臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明 
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │ 
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03116                     │                │                │                │                              
 3│   9│  │  │大同區戶政事務所          │      43,648,818│      46,216,668│      -2,567,850│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       7,910,197│       7,180,643│         729,554│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       7,910,197│       7,180,643│         729,554│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,623,900元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 4,192,131元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   431,769元,主要係依標準伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調整所致 。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,196,727元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,896,212元增列 300
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515元,包括增列建築物消防安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  全檢測費,省電照明設施耗材、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  字幕機、蓋章機、冷氣機維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及戶政業務市外出差旅費等 385
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,606元,減列員工上下班交通費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、統籌業務費、公務機車燃料使
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用費、檢驗執照費、汽油費、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦耗材及差勤管理系統維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  85,091元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 5,270元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務84,300元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數87,030元減列文康活動費 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,730元。                    
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      34,406,291│      34,758,604│        -352,313│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      34,406,291│      34,758,604│        -352,313│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費31,244,495元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數31,727,791元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   483,296元,主要係減少2員所 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  致。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,161,796元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,030,813元增列 130
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,983元,包括新增戶役資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  網路佈線維護費及志工服務背心
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等84,000元,增列戶役政資訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統(戶政e網通)設備耗材維 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費及雜項用具費等82,079元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列志工保險費及影印機使用費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等35,096元,計淨增如列數。  
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,332,330│       4,277,421│      -2,945,091│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         792,730│       3,652,315│      -2,859,585│本年度編列防火設施改善整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │、辦公室OA整修、行政大樓公共區
  │    │  │  │                          │                │                │                │域天花板及燈具更新工程分攤款等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。                
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         539,600│         625,106│         -85,506│本年度編列汰換個人電腦7部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電話總機系統資本租賃、冷氣機、
  │    │  │  │                          │                │                │                │護貝機、差勤管理系統等各1臺, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計如列數。                  
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────