臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 97 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02105                     │                │                │                │                              
 2│   5│  │  │政風處                    │      67,546,204│      65,815,755│       1,730,449│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      24,469,382│      24,148,439│         320,943│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      24,469,382│      24,148,439│         320,943│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費20,507,689元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數20,153,548元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   354,141元,包括新增退休工友
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1人退職金 675,000元及依標準 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  伸算減列 320,859元所致。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,469,778元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,428,030元增列保險
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、油料、資料夾等41,748元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務89,460元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.電腦資訊業務 366,715元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 441,661元減列電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備硬體維護費74,946元。    
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,565,172│      11,606,932│         -41,760│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,565,172│      11,606,932│         -41,760│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,088,372元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,106,132元減列17
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,760元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 291,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護90,600元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 114,600元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  值班室床單、被單、椅套等清洗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費24,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護95,000元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      14,983,936│      14,808,028│         175,908│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風查處              │      14,983,936│      14,808,028│         175,908│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,797,756元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數13,819,848元減列22
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,092元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 884,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 686,280元增列 198
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,包括新增國外市政建設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  考察旅費 150,000元,增列赴國
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外考察端正政風制度旅費48,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,共增如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項34,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      15,529,868│      14,245,456│       1,284,412│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      15,529,868│      14,245,456│       1,284,412│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,612,148元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 8,625,936元減列13
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,788元,主要係依標準伸算所致
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導考核47,850元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會42,330元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施38,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 2,299,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 1,499,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列網路申報公職人員財產申報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統主機使用及應用系統維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 800,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風模範表揚54,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 3,840,200元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,936,400元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  96,200元,包括減列電子媒體製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  播費46,200元及國際反貪日宣導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費50,000元,共減如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.新增廉政肅貪中心及工作會報經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 594,400元。              
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │         847,846│         856,900│          -9,054│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         847,846│         856,900│          -9,054│本年度編列汰換個人電腦15部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件等資訊軟硬體
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備費及監視設備費等,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         150,000│         150,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         150,000│         150,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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