臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 95 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │20000 │ │ │ │ 20│ │ │ │消防局主管 │ 2,335,362,364│ 2,120,744,927│ 214,617,437│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20001 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,335,362,364│ 2,120,744,927│ 214,617,437│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 239,732,297│ 229,478,055│ 10,254,242│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 239,732,297│ 229,478,055│ 10,254,242│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 229 │ │ │ │ │ │ │ │ ,409,655元,連同由災害管理業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務科目移入防災館機電材料費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 101,373,732元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數96,931,176元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,442,556元,主要係依案伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費與配合退撫基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務27,765,862元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數28,656,779元減列 890 │ │ │ │ │ │ │ │ ,917元,包括增列印製年度施政 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等印刷費227元,減列員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班交通費等 891,144元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 6,422,970元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數 6,436,744元,減列組 │ │ │ │ │ │ │ │ 織編制任免分發申請表印刷費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,774元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.會計業務95,535元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數99,406元,減列預算書(含 │ │ │ │ │ │ │ │ 審定本)印刷費等 3,871元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務50,211元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數52,748元,減列政風業務各 │ │ │ │ │ │ │ │ 項報表及公務機密維護宣導資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 2,537元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.資訊管理業務21,257,452元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數20,090,360元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,167,092元,包括增列數據通 │ │ │ │ │ │ │ │ 信費等 9,107,080元,減列智慧 │ │ │ │ │ │ │ │ 型消防勤務輔助派遣系統專案管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理等 7,939,988元,計淨增如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.財物管理業務47,985,196元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數44,286,878元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,698,318元,包括增列局本部 │ │ │ │ │ │ │ │ 機電維護費等 5,204,386元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列救護工作服等 1,506,068元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │9.車輛維護業務34,781,339元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數32,923,964元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,857,375元,包括增列油料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,940,134元,減列有線電及無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電業務督導誤餐費等82,759元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,735,016,422│ 1,608,114,674│ 126,901,748│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 24,857,814│ 18,244,724│ 6,613,090│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數18,497 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164元,除移出雇用志工餐點、 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通補貼代金 200,640元、防颱 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導錄音帶 1,800元及傳單印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50,000元,列入災害管理業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費18,527,088元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數17,262,384元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,264,704元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │3.消防安全檢查及行政處分 1,310 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782元,較上年度預算數 460 │ │ │ │ │ │ │ │ ,396元增列 850,386元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列住宅火災防治策略委託研究費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 902,628元,減列供公眾使用 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築物消防安全設備會審、勘查 │ │ │ │ │ │ │ │ 、檢修申報宣導單印刷費等52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,242元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.危險物品管理95,175元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數97,175元減列錄影帶 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.火災預防宣導 4,924,769元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 424,769元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理本市火災預防宣導活動相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 31,487,938│ 23,893,611│ 7,594,327│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數23,804 │ │ │ │ │ │ │ │ ,771元,除移出防災館機電材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費68,400元,列入行政管理科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下,移出獎牌25,200元及消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 栓標誌維護費70,000元,列入災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害搶救業務科目項下外,另由災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害管理業務科目移入雇用志工餐 │ │ │ │ │ │ │ │ 點、交通補貼代金 200,640元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 防颱宣導錄音帶 1,800元及傳單 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費50,000元,移出移入數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費21,791,604元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數20,297,784元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,493,820元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害防救規劃 804,780元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 812,700元,減列成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立臺北市災害應變中心人員加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資源管理工作 137,804元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 150,730元減列災害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防救法及其施行細則相關表格印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費等12,926元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.防災宣導工作 6,209,940元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 252,440元增列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,957,500元,包括增列辦理本市 │ │ │ │ │ │ │ │ 防災宣導活動相關經費與赴日考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察災害防救相關體系及設施等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,962,000元,減列防颱宣導傳單 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費 4,500元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.防災科學教育館 2,543,810元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 2,379,957元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 163,853元,包括增列防災館 │ │ │ │ │ │ │ │ 體驗區及展示區等相關設備器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修保養費 179,216元,減列防 │ │ │ │ │ │ │ │ 災館飲水機保養及濾心更換15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,363元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 本府災害防救業務 │ 18,860,641│ 16,218,031│ 2,642,610│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,393,631元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害防救業務 6,530,320元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 3,778,800元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,751,520元,包括增列本市災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害管理與緊應變經驗學習中心建 │ │ │ │ │ │ │ │ 置計畫經費 4,048,000元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣大學綜合災害研究中心合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 推動防救災工作費用等 1,296 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理業務 936,690元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,045,600元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 108,910元,包括增列數據通信 │ │ │ │ │ │ │ │ 費(專線通訊費T1)20,726元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列電腦耗材等 129,636元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 災害搶救業務 │ 53,034,807│ 56,104,860│ -3,070,053│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數56,009 │ │ │ │ │ │ │ │ ,660元,連同由災害管理業務科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入獎牌25,200元及消防栓標 │ │ │ │ │ │ │ │ 誌維護費70,000元,共計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費13,320,036元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數12,401,592元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 918,444元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害搶救工作11,841,409元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,407,452元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 433,957元,包括增列救災水帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,059,519元,減列化災車上 │ │ │ │ │ │ │ │ 解毒劑及洗眼劑組等各種防救裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等 1,625,562元,計淨增如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助義勇消防總隊26,643,188元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數31,065,642元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列皮鞋、土地租金及駐地合 │ │ │ │ │ │ │ │ 法化規費等 4,422,454元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺北市搜救隊 1,230,174元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 緊急救護業務 │ 24,817,655│ 24,296,418│ 521,237│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,519,836元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數12,592,632元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 927,204元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.緊急救護工作11,297,819元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數11,703,786元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 405,967元,包括增列救護車耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材 219,026元,減列獨居長者求 │ │ │ │ │ │ │ │ 救系統等 624,993元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 火災調查業務 │ 12,958,772│ 12,228,346│ 730,426│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費12,073,512元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數11,244,720元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 828,792元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 885,260元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數 983,626元減列98 │ │ │ │ │ │ │ │ ,366元,包括增列火災調查訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 教官誤餐費等20,834元,減列火 │ │ │ │ │ │ │ │ 災現場用軟片及照片沖洗費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 119,200元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 督察業務 │ 276,866,932│ 275,935,488│ 931,444│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,994,892元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數13,027,848元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 967,044元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督導業務 262,872,040元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 262,907,640元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工眷屬傷病慰問金等35,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 教育訓練業務 │ 9,035,890│ 8,689,736│ 346,154│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,500,300元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 6,983,496元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 516,804元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 1,535,590元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 1,706,240元減列救 │ │ │ │ │ │ │ │ 助隊訓練用操作服等 170,650元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 救災救護指揮業務 │ 51,379,072│ 53,320,664│ -1,941,592│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,154,120元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數28,400,112元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 754,008元,主要係依案伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費與配合退撫基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護勤務指揮 477,478元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 523,231元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,753元,包括增列勤前教育紀 │ │ │ │ │ │ │ │ 錄簿等27,247元,減列73,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.電訊維護業務21,747,474元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數24,397,321元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,649,847元,包括增列本局通 │ │ │ │ │ │ │ │ 信網路數據電路E1租金等 976 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,減列7席受理台之設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 月租費等 3,626,647元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130210 │ │ │ │ │ │ │10│ 大隊救災救護業務 │ 1,231,716,901│ 1,119,182,796│ 112,534,105│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,230,987,591元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算數 1,118,345,784 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 112,641,807元,主要係 │ │ │ │ │ │ │ │ 依案伸算增列調整待遇經費與配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合退撫基金調升提撥率所致。