臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 97 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03111 │ │ │ │ 3│ 3│ │ │松山區戶政事務所 │ 60,814,284│ 60,732,171│ 82,113│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 9,154,626│ 9,163,147│ -8,521│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 9,154,626│ 9,163,147│ -8,521│1.本科目上年度預算數10,876,347 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除移出戶籍巡迴查對通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、戶政資訊系統網際網路費及戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊系統(戶政e網通)設備耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等 1,713,200元,列入戶籍登 │ │ │ │ │ │ │ │ 記及管理科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,046,540元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 3,964,611元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 3,973,132元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,521元,包括新增省電照明 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施耗材 7,000元,增列小客 │ │ │ │ │ │ │ │ 車強制險及任意險保險費、油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等16,649元,減列電腦訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、小客車檢驗執照費等32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,170元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務34,230元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務 109,245元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 50,465,923│ 50,860,624│ -394,701│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 50,465,923│ 50,860,624│ -394,701│1.本科目上年度預算數49,147,424 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同由行政管理科目移入戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍巡迴查對通訊費、戶政資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統網際網路費及戶政資訊系統( │ │ │ │ │ │ │ │ 戶政e網通)設備耗材等 1,713 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,654,348元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數46,922,989元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 268,641元,主要係依實際 │ │ │ │ │ │ │ │ 需要覈實減列所致。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)戶籍管理 3,811,575元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 3,937,635元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 126,060元,包括新增日據時 │ │ │ │ │ │ │ │ 期戶籍資料建置費34,060元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列戶籍巡迴查對通訊費、戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 政資訊系統網際網路費及戶政 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊系統(戶政e網通)設備耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等 160,120元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,193,735│ 708,400│ 485,335│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,193,735│ 708,400│ 485,335│本年度編列汰換個人電腦9部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件、戶政資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │統UPS不斷電設備、套裝軟體、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦圖書費、數位化會議室麥克風設 │ │ │ │ │ │ │ │備、擴充3至5樓廣播系統設備、增 │ │ │ │ │ │ │ │設戶籍資料儲存移動櫃等,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |