臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 99 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │16000 │ │ │ │ 16│ │ │ │消防局主管 │ 2,514,682,659│ 2,316,118,242│ 198,564,417│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16101 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,514,682,659│ 2,316,118,242│ 198,564,417│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 267,907,162│ 263,383,521│ 4,523,641│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 267,907,162│ 263,383,521│ 4,523,641│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 101,010,433元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 101,482,128元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 471,695元,主要係因減少工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友1人及依規定標準伸算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務26,818,007元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數26,876,212元減列58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,205元,包括新增議會期間趕辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 議員所需資料加班費25,345元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列研考人員加班費等70,630元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列統籌業務費、一般來賓蒞 │ │ │ │ │ │ │ │ 局訪問紀念品等 154,180元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 6,301,722元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 6,417,439元減列 115 │ │ │ │ │ │ │ │ ,717元,係減列健康檢查費及文 │ │ │ │ │ │ │ │ 康活動費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 253,375元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數95,535元增列 157,840元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括增列趕辦預、決算及統計 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作加班費 159,840元,減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 計年報印刷費 2,000元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務50,211元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務25,751,913元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數25,890,530元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 138,617元,包括新增災害現場 │ │ │ │ │ │ │ │ 搶救指揮作業暨模擬訓練系統建 │ │ │ │ │ │ │ │ 置案專案管理費 770,000元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列智慧型電腦輔助勤務派遣系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 700,000元,減列數據通 │ │ │ │ │ │ │ │ 信費、電腦及周邊設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,608,617元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務66,396,633元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數58,941,085元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,455,548元,包括新增夏季常 │ │ │ │ │ │ │ │ 服、建物公安檢查簽證費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,320,376元,增列省電照明器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公大樓清潔維持費等10,353 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358元,減列冬季常服、雨衣等 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,218,186元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.車輛維護業務41,324,868元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數43,630,381元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,305,513元,包括增列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 681,000元,減列油料等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986,513元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,808,617,271│ 1,746,867,490│ 61,749,781│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 25,437,089│ 22,850,784│ 2,586,305│1.本科目上年度預算數22,376,752 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由災害管理業務科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入婦女防火宣導志工餐點及交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助 200,640元及辦理各項防災 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育宣導活動等相關經費 273 │ │ │ │ │ │ │ │ ,392元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,553,188元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防安全檢查及行政處分 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,652,871元,較上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,243,716元增列 2,409,155 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括新增補助低收入住戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 安裝住宅用火災警報器等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,752,740元、消防安全業務加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 383,875元,增列防火管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理制度各種證書、膠膜及行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 處分等印刷費25,000元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 扭力板手、風速計等 752,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)危險物品管理 206,175元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 355,175元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 149,000元,包括新增危險物 │ │ │ │ │ │ │ │ 品管理業務加班費 111,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列赴日本考察液化石油氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 儲存與販賣機制費用 260,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)火災預防宣導 3,024,855元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 2,698,705元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 326,150元,包括新增火 │ │ │ │ │ │ │ │ 災預防宣導業務加班費72,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列火災預防宣導短片、 │ │ │ │ │ │ │ │ 影片及活動等相關經費 254 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 60,862,932│ 40,395,193│ 20,467,739│1.本科目上年度預算數40,869,225 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出婦女防火宣導志工餐點 │ │ │ │ │ │ │ │ 及交通補助 200,640元及辦理各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項防災教育宣導活動等相關經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 273,392元,列入火災預防業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,119,351元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應變中心業務33,321,767元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數16,516,587元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列16,805,180元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 應變中心通訊及遠端監視系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費、資訊系統建置案硬體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費等17,938,348元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體維護費、應變中心指揮作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業中心會議設備維護費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,755,173元,減列ICS功能編 │ │ │ │ │ │ │ │ 組應用於區災害應變中心及災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害現場搶救作業之研究、清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費等 2,888,341元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源管理工作 269,804元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 169,804元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元,係新增災害防救 │ │ │ │ │ │ │ │ 白皮書印刷費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)防災宣導工作 3,695,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 2,050,441元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,644,559元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 社區防災教育宣導工作費用 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,745,000元,減列防災教育宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導活動等相關經費 1,100,441 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)防災科學教育館 4,457,010元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 2,539,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 1,918,000元,係新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 防災宣導2D動畫影片、119通 │ │ │ │ │ │ │ │ 報訓練區互動影片等。 │ │ │ │ 130203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 災害搶救業務 │ 306,569,674│ 306,212,195│ 357,479│1.本科目上年度預算數 305,137 │ │ │ │ │ │ │ │ ,115元,連同由救災救護指揮業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務科目移入超勤加班費 1,075 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,338,816元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作 263,747,751元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 263,701 │ │ │ │ │ │ │ │ ,146元增列46,605元,包括新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增辦理重大火災之檢討處理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 救災資料之研究分析等加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 561,115元,增列救生救災 │ │ │ │ │ │ │ │ 用防寒衣等 2,275,100元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列超勤加班費、空氣呼吸器空 │ │ │ │ │ │ │ │ 氣瓶水壓測試檢驗費用等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,789,610元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助義勇消防總隊27,168,357 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數27,902 │ │ │ │ │ │ │ │ ,059元減列 733,702元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增夏季常服、生育、眷喪、 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療各項補助費等 2,538,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列車輛養護費等 271 │ │ │ │ │ │ │ │ ,318元,減列消防工作服等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543,150元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北市搜救隊 2,314,750元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,270,174元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,044,576元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 搜救隊工作服 920,000元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列搜救犬糧食、醫療費及裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練器材 124,576元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 緊急救護業務 │ 31,430,816│ 32,921,966│ -1,491,150│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,538,892元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作17,891,924元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數19,383,074元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,491,150元,包括新增醫療指 │ │ │ │ │ │ │ │ 導醫師費等 2,197,690元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 救護夾克、手套、口罩、急救藥 │ │ │ │ │ │ │ │ 品等救護車裝備及耗材 2,380 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,減列辦理高級救護技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練相關經費、獨居長者求救 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統維護費等 6,068,840元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。 │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 火災調查業務 │ 13,385,549│ 13,285,549│ 100,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,090,528元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,295,021元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,195,021元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100,000元,包括新增封口機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、參加實驗室能力試驗費用18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100元,增列火災鑑定用化學材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料、現場調查用之耗材 112,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列火災現場用照片沖洗費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、充電式電池等30,400元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 督察業務 │ 16,706,882│ 16,675,832│ 31,050│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,014,632元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 2,692,250元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,661,200元增列31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050元,包括增列好人好事代表 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎牌32,400元,減列加菜慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,350元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 教育訓練業務 │ 12,295,280│ 11,219,180│ 1,076,100│1.本科目上年度預算數11,119,180 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由救災救護指揮業務科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入辦理金龍獎所需經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,510,872元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓練與輔導 4,784,408元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,708,308元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,076,100元,包括新增建 │ │ │ │ │ │ │ │ 置災害現場搶救指揮作業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地物品、H型火場攻擊訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃耗材等 935,100元,增列游 │ │ │ │ │ │ │ │ 泳訓練及救助隊訓練用場地及 │ │ │ │ │ │ │ │ 船舶租用費等 141,000元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增如列數。 │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 救災救護指揮業務 │ 61,828,904│ 59,303,794│ 2,525,110│1.本科目上年度預算數60,478,874 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出辦理金龍獎所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元,列入教育訓練業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下,及移出救指中心專責 │ │ │ │ │ │ │ │ 執勤人員超勤加班費 1,075,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入災害搶救業務科目項下 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,195,424元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護勤務指揮11,660,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數10,878 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420元增列 781,890元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增智慧型電腦輔助勤務派遣 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統大螢幕投影系統維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 875,610元,減列救指中心專 │ │ │ │ │ │ │ │ 責值勤人員超勤加班費93,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電訊維護業務20,973,170元較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數19,229,950元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,743,220元,包括新增本 │ │ │ │ │ │ │ │ 局無線電執照審驗費及架設許 │ │ │ │ │ │ │ │ 可費 885,500元,增列電訊通 │ │ │ │ │ │ │ │ 信費等 857,720元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 大隊救災救護業務 │ 1,280,100,145│ 1,244,002,997│ 36,097,148│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,279,314,081元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,243,227,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列36,086,991元,主要係增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列預算員額補足後不敷數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 194,648 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 184,957 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 176,294元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列白色水泥漆及毛刷、救災、 │ │ │ │ │ │ │ │ 演習誤餐費等 8,663元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 196,207 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 194,713元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列救災、演習誤餐費及常訓講 │ │ │ │ │ │ │ │ 義印刷、文具等用品 1,494元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 210,252 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 433,849,026│ 294,840,921│ 139,008,105│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 49,889,605│ 43,635,881│ 6,253,724│本年度編列松江分隊用地價購款21 │ │ │ │ │ │ │ │,000,000元及陽明山分隊用地合法 │ │ │ │ │ │ │ │眷舍搬遷補償費28,889,605元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 196,675,796│ 75,105,798│ 121,569,998│1.本年度編列房屋興建工程計5項 │ │ │ │ │ │ │ │ 共計 156,800,000元,明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)成德分隊新建工程係94-99年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費 192 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860,043元,由消防局主辦, │ │ │ │ │ │ │ │ 消防局分攤經費 189,137,845 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除至上年度已編列 160 │ │ │ │ │ │ │ │ ,287,845元外,本年度續編最 │ │ │ │ │ │ │ │ 後1年經費28,850,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大同分隊重建工程原係97-100 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫,因近年來工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程材料及工資飆漲、市場物價 │ │ │ │ │ │ │ │ 波動,未及編列物價調整經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,致無法順利發包,進而影響 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算執行進度,修正本工程為 │ │ │ │ │ │ │ │ 97-101年度連續性計畫;總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費原為 269,500,000元,因本 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程基地狹小及各樓層使用空 │ │ │ │ │ │ │ │ 間有限,地下室停車場原採用 │ │ │ │ │ │ │ │ 升降機設備停放車輛,經考量 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修保養成本及現行法令規定 │ │ │ │ │ │ │ │ ,於規劃設計時,改採坡道式 │ │ │ │ │ │ │ │ 進出,並將電氣設備移至增設 │ │ │ │ │ │ │ │ 之14樓頂層設置,修正本工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費為 518,112,778元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 97年度已編列 21,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第2年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 121,800,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增松江分隊新建工程委託技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術服務,所需委託技術服務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,853,001元,本年度編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 1年委託技術服務費 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及工程管理費 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增陽明山分隊重建工程初步 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃 1,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增劍潭分隊重建工程初步規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃 650,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列大湖分隊、南港分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 、石牌分隊、局本部屋頂防水暨 │ │ │ │ │ │ │ │ 1樓大廳及大直訓練場整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,圓山分隊建築物夜間照明工程 │ │ │ │ │ │ │ │ ,局本部、城中分隊、復興分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 、大直分隊及民權分隊建築物外 │ │ │ │ │ │ │ │ 牆清洗工程,冰水主機汰換工程 │ │ │ │ │ │ │ │ (含自動監控節能系統)及建物公 │ │ │ │ │ │ │ │ 安改善工程39,875,796元。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 69,380,000│ 63,080,000│ 6,300,000│本年度編列水箱消防車4輛、50公 │ │ │ │ │ │ │ │尺雲梯消防車1輛、水庫消防車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │、救助器材車1輛、消防查察車8輛 │ │ │ │ │ │ │ │及公務機車26輛,共計如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 117,903,625│ 113,019,242│ 4,884,383│本年度編列無線電通訊設備汰換、 │ │ │ │ │ │ │ │災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練 │ │ │ │ │ │ │ │系統(第一階段火災搶救部分)建置 │ │ │ │ │ │ │ │費、救生艇7艘、循環式高壓空氣 │ │ │ │ │ │ │ │呼吸器9套及空氣壓縮機5臺等,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 第一預備金 │ 4,309,200│ 2,268,000│ 2,041,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,309,200│ 2,268,000│ 2,041,200│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 8,674,570│ -8,674,570│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 8,674,570│ -8,674,570│上年度預算數係行政院公共工程委 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │員會配合97年度中央政府擴大公共 │ │ │ │ │ │ │ │建設投資計畫特別預算補助工程物 │ │ │ │ │ │ │ │價調整補貼款,辦理成德分隊新建 │ │ │ │ │ │ │ │工程之物價調整款補助及內政部消 │ │ │ │ │ │ │ │防署補助購置義勇消防人員撐拉剪 │ │ │ │ │ │ │ │油壓破壞工具。 │ │ │ │ 133900 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 83,740│ -83,740│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133902 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 83,740│ -83,740│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │民間救難志願組織訓練、保險及裝 │ │ │ │ │ │ │ │備器材。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |