臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────
  │    │  │  │03121                     │                │                │                │
 3│  10│  │  │南港區戶政事務所          │      37,652,522│      33,976,920│       3,675,602│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,862,688│       4,380,580│       1,482,108│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,862,688│       4,380,580│       1,482,108│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 3,636,737元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 1,920,329元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,716,408元,主要係增加2員所
  │    │  │  │                          │                │                │                │  致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,151,621元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,387,136元減列 235
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515元,包括增列統籌業務費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  小客車檢驗執照費等35,809元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列省電照明設施耗、小客車油
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、電腦設備及軟體維護費、個
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人電腦耗材及電腦訓練費等 271
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,324元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 9,260元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務65,070元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數63,855元增列文康活動費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,215元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      28,968,623│      29,222,064│        -253,441│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      28,968,623│      29,222,064│        -253,441│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,671,019元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數26,897,835元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   226,816元,主要係減少1員所
  │    │  │  │                          │                │                │                │  致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,297,604元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,324,229元減列26
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,625元,包括新增自然人憑證業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務推廣及提升為民服務品質之文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具用品等費用72,900元,增列戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政資訊系統(戶政e網通)設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費50,277元,減列影印機使
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用費、戶政資訊系統(戶政e網
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通)耗材等 149,802元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       2,821,211│         374,276│       2,446,935│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │
  │    │  │ 1│  營建工程              │       2,108,741│               -│       2,108,741│本年度編列行政大樓中央空調系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換工程如列數。
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │
  │    │  │ 2│  其他設備              │         712,470│         374,276│         338,194│本年度編列汰換個人電腦6部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │、電子式謄本蓋章機2臺、窗型冷
  │    │  │  │                          │                │                │                │氣機3臺及電話傳真機1臺等,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。
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