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護業務 172,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 191,920元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列19,192元,包括增列救災、 │ │ │ │ │ │ │ │ 演習誤餐費 8,000元,減列白色 │ │ │ │ │ │ │ │ 水泥漆及毛刷等27,192元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護業務 167,090 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 185,656元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列18,566元,包括增列照明燈 │ │ │ │ │ │ │ │ 具 3,600元,減列軟片及軟片沖 │ │ │ │ │ │ │ │ 洗費等22,166元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護業務 192,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 214,356元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列21,436元,包括增列常訓講 │ │ │ │ │ │ │ │ 義印刷、文具等用品 8,760元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列救災、演習誤餐費等30,196 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第四大隊救災救護業務 196,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算數 245,080元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列48,508元,包括增列白色水 │ │ │ │ │ │ │ │ 泥漆及毛刷 9,724元,減列救災 │ │ │ │ │ │ │ │ 、演習誤餐費等58,232元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 358,345,645│ 252,938,398│ 105,407,247│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 211,949,895│ 55,066,716│ 156,883,179│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度編列房屋興建工程計4項 │ │ │ │ │ │ │ │ 共計 173,387,352元,明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)成德分隊新建工程係94-97年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫,總經費 202,992 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,除至上年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 510,000元外,本年度續編第 │ │ │ │ │ │ │ │ 2年經費15,427,392元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)西湖分隊新建工程係93-96年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫,總經費 270,040 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,除93年度已編列20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600,000元外,本年度續編經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費46,983,966元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舊莊分隊新建工程係90-95年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫,總經費 193,538 │ │ │ │ │ │ │ │ ,880元,由消防局主辦,消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 局分攤經費為 184,829,630元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除至上年度已編列 100,400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元外,本年度續編最後1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費82,543,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建國分隊參建工程係87-96年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫總經費 244,401 │ │ │ │ │ │ │ │ ,764 元,由本府警察局主辦 │ │ │ │ │ │ │ │ ,消防局參辦,消防局分攤經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費為68,432,494元,除至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列40,000,000元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編28,432,494元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列木柵分隊、永吉分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 、內湖分隊、石牌分隊及局本部 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程,4個分隊(城中、內湖 │ │ │ │ │ │ │ │ 、八德及社子分隊)建築物結構 │ │ │ │ │ │ │ │ 補強工程,建物公安改善工程及 │ │ │ │ │ │ │ │ 局本部等6處消防安全設備改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等38,562,543元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.減列義勇消防總隊中山二分隊及 │ │ │ │ │ │ │ │ 城中二分隊新建工程補助款、消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防勤務輔助派遣系統用救災救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 指揮中心、保養場、防災館、萬 │ │ │ │ │ │ │ │ 芳分隊、中崙分隊、天母分隊與 │ │ │ │ │ │ │ │ 大同分隊整修工程及義勇消防總 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊城中一分隊駐地改善工程等19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,556,716元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 71,345,200│ 92,000,000│ -20,654,800│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.94年度汰換車輛計畫係94-95年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,本年度續編最後 │ │ │ │ │ │ │ │ 1年經費64,582,200元,包括水 │ │ │ │ │ │ │ │ 箱消防車4輛、化學消防車1輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 50公尺雲梯車1輛、空氣壓縮車1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、小型水箱消防車10輛、地震 │ │ │ │ │ │ │ │ 體驗車1輛及預防宣導車1輛等。 │ │ │ │ │ │ │ │ 95年度汰換車輛計畫係95-96年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫,本年度編列第1 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 6,103,000元,包括化學 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防車1輛、水庫消防車1輛、50 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺雲梯消防車1輛、排煙車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 、小型水箱消防車10輛及火災模 │ │ │ │ │ │ │ │ 擬訓練車1輛等 │ │ │ │ │ │ │ │2.95年度編列汰換副首長座車1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 660,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 其他設備 │ 75,050,550│ 89,426,882│ -14,376,332│本年度編列消防勤務派遣系統通訊 │ │ │ │ │ │ │ │設備、空氣呼吸器、防救災害決策 │ │ │ │ │ │ │ │支援系統第4階段資料庫委外建置 │ │ │ │ │ │ │ │暨防災資訊網擴充費、補助義勇消 │ │ │ │ │ │ │ │防人員救災消防衣帽鞋等,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 土地購置 │ -│ 16,444,800│ -16,444,800│上年度預算數係西湖分隊用地土地 │ │ │ │ │ │ │ │價購款。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,520,000│ -252,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,268,000│ 2,520,000│ -252,000│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 138300 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 19,693,800│ -19,693,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 138302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 19,693,800│ -19,693,800│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │購置50公尺雲梯消防車1輛、化學 │ │ │ │ │ │ │ │消防車1輛及小型水箱消防車10輛 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 133900 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 8,000,000│ -8,000,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133902 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 8,000,000│ -8,000,000│上年度預算數係行政院災害防救委 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │員會補助本府推動防救災工作計畫 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |