臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 96 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02013 │ │ │ │ 2│ 13│ │ │政風處 │ 65,815,755│ 63,991,775│ 1,823,980│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 24,148,439│ 24,427,011│ -278,572│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 24,148,439│ 24,427,011│ -278,572│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費20,153,548元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數20,159,516元減列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,968元,主要係調整職工人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,428,030元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 3,740,344元減列 312 │ │ │ │ │ │ │ │ ,314元,包括增列員工上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費、稅捐及規費等54,288元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列公務車油料及保險費、特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 366,602元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務35,740元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務89,460元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電腦資訊業務 441,661元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 401,951元增列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備硬體維護費及電腦耗材等39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,710元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 政風組織及維護管理 │ 11,606,932│ 11,676,340│ -69,408│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風組織及維護管理 │ 11,606,932│ 11,676,340│ -69,408│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,106,132元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數11,037,660元增列68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,472元,主要係依案伸算所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風人員管理 291,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 312,660元減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 用電話費等21,460元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公務機密暨安全維護 114,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 299,100元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列值班費等 184,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專案維護95,000元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數26,920元增列加班費68,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 端正政風 │ 14,808,028│ 15,076,668│ -268,640│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 政風查處 │ 14,808,028│ 15,076,668│ -268,640│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,819,848元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風資料發掘70,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數40,000元增列政風資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 發掘作業費30,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風案件查處 686,280元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 984,920元減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 用電話費及國外出差旅費等 298 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.處理檢舉事項34,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.專案查處 197,900元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 貪瀆預防 │ 14,245,456│ 11,828,256│ 2,417,200│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 貪瀆預防及法令宣導 │ 14,245,456│ 11,828,256│ 2,417,200│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,625,936元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.政風督導小組及工作考核47,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數64,650元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務用電話費16,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.政風座談會42,330元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防弊措施38,960元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公職人員財產申報 1,499,980元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數 1,565,980元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列網路申報財產電子簽章等66 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風模範表揚54,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │7.政風法令宣導 3,936,400元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 1,436,400元,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理社區青少年及國際反貪 │ │ │ │ │ │ │ │ 日活動費 2,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 856,900│ 833,500│ 23,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 127104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 856,900│ 833,500│ 23,400│本年度編列汰換個人電腦13部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦周邊設備及零組件等資訊軟硬體 │ │ │ │ │ │ │ │設備費及雜項設備費等,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 124100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 第一預備金 │ 150,000│ 150,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 124101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 150,000│ 150,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |