臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 99 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02105 │ │ │ │ 2│ 5│ │ │政風處 │ 68,286,537│ 67,280,490│ 1,006,047│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 23,476,065│ 23,581,526│ -105,461│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 23,476,065│ 23,581,526│ -105,461│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,832,689元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,311,752元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,389,992元減列78 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240元,包括增列員工上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費、稅捐及規費等38,050元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列車輛油料、保險費等 116 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,740元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務93,960元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數89,460元增列文康活動費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊業務 201,924元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數 233,645元減列電腦訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、電腦設備硬體維護費及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 用碳粉等相關耗材31,721元。 │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 政風組織及維護管理 │ 11,502,457│ 11,565,172│ -62,715│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風組織及維護管理 │ 11,502,457│ 11,565,172│ -62,715│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,088,372元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風人員管理 264,560元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 291,200元減列加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,640元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公務機密暨安全維護90,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專案維護58,925元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數95,000元減列加班費36,075 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 端正政風 │ 14,973,936│ 14,983,936│ -10,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風查處 │ 14,973,936│ 14,983,936│ -10,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,797,756元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風資料發掘70,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風案件查處 884,280元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.處理檢舉事項24,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數34,000元減列檢舉貪瀆 │ │ │ │ │ │ │ │ 不法獎金10,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.專案查處 197,900元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 貪瀆預防 │ 16,731,944│ 14,929,868│ 1,802,076│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 貪瀆預防及法令宣導 │ 16,731,944│ 14,929,868│ 1,802,076│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,273,224元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 8,612,148元增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員待遇 1,661,076元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風督導考核41,850元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風座談會42,330元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防弊措施38,960元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公職人員財產申報 1,699,980元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │7.政風法令宣導 3,881,200元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,740,200元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 141,000元,包括新增行政透明 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎項費用、投保志工意外險之保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費等 591,000元,減列推廣「 │ │ │ │ │ │ │ │ 廉能政府與倫理社會」計畫 450 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.廉政肅貪中心及工作會報 694 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,較上年度預算數無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 1,377,135│ 2,069,988│ -692,853│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127103 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通及運輸設備 │ 700,000│ 1,140,000│ -440,000│本年度編列汰換副處長座車(油氣 │ │ │ │ │ │ │ │雙燃料車)1輛如列數。 │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 677,135│ 929,988│ -252,853│本年度編列汰換全自動膠管裝訂機 │ │ │ │ │ │ │ │1臺、碎紙機1臺、個人電腦12部、 │ │ │ │ │ │ │ │電腦周邊設備及零組件、資訊軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │體設備費等,共計如列數。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 第一預備金 │ 225,000│ 150,000│ 75,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 225,000│ 150,000│ 75,000│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |