臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03121                     │                │                │                │                              
 3│  13│  │  │南港區戶政事務所          │      35,162,759│      34,419,099│         743,660│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       4,277,367│       4,324,634│         -47,267│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       4,277,367│       4,324,634│         -47,267│1.本科目上年度預算數 5,509,454
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出戶籍巡迴查對通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、戶政資訊系統網際網路費及戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政資訊系統(戶政e網通)設備耗 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材等 1,184,820元,列入戶籍登
  │    │  │  │                          │                │                │                │  記及管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 1,920,329元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 2,106,602元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 186,273元,主要係依實際
  │    │  │  │                          │                │                │                │    需要覈實減列所致。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 2,266,123元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 2,125,902元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     140,221元,包括新增辦公大
  │    │  │  │                          │                │                │                │    樓電梯保養維護費11,692元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    增列小客車強制險及任意險保
  │    │  │  │                          │                │                │                │    險費、辦公大樓水電費等 133
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,580元,減列個人電腦、周邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │    設備及軟體維護費等 5,051  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元,計淨增如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務27,060元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務63,855元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數65,070元減列文康活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 1,215元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      29,290,740│      29,446,965│        -156,225│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      29,290,740│      29,446,965│        -156,225│1.本科目上年度預算數28,262,145
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,連同由行政管理科目移入戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籍巡迴查對通訊費、戶政資訊系
  │    │  │  │                          │                │                │                │  統網際網路費及戶政資訊系統( 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戶政e網通)設備耗材等 1,184  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,820元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費26,897,835元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 2,392,905元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 2,549,130元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     156,225元,包括新增日據時
  │    │  │  │                          │                │                │                │    期戶籍資料建置費15,125元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減列戶政資訊系統網際網路費
  │    │  │  │                          │                │                │                │    及戶政資訊系統(戶政e網通) 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    設備耗材等 171,350元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │    減如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,594,652│         647,500│         947,152│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         812,777│               -│         812,777│本年度編列檔案室整修工程如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         781,875│         647,500│         134,375│本年度編列汰換個人電腦5部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │戶政資訊系統UPS不斷電設備、圖 
  │    │  │  │                          │                │                │                │書費、汰換冷氣機4臺及開水機1臺
  │    │  │  │                          │                │                │                │等,共計如列數。              
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────