臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 99 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明 
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │ 
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02105                     │                │                │                │                              
 2│   5│  │  │政風處                    │      68,286,537│      67,280,490│       1,006,047│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      23,476,065│      23,581,526│        -105,461│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      23,476,065│      23,581,526│        -105,461│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,832,689元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,311,752元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,389,992元減列78  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,240元,包括增列員工上下班交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通費、稅捐及規費等38,050元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列車輛油料、保險費等 116  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,290元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務93,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數89,460元增列文康活動費 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.資訊業務 201,924元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 233,645元減列電腦訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、電腦設備硬體維護費及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用碳粉等相關耗材31,721元。  
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,502,457│      11,565,172│         -62,715│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,502,457│      11,565,172│         -62,715│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,088,372元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 264,560元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 291,200元減列加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費26,640元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護90,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護58,925元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數95,000元減列加班費36,075
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      14,973,936│      14,983,936│         -10,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風查處              │      14,973,936│      14,983,936│         -10,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,797,756元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 884,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項24,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數34,000元減列檢舉貪瀆
  │    │  │  │                          │                │                │                │  不法獎金10,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      16,731,944│      14,929,868│       1,802,076│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      16,731,944│      14,929,868│       1,802,076│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,273,224元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 8,612,148元增列約
  │    │  │  │                          │                │                │                │  聘僱人員待遇 1,661,076元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導考核41,850元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會42,330元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施38,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,699,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 3,881,200元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,740,200元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   141,000元,包括新增行政透明
  │    │  │  │                          │                │                │                │  獎項費用、投保志工意外險之保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險費等 591,000元,減列推廣「
  │    │  │  │                          │                │                │                │  廉能政府與倫理社會」計畫 450
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.廉政肅貪中心及工作會報 694  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,較上年度預算數無增減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │       1,377,135│       2,069,988│        -692,853│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │         700,000│       1,140,000│        -440,000│本年度編列汰換副處長座車(油氣 
  │    │  │  │                          │                │                │                │雙燃料車)1輛如列數。          
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         677,135│         929,988│        -252,853│本年度編列汰換全自動膠管裝訂機
  │    │  │  │                          │                │                │                │1臺、碎紙機1臺、個人電腦12部、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦周邊設備及零組件、資訊軟硬
  │    │  │  │                          │                │                │                │體設備費等,共計如列數。      
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         225,000│         150,000│          75,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         225,000│         150,000│          75,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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