臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 0201 │ │ │ │
2 │ 1 │ │ │秘書處 │ 305,398,779│ 485,877,399│ -180,478,620│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 178,061,640│ 310,810,638│ -132,748,998│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 178,061,640│ 310,810,638│ -132,748,998│1.本科目上次法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 144,773,677 元,除移出人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 702,588元列入「公共關係」項
│ │ │ │ │ │ │ │ 下外, 另由「公共關係」移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,266,228元、「庶務管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理」移入全數經費46,149,810元
│ │ │ │ │ │ │ │ 「車輛管理」移入經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,451,681 元,「文書處理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 全數經費27,727,714元,「檔案
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」全數經費13,626,613元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 「處理機要」全數經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,359,450元,「市政公報」全
│ │ │ │ │ │ │ │ 數經費16,564,743元、「行政視
│ │ │ │ │ │ │ │ 察」全數經費 6,593,310元,移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入移出數互抵後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 178,061,640元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 115,209,102元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費49,094,638元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,757,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 115,204,302元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列51,619,488元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 一般業務42,223,004元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列76,884,007元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 文書業務2,510,123元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,480,661 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 機要業務16,515,621元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,204,457元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 視察業務 238,530元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列23,640元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6) 會計業務 127,860元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列25,180元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 人事業務 1,129,520元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 547,140元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8) 政風業務 112,680元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列58,705元。
│ │ │ │ 520200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 市政綜理業務 │ 54,286,233│ 79,991,994│ -25,705,761│
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│ │ │ │ 520201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 市政綜理 │ 54,286,233│ 79,991,994│ -25,705,761│1.本年度預算數54,286,233元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費42,877,473元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,408,760元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費42,877,473元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列20,001,381元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 綜理市政工作11,408,760元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 5,704,380元。
│ │ │ │ 523400 │ │ │ │
│ │3 │ │ 公共關係業務 │ 39,462,038│ 48,072,538│ -8,610,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 523401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共關係 │ 39,462,038│ 48,072,538│ -8,610,500│1.本科目係由上次預算「接待業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 」、「姊妹城活動」、「國際事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務及公共聯繫」合併改設,及移
│ │ │ │ │ │ │ │ 出人事費 1,266,228元,列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」,由「行政管理」移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費 702,588元,移出移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,462,038元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,637,666元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,909,572元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,564,800 元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 350,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容與上次之比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費11,187,666元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 3,621.714元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 接待業務 8,129,096元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 2,994,148元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 姊妹城活動11,963,628元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列91,186元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 國際事務及公共聯繫
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,181,648 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,085,824元。
│ │ │ │ 520600 │ │ │ │
│ │4 │ │ 聯合服務 │ 14,089,649│ 19,458,893│ -5,369,244│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 為民服務 │ 14,089,649│ 19,458,893│ -5,369,244│1.本年度預算數14,089,649元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,455,209元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,580,440 元,旅運費54,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 9,509,609元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 4,028,724元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 推動為民服務工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,580,040 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,340,520元。
│ │ │ │ 520700 │ │ │ │
│ │5 │ │ 動員計畫業務 │ 4,727,084│ 6,769,736│ -2,042,652│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 520701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 全民防衛動員準備業務 │ 4,727,084│ 6,769,736│ -2,042,652│1.本年度預算數 4,727,084元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 4,258,284元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 428,300 元,旅運費40,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 人員維持費 4,258,284元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 1,929,642元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 推動全民防衛動員準備工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 468,800 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 113,010 元。
│ │ │ │ 527100 │ │ │ │
│ │6 │ │ 建築及設備 │ 9,772,135│ 11,323,600│ -1,551,465│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,799,035│ 638,600│ 2,160,435│營建工程 2,799,035元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │(1) 信義路單身宿舍整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 514,920 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 西園路單身宿舍整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 677,980 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 八德路檔案室整修工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,248,835 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4) 陽明山檔案室設備拆移安裝
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程357,300 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 3,430,000│ 7,433,000│ -4,003,000│編列參事、顧問、參議、技監用車
│ │ │ │ │ │ │ │3,395,000 元,重型機車35,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 527104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 3,543,100│ 3,252,000│ 291,100│編列資訊設備費 1,548,000,其他
│ │ │ │ │ │ │ │雜項設備 1,995,100元。
│ │ │ │ 524100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 第一預備金 │ 5,000,000│ 9,450,000│ -4,450,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 524101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 5,000,000│ 9,450,000│ -4,450,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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