,538│    -8,610,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    523401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共關係        │      39,462,038│      48,072,538│    -8,610,500│1.本科目係由上次預算「接待業務
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」、「姊妹城活動」、「國際事
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務及公共聯繫」合併改設,及移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 出人事費 1,266,228元,列入「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 行政管理」,由「行政管理」移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入人事費 702,588元,移出移入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 數互抵後,淨計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數39,462,038元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費11,637,666元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 20,909,572元,旅運費    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,564,800 元,補助及捐助  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 350,000 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算之內容與上次之比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費11,187,666元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 3,621.714元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 接待業務 8,129,096元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 2,994,148元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 姊妹城活動11,963,628元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列91,186元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 國際事務及公共聯繫   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   8,181,648 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,085,824元。      
      │    │  │  │   520600                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  聯合服務         │      14,089,649│      19,458,893│    -5,369,244│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    520601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   為民服務        │      14,089,649│      19,458,893│    -5,369,244│1.本年度預算數14,089,649元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費10,455,209元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,580,440 元,旅運費54,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 9,509,609元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 4,028,724元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 推動為民服務工作    
      │    │  │  │                              │                │                │              │   4,580,040 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,340,520元。     
      │    │  │  │   520700                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  動員計畫業務       │       4,727,084│       6,769,736│    -2,042,652│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    520701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   全民防衛動員準備業務  │       4,727,084│       6,769,736│    -2,042,652│1.本年度預算數 4,727,084元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 4,258,284元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 428,300 元,旅運費40,500元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1) 人員維持費 4,258,284元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 1,929,642元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 推動全民防衛動員準備工作
      │    │  │  │                              │                │                │              │   468,800 元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   113,010 元。      
      │    │  │  │   527100                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  建築及設備        │       9,772,135│      11,323,600│    -1,551,465│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    527102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,799,035│         638,600│     2,160,435│營建工程 2,799,035元,編列明細
      │    │  │  │                        │                │                │              │如下︰            
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1) 信義路單身宿舍整修工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   514,920 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 西園路單身宿舍整修工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   677,980 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3) 八德路檔案室整修工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,248,835 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4) 陽明山檔案室設備拆移安裝
      │    │  │  │                              │                │                │              │   工程357,300 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    527103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       3,430,000│       7,433,000│    -4,003,000│編列參事、顧問、參議、技監用車
      │    │  │  │                        │                │                │              │3,395,000 元,重型機車35,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │    527104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       3,543,100│       3,252,000│       291,100│編列資訊設備費 1,548,000,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │雜項設備 1,995,100元。    
      │    │  │  │   524100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  第一預備金        │       5,000,000│       9,450,000│    -4,450,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    524101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       5,000,000│       9,450,000│    -4,450,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
      │    │  │  │                        │                │                │              │動支。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────