臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3500 │ │ │ │
20│ │ │ │消防局主管 │ 2,197,224,898│ 3,139,526,066│ -942,301,168│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 3501 │ │ │ │
│ 1 │ │ │ 消防局 │ 2,197,224,898│ 3,139,526,066│ -942,301,168│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 266,334,180│ 401,395,035│ -135,060,855│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 266,334,180│ 401,395,035│ -135,060,855│1.本科目係由上次預算行政管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目,財物管理科目及車輛電訊維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 266,334,180元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 105,290,436元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 141,058,144元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,985,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費105,147,636元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列60,503,142元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 32,248,760元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 15,751,305元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務 7,233,307 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列341,851元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務164,890元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列114,935元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 79,020元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列51,086元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務 10,866,625元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列2,669,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務 50,927,276元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列26,784,127元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛電訊維護業務59,666,66
│ │ │ │ │ │ │ │ 6元,較上次減列28,844,569元
│ │ │ │ 690200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 救災救護督導 │ 37,256,690│ 56,813,341│ -19,556,651│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 救災救護規劃督導 │ 37,256,690│ 56,813,341│ -19,556,651│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 61,013,341元,除移出員警年節
│ │ │ │ │ │ │ │ 加菜金 3,000,000元及員工眷屬
│ │ │ │ │ │ │ │ 傷病慰問金 1,200,000元,列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 災害預防規劃與宣導科目項下外
│ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,256,690元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費36,089,232元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,167,458元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,070,032元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列17,994,408元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護規劃督導1,186,65
│ │ │ │ │ │ │ │ 8元,較上次減列1,562,243
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 安全管理業務 │ 15,644,971│ 24,453,594│ -8,808,623│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 安全檢查處理 │ 15,644,971│ 24,453,594│ -8,808,623│1.本年度預算數15,644,971元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,104,384元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,480,587 元,獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,089,984元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,840,588元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防安全檢查 1,773,777元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 1,440,835元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共場所危險處理 533,310
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 438,801元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)危險物品管理 247,900元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列88,399元。
│ │ │ │ 690400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 災害預防業務 │ 26,175,032│ 29,237,879│ -3,062,847│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 災害預防規劃與宣導 │ 26,175,032│ 29,237,879│ -3,062,847│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,037,879 元 ,連同由救災救
│ │ │ │ │ │ │ │ 護規劃督導科目移入員警 年 節
│ │ │ │ │ │ │ │ 加菜金 3,000,000元及員工眷屬
│ │ │ │ │ │ │ │ 傷病慰問金 1,200,000元,共計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,175,032元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,779,624元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,479,408元,旅運費 316,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助600,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,711,624元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,426,996元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)天 然 災 害 預 防 規 劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,722,589元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,300,748元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)災害預防宣導7,740,819元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列5,936,599元
│ │ │ │ 690500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 災害搶救業務 │ 339,197,801│ 544,499,091│ -205,301,290│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 災害搶救及救護工作 │ 339,197,801│ 544,499,091│ -205,301,290│1.本科目係由上次預算災害搶救工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作、緊急救護研究策劃及管理、
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助義勇消防大隊科目合併改設
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 339,197,801元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費 7,803,072元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 288,557,130元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 31,837,599 元,獎助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,745,472元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,369,946元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作295,556,550元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列185,067,473元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)緊急救護工作4,058,180元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列84,530元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助義勇消防大隊31,837,59
│ │ │ │ │ │ │ │ 9元,較上次減列14,948,401元
│ │ │ │ 690600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 火災調查業務 │ 15,525,058│ 10,175,521│ 5,349,537│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 火災調查與鑑定 │ 15,525,058│ 10,175,521│ 5,349,537│1.本年度預算數15,525,058元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費14,613,384元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 911,674元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 14,067,384元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列6,284,088元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)火災調查與鑑定 1,457,674
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列934,551元。
│ │ │ │ 690700 │ │ │ │
│ │7 │ │ 教育訓練業務 │ 11,018,141│ 19,497,578│ -8,479,437│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 訓練與輔導 │ 11,018,141│ 19,497,578│ -8,479,437│1.本年度預算數11,018,141元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,238,216元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,779,925元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,227,016元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,881,552元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓練與輔導4,791,125元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,597,885元。
│ │ │ │ 690800 │ │ │ │
│ │8 │ │ 大隊救災救護業務 │ 1,013,880,632│ 1,481,267,258│ -467,386,626│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 690801 │ │ │ │
│ │ │1 │ 大隊救災救護工作 │ 1,013,880,632│ 1,481,267,258│ -467,386,626│1.本年度預算數 1,013,880,632元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費 1,008,530,352元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費5,350,280元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,008,530,352元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列466,710,396元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一大隊救 災 救 護 工 作
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,335,120元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 690,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二大隊救災救護工作1,381
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ,160元,較上次減列597,440元
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)第三大隊救災救護工作2,634
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上次增列612,010元
│ │ │ │ 697100 │ │ │ │
│ │9 │ │ 建築及設備 │ 469,392,393│ 567,986,769│ -98,594,376│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 697101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 土地購置 │ 10,000,000│ 56,627,000│ -46,627,000│編列價購長安市場用地款 10,000,
│ │ │ │ │ │ │ │000元。
│ │ │ │ 697102 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營建工程 │ 307,903,565│ 168,240,547│ 139,663,018│1.房屋興建工程290,000,000元,編
│ │ │ │ │ │ │ │列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)復 興 分隊新建工程36,980,
│ │ │ │ │ │ │ │ 145元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)寶 橋分隊新建工程114,704,
│ │ │ │ │ │ │ │ 219元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大 直 分隊重建工程18,700,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)民 權 分隊新建工程30,000,
│ │ │ │ │ │ │ │ 000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)延 平 分隊新建工程17,712,
│ │ │ │ │ │ │ │ 496元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)舊莊分隊新建工程600,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)價購本市通化街及青島東 路
│ │ │ │ │ │ │ │ 市有眷舍71,303,140元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.其他修建工程17,903,565元,編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)城中分隊整修工程5,785,443
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)松山分隊整修工程1,295,613
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)光明分隊整修工程1,225,440
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)明倫分隊整修工程3,022,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓練中心整修工程2,701,350
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)消防安全設 備 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,445,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)城中分隊機電設備整修工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,278,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦公大樓揚水幫浦改善工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 215,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)禮堂設備改善工程550,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)省水設備改善工程 289,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (11)救災救護指揮中心增設緊急
│ │ │ │ │ │ │ │ 電源96,019元。
│ │ │ │ 697103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 90,869,000│ 234,610,000│ -143,741,000│本科目編列救災指揮車 3,913,000
│ │ │ │ │ │ │ │元, 30公尺雲梯車 10,800,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │水庫消防車5,500,000元,水箱消防
│ │ │ │ │ │ │ │車35,100,000元,照明車1,600,000
│ │ │ │ │ │ │ │元,客貨兩用車 2,556,000元,小型
│ │ │ │ │ │ │ │水箱消防車 14,400,000元,火災現
│ │ │ │ │ │ │ │場鑑識車3,000,000元,50公尺雲梯
│ │ │ │ │ │ │ │車14,000,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 697104 │ │ │ │
│ │ │4 │ 其他設備 │ 60,619,828│ 108,509,222│ -47,889,394│其他設備編列 60,619,828元,編列
│ │ │ │ │ │ │ │明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)分隊應勤設備6,695,195元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護指揮中心設備 126,
│ │ │ │ │ │ │ │ 040元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)火災調查科設備173,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全管理科設備416,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)災害預防科設備724,225元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)災害搶救科設備 33,871,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)資訊設備18,612,668元。
│ │ │ │ 694100 │ │ │ │
│ │10│ │ 第一預備金 │ 2,800,000│ 4,200,000│ -1,400,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 694101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 2,800,000│ 4,200,000│ -1,400,000│本年度編列本局主管第一預備金如
│ │ │ │ │ │ │ │列數,依法核實動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
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(回機關別預算提要表)
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