臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │  2800                        │                │                │              │
    13│    │  │  │國民住宅處主管            │     523,208,968│   1,220,126,707│  -696,917,739│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   2801                      │                │                │              │
      │ 1  │  │  │  國民住宅處          │     523,208,968│   1,220,126,707│  -696,917,739│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   660100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │     223,018,968│     318,578,707│   -95,559,739│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    660101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │     223,018,968│     318,578,707│   -95,559,739│1.本科目係由上次預算行政管理科
      │    │  │  │                        │                │                │              │目及住宅管理維護科目合併改設。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 223,018,968元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │包括人事費 202,732,304元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │費10,660,324元,旅運費5,949,10
      │    │  │  │                              │                │                │              │0元,補助及捐助3,677,240元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)人員維持費202,729,104元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │上次減列87,071,700元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)一般業務 15,955,605元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │次減列 11,423,364 元。包 括人
      │    │  │  │                              │                │                │              │事費減列4,800元,業務費減列7,5
      │    │  │  │                              │                │                │              │54,664元,旅運費減列 4,213,900
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,補助及捐助增列 350,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)會計業務 222,590 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列170,245元,係業務費減列170
      │    │  │  │                              │                │                │              │,245元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)人事業務 535,998 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │減列152,308元,係減列業務費152
      │    │  │  │                              │                │                │              │,308元。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(5)政風業務 75,439元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │列 57,062 元,包括人事費減列3,
      │    │  │  │                              │                │                │              │200元,業務費減列 53,862元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │(6)住宅管理業務 3,500,232 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │較上次增列 3,314,940元,包括業
      │    │  │  │                              │                │                │              │務費減列12,300元,補助及捐助增
      │    │  │  │                              │                │                │              │列 3,327,240元。       
      │    │  │  │   664100                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  第一預備金        │         100,000│         150,000│       -50,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    664101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │         100,000│         150,000│       -50,000│1.本年度預算數 100,000元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │第一預備金 100,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)預備金100,000元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │50,000元。          
      │    │  │  │   667100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │          90,000│     101,398,000│  -101,308,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    667102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │                │     100,000,000│  -100,000,000│本科目上次預算數係一次性經費 
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    667103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │       1,398,000│    -1,398,000│本科目上次預算數係一次性經費 
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    667104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │          90,000│                │        90,000│1.本年度預算數90,000元,包括其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備90,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │較如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)機械設備費 90,000元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │增列90,000元。        
      │    │  │  │   669100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  非營業基金        │     300,000,000│     800,000,000│  -500,000,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    669104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   國民住宅基金      │     300,000,000│     800,000,000│  -500,000,000│1.本年度預算數 300,000,000元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │包括投資 300,000,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────
                (回機關別預算提要表)