臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 99 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03116 │ │ │ │ 3│ 9│ │ │大同區戶政事務所 │ 43,648,818│ 46,216,668│ -2,567,850│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 7,910,197│ 7,180,643│ 729,554│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 7,910,197│ 7,180,643│ 729,554│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,623,900元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 4,192,131元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 431,769元,主要係依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整所致 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,196,727元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 2,896,212元增列 300 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515元,包括增列建築物消防安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全檢測費,省電照明設施耗材、 │ │ │ │ │ │ │ │ 字幕機、蓋章機、冷氣機維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及戶政業務市外出差旅費等 385 │ │ │ │ │ │ │ │ ,606元,減列員工上下班交通費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、統籌業務費、公務機車燃料使 │ │ │ │ │ │ │ │ 用費、檢驗執照費、汽油費、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦耗材及差勤管理系統維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,091元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 5,270元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務84,300元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數87,030元減列文康活動費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 34,406,291│ 34,758,604│ -352,313│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 34,406,291│ 34,758,604│ -352,313│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費31,244,495元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數31,727,791元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 483,296元,主要係減少2員所 │ │ │ │ │ │ │ │ 致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 3,161,796元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,030,813元增列 130 │ │ │ │ │ │ │ │ ,983元,包括新增戶役資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路佈線維護費及志工服務背心 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等84,000元,增列戶役政資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統(戶政e網通)設備耗材維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費及雜項用具費等82,079元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列志工保險費及影印機使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等35,096元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,332,330│ 4,277,421│ -2,945,091│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 792,730│ 3,652,315│ -2,859,585│本年度編列防火設施改善整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │、辦公室OA整修、行政大樓公共區 │ │ │ │ │ │ │ │域天花板及燈具更新工程分攤款等 │ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 539,600│ 625,106│ -85,506│本年度編列汰換個人電腦7部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │電話總機系統資本租賃、冷氣機、 │ │ │ │ │ │ │ │護貝機、差勤管理系統等各1臺, │ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |