臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3400 │ │ │ │
19│ │ │ │都市發展局主管 │ 594,707,109│ 445,144,717│ 149,562,392│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 3401 │ │ │ │
│ 1 │ │ │ 都市發展局 │ 594,707,109│ 445,144,717│ 149,562,392│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 62,326,078│ 94,204,663│ -31,878,585│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 62,326,078│ 94,204,663│ -31,878,585│1.本年度預算數62,326,078元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費44,100,224元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,012,254元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,213,600元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,068,224元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列21,254,340元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務15,605,927 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,875,133元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務243,942元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列103,562元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務564,880元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列190,901 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務53,366元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列11,623元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)研考業務1,789,739元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,466,272 元。
│ │ │ │ 600200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 綜合規劃 │ 27,338,975│ 47,267,540│ -19,928,565│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市綜合規劃 │ 27,338,975│ 47,267,540│ -19,928,565│1.本年度預算數27,338,975 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費15,537,516元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費11,521,661元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 279,798元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,163,116元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,996,236元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合發展計畫業務7,597,353
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列6,115,186元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)都會建設協調與上位計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 810,500元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,324,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)法令及資訊業務1,688,208元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列1,692,492元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際化業務2,079,798元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,800,651 元。
│ │ │ │ 600300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 都市規劃 │ 79,983,956│ 113,683,994│ -33,700,038│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市計畫規劃 │ 79,983,956│ 113,683,994│ -33,700,038│1.本年度預算數79,983,956元,包
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,875,420元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 49,108,536元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,755,420元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列13,035,738元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務3,494,699元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列4,585,176 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核業務與法定程序說明會
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,833,084元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 916,272元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)服務業務4,380,953元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列13,882,652元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃業務37,519,800元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,280,200元 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 都市設計 │ 41,024,643│ 45,932,601│ -4,907,958│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市計畫設計 │ 41,024,643│ 45,932,601│ -4,907,958│1.本年度預算數41,024,643元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費16,238,452元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,486,191元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,776,452元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,327,983 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務12,470,260元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列6,062,708元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市設計規劃業務7,327,276
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列3,513,638元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)都市設計審議與開發許可業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務6,294,100元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,070,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)都市景觀業務1,156,555元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列58,995元 。
│ │ │ │ 600500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 都市開發 │ 37,852,794│ 61,639,697│ -23,786,903│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市更新 │ 37,852,794│ 61,639,697│ -23,786,903│1.本年度預算數37,852,794元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費23,072,970元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,779,824元,補助及捐助
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,070,970元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,760,230元 。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)都市更新規劃3,586,737元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列15,114,453元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市更新審議與開發
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,736,192元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,046,975元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)都市更新地區公共環境改善
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,458,895元,較上次增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 134,755元。
│ │ │ │ 600600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 都市勘測 │ 50,169,463│ 74,286,922│ -24,117,459│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 600601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市計畫勘測 │ 50,169,463│ 74,286,922│ -24,117,459│1.本科目係上年度預算「都市計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 測量」科目及「都市計畫圖修測
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,169,463元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費38,316,084元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,804,779元,旅運費48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,316,084元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列15,698,856元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)都市計畫測量7,483,715元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列1,935,407元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市計畫圖修測4,369,664元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列6,483,196元。
│ │ │ │ 607100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 建築及設備 │ 195,331,200│ 7,109,300│ 188,221,900│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 607102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 190,000,000│ │ 190,000,000│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列地區環境改造工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 190,000,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 607103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 1,748,000│ 1,398,000│ 350,000│編列車輛1,748,000元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 607104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 3,583,200│ 5,711,300│ -2,128,100│編列伺服器750,000元,標尺二支
│ │ │ │ │ │ │ │25,000元,週邊設備等638,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,電子經緯儀500,000元,掌上型
│ │ │ │ │ │ │ │全球衛星定位儀44,000 元,網路
│ │ │ │ │ │ │ │及通訊設備170,000元,除濕機
│ │ │ │ │ │ │ │15,200元,電腦設備1,360,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,碎紙機15,000元,投影機、螢
│ │ │ │ │ │ │ │幕、幻燈機用腳架等40,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書26,000元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 604100 │ │ │ │
│ │8 │ │ 第一預備金 │ 680,000│ 1,020,000│ -340,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 604101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 680,000│ 1,020,000│ -340,000│編列如列數,依法核定動支。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 609100 │ │ │ │
│ │9 │ │ 非營業基金 │ 100,000,000│ │ 100,000,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 609109 │ │ │ │
│ │ │1 │ 都市建設及更新基金 │ 100,000,000│ │ 100,000,000│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列都市更新基金投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000,000元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
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(回機關別預算提要表)
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