臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │  2900                        │                │                │              │
    14│    │  │  │臺北自來水事業處主管         │      59,152,294│      48,669,668│    10,482,626│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   2901                      │                │                │              │
      │ 1  │  │  │  臺北自來水事業處       │      59,152,294│      48,669,668│    10,482,626│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   580200                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  社區管理         │         795,000│       1,192,500│      -397,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   社區維護        │         795,000│       1,192,500│      -397,500│1.本年度預算 795,000元,包括業
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 務費 795,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)接管社區管理費795,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │  較上次減列397,500元。  
      │    │  │  │   580300                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  公園管理         │         360,000│         540,000│      -180,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    580301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園維護        │         360,000│         540,000│      -180,000│1.本年度預算數 360,000元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 業務費 360,000元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)地熱谷公園清潔費360,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  ,較上次減列180,000元。 
      │    │  │  │   587100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      56,865,886│      45,239,997│    11,625,889│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    587102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      56,865,886│      45,239,997│    11,625,889│1.本科目係由上次預算消防栓設施
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 科目及其他修建工程科目合併改
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 設。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.設備及投資56,865,886元,編列
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 明細如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)消防栓設施9,490,000元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)菁山里、公館里配水池管線
      │    │  │  │                              │                │                │              │   工程 36,575,886 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)平等里簡易自來水改善工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   10,800,000元。     
      │    │  │  │   587700                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  公園綠化及風景區工程   │       1,131,408│       1,697,171│      -565,763│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    587701                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公園及綠化工程     │       1,131,408│       1,697,171│      -565,763│編列地熱谷公園維護工程    
      │    │  │  │                        │                │                │              │1,131,408元,如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
                (回機關別預算提要表)