臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │                              
16│    │  │  │消防局主管                │   2,307,359,932│   2,383,227,513│     -75,867,581│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,307,359,932│   2,383,227,513│     -75,867,581│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     263,383,521│     254,994,668│       8,388,853│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     263,383,521│     254,994,668│       8,388,853│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 101,482,128元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 101,373,732元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 108,396元,主要係依標準伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算所致。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務26,876,212元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數27,551,616元減列統籌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務費及一般來賓蒞局訪問紀念
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品 675,404元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務 6,417,439元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 6,405,979元增列掌型
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機維護費、文康活動費11,460元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務95,535元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務50,211元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊管理業務25,890,530元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數24,579,835元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,310,695元,包括增列智慧型
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦輔助勤務派遣系統維護費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦訓練費 3,457,021元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災搶救指揮模擬訓練系統規劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、軟體維護費等 2,146,326元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.財物管理業務58,941,085元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數53,668,796元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   5,272,289元,包括新增冬季常
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服、吸塵器等 5,712,380元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列雨鞋、雨衣等 3,652,024元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列夏季常服、辦公桌等 4,092
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,115元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.車輛維護業務43,630,381元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數41,268,964元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  油料、車輛養護費等 2,361,417
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   1,746,867,490│   1,736,865,187│      10,002,303│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   火災預防業務        │      22,376,752│      21,726,814│         649,938│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,553,188元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數18,527,088元增列26
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.消防安全檢查及行政處分 1,243
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,716元,較上年度預算數 505  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,782元增列 737,934元,包括新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增扭力板手、風速計等 752,460
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,增列維護公共安全會報專家
  │    │  │  │                          │                │                │                │  學者出席費、消防案件行政處分
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救濟委員、火災預防及消防技術
  │    │  │  │                          │                │                │                │  審議委員會出席費 188,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列赴日本考察住宅用火災警報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器、高齡化社會消防安全及閱片
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機維護等 202,526元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.危險物品管理 355,175元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數95,175元新增赴日本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  考察液化石油氣儲存與販賣機制
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用 260,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.火災預防宣導 2,224,673元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 2,598,769元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災預防宣導短片、影片及活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等相關經費 374,096元。      
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   災害管理業務        │      40,869,225│      36,788,077│       4,081,148│1.本科目上年度預算數36,452,077
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由救災救護指揮業務科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入第二災害應變中心用線路
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金 336,000元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費19,119,351元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數19,095,489元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列23,862元,主要係依標準伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)應變中心業務16,516,587元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數11,705,834元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 4,810,753元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    保全管理、第二災害應變中心
  │    │  │  │                          │                │                │                │    電腦及周邊設備維護費等 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,871,352元,增列電腦設備及
  │    │  │  │                          │                │                │                │    軟體維護費、電費等 2,329  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,433元,減列發電機注滿用油
  │    │  │  │                          │                │                │                │    脂、有線電視線路租金等 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,390,032元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)資源管理工作 169,804元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)防災宣導工作 2,524,473元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 3,273,940元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列防災教育宣導活動等相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 749,467元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)防災科學教育館 2,539,010元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 2,543,010
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元減列防災館無線電機臺等系
  │    │  │  │                          │                │                │                │    統及各體驗區等器材保養維修
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 4,000元。              
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   災害搶救業務        │     305,137,115│     303,436,743│       1,700,372│1.本科目上年度預算數54,601,503
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由督察業務科目移入超
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤加班費 248,835,240元,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費13,338,816元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數13,320,036元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列18,780元,主要係依標準伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)災害搶救工作 262,626,066元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數 260,659  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,193元增列 1,966,873元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增救生救災用防寒衣、強
  │    │  │  │                          │                │                │                │    力照明燈等 2,803,800元,增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列救災水帶、成立緊急應變小
  │    │  │  │                          │                │                │                │    組人員誤餐費等 236,640元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列個人手電筒、救生衣等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,073,567元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)補助義勇消防總隊27,902,059
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數26,388  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,140元增列 1,513,919元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增消防工作服、駕駛退隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │    慰藉金 3,364,260元,增列油
  │    │  │  │                          │                │                │                │    料、保險費等 114,768元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列皮鞋、全國義消競技大賽等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,965,109元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)臺北市搜救隊 1,270,174元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)減列充實義消裝備器材 1,799
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,200元。                  
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   緊急救護業務        │      32,921,966│      28,040,485│       4,881,481│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,538,892元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數13,519,836元增列19
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,056元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作19,383,074元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數14,520,649元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   4,862,425元,包括新增辦理高
  │    │  │  │                          │                │                │                │  級救護技術員訓練鐘點費、伙食
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 6,147,056元,增列初、中
  │    │  │  │                          │                │                │                │  級救護教材、中、高級救護技術
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員救護記錄表及檢傷分類卡印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費76,800元,減列獨居長者求救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統發射器、赴美國考察到院前
  │    │  │  │                          │                │                │                │  緊急救護收費制度等 1,361,431
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。          
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│   火災調查業務        │      13,285,549│      13,358,328│         -72,779│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費12,090,528元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數12,073,512元增列17
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,016元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 1,195,021元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,284,816元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列認證協會評鑑人員文件審查費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、評鑑費及交通住宿費、參加實
  │    │  │  │                          │                │                │                │  驗室認證申請費等89,795元。  
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │                              
  │    │  │ 6│   督察業務            │      16,675,832│      16,656,092│          19,740│1.本科目上年度預算數 277,013  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,132元,除移出超勤加班費 260
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,357,040元,列入災害搶救業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、救災救護指揮業務科目項下外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,淨計如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費14,014,632元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數13,994,892元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列19,740元,主要係依標準伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)督導業務 2,661,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數無增減。        
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │                              
  │    │  │ 7│   教育訓練業務        │      11,119,180│      11,021,490│          97,690│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,510,872元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 7,500,300元增列10
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,572元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 3,608,308元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 3,521,190元增列87
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,118元,包括新增火災模擬櫃維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費用、發煙液等 369,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列普通大客車駕駛訓練費 285
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,減列外聘國外教官及助
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教講授鐘點費等 567,482元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨增如列數。                
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │                              
  │    │  │ 8│   救災救護指揮業務    │      60,478,874│      61,508,298│      -1,029,424│1.本科目上年度預算數50,322,498
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出第二災害應變中心用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  線路租金 336,000元,列入災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理業務科目項下外,另由督察
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務科目移入超勤加班費11,521
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元,移出移入數互抵後,淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費29,195,424元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數29,154,120元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列41,304元,主要係依標準伸
  │    │  │  │                          │                │                │                │    算所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)救災救護勤務指揮12,053,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數11,995  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,300元增列58,200元,包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列值勤人員夜點費65,700元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列印製勤前教育紀錄簿等勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務簿冊印刷費 7,500元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)電訊維護業務19,229,950元較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數20,358,878元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 1,128,928元,包括增列智
  │    │  │  │                          │                │                │                │    慧型電腦輔助勤務派遣系統有
  │    │  │  │                          │                │                │                │    線電通訊設備維護費 340,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,減列電訊通信費、防災通
  │    │  │  │                          │                │                │                │    訊衛星電話維護費等 1,468  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,928元,計淨減如列數。    
  │    │  │  │   130210              │                │                │                │                              
  │    │  │ 9│   大隊救災救護業務    │   1,244,002,997│   1,244,328,860│        -325,863│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,243,227,090元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,243,573,310
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元減列 346,220元,主要係依標
  │    │  │  │                          │                │                │                │  準伸算所致。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 194,648
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 176,294
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 167,090元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列救災、演習誤餐費及常訓講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  義印刷、文具等用品 9,204元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 194,713
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 192,920元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列救災、演習誤餐費及常訓講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  義印刷、文具等用品 1,793元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 210,252
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 200,892元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列救災、演習誤餐費 9,360元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  建築及設備            │     294,840,921│     364,352,040│     -69,511,119│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   土地購置            │      43,635,881│      37,933,200│       5,702,681│本年度編列堤頂分隊用地價購款22
  │    │  │  │                          │                │                │                │,635,881元及松江分隊用地價購款
  │    │  │  │                          │                │                │                │21,000,000元,共計如列數。    
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   營建工程            │      75,105,798│     139,141,506│     -64,035,708│1.本年度編列房屋興建工程計2項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共計  36,350,453元,明細如下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ︰                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)成德分隊新建工程原係94-98 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度連續性計畫,因建築工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    多次廢(流)標、申請基地內
  │    │  │  │                          │                │                │                │    相關管線遷移及既有巷道封閉
  │    │  │  │                          │                │                │                │    等因素,致影響預算執行進度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,修正本工程為94-99年度連 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    續性計畫,總經費 192,860  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,043元,由消防局主辦,消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │    局分攤經費 189,137,845元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    除至上年度已編列 125,937  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,392元外,本年度續編第5年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費34,350,453元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)新增松江分隊新建工程規劃設
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計 2,000,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列城中分隊、防災科學
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教育館暨訓練中心及永吉分隊整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修工程、東湖分隊合署辦公大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  衛生下水道接管工程、石牌分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  合署辦公大樓結構補強工程、陽
  │    │  │  │                          │                │                │                │  明山分隊結構補強工程、高低壓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備整修工程及本局所屬各單位
  │    │  │  │                          │                │                │                │  消防安全設備整修工程38,755  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,345元。                    
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      63,080,000│      63,716,007│        -636,007│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.水箱消防車2輛,係97-98年度連
  │    │  │  │                          │                │                │                │  續性計畫,總經費 6,846,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,除至上年度已編列 100,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外,本年度續編最後1年經費 6 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,746,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.水箱消防車3輛、50公尺雲梯消 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防車1輛、化學消防車1輛、消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查察車8輛、火災現場勘驗車1輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及公務機車12輛56,334,000元。
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   其他設備            │     113,019,242│     123,561,327│     -10,542,085│本年度編列無線電通訊優化擴充設
  │    │  │  │                          │                │                │                │備、智慧型電腦輔助勤務派遣系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │擴充計畫、災害現場影像傳輸整合
  │    │  │  │                          │                │                │                │服務系統、空氣呼吸器背架500組 
  │    │  │  │                          │                │                │                │、救生艇10艘等,共計如列數。  
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  第一預備金            │       2,268,000│       2,268,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       2,268,000│       2,268,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │               -│      23,598,978│     -23,598,978│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│      23,598,978│     -23,598,978│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │購置50公尺雲梯消防車、水庫消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │車、化學消防車、救助器材車、補
  │    │  │  │                          │                │                │                │助購置義勇消防人員三叉撬棒、圓
  │    │  │  │                          │                │                │                │盤切割器、紅外線熱探測槍及補助
  │    │  │  │                          │                │                │                │購置救難志願組織裝備器材。    
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │  接受補助業務支出      │               -│       1,148,640│      -1,148,640│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│       1,148,640│      -1,148,640│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │民間救難團體及救難志願組織訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │、保險及裝備器材、補助購置義勇
  │    │  │  │                          │                │                │                │消防人員強力照明燈、救生防寒衣
  │    │  │  │                          │                │                │                │、救護裝備及無線電對講機。    
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