臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 97 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │16000 │ │ │ │
16│ │ │ │消防局主管 │ 2,317,885,423│ 2,469,824,188│ -151,938,765│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 16101 │ │ │ │
│ 1│ │ │ 消防局 │ 2,317,885,423│ 2,469,824,188│ -151,938,765│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 254,994,668│ 252,880,664│ 2,114,004│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 254,994,668│ 252,880,664│ 2,114,004│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 101,373,732元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務27,551,616元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數27,262,896元增列 288
│ │ │ │ │ │ │ │ ,720元,包括新增國外市政建設
│ │ │ │ │ │ │ │ 考察旅費 150,000元,增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、赴外縣市洽公旅費 138
│ │ │ │ │ │ │ │ ,720元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 6,405,979元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 6,452,795元減列46
│ │ │ │ │ │ │ │ ,816元,包括增列文康活動費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,290元,減列消防人員健康檢查
│ │ │ │ │ │ │ │ 費54,106元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務95,535元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務50,211元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務24,579,835元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數22,350,452元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,229,383元,包括新增火災搶
│ │ │ │ │ │ │ │ 救指揮模擬訓練系統規劃費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,680,000元,增列電腦訓練費、
│ │ │ │ │ │ │ │ 數據通信費等 801,383元,減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 無線網路使用帳號通訊費 252
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務53,585,096元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數57,077,279元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,492,183元,包括新增建物公
│ │ │ │ │ │ │ │ 安檢查簽證費、省電照明器具等
│ │ │ │ │ │ │ │ 853,626元,增列電費、夏季常
│ │ │ │ │ │ │ │ 服等 5,916,874元,減列冬季大
│ │ │ │ │ │ │ │ 衣、冬季常服等10,262,683元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │8.車輛維護業務41,352,664元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數38,217,764元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,134,900元,包括增列油料、
│ │ │ │ │ │ │ │ 車輛養護費 3,379,278元,減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 車輛稅捐、規費及保險費 244
│ │ │ │ │ │ │ │ ,378元,計淨增如列數。
│ │ │ │ 130200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,736,865,187│ 1,747,651,508│ -10,786,321│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130201 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 21,726,814│ 22,257,814│ -531,000│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費18,527,088元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查及行政處分 505
│ │ │ │ │ │ │ │ ,782元,較上年度預算數 310
│ │ │ │ │ │ │ │ ,782元增列 195,000元,包括新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增赴日本考察住宅用火災警報器
│ │ │ │ │ │ │ │ 、高齡化社會消防安全 195,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列各項檢查儀表配件及耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 材30,300元,減列雙掛號郵寄違
│ │ │ │ │ │ │ │ 反消防案件移送書及收據之郵資
│ │ │ │ │ │ │ │ 等30,300元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.危險物品管理95,175元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.火災預防宣導 2,598,769元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,324,769元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 火災預防宣導短片、影片及活動
│ │ │ │ │ │ │ │ 等相關經費 726,000元。
│ │ │ │ 130202 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 36,452,077│ 36,584,938│ -132,861│1.本科目上年度預算數29,518,658
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出成立緊急應變小組人
│ │ │ │ │ │ │ │ 員誤餐費46,800元,列入災害搶
│ │ │ │ │ │ │ │ 救業務科目項下外,另由本府災
│ │ │ │ │ │ │ │ 害防救業務科目移入應變中心水
│ │ │ │ │ │ │ │ 電費、清潔維持費等 7,113,080
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如
│ │ │ │ │ │ │ │ 列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,095,489元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數21,791,604元減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,696,115元,主要係移撥
│ │ │ │ │ │ │ │ 員5人至秘書處所致。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)應變中心業務11,369,834元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 7,922,580元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 3,447,254元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 本市災害應變中心機電維護保
│ │ │ │ │ │ │ │ 養費、水電材料費等 801,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列數據通信費、電腦耗
│ │ │ │ │ │ │ │ 材等 3,250,154元,減列土地
│ │ │ │ │ │ │ │ 總登記、建物所有權登記之相
│ │ │ │ │ │ │ │ 關規費、電腦訓練費等 604
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元,計淨增如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資源管理工作 169,804元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 137,804元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 民間團體擔任水上防溺警戒工
│ │ │ │ │ │ │ │ 作誤餐費32,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)防災宣導工作 3,273,940元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 4,189,940元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列防災宣導短片、影片及活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動等相關經費 916,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)防災科學教育館 2,543,010元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ 130204 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 災害搶救業務 │ 54,601,503│ 55,462,772│ -861,269│1.本科目上年度預算數55,415,972
