臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 98 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02105                     │                │                │                │                              
 2│   5│  │  │政風處                    │      67,280,490│      67,546,204│        -265,714│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      23,581,526│      24,469,382│        -887,856│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      23,581,526│      24,469,382│        -887,856│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,832,689元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數20,507,689元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   675,000元,主要係減列職工退
  │    │  │  │                          │                │                │                │  職金所致。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,389,992元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,469,778元減列油料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、稅捐及規費、保險費、車輛養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費等79,786元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務89,460元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.電腦資訊業務 233,645元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 366,715元減列電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訓練費、電腦設備硬體維護費及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦用碳粉等相關耗材 133,070
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,565,172│      11,565,172│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,565,172│      11,565,172│               0│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,088,372元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 291,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護90,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護95,000元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      14,983,936│      14,983,936│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風查處              │      14,983,936│      14,983,936│               0│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,797,756元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 884,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項34,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      14,929,868│      15,529,868│        -600,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      14,929,868│      15,529,868│        -600,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,612,148元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導考核41,850元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數47,850元減列表揚推動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政風工作績優單位獎牌 6,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會42,330元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施38,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,699,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 2,299,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列網路申報公職人員財產申報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統主機使用及應用系統維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   600,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.廉潔楷模表揚60,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數54,000元增列表揚廉潔
  │    │  │  │                          │                │                │                │  楷模人員獎牌製作等 6,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 3,740,200元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,840,200元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   100,000元,包括增列舉辦國際
  │    │  │  │                          │                │                │                │  反貪日活動、政風法令宣導講師
  │    │  │  │                          │                │                │                │  鐘點費等 375,800元,減列電子
  │    │  │  │                          │                │                │                │  媒體製播費、政風法令宣導活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場地佈置費等 475,800元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.廉政肅貪中心及工作會報 694  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,較上年度預算數 594  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元增列鼓勵檢舉平面媒體製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作及版面費用 100,000元。    
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │       2,069,988│         847,846│       1,222,142│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │       1,140,000│               -│       1,140,000│本年度編列汰換處長座車(油電混 
  │    │  │  │                          │                │                │                │合動力車)1輛如列數。          
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         929,988│         847,846│          82,142│本年度編列紅外線數位夜視器材1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │組、汰換個人電腦20部、電腦周邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備及零組件、電腦套裝軟體、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦圖書費及檔案室檔案架5組,共 
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         150,000│         150,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         150,000│         150,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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