臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │                              
16│    │  │  │消防局主管                │   2,514,682,659│   2,316,118,242│     198,564,417│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,514,682,659│   2,316,118,242│     198,564,417│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     267,907,162│     263,383,521│       4,523,641│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     267,907,162│     263,383,521│       4,523,641│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 101,010,433元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 101,482,128元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 471,695元,主要係因減少工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  友1人及依規定標準伸算所致。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務26,818,007元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數26,876,212元減列58  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,205元,包括新增議會期間趕辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  議員所需資料加班費25,345元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列研考人員加班費等70,630元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列統籌業務費、一般來賓蒞
  │    │  │  │                          │                │                │                │  局訪問紀念品等 154,180元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務 6,301,722元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 6,417,439元減列 115
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,717元,係減列健康檢查費及文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康活動費。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 253,375元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數95,535元增列 157,840元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,包括增列趕辦預、決算及統計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工作加班費 159,840元,減列統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計年報印刷費 2,000元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務50,211元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊管理業務25,751,913元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數25,890,530元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   138,617元,包括新增災害現場
  │    │  │  │                          │                │                │                │  搶救指揮作業暨模擬訓練系統建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  置案專案管理費 770,000元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列智慧型電腦輔助勤務派遣系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費 700,000元,減列數據通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  信費、電腦及周邊設備維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,608,617元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.財物管理業務66,396,633元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數58,941,085元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   7,455,548元,包括新增夏季常
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服、建物公安檢查簽證費等 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,320,376元,增列省電照明器具
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、辦公大樓清潔維持費等10,353
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,358元,減列冬季常服、雨衣等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   6,218,186元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.車輛維護業務41,324,868元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數43,630,381元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,305,513元,包括增列車輛養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費 681,000元,減列油料等 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,986,513元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   1,808,617,271│   1,746,867,490│      61,749,781│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   火災預防業務        │      25,437,089│      22,850,784│       2,586,305│1.本科目上年度預算數22,376,752
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由災害管理業務科目移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入婦女防火宣導志工餐點及交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助 200,640元及辦理各項防災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教育宣導活動等相關經費 273  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,392元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費18,553,188元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)消防安全檢查及行政處分 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,652,871元,較上年度預算數
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,243,716元增列 2,409,155
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,包括新增補助低收入住戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │    安裝住宅用火災警報器等 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,752,740元、消防安全業務加
  │    │  │  │                          │                │                │                │    班費 383,875元,增列防火管
  │    │  │  │                          │                │                │                │    理制度各種證書、膠膜及行政
  │    │  │  │                          │                │                │                │    處分等印刷費25,000元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    扭力板手、風速計等 752,460
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨增如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)危險物品管理 206,175元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 355,175元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     149,000元,包括新增危險物
  │    │  │  │                          │                │                │                │    品管理業務加班費 111,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,減列赴日本考察液化石油氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │    儲存與販賣機制費用 260,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨減如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)火災預防宣導 3,024,855元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 2,698,705元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 326,150元,包括新增火
  │    │  │  │                          │                │                │                │    災預防宣導業務加班費72,150
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,增列火災預防宣導短片、
  │    │  │  │                          │                │                │                │    影片及活動等相關經費 254  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   災害管理業務        │      60,862,932│      40,395,193│      20,467,739│1.本科目上年度預算數40,869,225
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,移出婦女防火宣導志工餐點
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及交通補助 200,640元及辦理各
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項防災教育宣導活動等相關經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   273,392元,列入火災預防業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下,共計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費19,119,351元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)應變中心業務33,321,767元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數16,516,587元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列16,805,180元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    應變中心通訊及遠端監視系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維護費、資訊系統建置案硬體
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維護費等17,938,348元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    軟體維護費、應變中心指揮作
  │    │  │  │                          │                │                │                │    業中心會議設備維護費等 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,755,173元,減列ICS功能編 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    組應用於區災害應變中心及災
  │    │  │  │                          │                │                │                │    害現場搶救作業之研究、清潔
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維持費等 2,888,341元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)資源管理工作 269,804元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 169,804元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     100,000元,係新增災害防救
  │    │  │  │                          │                │                │                │    白皮書印刷費。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)防災宣導工作 3,695,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 2,050,441元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 1,644,559元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    社區防災教育宣導工作費用 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,745,000元,減列防災教育宣
  │    │  │  │                          │                │                │                │    導活動等相關經費 1,100,441
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨增如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)防災科學教育館 4,457,010元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 2,539,010
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元增列 1,918,000元,係新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防災宣導2D動畫影片、119通 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    報訓練區互動影片等。      
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   災害搶救業務        │     306,569,674│     306,212,195│         357,479│1.本科目上年度預算數 305,137  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,115元,連同由救災救護指揮業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務科目移入超勤加班費 1,075  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費13,338,816元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)災害搶救工作 263,747,751元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 263,701  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,146元增列46,605元,包括新
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增辦理重大火災之檢討處理及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    救災資料之研究分析等加班費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等 561,115元,增列救生救災
  │    │  │  │                          │                │                │                │    用防寒衣等 2,275,100元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列超勤加班費、空氣呼吸器空
  │    │  │  │                          │                │                │                │    氣瓶水壓測試檢驗費用等 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,789,610元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)補助義勇消防總隊27,168,357
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數27,902  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,059元減列 733,702元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增夏季常服、生育、眷喪、
  │    │  │  │                          │                │                │                │    醫療各項補助費等 2,538,130
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,增列車輛養護費等 271  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,318元,減列消防工作服等 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,543,150元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)臺北市搜救隊 2,314,750元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 1,270,174元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 1,044,576元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    搜救隊工作服 920,000元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列搜救犬糧食、醫療費及裝備
  │    │  │  │                          │                │                │                │    訓練器材 124,576元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    如列數。                  
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   緊急救護業務        │      31,430,816│      32,921,966│      -1,491,150│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,538,892元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作17,891,924元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數19,383,074元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,491,150元,包括新增醫療指
  │    │  │  │                          │                │                │                │  導醫師費等 2,197,690元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救護夾克、手套、口罩、急救藥
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品等救護車裝備及耗材 2,380  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,減列辦理高級救護技術
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員訓練相關經費、獨居長者求救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統維護費等 6,068,840元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減如列數。                
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│   火災調查業務        │      13,385,549│      13,285,549│         100,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費12,090,528元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 1,295,021元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,195,021元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 100,000元,包括新增封口機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、參加實驗室能力試驗費用18  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100元,增列火災鑑定用化學材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料、現場調查用之耗材 112,300
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列火災現場用照片沖洗費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、充電式電池等30,400元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。                  
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │                              
  │    │  │ 6│   督察業務            │      16,706,882│      16,675,832│          31,050│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,014,632元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督導業務 2,692,250元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,661,200元增列31  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,050元,包括增列好人好事代表
  │    │  │  │                          │                │                │                │  獎牌32,400元,減列加菜慰問金
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,350元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │                              
  │    │  │ 7│   教育訓練業務        │      12,295,280│      11,219,180│       1,076,100│1.本科目上年度預算數11,119,180
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由救災救護指揮業務科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入辦理金龍獎所需經費 100
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 7,510,872元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)訓練與輔導 4,784,408元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 3,708,308元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 1,076,100元,包括新增建
  │    │  │  │                          │                │                │                │    置災害現場搶救指揮作業訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │    場地物品、H型火場攻擊訓練 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    櫃耗材等 935,100元,增列游
  │    │  │  │                          │                │                │                │    泳訓練及救助隊訓練用場地及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    船舶租用費等 141,000元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │    淨增如列數。              
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │                              
  │    │  │ 8│   救災救護指揮業務    │      61,828,904│      59,303,794│       2,525,110│1.本科目上年度預算數60,478,874
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,移出辦理金龍獎所需經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   100,000元,列入教育訓練業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下,及移出救指中心專責
  │    │  │  │                          │                │                │                │  執勤人員超勤加班費 1,075,080
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,列入災害搶救業務科目項下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費29,195,424元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)救災救護勤務指揮11,660,310
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數10,878  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,420元增列 781,890元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新增智慧型電腦輔助勤務派遣
  │    │  │  │                          │                │                │                │    系統大螢幕投影系統維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     875,610元,減列救指中心專
  │    │  │  │                          │                │                │                │    責值勤人員超勤加班費93,720
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨增如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)電訊維護業務20,973,170元較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數19,229,950元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 1,743,220元,包括新增本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    局無線電執照審驗費及架設許
  │    │  │  │                          │                │                │                │    可費 885,500元,增列電訊通
  │    │  │  │                          │                │                │                │    信費等 857,720元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列數。                    
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │                              
  │    │  │ 9│   大隊救災救護業務    │   1,280,100,145│   1,244,002,997│      36,097,148│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,279,314,081元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,243,227,090
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列36,086,991元,主要係增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列預算員額補足後不敷數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 194,648
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 184,957
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 176,294元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列白色水泥漆及毛刷、救災、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  演習誤餐費等 8,663元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 196,207
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 194,713元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列救災、演習誤餐費及常訓講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  義印刷、文具等用品 1,494元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 210,252
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  建築及設備            │     433,849,026│     294,840,921│     139,008,105│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   土地購置            │      49,889,605│      43,635,881│       6,253,724│本年度編列松江分隊用地價購款21
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000,000元及陽明山分隊用地合法
  │    │  │  │                          │                │                │                │眷舍搬遷補償費28,889,605元,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   營建工程            │     196,675,796│      75,105,798│     121,569,998│1.本年度編列房屋興建工程計5項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共計 156,800,000元,明細如下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ︰                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)成德分隊新建工程係94-99年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續性計畫,總經費 192  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,860,043元,由消防局主辦,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    消防局分攤經費 189,137,845
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,除至上年度已編列 160  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,287,845元外,本年度續編最
  │    │  │  │                          │                │                │                │    後1年經費28,850,000元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)大同分隊重建工程原係97-100
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度連續性計畫,因近年來工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程材料及工資飆漲、市場物價
  │    │  │  │                          │                │                │                │    波動,未及編列物價調整經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,致無法順利發包,進而影響
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算執行進度,修正本工程為
  │    │  │  │                          │                │                │                │    97-101年度連續性計畫;總經
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費原為 269,500,000元,因本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    工程基地狹小及各樓層使用空
  │    │  │  │                          │                │                │                │    間有限,地下室停車場原採用
  │    │  │  │                          │                │                │                │    升降機設備停放車輛,經考量
  │    │  │  │                          │                │                │                │    維修保養成本及現行法令規定
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,於規劃設計時,改採坡道式
  │    │  │  │                          │                │                │                │    進出,並將電氣設備移至增設
  │    │  │  │                          │                │                │                │    之14樓頂層設置,修正本工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    總經費為 518,112,778元,除
  │    │  │  │                          │                │                │                │    97年度已編列  21,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    外,本年度編列第2年經費   
  │    │  │  │                          │                │                │                │     121,800,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)新增松江分隊新建工程委託技
  │    │  │  │                          │                │                │                │    術服務,所需委託技術服務費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    21,853,001元,本年度編列第
  │    │  │  │                          │                │                │                │    1年委託技術服務費 4,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元及工程管理費 500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)新增陽明山分隊重建工程初步
  │    │  │  │                          │                │                │                │    規劃 1,000,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)新增劍潭分隊重建工程初步規
  │    │  │  │                          │                │                │                │    劃 650,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列大湖分隊、南港分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、石牌分隊、局本部屋頂防水暨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1樓大廳及大直訓練場整修工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,圓山分隊建築物夜間照明工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,局本部、城中分隊、復興分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、大直分隊及民權分隊建築物外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  牆清洗工程,冰水主機汰換工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (含自動監控節能系統)及建物公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安改善工程39,875,796元。    
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      69,380,000│      63,080,000│       6,300,000│本年度編列水箱消防車4輛、50公 
  │    │  │  │                          │                │                │                │尺雲梯消防車1輛、水庫消防車1輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │、救助器材車1輛、消防查察車8輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │及公務機車26輛,共計如列數。  
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   其他設備            │     117,903,625│     113,019,242│       4,884,383│本年度編列無線電通訊設備汰換、
  │    │  │  │                          │                │                │                │災害現場搶救指揮作業暨模擬訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │系統(第一階段火災搶救部分)建置
  │    │  │  │                          │                │                │                │費、救生艇7艘、循環式高壓空氣 
  │    │  │  │                          │                │                │                │呼吸器9套及空氣壓縮機5臺等,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  第一預備金            │       4,309,200│       2,268,000│       2,041,200│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       4,309,200│       2,268,000│       2,041,200│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │               -│       8,674,570│      -8,674,570│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│       8,674,570│      -8,674,570│上年度預算數係行政院公共工程委
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │員會配合97年度中央政府擴大公共
  │    │  │  │                          │                │                │                │建設投資計畫特別預算補助工程物
  │    │  │  │                          │                │                │                │價調整補貼款,辦理成德分隊新建
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程之物價調整款補助及內政部消
  │    │  │  │                          │                │                │                │防署補助購置義勇消防人員撐拉剪
  │    │  │  │                          │                │                │                │油壓破壞工具。                
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │  接受補助業務支出      │               -│          83,740│         -83,740│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│          83,740│         -83,740│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │民間救難志願組織訓練、保險及裝
  │    │  │  │                          │                │                │                │備器材。                      
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────