臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03111                     │                │                │                │                              
 3│   4│  │  │松山區戶政事務所          │      64,723,831│      60,740,676│       3,983,155│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,491,127│       9,197,851│         293,276│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,491,127│       9,197,851│         293,276│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,046,540元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,314,467元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 4,026,851元增列 287
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,616元,包括新增汰換窗簾、關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防及籐本蓋章機維護費等94,300
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,增列統籌業務費及省電照明
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設施及檢驗執照費等 282,357元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列電腦訓練費及電腦設備及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  軟體維護費及小客車油費等89  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,041元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務16,430元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 113,690元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 108,030元增列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 5,660元。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      54,376,304│      50,402,350│       3,973,954│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      54,376,304│      50,402,350│       3,973,954│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費50,617,105元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數46,654,348元增列 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,962,757元,主要係增加4員所 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  致。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,759,199元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,748,002元增列11  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,197元,包括增列戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費等68 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,737元,減列影印機使用費等57
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,540元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         856,400│       1,140,475│        -284,075│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         856,400│         861,475│          -5,075│本年度編列汰換個人電腦8部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │、自動號碼牌機系統1式、機房箱 
  │    │  │  │                          │                │                │                │型冷氣機1臺及人口統計看板1座等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。                
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         279,000│        -279,000│上年度預算數係行政大樓鋁窗工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │分攤款。                      
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