臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │  3400                        │                │                │              │
    19│    │  │  │都市發展局主管            │     594,707,109│     445,144,717│   149,562,392│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   3401                      │                │                │              │
      │ 1  │  │  │  都市發展局          │     594,707,109│     445,144,717│   149,562,392│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   600100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      62,326,078│      94,204,663│   -31,878,585│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      62,326,078│      94,204,663│   -31,878,585│1.本年度預算數62,326,078元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費44,100,224元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,012,254元,旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,213,600元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費44,068,224元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列21,254,340元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務15,605,927 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列7,875,133元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務243,942元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列103,562元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務564,880元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列190,901 元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務53,366元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列11,623元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)研考業務1,789,739元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,466,272 元。  
      │    │  │  │   600200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  綜合規劃         │      27,338,975│      47,267,540│   -19,928,565│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市綜合規劃      │      27,338,975│      47,267,540│   -19,928,565│1.本年度預算數27,338,975 元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費15,537,516元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費11,521,661元,旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 279,798元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費15,163,116元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,996,236元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)綜合發展計畫業務7,597,353
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列6,115,186元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)都會建設協調與上位計畫 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   810,500元,較上次減列  
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,324,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)法令及資訊業務1,688,208元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列1,692,492元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)國際化業務2,079,798元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,800,651 元。 
      │    │  │  │   600300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  都市規劃         │      79,983,956│     113,683,994│   -33,700,038│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市計畫規劃      │      79,983,956│     113,683,994│   -33,700,038│1.本年度預算數79,983,956元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費30,875,420元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 49,108,536元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費30,755,420元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列13,035,738元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)綜合業務3,494,699元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列4,585,176 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)審核業務與法定程序說明會
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,833,084元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   916,272元 。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)服務業務4,380,953元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列13,882,652元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)規劃業務37,519,800元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,280,200元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   600400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  都市設計         │      41,024,643│      45,932,601│    -4,907,958│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市計畫設計      │      41,024,643│      45,932,601│    -4,907,958│1.本年度預算數41,024,643元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費16,238,452元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 24,486,191元,補助及捐助  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 300,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費13,776,452元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,327,983 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)綜合業務12,470,260元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列6,062,708元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)都市設計規劃業務7,327,276
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列3,513,638元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)都市設計審議與開發許可業
      │    │  │  │                              │                │                │              │   務6,294,100元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,070,050元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)都市景觀業務1,156,555元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列58,995元 。 
      │    │  │  │   600500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  都市開發         │      37,852,794│      61,639,697│   -23,786,903│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市更新        │      37,852,794│      61,639,697│   -23,786,903│1.本年度預算數37,852,794元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費23,072,970元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 13,779,824元,補助及捐助  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,000,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費22,070,970元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列3,760,230元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)都市更新規劃3,586,737元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列15,114,453元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)都市更新審議與開發   
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,736,192元,較上次減列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,046,975元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)都市更新地區公共環境改善
      │    │  │  │                              │                │                │              │   9,458,895元,較上次增列 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   134,755元。       
      │    │  │  │   600600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  都市勘測         │      50,169,463│      74,286,922│   -24,117,459│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    600601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市計畫勘測      │      50,169,463│      74,286,922│   -24,117,459│1.本科目係上年度預算「都市計畫
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 測量」科目及「都市計畫圖修測
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 」科目合併改設。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數50,169,463元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費38,316,084元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,804,779元,旅運費48,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費38,316,084元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列15,698,856元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)都市計畫測量7,483,715元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列1,935,407元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)都市計畫圖修測4,369,664元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列6,483,196元。
      │    │  │  │   607100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  建築及設備        │     195,331,200│       7,109,300│   188,221,900│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    607102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │     190,000,000│                │   190,000,000│1.本科目係本年度新增。   
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.編列地區環境改造工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 190,000,000元,共計如列數。
      │    │  │  │    607103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       1,748,000│       1,398,000│       350,000│編列車輛1,748,000元,共計如列
      │    │  │  │                        │                │                │              │數。             
      │    │  │  │    607104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       3,583,200│       5,711,300│    -2,128,100│編列伺服器750,000元,標尺二支
      │    │  │  │                        │                │                │              │25,000元,週邊設備等638,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,電子經緯儀500,000元,掌上型
      │    │  │  │                              │                │                │              │全球衛星定位儀44,000 元,網路
      │    │  │  │                              │                │                │              │及通訊設備170,000元,除濕機 
      │    │  │  │                              │                │                │              │15,200元,電腦設備1,360,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,碎紙機15,000元,投影機、螢 
      │    │  │  │                              │                │                │              │幕、幻燈機用腳架等40,000元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │電腦圖書26,000元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │  
      │    │  │  │                              │                │                │              │      
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │   604100                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  第一預備金        │         680,000│       1,020,000│      -340,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    604101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         680,000│       1,020,000│      -340,000│編列如列數,依法核定動支。
      │    │  │  │                              │                │                │              │      
      │    │  │  │   609100                  │                │                │              │
      │    │9 │  │  非營業基金        │     100,000,000│                │   100,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    609109                │                │                │              │
      │    │  │1 │   都市建設及更新基金   │     100,000,000│                │   100,000,000│1.本科目係本年度新增。   
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.編列都市更新基金投資   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 100,000,000元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │              
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
                (回機關別預算提要表)