臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 98 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02105 │ │ │ │ 2│ 5│ │ │政風處 │ 67,280,490│ 67,546,204│ -265,714│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 23,581,526│ 24,469,382│ -887,856│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 23,581,526│ 24,469,382│ -887,856│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,832,689元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數20,507,689元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 675,000元,主要係減列職工退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職金所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,389,992元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,469,778元減列油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 、稅捐及規費、保險費、車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等79,786元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,740元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務89,460元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦資訊業務 233,645元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 366,715元減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費、電腦設備硬體維護費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦用碳粉等相關耗材 133,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 政風組織及維護管理 │ 11,565,172│ 11,565,172│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風組織及維護管理 │ 11,565,172│ 11,565,172│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,088,372元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風人員管理 291,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公務機密暨安全維護90,600元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專案維護95,000元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 端正政風 │ 14,983,936│ 14,983,936│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風查處 │ 14,983,936│ 14,983,936│ 0│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,797,756元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風資料發掘70,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風案件查處 884,280元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.處理檢舉事項34,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.專案查處 197,900元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 貪瀆預防 │ 14,929,868│ 15,529,868│ -600,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 貪瀆預防及法令宣導 │ 14,929,868│ 15,529,868│ -600,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,612,148元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風督導考核41,850元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數47,850元減列表揚推動 │ │ │ │ │ │ │ │ 政風工作績優單位獎牌 6,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風座談會42,330元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防弊措施38,960元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公職人員財產申報 1,699,980元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 2,299,980元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列網路申報公職人員財產申報 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統主機使用及應用系統維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數54,000元增列表揚廉潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 楷模人員獎牌製作等 6,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.政風法令宣導 3,740,200元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,840,200元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元,包括增列舉辦國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 反貪日活動、政風法令宣導講師 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費等 375,800元,減列電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒體製播費、政風法令宣導活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地佈置費等 475,800元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.廉政肅貪中心及工作會報 694 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,較上年度預算數 594 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元增列鼓勵檢舉平面媒體製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作及版面費用 100,000元。 │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 2,069,988│ 847,846│ 1,222,142│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127103 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通及運輸設備 │ 1,140,000│ -│ 1,140,000│本年度編列汰換處長座車(油電混 │ │ │ │ │ │ │ │合動力車)1輛如列數。 │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 929,988│ 847,846│ 82,142│本年度編列紅外線數位夜視器材1 │ │ │ │ │ │ │ │組、汰換個人電腦20部、電腦周邊 │ │ │ │ │ │ │ │設備及零組件、電腦套裝軟體、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦圖書費及檔案室檔案架5組,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 第一預備金 │ 150,000│ 150,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 150,000│ 150,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |