臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2800 │ │ │ │
13│ │ │ │國民住宅處主管 │ 523,208,968│ 1,220,126,707│ -696,917,739│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 2801 │ │ │ │
│ 1 │ │ │ 國民住宅處 │ 523,208,968│ 1,220,126,707│ -696,917,739│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 223,018,968│ 318,578,707│ -95,559,739│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 660101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 223,018,968│ 318,578,707│ -95,559,739│1.本科目係由上次預算行政管理科
│ │ │ │ │ │ │ │目及住宅管理維護科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 223,018,968元,
│ │ │ │ │ │ │ │包括人事費 202,732,304元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │費10,660,324元,旅運費5,949,10
│ │ │ │ │ │ │ │0元,補助及捐助3,677,240元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)人員維持費202,729,104元,較
│ │ │ │ │ │ │ │上次減列87,071,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)一般業務 15,955,605元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │次減列 11,423,364 元。包 括人
│ │ │ │ │ │ │ │事費減列4,800元,業務費減列7,5
│ │ │ │ │ │ │ │54,664元,旅運費減列 4,213,900
│ │ │ │ │ │ │ │元,補助及捐助增列 350,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)會計業務 222,590 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列170,245元,係業務費減列170
│ │ │ │ │ │ │ │,245元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)人事業務 535,998 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │減列152,308元,係減列業務費152
│ │ │ │ │ │ │ │,308元。
│ │ │ │ │ │ │ │(5)政風業務 75,439元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │列 57,062 元,包括人事費減列3,
│ │ │ │ │ │ │ │200元,業務費減列 53,862元。
│ │ │ │ │ │ │ │(6)住宅管理業務 3,500,232 元,
│ │ │ │ │ │ │ │較上次增列 3,314,940元,包括業
│ │ │ │ │ │ │ │務費減列12,300元,補助及捐助增
│ │ │ │ │ │ │ │列 3,327,240元。
│ │ │ │ 664100 │ │ │ │
│ │2 │ │ 第一預備金 │ 100,000│ 150,000│ -50,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 664101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 100,000│ 150,000│ -50,000│1.本年度預算數 100,000元,包括
│ │ │ │ │ │ │ │第一預備金 100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)預備金100,000元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │50,000元。
│ │ │ │ 667100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 90,000│ 101,398,000│ -101,308,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ │ 100,000,000│ -100,000,000│本科目上次預算數係一次性經費
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 667103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 1,398,000│ -1,398,000│本科目上次預算數係一次性經費
│ │ │ │ │ │ │ │經予核實減列。
│ │ │ │ 667104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 90,000│ │ 90,000│1.本年度預算數90,000元,包括其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備90,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)機械設備費 90,000元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │增列90,000元。
│ │ │ │ 669100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 非營業基金 │ 300,000,000│ 800,000,000│ -500,000,000│
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│ │ │ │ 669104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 國民住宅基金 │ 300,000,000│ 800,000,000│ -500,000,000│1.本年度預算數 300,000,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │包括投資 300,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
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(回機關別預算提要表)
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