臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 96 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02013                     │                │                │                │                              
 2│  13│  │  │政風處                    │      65,815,755│      63,991,775│       1,823,980│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      24,148,439│      24,427,011│        -278,572│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      24,148,439│      24,427,011│        -278,572│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費20,153,548元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數20,159,516元減列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,968元,主要係調整職工人事費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所致。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,428,030元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 3,740,344元減列 312
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,314元,包括增列員工上下班交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通費、稅捐及規費等54,288元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列公務車油料及保險費、特別
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 366,602元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務89,460元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.電腦資訊業務 441,661元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 401,951元增列電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備硬體維護費及電腦耗材等39
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,710元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,606,932│      11,676,340│         -69,408│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,606,932│      11,676,340│         -69,408│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,106,132元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,037,660元增列68
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,472元,主要係依案伸算所致。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 291,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 312,660元減列業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用電話費等21,460元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護 114,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 299,100元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列值班費等 184,500元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.專案維護95,000元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數26,920元增列加班費68,080
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      14,808,028│      15,076,668│        -268,640│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風查處              │      14,808,028│      15,076,668│        -268,640│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,819,848元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風資料發掘70,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數40,000元增列政風資料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  發掘作業費30,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風案件查處 686,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 984,920元減列業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用電話費及國外出差旅費等 298
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.處理檢舉事項34,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案查處 197,900元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      14,245,456│      11,828,256│       2,417,200│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      14,245,456│      11,828,256│       2,417,200│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,625,936元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導小組及工作考核47,850
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數64,650元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列業務用電話費16,800元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會42,330元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算數無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施38,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,499,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數 1,565,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列網路申報財產電子簽章等66
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風模範表揚54,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 3,936,400元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 1,436,400元,新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列辦理社區青少年及國際反貪
  │    │  │  │                          │                │                │                │  日活動費 2,500,000元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │         856,900│         833,500│          23,400│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         856,900│         833,500│          23,400│本年度編列汰換個人電腦13部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦周邊設備及零組件等資訊軟硬體
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備費及雜項設備費等,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         150,000│         150,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         150,000│         150,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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