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由災害管理業務科目移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入成立緊急應變小組人員誤餐費
│ │ │ │ │ │ │ │ 46,800元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,320,036元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作11,823,953元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數12,987,009元
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,163,056元,包括新增
│ │ │ │ │ │ │ │ 個人手電筒、煙幕彈等 1,315
│ │ │ │ │ │ │ │ ,555元,增列攀降手套等39
│ │ │ │ │ │ │ │ ,528元,減列超高層建築物火
│ │ │ │ │ │ │ │ 災防救策略研究、救助服等 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,518,139元,計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助義勇消防總隊26,388,140
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數27,885
│ │ │ │ │ │ │ │ ,553元減列 1,497,413元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括新增皮鞋、競技大賽費用 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,628,250元,增列保險費、油
│ │ │ │ │ │ │ │ 料等 207,702元,減列人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、夏季常服等 3,333,365元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北市搜救隊 1,270,174元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增充實義消裝備器材 1,799
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元。
│ │ │ │ 130205 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 緊急救護業務 │ 28,040,485│ 28,365,035│ -324,550│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,519,836元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作14,520,649元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數14,845,199元減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 324,550元,包括新增獨居長者
│ │ │ │ │ │ │ │ 求救系統發射器、血糖機等 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,163,450元,增列手套、口罩等
│ │ │ │ │ │ │ │ 救護車裝備及耗材、救護器材養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,890,000元,減列救護夾
│ │ │ │ │ │ │ │ 克、會議出席費等 3,378,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。
│ │ │ │ 130206 │ │ │ │
│ │ │ 5│ 火災調查業務 │ 13,358,328│ 13,028,772│ 329,556│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,073,512元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,284,816元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 955,260元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 329,556元,包括新增認證實驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 室儀器設備定期維護費、會費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 369,556元,減列參加實驗室認
│ │ │ │ │ │ │ │ 證相關課程費用40,000元,計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。
│ │ │ │ 130207 │ │ │ │
│ │ │ 6│ 督察業務 │ 277,013,132│ 276,881,782│ 131,350│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,994,892元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 263,018,240元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 262,886,890元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 員工眷屬傷病慰問金、加菜慰問
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 131,350元。
│ │ │ │ 130208 │ │ │ │
│ │ │ 7│ 教育訓練業務 │ 11,021,490│ 10,322,390│ 699,100│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,500,300元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 3,521,190元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 2,822,090元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 699,100元,包括新增常年訓練
│ │ │ │ │ │ │ │ 破壞用鐵門、鐵窗、鐵條等材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元,增列火災模擬訓練
│ │ │ │ │ │ │ │ 用桶裝液化石油氣材料、訓練鐘
│ │ │ │ │ │ │ │ 點費 399,100元。
│ │ │ │ 130209 │ │ │ │
│ │ │ 8│ 救災救護指揮業務 │ 50,322,498│ 50,266,862│ 55,636│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,154,120元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護勤務指揮 473,500元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │3.電訊維護業務20,694,878元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數20,639,242元增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 55,636元,包括新增智慧型電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔助勤務派遣系統用無線電通訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備及派遣主控臺維護費、改善
│ │ │ │ │ │ │ │ 通訊盲點數據傳輸租金 1,105
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,增列訓練中心等交換機
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費、通信網路數據電路租金
│ │ │ │ │ │ │ │ 403,200元,減列無線電執照費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、審驗費、架設許可費及衛星電
│ │ │ │ │ │ │ │ 話通話費等 1,452,764元,計淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增如列數。
│ │ │ │ 130210 │ │ │ │
│ │ │ 9│ 大隊救災救護業務 │ 1,244,328,860│ 1,236,868,342│ 7,460,518│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,243,573,310元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,236,139,032
│ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 7,434,278元,主要係因
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加員21人及依規定標準伸算所
│ │ │ │ │ │ │ │ 致。
│ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 194,648
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 172,728元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列救災、演習誤餐費等21,920
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 167,090
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 192,920
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 200,892
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 196,572元
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列救災、演習誤餐費 4,320元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 130203 │ │ │ │
│ │ │10│ 本府災害防救業務 │ -│ 17,612,801│ -17,612,801│1.本科目上年度預算數24,725,881
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出應變中心業務水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 、清潔維持費等 7,113,080元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 列入災害管理業務科目項下外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本項業務自97年度起移撥至秘書
│ │ │ │ │ │ │ │ 處。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 323,757,568│ 444,723,573│ -120,966,005│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 土地購置 │ 37,933,200│ 44,237,696│ -6,304,496│本年度編列堤頂分隊用地價購款 2
│ │ │ │ │ │ │ │,500,000元、松江分隊用地價購款
│ │ │ │ │ │ │ │21,000,000元、松江路宿舍搬遷補
│ │ │ │ │ │ │ │助費 3,200,000元及永吉高級救護
│ │ │ │ │ │ │ │分隊用地鄰地價購款11,233,200元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ 139,141,506│ 266,654,223│ -127,512,717│1.本年度編列房屋興建工程計5項
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計 119,356,034元,明細如下
│ │ │ │ │ │ │ │ ︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)成德分隊新建工程係94-98年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費經議會
│ │ │ │ │ │ │ │ 審定為 202,992,000元,因既
│ │ │ │ │ │ │ │ 成巷道及公共建築面臨計畫道
│ │ │ │ │ │ │ │ 路側需退縮之影響,減列為
│ │ │ │ │ │ │ │ 192,860,043元,由消防局主
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦,消防局分攤經費 189,137
│ │ │ │ │ │ │ │ ,845元,除至上年度已編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,937,392元外,本年度續
│ │ │ │ │ │ │ │ 編第4年經費25,000,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)西湖分隊新建工程係93-97年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,總經費 270
│ │ │ │ │ │ │ │ ,040,000元,除至上年度已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 197,583,966元外,本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 續編最後1年經費72,456,034
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增大同分隊重建工程,總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 269,500,000元,本年度係
│ │ │ │ │ │ │ │ 第1年,編列施工費15,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、委託技術服務費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元、工程管理費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增明倫分隊新建工程規劃費
│ │ │ │ │ │ │ │ 450,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增古亭分隊新建工程規劃費
│ │ │ │ │ │ │ │ 450,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列雙園分隊、金華分隊
│ │ │ │ │ │ │ │ 、八德分隊、陽明山分隊、山仔
│ │ │ │ │ │ │ │ 后分隊、局本部、火災調查科實
│ │ │ │ │ │ │ │ 驗室及明倫訓練基地整修工程,
│ │ │ │ │ │ │ │ 2個分隊(天母及劍潭分隊)建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 物結構補強工程及建物公安改善
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程19,785,472元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.以上1-2項共計如列數。
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 23,121,535│ 90,755,214│ -67,633,679│本年度預算數編列內容如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.排煙車1輛,係96-97年度連續性
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫,總經費 6,600,000元,除
│ │ │ │ │ │ │ │ 至上年度已編列 350,000元外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編最後1年經費 6,250
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.水箱消防車4輛,係96-97年度連
│ │ │ │ │ │ │ │ 續性計畫,總經費13,800,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,除至上年度已編列 700,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編最後1年經費13
│ │ │ │ │ │ │ │ ,100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.50公尺雲梯消防車1輛、水庫消
│ │ │ │ │ │ │ │ 防車1輛、化學消防車1輛及救助
│ │ │ │ │ │ │ │ 器材車2輛,總經費65,726,900
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,本年度編列 250,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.水箱消防車2輛,總經費 7,000
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,本年度係第1年,編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 100,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.水源查察車5輛、指揮車1輛及公
│ │ │ │ │ │ │ │ 務機車13輛 3,421,535元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.以上1-5項共計如列數。
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 4│ 其他設備 │ 123,561,327│ 43,076,440│ 80,484,887│本年度編列改善無線電通訊盲點擴
│ │ │ │ │ │ │ │充設備、竹子山主控站臺遠端備援
│ │ │ │ │ │ │ │設備、消防衣裝備900套、自動體
│ │ │ │ │ │ │ │外電擊器組32組等,共計如列數。
│ │ │ │ 134100 │ │ │ │
│ │ 4│ │ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,268,000│ 0│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 134101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,268,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實
│ │ │ │ │ │ │ │動支。
│ │ │ │ 138300 │ │ │ │
│ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 22,300,443│ -22,300,443│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 138302 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 22,300,443│ -22,300,443│上年度預算數係內政部消防署補助
│ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │購置50公尺雲梯消防車、水庫消防
│ │ │ │ │ │ │ │車、化學消防車、義勇消防人員救
│ │ │ │ │ │ │ │災空氣呼吸器面罩及氣瓶。
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