臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03121                     │                │                │                │                              
 3│  13│  │  │南港區戶政事務所          │      33,976,920│      35,162,759│      -1,185,839│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,380,580│       4,277,367│         103,213│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,380,580│       4,277,367│         103,213│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,920,329元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 2,387,136元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,266,123元增列 121
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,013元,包括新增省電照明設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材 196,875元,增列小客車檢
  │    │  │  │                          │                │                │                │  驗執照費等250元,減列統籌業 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務費、小客車油費、電腦設備及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  軟體維護費、個人電腦耗材及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦訓練費等76,112元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 9,260元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數27,060元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費17,800元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務63,855元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      29,222,064│      29,290,740│         -68,676│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      29,222,064│      29,290,740│         -68,676│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,897,835元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,324,229元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 2,392,905元減列68  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,676元,包括新增戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費 141 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,723元,減列影印機使用費、日
  │    │  │  │                          │                │                │                │  據時期戶籍資料數位化建置用紙
  │    │  │  │                          │                │                │                │  張及文具用品費、戶籍巡迴查對
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通訊費、戶政資訊系統(戶政e 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  網通)耗材等 210,399元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         374,276│       1,594,652│      -1,220,376│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         374,276│         781,875│        -407,599│本年度編列汰換個人電腦7部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │、電腦圖書費、飲水機及播音設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │各1臺等,共計如列數。         
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         812,777│        -812,777│上年度預算數係檔案室整修工程。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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