臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 95 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │20000                     │                │                │                │                              
20│    │  │  │消防局主管                │   2,335,362,364│   2,120,744,927│     214,617,437│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 20001                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,335,362,364│   2,120,744,927│     214,617,437│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     239,732,297│     229,478,055│      10,254,242│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     239,732,297│     229,478,055│      10,254,242│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 229  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,409,655元,連同由災害管理業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務科目移入防災館機電材料費68
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 101,373,732元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數96,931,176元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   4,442,556元,主要係依案伸算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列調整待遇經費與配合退撫基
  │    │  │  │                          │                │                │                │  金調升提撥率所致。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務27,765,862元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數28,656,779元減列 890
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,917元,包括增列印製年度施政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計畫等印刷費227元,減列員工 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上下班交通費等 891,144元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 6,422,970元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數 6,436,744元,減列組
  │    │  │  │                          │                │                │                │  織編制任免分發申請表印刷費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  13,774元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.會計業務95,535元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數99,406元,減列預算書(含 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  審定本)印刷費等 3,871元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風業務50,211元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算數52,748元,減列政風業務各
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項報表及公務機密維護宣導資料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印刷費 2,537元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.資訊管理業務21,257,452元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數20,090,360元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,167,092元,包括增列數據通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  信費等 9,107,080元,減列智慧
  │    │  │  │                          │                │                │                │  型消防勤務輔助派遣系統專案管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理等 7,939,988元,計淨增如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.財物管理業務47,985,196元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數44,286,878元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,698,318元,包括增列局本部
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機電維護費等 5,204,386元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列救護工作服等 1,506,068元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨增如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.車輛維護業務34,781,339元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數32,923,964元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,857,375元,包括增列油料等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,940,134元,減列有線電及無
  │    │  │  │                          │                │                │                │  線電業務督導誤餐費等82,759元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   1,735,016,422│   1,608,114,674│     126,901,748│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   火災預防業務        │      24,857,814│      18,244,724│       6,613,090│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數18,497
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,164元,除移出雇用志工餐點、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通補貼代金 200,640元、防颱
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宣導錄音帶 1,800元及傳單印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費50,000元,列入災害管理業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下外,淨計如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費18,527,088元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數17,262,384元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,264,704元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.消防安全檢查及行政處分 1,310
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,782元,較上年度預算數 460  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,396元增列 850,386元,包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列住宅火災防治策略委託研究費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 902,628元,減列供公眾使用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  建築物消防安全設備會審、勘查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、檢修申報宣導單印刷費等52  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,242元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.危險物品管理95,175元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算數97,175元減列錄影帶 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.火災預防宣導 4,924,769元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 424,769元,增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦理本市火災預防宣導活動相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 4,500,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   災害管理業務        │      31,487,938│      23,893,611│       7,594,327│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數23,804
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,771元,除移出防災館機電材料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費68,400元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下,移出獎牌25,200元及消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  栓標誌維護費70,000元,列入災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害搶救業務科目項下外,另由災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害管理業務科目移入雇用志工餐
  │    │  │  │                          │                │                │                │  點、交通補貼代金 200,640元、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防颱宣導錄音帶 1,800元及傳單
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印刷費50,000元,移出移入數互
  │    │  │  │                          │                │                │                │  抵後,淨計如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費21,791,604元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數20,297,784元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,493,820元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害防救規劃 804,780元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 812,700元,減列成
  │    │  │  │                          │                │                │                │  立臺北市災害應變中心人員加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 7,920元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.資源管理工作 137,804元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 150,730元減列災害
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防救法及其施行細則相關表格印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刷費等12,926元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.防災宣導工作 6,209,940元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 252,440元增列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,957,500元,包括增列辦理本市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防災宣導活動相關經費與赴日考
  │    │  │  │                          │                │                │                │  察災害防救相關體系及設施等 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,962,000元,減列防颱宣導傳單
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印刷費 4,500元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.防災科學教育館 2,543,810元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 2,379,957元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 163,853元,包括增列防災館
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體驗區及展示區等相關設備器材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維修保養費 179,216元,減列防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災館飲水機保養及濾心更換15  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,363元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130203              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   本府災害防救業務    │      18,860,641│      16,218,031│       2,642,610│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,393,631元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.災害防救業務 6,530,320元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 3,778,800元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,751,520元,包括增列本市災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害管理與緊應變經驗學習中心建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  置計畫經費 4,048,000元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  臺灣大學綜合災害研究中心合作
  │    │  │  │                          │                │                │                │  推動防救災工作費用等 1,296  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,480元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.資訊管理業務 936,690元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 1,045,600元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   108,910元,包括增列數據通信
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費(專線通訊費T1)20,726元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列電腦耗材等 129,636元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130204              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   災害搶救業務        │      53,034,807│      56,104,860│      -3,070,053│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數56,009
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,660元,連同由災害管理業務科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入獎牌25,200元及消防栓標
  │    │  │  │                          │                │                │                │  誌維護費70,000元,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費13,320,036元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數12,401,592元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   918,444元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害搶救工作11,841,409元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數11,407,452元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   433,957元,包括增列救災水帶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 2,059,519元,減列化災車上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  解毒劑及洗眼劑組等各種防救裝
  │    │  │  │                          │                │                │                │  備等 1,625,562元,計淨增如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.補助義勇消防總隊26,643,188元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算數31,065,642元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列皮鞋、土地租金及駐地合
  │    │  │  │                          │                │                │                │  法化規費等 4,422,454元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.臺北市搜救隊 1,230,174元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數無增減。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130205              │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│   緊急救護業務        │      24,817,655│      24,296,418│         521,237│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,519,836元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數12,592,632元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   927,204元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.緊急救護工作11,297,819元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數11,703,786元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   405,967元,包括增列救護車耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材 219,026元,減列獨居長者求
  │    │  │  │                          │                │                │                │  救系統等 624,993元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130206              │                │                │                │                              
  │    │  │ 6│   火災調查業務        │      12,958,772│      12,228,346│         730,426│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費12,073,512元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數11,244,720元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   828,792元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 885,260元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數 983,626元減列98
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,366元,包括增列火災調查訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教官誤餐費等20,834元,減列火
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災現場用軟片及照片沖洗費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   119,200元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130207              │                │                │                │                              
  │    │  │ 7│   督察業務            │     276,866,932│     275,935,488│         931,444│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,994,892元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數13,027,848元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   967,044元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督導業務 262,872,040元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 262,907,640元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員工眷屬傷病慰問金等35,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130208              │                │                │                │                              
  │    │  │ 8│   教育訓練業務        │       9,035,890│       8,689,736│         346,154│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,500,300元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 6,983,496元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   516,804元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 1,535,590元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 1,706,240元減列救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助隊訓練用操作服等 170,650元
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130209              │                │                │                │                              
  │    │  │ 9│   救災救護指揮業務    │      51,379,072│      53,320,664│      -1,941,592│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費29,154,120元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數28,400,112元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   754,008元,主要係依案伸算增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列調整待遇經費與配合退撫基金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  調升提撥率所致。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.救災救護勤務指揮 477,478元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 523,231元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  45,753元,包括增列勤前教育紀
  │    │  │  │                          │                │                │                │  錄簿等27,247元,減列73,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.電訊維護業務21,747,474元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算數24,397,321元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,649,847元,包括增列本局通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  信網路數據電路E1租金等 976  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元,減列7席受理台之設備 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  月租費等 3,626,647元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   130210              │                │                │                │                              
  │    │  │10│   大隊救災救護業務    │   1,231,716,901│   1,119,182,796│     112,534,105│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,230,987,591元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算數 1,118,345,784
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列 112,641,807元,主要係
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依案伸算增列調整待遇經費與配
  │    │  │  │                          │                │                │                │  合退撫基金調升提撥率所致。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護業務 172,728
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 191,920元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列19,192元,包括增列救災、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  演習誤餐費 8,000元,減列白色
  │    │  │  │                          │                │                │                │  水泥漆及毛刷等27,192元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護業務 167,090
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 185,656元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列18,566元,包括增列照明燈
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具 3,600元,減列軟片及軟片沖
  │    │  │  │                          │                │                │                │  洗費等22,166元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護業務 192,920
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 214,356元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列21,436元,包括增列常訓講
  │    │  │  │                          │                │                │                │  義印刷、文具等用品 8,760元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列救災、演習誤餐費等30,196
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第四大隊救災救護業務 196,572
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算數 245,080元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列48,508元,包括增列白色水
  │    │  │  │                          │                │                │                │  泥漆及毛刷 9,724元,減列救災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、演習誤餐費等58,232元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137100                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  建築及設備            │     358,345,645│     252,938,398│     105,407,247│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   營建工程            │     211,949,895│      55,066,716│     156,883,179│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本年度編列房屋興建工程計4項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共計 173,387,352元,明細如下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  :                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)成德分隊新建工程係94-97年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續計畫,總經費 202,992
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,除至上年度已編列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     510,000元外,本年度續編第
  │    │  │  │                          │                │                │                │    2年經費15,427,392元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)西湖分隊新建工程係93-96年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續計畫,總經費 270,040
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元,除93年度已編列20  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,600,000元外,本年度續編經
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費46,983,966元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)舊莊分隊新建工程係90-95年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續計畫,總經費 193,538
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,880元,由消防局主辦,消防
  │    │  │  │                          │                │                │                │    局分攤經費為 184,829,630元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,除至上年度已編列 100,400
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元外,本年度續編最後1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年經費82,543,500元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)建國分隊參建工程係87-96年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續計畫總經費 244,401  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,764 元,由本府警察局主辦 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,消防局參辦,消防局分攤經
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費為68,432,494元,除至上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度已編列40,000,000元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編28,432,494元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列木柵分隊、永吉分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、內湖分隊、石牌分隊及局本部
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整修工程,4個分隊(城中、內湖
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、八德及社子分隊)建築物結構 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補強工程,建物公安改善工程及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  局本部等6處消防安全設備改善 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程等38,562,543元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列義勇消防總隊中山二分隊及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  城中二分隊新建工程補助款、消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防勤務輔助派遣系統用救災救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  指揮中心、保養場、防災館、萬
  │    │  │  │                          │                │                │                │  芳分隊、中崙分隊、天母分隊與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  大同分隊整修工程及義勇消防總
  │    │  │  │                          │                │                │                │  隊城中一分隊駐地改善工程等19
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,556,716元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   交通及運輸設備      │      71,345,200│      92,000,000│     -20,654,800│本年度預算數之內容如下:      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.94年度汰換車輛計畫係94-95年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度連續性計畫,本年度續編最後
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1年經費64,582,200元,包括水 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  箱消防車4輛、化學消防車1輛、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  50公尺雲梯車1輛、空氣壓縮車1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  輛、小型水箱消防車10輛、地震
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體驗車1輛及預防宣導車1輛等。
  │    │  │  │                          │                │                │                │  95年度汰換車輛計畫係95-96年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度連續性計畫,本年度編列第1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年經費 6,103,000元,包括化學
  │    │  │  │                          │                │                │                │  消防車1輛、水庫消防車1輛、50
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公尺雲梯消防車1輛、排煙車1輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、小型水箱消防車10輛及火災模
  │    │  │  │                          │                │                │                │  擬訓練車1輛等               
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.95年度編列汰換副首長座車1輛 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  660,000元。                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   137104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   其他設備            │      75,050,550│      89,426,882│     -14,376,332│本年度編列消防勤務派遣系統通訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備、空氣呼吸器、防救災害決策
  │    │  │  │                          │                │                │                │支援系統第4階段資料庫委外建置 
  │    │  │  │                          │                │                │                │暨防災資訊網擴充費、補助義勇消
  │    │  │  │                          │                │                │                │防人員救災消防衣帽鞋等,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │   137101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   土地購置            │               -│      16,444,800│     -16,444,800│上年度預算數係西湖分隊用地土地
  │    │  │  │                          │                │                │                │價購款。                      
  │    │  │  │  134100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  第一預備金            │       2,268,000│       2,520,000│        -252,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   134101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       2,268,000│       2,520,000│        -252,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │  138300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │               -│      19,693,800│     -19,693,800│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   138302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│      19,693,800│     -19,693,800│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │購置50公尺雲梯消防車1輛、化學 
  │    │  │  │                          │                │                │                │消防車1輛及小型水箱消防車10輛 
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  133900                │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │  接受補助業務支出      │               -│       8,000,000│      -8,000,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   133902              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│       8,000,000│      -8,000,000│上年度預算數係行政院災害防救委
  │    │  │  │   業務支出            │                │                │                │員會補助本府推動防救災工作計畫
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
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