臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03021                     │                │                │                │                              
 3│  21│  │  │松山區戶政事務所          │      60,732,171│      61,875,307│      -1,143,136│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      10,876,347│      11,041,175│        -164,828│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      10,876,347│      11,041,175│        -164,828│1.本科目上年度預算數  11,026  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,811元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入替代役男上下班交通費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  14,364元,共計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費 5,046,540元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數 4,986,596元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列59,944元,主要係依案伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │    調整所致。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)一般業務 5,626,308元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 5,908,674元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │     222,342元,包括增列統籌業
  │    │  │  │                          │                │                │                │    務費、辦公大樓保全服務費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     221,145元,減列特別費、戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │    政資訊系統(戶政e網通)設備 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    耗材等 443,487元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)會計業務34,230元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)人事業務 109,245元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度預算數 111,675元減列文康
  │    │  │  │                          │                │                │                │    活動經費等 2,430元。      
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      49,147,424│      50,133,632│        -986,208│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      49,147,424│      50,133,632│        -986,208│1.本科目上年度預算數50,147,996
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除移出替代役男上下班交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費14,364元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項 下,淨計如列數。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上年度之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  比較如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)人員維持費46,922,989元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度預算數47,473,488元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │    列 550,499元,主要係減少員
  │    │  │  │                          │                │                │                │    2人及依案伸算調整所致。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)戶籍管理 2,224,435元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度預算數 2,660,144元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    全面換發國民身分證加班費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │     435,709元。              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         708,400│         700,500│           7,900│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         708,400│         700,500│           7,900│本年度編列汰換個人電腦9部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費、汰換開水機、A3傳真
  │    │  │  │                          │                │                │                │機、購置蒸飯箱及分離式冷氣機等
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計如列數。                
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────