臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03111                     │                │                │                │                              
 3│   3│  │  │松山區戶政事務所          │      60,632,676│      60,814,284│        -181,608│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,197,851│       9,154,626│          43,225│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,197,851│       9,154,626│          43,225│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,046,540元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,026,851元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,964,611元增列62  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,240元,包括增列省電照明設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及檢驗執照費等 104,035元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列電腦設備及軟體維護費、謄本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  蓋章機、小客車油費、統籌業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費及自動關防機維護費等41,795
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨增如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務16,430元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數34,230元減列預算書等印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費17,800元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 108,030元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數 109,245元減列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 1,215元。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      50,294,350│      50,465,923│        -171,573│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      50,294,350│      50,465,923│        -171,573│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費46,654,348元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 3,640,002元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,811,575元減列 171
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,573元,包括新增戶政資訊系統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (戶政e網通)設備維護費 222 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,411元,減列影印機使用費、日
  │    │  │  │                          │                │                │                │  據時期戶籍資料數位化建置用紙
  │    │  │  │                          │                │                │                │  張及文具用品費、戶籍巡迴查對
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通訊費等 393,984元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,140,475│       1,193,735│         -53,260│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         279,000│               -│         279,000│本年度編列行政大樓鋁窗工程分攤
  │    │  │  │                          │                │                │                │款如列數。                    
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         861,475│       1,193,735│        -332,260│本年度編列汰換個人電腦9部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費、關防蓋章機1臺、謄 
  │    │  │  │                          │                │                │                │本蓋章機2臺及機房箱型冷氣機1臺
  │    │  │  │                          │                │                │                │等,共計如列數。              
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