臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │  3500                        │                │                │              │
    20│    │  │  │消防局主管              │   2,197,224,898│   3,139,526,066│  -942,301,168│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   3501                      │                │                │              │
      │ 1  │  │  │  消防局           │   2,197,224,898│   3,139,526,066│  -942,301,168│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   690100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     266,334,180│     401,395,035│  -135,060,855│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     266,334,180│     401,395,035│  -135,060,855│1.本科目係由上次預算行政管理科
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 目,財物管理科目及車輛電訊維
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 護科目改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 266,334,180元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 105,290,436元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務費 141,058,144元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 19,985,600元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費105,147,636元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列60,503,142元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 32,248,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 15,751,305元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)人事業務 7,233,307 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列341,851元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)會計業務164,890元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列114,935元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 79,020元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列51,086元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資訊管理業務 10,866,625元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列2,669,840元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)財物管理業務 50,927,276元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列26,784,127元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)車輛電訊維護業務59,666,66
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6元,較上次減列28,844,569元
      │    │  │  │   690200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  救災救護督導       │      37,256,690│      56,813,341│   -19,556,651│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   救災救護規劃督導    │      37,256,690│      56,813,341│   -19,556,651│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 61,013,341元,除移出員警年節
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 加菜金 3,000,000元及員工眷屬
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 傷病慰問金 1,200,000元,列入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 災害預防規劃與宣導科目項下外
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,淨計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數37,256,690元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費36,089,232元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,167,458元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費36,070,032元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列17,994,408元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)救災救護規劃督導1,186,65
      │    │  │  │                              │                │                │              │   8元,較上次減列1,562,243
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   690300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  安全管理業務       │      15,644,971│      24,453,594│    -8,808,623│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   安全檢查處理      │      15,644,971│      24,453,594│    -8,808,623│1.本年度預算數15,644,971元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費13,104,384元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,480,587 元,獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 60,000元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費 13,089,984元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,840,588元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)消防安全檢查 1,773,777元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 1,440,835元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (3)公共場所危險處理 533,310
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 438,801元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (4)危險物品管理 247,900元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列88,399元。  
      │    │  │  │   690400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  災害預防業務       │      26,175,032│      29,237,879│    -3,062,847│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   災害預防規劃與宣導   │      26,175,032│      29,237,879│    -3,062,847│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 25,037,879 元 ,連同由救災救
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 護規劃督導科目移入員警 年 節
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 加菜金 3,000,000元及員工眷屬
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 傷病慰問金 1,200,000元,共計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數26,175,032元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費 9,779,624元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 15,479,408元,旅運費 316,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,補助及捐助600,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (1)人員維持費9,711,624元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │    較上次減列3,426,996元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (2)天 然 災 害 預 防 規 劃
      │    │  │  │                              │                │                │              │    8,722,589元,較上次增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │    6,300,748元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  (3)災害預防宣導7,740,819元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列5,936,599元
      │    │  │  │   690500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  災害搶救業務       │     339,197,801│     544,499,091│  -205,301,290│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   災害搶救及救護工作   │     339,197,801│     544,499,091│  -205,301,290│1.本科目係由上次預算災害搶救工
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 作、緊急救護研究策劃及管理、
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助義勇消防大隊科目合併改設
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 339,197,801元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費 7,803,072元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 288,557,130元,補助及捐助
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 31,837,599 元,獎助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,000,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,745,472元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列5,369,946元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)災害搶救工作295,556,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列185,067,473元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)緊急救護工作4,058,180元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次增列84,530元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)補助義勇消防大隊31,837,59
      │    │  │  │                              │                │                │              │  9元,較上次減列14,948,401元
      │    │  │  │   690600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  火災調查業務       │      15,525,058│      10,175,521│     5,349,537│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   火災調查與鑑定     │      15,525,058│      10,175,521│     5,349,537│1.本年度預算數15,525,058元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費14,613,384元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 911,674元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 14,067,384元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列6,284,088元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)火災調查與鑑定 1,457,674
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列934,551元。
      │    │  │  │   690700                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  教育訓練業務       │      11,018,141│      19,497,578│    -8,479,437│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   訓練與輔導       │      11,018,141│      19,497,578│    -8,479,437│1.本年度預算數11,018,141元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,238,216元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,779,925元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,227,016元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,881,552元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)訓練與輔導4,791,125元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,597,885元。  
      │    │  │  │   690800                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  大隊救災救護業務     │   1,013,880,632│   1,481,267,258│  -467,386,626│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    690801                │                │                │              │
      │    │  │1 │   大隊救災救護工作    │   1,013,880,632│   1,481,267,258│  -467,386,626│1.本年度預算數 1,013,880,632元
      │    │  │  │                        │                │                │              │ ,包括人事費 1,008,530,352元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,業務費5,350,280元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費1,008,530,352元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列466,710,396元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)第一大隊救 災 救 護 工 作
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,335,120元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   690,800元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)第二大隊救災救護工作1,381
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,160元,較上次減列597,440元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)第三大隊救災救護工作2,634
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,000元,較上次增列612,010元
      │    │  │  │   697100                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  建築及設備        │     469,392,393│     567,986,769│   -98,594,376│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    697101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地購置        │      10,000,000│      56,627,000│   -46,627,000│編列價購長安市場用地款 10,000,
      │    │  │  │                        │                │                │              │000元。          
      │    │  │  │    697102                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營建工程        │     307,903,565│     168,240,547│   139,663,018│1.房屋興建工程290,000,000元,編
      │    │  │  │                        │                │                │              │列明細如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)復 興 分隊新建工程36,980,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   145元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)寶 橋分隊新建工程114,704,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   219元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)大 直 分隊重建工程18,700,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)民 權 分隊新建工程30,000,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)延 平 分隊新建工程17,712,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   496元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)舊莊分隊新建工程600,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)價購本市通化街及青島東 路
      │    │  │  │                              │                │                │              │  市有眷舍71,303,140元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.其他修建工程17,903,565元,編
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 列明細如下:        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)城中分隊整修工程5,785,443
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)松山分隊整修工程1,295,613
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)光明分隊整修工程1,225,440
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)明倫分隊整修工程3,022,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)訓練中心整修工程2,701,350
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)消防安全設 備 整 修 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,445,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)城中分隊機電設備整修工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  1,278,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)辦公大樓揚水幫浦改善工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  215,500元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)禮堂設備改善工程550,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)省水設備改善工程 289,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (11)救災救護指揮中心增設緊急
      │    │  │  │                              │                │                │              │    電源96,019元。    
      │    │  │  │    697103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │      90,869,000│     234,610,000│  -143,741,000│本科目編列救災指揮車 3,913,000
      │    │  │  │                        │                │                │              │元, 30公尺雲梯車 10,800,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │水庫消防車5,500,000元,水箱消防
      │    │  │  │                              │                │                │              │車35,100,000元,照明車1,600,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,客貨兩用車 2,556,000元,小型
      │    │  │  │                              │                │                │              │水箱消防車 14,400,000元,火災現
      │    │  │  │                              │                │                │              │場鑑識車3,000,000元,50公尺雲梯
      │    │  │  │                              │                │                │              │車14,000,000元,共計如列數。
      │    │  │  │    697104                │                │                │              │
      │    │  │4 │   其他設備        │      60,619,828│     108,509,222│   -47,889,394│其他設備編列 60,619,828元,編列
      │    │  │  │                        │                │                │              │明細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)分隊應勤設備6,695,195元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)救災救護指揮中心設備 126,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   040元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)火災調查科設備173,400元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)安全管理科設備416,500元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)災害預防科設備724,225元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)災害搶救科設備 33,871,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)資訊設備18,612,668元。
      │    │  │  │   694100                  │                │                │              │
      │    │10│  │  第一預備金        │       2,800,000│       4,200,000│    -1,400,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    694101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       2,800,000│       4,200,000│    -1,400,000│本年度編列本局主管第一預備金如
      │    │  │  │                        │                │                │              │列數,依法核實動支。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
                (回機關別預算提要表)