臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2900 │ │ │ │
14│ │ │ │臺北自來水事業處主管 │ 59,152,294│ 48,669,668│ 10,482,626│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 2901 │ │ │ │
│ 1 │ │ │ 臺北自來水事業處 │ 59,152,294│ 48,669,668│ 10,482,626│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580200 │ │ │ │
│ │1 │ │ 社區管理 │ 795,000│ 1,192,500│ -397,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 社區維護 │ 795,000│ 1,192,500│ -397,500│1.本年度預算 795,000元,包括業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 795,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)接管社區管理費795,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列397,500元。
│ │ │ │ 580300 │ │ │ │
│ │2 │ │ 公園管理 │ 360,000│ 540,000│ -180,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 580301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園維護 │ 360,000│ 540,000│ -180,000│1.本年度預算數 360,000元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 360,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)地熱谷公園清潔費360,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列180,000元。
│ │ │ │ 587100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 56,865,886│ 45,239,997│ 11,625,889│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 587102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 56,865,886│ 45,239,997│ 11,625,889│1.本科目係由上次預算消防栓設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目及其他修建工程科目合併改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.設備及投資56,865,886元,編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 明細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)消防栓設施9,490,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)菁山里、公館里配水池管線
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 36,575,886 元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)平等里簡易自來水改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,800,000元。
│ │ │ │ 587700 │ │ │ │
│ │4 │ │ 公園綠化及風景區工程 │ 1,131,408│ 1,697,171│ -565,763│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 587701 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公園及綠化工程 │ 1,131,408│ 1,697,171│ -565,763│編列地熱谷公園維護工程
│ │ │ │ │ │ │ │1,131,408元,如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
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(回機關別預算提要表)
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