臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 98 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │16000 │ │ │ │ 16│ │ │ │消防局主管 │ 2,307,359,932│ 2,383,227,513│ -75,867,581│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 16101 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,307,359,932│ 2,383,227,513│ -75,867,581│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 263,383,521│ 254,994,668│ 8,388,853│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 263,383,521│ 254,994,668│ 8,388,853│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 101,482,128元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 101,373,732元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 108,396元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務26,876,212元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數27,551,616元減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費及一般來賓蒞局訪問紀念 │ │ │ │ │ │ │ │ 品 675,404元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 6,417,439元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 6,405,979元增列掌型 │ │ │ │ │ │ │ │ 機維護費、文康活動費11,460元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務95,535元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務50,211元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務25,890,530元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數24,579,835元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,310,695元,包括增列智慧型 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦輔助勤務派遣系統維護費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦訓練費 3,457,021元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災搶救指揮模擬訓練系統規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、軟體維護費等 2,146,326元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務58,941,085元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數53,668,796元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,272,289元,包括新增冬季常 │ │ │ │ │ │ │ │ 服、吸塵器等 5,712,380元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列雨鞋、雨衣等 3,652,024元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列夏季常服、辦公桌等 4,092 │ │ │ │ │ │ │ │ ,115元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.車輛維護業務43,630,381元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數41,268,964元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 油料、車輛養護費等 2,361,417 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,746,867,490│ 1,736,865,187│ 10,002,303│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 22,376,752│ 21,726,814│ 649,938│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,553,188元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數18,527,088元增列26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 1,243 │ │ │ │ │ │ │ │ ,716元,較上年度預算數 505 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782元增列 737,934元,包括新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增扭力板手、風速計等 752,460 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列維護公共安全會報專家 │ │ │ │ │ │ │ │ 學者出席費、消防案件行政處分 │ │ │ │ │ │ │ │ 救濟委員、火災預防及消防技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 審議委員會出席費 188,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列赴日本考察住宅用火災警報 │ │ │ │ │ │ │ │ 器、高齡化社會消防安全及閱片 │ │ │ │ │ │ │ │ 機維護等 202,526元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理 355,175元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數95,175元新增赴日本 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察液化石油氣儲存與販賣機制 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 260,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.火災預防宣導 2,224,673元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 2,598,769元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災預防宣導短片、影片及活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 等相關經費 374,096元。 │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 40,869,225│ 36,788,077│ 4,081,148│1.本科目上年度預算數36,452,077 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由救災救護指揮業務科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入第二災害應變中心用線路 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 336,000元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,119,351元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數19,095,489元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列23,862元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應變中心業務16,516,587元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數11,705,834元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 4,810,753元,包括新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 保全管理、第二災害應變中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦及周邊設備維護費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,871,352元,增列電腦設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體維護費、電費等 2,329 │ │ │ │ │ │ │ │ ,433元,減列發電機注滿用油 │ │ │ │ │ │ │ │ 脂、有線電視線路租金等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390,032元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源管理工作 169,804元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)防災宣導工作 2,524,473元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 3,273,940元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列防災教育宣導活動等相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 749,467元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)防災科學教育館 2,539,010元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 2,543,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列防災館無線電機臺等系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統及各體驗區等器材保養維修 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,000元。 │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 災害搶救業務 │ 305,137,115│ 303,436,743│ 1,700,372│1.本科目上年度預算數54,601,503 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由督察業務科目移入超 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤加班費 248,835,240元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,338,816元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數13,320,036元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列18,780元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作 262,626,066元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 260,659 │ │ │ │ │ │ │ │ ,193元增列 1,966,873元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增救生救災用防寒衣、強 │ │ │ │ │ │ │ │ 力照明燈等 2,803,800元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列救災水帶、成立緊急應變小 │ │ │ │ │ │ │ │ 組人員誤餐費等 236,640元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列個人手電筒、救生衣等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,073,567元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助義勇消防總隊27,902,059 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數26,388 │ │ │ │ │ │ │ │ ,140元增列 1,513,919元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括新增消防工作服、駕駛退隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰藉金 3,364,260元,增列油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料、保險費等 114,768元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列皮鞋、全國義消競技大賽等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,965,109元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北市搜救隊 1,270,174元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列充實義消裝備器材 1,799 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元。 │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 緊急救護業務 │ 32,921,966│ 28,040,485│ 4,881,481│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,538,892元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數13,519,836元增列19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,056元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作19,383,074元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數14,520,649元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,862,425元,包括新增辦理高 │ │ │ │ │ │ │ │ 級救護技術員訓練鐘點費、伙食 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,147,056元,增列初、中 │ │ │ │ │ │ │ │ 級救護教材、中、高級救護技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 員救護記錄表及檢傷分類卡印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費76,800元,減列獨居長者求救 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統發射器、赴美國考察到院前 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊急救護收費制度等 1,361,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 火災調查業務 │ 13,285,549│ 13,358,328│ -72,779│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,090,528元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數12,073,512元增列17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,016元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,195,021元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,284,816元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列認證協會評鑑人員文件審查費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、評鑑費及交通住宿費、參加實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室認證申請費等89,795元。 │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 督察業務 │ 16,675,832│ 16,656,092│ 19,740│1.本科目上年度預算數 277,013 │ │ │ │ │ │ │ │ ,132元,除移出超勤加班費 260 │ │ │ │ │ │ │ │ ,357,040元,列入災害搶救業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 、救災救護指揮業務科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,014,632元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數13,994,892元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列19,740元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導業務 2,661,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 教育訓練業務 │ 11,119,180│ 11,021,490│ 97,690│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,510,872元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 7,500,300元增列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,572元,主要係依標準伸算所致 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 3,608,308元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 3,521,190元增列87 │ │ │ │ │ │ │ │ ,118元,包括新增火災模擬櫃維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費用、發煙液等 369,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列普通大客車駕駛訓練費 285 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,減列外聘國外教官及助 │ │ │ │ │ │ │ │ 教講授鐘點費等 567,482元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增如列數。 │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 救災救護指揮業務 │ 60,478,874│ 61,508,298│ -1,029,424│1.本科目上年度預算數50,322,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出第二災害應變中心用 │ │ │ │ │ │ │ │ 線路租金 336,000元,列入災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理業務科目項下外,另由督察 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務科目移入超勤加班費11,521 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,移出移入數互抵後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,195,424元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數29,154,120元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列41,304元,主要係依標準伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護勤務指揮12,053,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數11,995 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元增列58,200元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列值勤人員夜點費65,700元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列印製勤前教育紀錄簿等勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務簿冊印刷費 7,500元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電訊維護業務19,229,950元較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數20,358,878元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,128,928元,包括增列智 │ │ │ │ │ │ │ │ 慧型電腦輔助勤務派遣系統有 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電通訊設備維護費 340,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列電訊通信費、防災通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊衛星電話維護費等 1,468 │ │ │ │ │ │ │ │ ,928元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 130210 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 大隊救災救護業務 │ 1,244,002,997│ 1,244,328,860│ -325,863│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,243,227,090元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,243,573,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 346,220元,主要係依標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準伸算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 194,648 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 176,294 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 167,090元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列救災、演習誤餐費及常訓講 │ │ │ │ │ │ │ │ 義印刷、文具等用品 9,204元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 194,713 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 192,920元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列救災、演習誤餐費及常訓講 │ │ │ │ │ │ │ │ 義印刷、文具等用品 1,793元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 210,252 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 200,892元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列救災、演習誤餐費 9,360元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 294,840,921│ 364,352,040│ -69,511,119│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 43,635,881│ 37,933,200│ 5,702,681│本年度編列堤頂分隊用地價購款22 │ │ │ │ │ │ │ │,635,881元及松江分隊用地價購款 │ │ │ │ │ │ │ │21,000,000元,共計如列數。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 75,105,798│ 139,141,506│ -64,035,708│1.本年度編列房屋興建工程計2項 │ │ │ │ │ │ │ │ 共計 36,350,453元,明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │ ︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)成德分隊新建工程原係94-98 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫,因建築工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 多次廢(流)標、申請基地內 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關管線遷移及既有巷道封閉 │ │ │ │ │ │ │ │ 等因素,致影響預算執行進度 │ │ │ │ │ │ │ │ ,修正本工程為94-99年度連 │ │ │ │ │ │ │ │ 續性計畫,總經費 192,860 │ │ │ │ │ │ │ │ ,043元,由消防局主辦,消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 局分攤經費 189,137,845元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除至上年度已編列 125,937 │ │ │ │ │ │ │ │ ,392元外,本年度續編第5年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費34,350,453元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增松江分隊新建工程規劃設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 2,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列城中分隊、防災科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育館暨訓練中心及永吉分隊整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程、東湖分隊合署辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生下水道接管工程、石牌分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 合署辦公大樓結構補強工程、陽 │ │ │ │ │ │ │ │ 明山分隊結構補強工程、高低壓 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備整修工程及本局所屬各單位 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防安全設備整修工程38,755 │ │ │ │ │ │ │ │ ,345元。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 63,080,000│ 63,716,007│ -636,007│本年度預算數編列內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.水箱消防車2輛,係97-98年度連 │ │ │ │ │ │ │ │ 續性計畫,總經費 6,846,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除至上年度已編列 100,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編最後1年經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,746,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.水箱消防車3輛、50公尺雲梯消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防車1輛、化學消防車1輛、消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 查察車8輛、火災現場勘驗車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及公務機車12輛56,334,000元。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 113,019,242│ 123,561,327│ -10,542,085│本年度編列無線電通訊優化擴充設 │ │ │ │ │ │ │ │備、智慧型電腦輔助勤務派遣系統 │ │ │ │ │ │ │ │擴充計畫、災害現場影像傳輸整合 │ │ │ │ │ │ │ │服務系統、空氣呼吸器背架500組 │ │ │ │ │ │ │ │、救生艇10艘等,共計如列數。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,268,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,268,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 23,598,978│ -23,598,978│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 23,598,978│ -23,598,978│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │購置50公尺雲梯消防車、水庫消防 │ │ │ │ │ │ │ │車、化學消防車、救助器材車、補 │ │ │ │ │ │ │ │助購置義勇消防人員三叉撬棒、圓 │ │ │ │ │ │ │ │盤切割器、紅外線熱探測槍及補助 │ │ │ │ │ │ │ │購置救難志願組織裝備器材。 │ │ │ │ 133900 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 1,148,640│ -1,148,640│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133902 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 1,148,640│ -1,148,640│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │民間救難團體及救難志願組織訓練 │ │ │ │ │ │ │ │、保險及裝備器材、補助購置義勇 │ │ │ │ │ │ │ │消防人員強力照明燈、救生防寒衣 │ │ │ │ │ │ │ │、救護裝備及無線電對講機。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |