臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │16000                     │                │                │                │                              
16│    │  │  │消防局主管                │   2,317,885,423│   2,469,824,188│    -151,938,765│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 16101                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,317,885,423│   2,469,824,188│    -151,938,765│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     254,994,668│     252,880,664│       2,114,004│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     254,994,668│     252,880,664│       2,114,004│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 101,373,732元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數無增減。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務27,551,616元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數27,262,896元增列 288
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,720元,包括新增國外市政建設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  考察旅費 150,000元,增列統籌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務費、赴外縣市洽公旅費 138
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,720元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務 6,405,979元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 6,452,795元減列46  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,816元,包括增列文康活動費 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,290元,減列消防人員健康檢查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費54,106元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務95,535元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務50,211元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊管理業務24,579,835元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數22,350,452元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,229,383元,包括新增火災搶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救指揮模擬訓練系統規劃費 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,680,000元,增列電腦訓練費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數據通信費等 801,383元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  無線網路使用帳號通訊費 252  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.財物管理業務53,585,096元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數57,077,279元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,492,183元,包括新增建物公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安檢查簽證費、省電照明器具等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   853,626元,增列電費、夏季常
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服等 5,916,874元,減列冬季大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  衣、冬季常服等10,262,683元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.車輛維護業務41,352,664元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數38,217,764元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,134,900元,包括增列油料、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車輛養護費 3,379,278元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車輛稅捐、規費及保險費 244  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,378元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   1,736,865,187│   1,747,651,508│     -10,786,321│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   火災預防業務        │      21,726,814│      22,257,814│        -531,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費18,527,088元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.消防安全檢查及行政處分 505  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,782元,較上年度預算數 310  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,782元增列 195,000元,包括新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增赴日本考察住宅用火災警報器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、高齡化社會消防安全 195,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,增列各項檢查儀表配件及耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材30,300元,減列雙掛號郵寄違
  │    │  │  │                          │                │                │                │  反消防案件移送書及收據之郵資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等30,300元,計淨增如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.危險物品管理95,175元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.火災預防宣導 2,598,769元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,324,769元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災預防宣導短片、影片及活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等相關經費 726,000元。      
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   災害管理業務        │      36,452,077│      36,584,938│        -132,861│1.本科目上年度預算數29,518,658
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出成立緊急應變小組人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員誤餐費46,800元,列入災害搶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救業務科目項下外,另由本府災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害防救業務科目移入應變中心水
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電費、清潔維持費等 7,113,080
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,移出移入數互抵後,淨計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費19,095,489元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數21,791,604元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 2,696,115元,主要係移撥
  │    │  │  │                          │                │                │                │    員5人至秘書處所致。       
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)應變中心業務11,369,834元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 7,922,580元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列 3,447,254元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    本市災害應變中心機電維護保
  │    │  │  │                          │                │                │                │    養費、水電材料費等 801,600
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,增列數據通信費、電腦耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │    材等 3,250,154元,減列土地
  │    │  │  │                          │                │                │                │    總登記、建物所有權登記之相
  │    │  │  │                          │                │                │                │    關規費、電腦訓練費等 604  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,500元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)資源管理工作 169,804元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 137,804元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    民間團體擔任水上防溺警戒工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    作誤餐費32,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)防災宣導工作 3,273,940元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數 4,189,940元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列防災宣導短片、影片及活
  │    │  │  │                          │                │                │                │    動等相關經費 916,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)防災科學教育館 2,543,010元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   災害搶救業務        │      54,601,503│      55,462,772│        -861,269│1.本科目上年度預算數55,415,972
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由災害管理業務科目移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入成立緊急應變小組人員誤餐費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  46,800元,共計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費13,320,036元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)災害搶救工作11,823,953元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數12,987,009元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列 1,163,056元,包括新增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    個人手電筒、煙幕彈等 1,315
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,555元,增列攀降手套等39  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,528元,減列超高層建築物火
  │    │  │  │                          │                │                │                │    災防救策略研究、救助服等 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,518,139元,計淨減如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)補助義勇消防總隊26,388,140
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,較上年度預算數27,885  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,553元減列 1,497,413元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │    括新增皮鞋、競技大賽費用 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,628,250元,增列保險費、油
  │    │  │  │                          │                │                │                │    料等 207,702元,減列人事費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    、夏季常服等 3,333,365元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)臺北市搜救隊 1,270,174元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    較上年度預算數無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)新增充實義消裝備器材 1,799
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,200元。                  
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   緊急救護業務        │      28,040,485│      28,365,035│        -324,550│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,519,836元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作14,520,649元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數14,845,199元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   324,550元,包括新增獨居長者
  │    │  │  │                          │                │                │                │  求救系統發射器、血糖機等 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,163,450元,增列手套、口罩等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救護車裝備及耗材、救護器材養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費 1,890,000元,減列救護夾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  克、會議出席費等 3,378,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│   火災調查業務        │      13,358,328│      13,028,772│         329,556│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費12,073,512元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 1,284,816元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 955,260元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   329,556元,包括新增認證實驗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  室儀器設備定期維護費、會費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   369,556元,減列參加實驗室認
  │    │  │  │                          │                │                │                │  證相關課程費用40,000元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。                  
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │                              
  │    │  │ 6│   督察業務            │     277,013,132│     276,881,782│         131,350│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,994,892元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督導業務 263,018,240元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 262,886,890元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員工眷屬傷病慰問金、加菜慰問
  │    │  │  │                          │                │                │                │  金 131,350元。              
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │                              
  │    │  │ 7│   教育訓練業務        │      11,021,490│      10,322,390│         699,100│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,500,300元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 3,521,190元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 2,822,090元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   699,100元,包括新增常年訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  破壞用鐵門、鐵窗、鐵條等材料
  │    │  │  │                          │                │                │                │   300,000元,增列火災模擬訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用桶裝液化石油氣材料、訓練鐘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  點費 399,100元。            
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │                              
  │    │  │ 8│   救災救護指揮業務    │      50,322,498│      50,266,862│          55,636│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費29,154,120元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.救災救護勤務指揮 473,500元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.電訊維護業務20,694,878元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數20,639,242元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  55,636元,包括新增智慧型電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  輔助勤務派遣系統用無線電通訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備及派遣主控臺維護費、改善
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通訊盲點數據傳輸租金 1,105  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,增列訓練中心等交換機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費、通信網路數據電路租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │   403,200元,減列無線電執照費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、審驗費、架設許可費及衛星電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  話通話費等 1,452,764元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增如列數。                  
  │    │  │  │   130210              │                │                │                │                              
  │    │  │ 9│   大隊救災救護業務    │   1,244,328,860│   1,236,868,342│       7,460,518│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,243,573,310元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,236,139,032
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列 7,434,278元,主要係因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增加員21人及依規定標準伸算所
  │    │  │  │                          │                │                │                │  致。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 194,648
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 172,728元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列救災、演習誤餐費等21,920
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 167,090
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 192,920
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數無增減。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 200,892
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 196,572元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列救災、演習誤餐費 4,320元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │                              
  │    │  │10│   本府災害防救業務    │               -│      17,612,801│     -17,612,801│1.本科目上年度預算數24,725,881
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出應變中心業務水電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、清潔維持費等 7,113,080元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列入災害管理業務科目項下外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨計如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本項業務自97年度起移撥至秘書
  │    │  │  │                          │                │                │                │  處。                        
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  建築及設備            │     323,757,568│     444,723,573│    -120,966,005│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   土地購置            │      37,933,200│      44,237,696│      -6,304,496│本年度編列堤頂分隊用地價購款 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │,500,000元、松江分隊用地價購款
  │    │  │  │                          │                │                │                │21,000,000元、松江路宿舍搬遷補
  │    │  │  │                          │                │                │                │助費 3,200,000元及永吉高級救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │分隊用地鄰地價購款11,233,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。                
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   營建工程            │     139,141,506│     266,654,223│    -127,512,717│1.本年度編列房屋興建工程計5項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共計 119,356,034元,明細如下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ︰                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)成德分隊新建工程係94-98年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續性計畫,總經費經議會
  │    │  │  │                          │                │                │                │    審定為 202,992,000元,因既
  │    │  │  │                          │                │                │                │    成巷道及公共建築面臨計畫道
  │    │  │  │                          │                │                │                │    路側需退縮之影響,減列為  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     192,860,043元,由消防局主
  │    │  │  │                          │                │                │                │    辦,消防局分攤經費 189,137
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,845元,除至上年度已編列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     100,937,392元外,本年度續
  │    │  │  │                          │                │                │                │    編第4年經費25,000,000元。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)西湖分隊新建工程係93-97年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續性計畫,總經費 270  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,040,000元,除至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 197,583,966元外,本年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    續編最後1年經費72,456,034 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)新增大同分隊重建工程,總經
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 269,500,000元,本年度係
  │    │  │  │                          │                │                │                │    第1年,編列施工費15,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元、委託技術服務費 5  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,500,000元、工程管理費 500
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)新增明倫分隊新建工程規劃費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     450,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)新增古亭分隊新建工程規劃費
  │    │  │  │                          │                │                │                │     450,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列雙園分隊、金華分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、八德分隊、陽明山分隊、山仔
  │    │  │  │                          │                │                │                │  后分隊、局本部、火災調查科實
  │    │  │  │                          │                │                │                │  驗室及明倫訓練基地整修工程,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  2個分隊(天母及劍潭分隊)建築 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  物結構補強工程及建物公安改善
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程19,785,472元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.以上1-2項共計如列數。       
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      23,121,535│      90,755,214│     -67,633,679│本年度預算數編列內容如下:    
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.排煙車1輛,係96-97年度連續性
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計畫,總經費 6,600,000元,除
  │    │  │  │                          │                │                │                │  至上年度已編列 350,000元外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本年度續編最後1年經費 6,250 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.水箱消防車4輛,係96-97年度連
  │    │  │  │                          │                │                │                │  續性計畫,總經費13,800,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,除至上年度已編列 700,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外,本年度續編最後1年經費13 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.50公尺雲梯消防車1輛、水庫消 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防車1輛、化學消防車1輛及救助
  │    │  │  │                          │                │                │                │  器材車2輛,總經費65,726,900 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,本年度編列 250,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.水箱消防車2輛,總經費 7,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,本年度係第1年,編列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  100,000元。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.水源查察車5輛、指揮車1輛及公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務機車13輛 3,421,535元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.以上1-5項共計如列數。       
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   其他設備            │     123,561,327│      43,076,440│      80,484,887│本年度編列改善無線電通訊盲點擴
  │    │  │  │                          │                │                │                │充設備、竹子山主控站臺遠端備援
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備、消防衣裝備900套、自動體 
  │    │  │  │                          │                │                │                │外電擊器組32組等,共計如列數。
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  第一預備金            │       2,268,000│       2,268,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       2,268,000│       2,268,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │               -│      22,300,443│     -22,300,443│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│      22,300,443│     -22,300,443│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │購置50公尺雲梯消防車、水庫消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │車、化學消防車、義勇消防人員救
  │    │  │  │                          │                │                │                │災空氣呼吸器面罩及氣瓶。      
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