臺北市地方總預算 歲入來源別預算表 經資門併計 中華民國 94 年度 單位:新臺幣元 ─────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ 前 年 度 │ 本 年 度 與 │ ─┬──┬─┬─┬────────────┤ │ │ │ │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ 決 算 數 │ 上 年 度 比 較 │ ─┼──┼─┼─┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────── 4│ │ │ │規費收入(續) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17001 │ │ │ │ │ │ 119│ │ │ 交通局 │ 20,532,250│ 1,957,450│ 530,928│ 18,574,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 15,506,750│ 1,924,750│ 488,261│ 13,582,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 8,400,000│ 400,000│ 202,000│ 8,000,000│1.本科目上年度預算數 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元係由服務收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行車事故鑑定覆議費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 400,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增車輛所有人為自身經 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 營業務宣傳者審查費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000,000元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增廣告公司設置非該公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 司廣告者審查費收入 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 證照費 │ 6,654,750│ 834,750│ 114,500│ 5,820,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.汽車技術人員檢定證照費收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入21,250元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.駕駛訓練班立案證書收入 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.汽車運輸業執照收入 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.營運路線許可證收入 7,500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │5.本市有照旅館申請旅館業登 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 記之證照費收入 120,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 680,000元。 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │6.新增遊動廣告物許可證證照 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入 6,500,000元較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 6,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040104 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 考試報名費 │ 452,000│ 690,000│ 171,761│ -238,000│1.本科目上年度預算數 690 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元係由審查費科目轉入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000元及供應收入科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入90,000元,前年度決算 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 數 171,761元係由審查費科 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 目轉入 145,300元、書表費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及材料費科目轉入26,461元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汽車技術人員檢定報名費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入 100,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少60,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汽車技術人員檢定學科檢 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 定費任何一種檢定費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 少 100,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汽車技術人員檢定學科檢 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 定費2種檢定費70,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少70,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汽車技術人員檢定報名書 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 表費收入32,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 8,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (5)汽車技術人員檢定術科材 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 料費收入50,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 5,025,500│ 32,700│ 42,667│ 4,992,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 25,500│ 25,500│ 34,150│ 0│1.本科目上年度預算數25,500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元係由供應收入科目轉入, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 前年度決算數34,150元係由 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 資料書刊費科目轉入34,050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元以及查閱費科目轉入100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工程招標圖說工本費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000元,較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ (2)勞務案件標單工本費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 15,000元,較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務案件標單工本費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7,500元,較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040208 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 道路使用費 │ 5,000,000│ -│ -│ 5,000,000│本科目係本年度新增,編列各 │ │ │ │ │ │ │ │ │機關團體舉辦臨時活動使用臺 │ │ │ │ │ │ │ │ │北市市區道路使用費收入 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 場地設施使用費 │ -│ 7,200│ 8,517│ -7,200│上年度預算數係員工住宿公有 │ │ │ │ │ │ │ │ │宿舍者扣繳其房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17002 │ │ │ │ │ │ 120│ │ │ 監理處 │ 496,248,645│ 492,637,645│ 620,501,848│ 3,611,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 483,892,245│ 477,606,445│ 607,913,699│ 6,285,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 166,645,900│ 175,100,000│ 271,593,000│ -8,454,100│本年度預算數係檢驗費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 證照費 │ 250,016,900│ 237,837,400│ 265,813,725│ 12,179,500│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.駕駛執照費50,868,400元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 8,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.行車執照費84,680,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 6,620,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.各項號牌費46,282,500元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,257,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.汽車牌照選號收入68,186 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元較上年度增加 3,310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040103 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 登記費 │ 32,499,900│ 30,060,000│ 38,392,260│ 2,439,900│本年度預算數係汽機車動產抵 │ │ │ │ │ │ │ │ │押登記費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040104 │ │ │ │ │ │ │ │ 4│ 考試報名費 │ 34,729,545│ 34,609,045│ 32,114,714│ 120,500│1.本科目上年度預算數34,609 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,045元及前年度決算數32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,114,714元係由審查費科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入。 │ │ │ 4│ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)考驗費31,270,475元較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考驗車使用油費 976,310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汽車技術考驗費 513,500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元較上年度增加 120,500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)體能測驗費 1,969,260元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 12,356,400│ 15,031,200│ 12,588,149│ -2,674,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 11,906,400│ 14,581,200│ 12,029,470│ -2,674,800│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.員工定期票停車費收入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,152,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.臨時車停車費收入10,058 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元較上年度減少 2,631 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.自動照相機電費及場地使用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費24,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │4.自動販賣機電費及場地使用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費72,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │5.計程車服務站清潔管理收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000元較上年度無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │6.減列夜間停車費收入43,200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 450,000│ 450,000│ 558,679│ 0│1.本科目上年度預算數 450 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 558 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,679元係由供應收入、查閱 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係證照資料列 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 印收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17003 │ │ │ │ │ │ 121│ │ │ 停車管理處 │ 707,200│ 667,200│ 1,004,300│ 40,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 300,000│ 260,000│ 479,000│ 40,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040103 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 登記費 │ 300,000│ 260,000│ 479,000│ 40,000│本年度預算數係民營停車場辦 │ │ │ │ │ │ │ │ │理停車場登記費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 407,200│ 407,200│ 525,300│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 7,200│ 7,200│ 7,200│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工住宿公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有房舍扣繳之房租津貼收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 400,000│ 400,000│ 518,100│ 0│1.本科目係由上年度供應收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售工程圖 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 說收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17004 │ │ │ │ │ │ 122│ │ │ 交通管制工程處 │ 92,500│ 215,000│ 111,440│ -122,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 92,500│ 215,000│ 111,440│ -122,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 6,000│ 12,000│ 12,000│ -6,000│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係員工住宿公 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有房舍房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 86,500│ 203,000│ 99,440│ -116,500│1.本科目上年度預算數 203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,440元係由供應收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 財物及勞務招標圖說費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17005 │ │ │ │ │ │ 123│ │ │ 汽車駕駛訓練中心 │ 1,760,600│ 17,229,445│ 21,066,925│ -15,468,845│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 1,760,600│ 17,157,445│ 21,002,495│ -15,396,845│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 600│ 300│ 700│ 300│1.本科目係由上年度供應收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售標單收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 服務費 │ 1,760,000│ 16,955,545│ 20,865,795│ -15,195,545│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)普通班學費收入 1,440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度減少10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,865,440元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)職業班學費收入 320,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 4,330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,105元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 場地設施使用費 │ -│ 201,600│ 136,000│ -201,600│上年度預算數及前年度決算數 │ │ │ │ │ │ │ │ │係借用場地使用費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 行政規費收入 │ -│ 72,000│ 64,430│ -72,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ -│ 72,000│ 64,430│ -72,000│上年度預算數及前年度決算數 │ │ │ │ │ │ │ │ │係體能測驗費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17006 │ │ │ │ │ │ 124│ │ │ 車輛行車事故鑑定委 │ 2,400,000│ 1,800,000│ 2,261,760│ 600,000│ │ │ │ │ 員會 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 2,400,000│ 1,800,000│ 2,259,000│ 600,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 2,400,000│ 1,800,000│ 2,259,000│ 600,000│1.本科目前年度決算數 2,259 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元係由其他收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係鑑定費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ -│ -│ 2,760│ -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ -│ -│ 2,760│ -│前年度決算數係出售招標文件 │ │ │ │ │ │ │ │ │工本費收入及民眾閱卷影印等 │ │ │ │ │ │ │ │ │收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 17007 │ │ │ │ │ │ 125│ │ │ 交通事件裁決所 │ 1,413,000│ 10,000│ 15,100│ 1,403,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 1,413,000│ 10,000│ 15,100│ 1,403,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 1,398,000│ -│ -│ 1,398,000│本科目係本年度新增,編列水 │ │ │ │ │ │ │ │ │源大廈員工及夜間100公尺內 │ │ │ │ │ │ │ │ │市民停車之停車費收入 1,398 │ │ │ │ │ │ │ │ │,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 15,000│ 10,000│ 15,100│ 5,000│1.本科目上年度預算數10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數15,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售圖說工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 本費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18101 │ │ │ │ │ │ 126│ │ │ 勞工局 │ 84,400│ 40,500│ 105,199│ 43,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 75,000│ 40,000│ 98,000│ 35,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 11,000│ -│ -│ 11,000│本科目係本年度新增,編列核 │ │ │ │ │ │ │ │ │發私立就業服務機構許可證審 │ │ │ │ │ │ │ │ │查費收入,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 證照費 │ 64,000│ 40,000│ 98,000│ 24,000│本年度預算數係核發私立就業 │ │ │ │ │ │ │ │ │服務機構許可證照費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 9,400│ 500│ 7,199│ 8,900│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 8,400│ -│ 5,035│ 8,400│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │2.本年度預算數係局長宿舍租 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 金收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,000│ 500│ 2,164│ 500│1.本科目係由上年度查閱費科 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係市民請求調 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 閱檔案查閱費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18102 │ │ │ │ │ │ 127│ │ │ 就業服務中心 │ 15,000│ 30,000│ 326,158│ -15,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 15,000│ 30,000│ 326,158│ -15,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 15,000│ 30,000│ 21,400│ -15,000│1.本科目上年度預算數30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數21,400元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理工程招 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 標圖說費標單等收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 場地設施使用費 │ -│ -│ 304,758│ -│前年度決算數係場地租借收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │等。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18103 │ │ │ │ │ │ 128│ │ │ 職業訓練中心 │ 48,452,800│ 41,579,800│ 48,111,384│ 6,873,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 42,833,000│ 34,408,000│ 38,120,420│ 8,425,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040104 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 考試報名費 │ 42,833,000│ 34,408,000│ 38,120,420│ 8,425,000│1.本科目上年度預算數34,408 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,120,420元,係由審查費轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技能檢定學(術)科測試報 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 名費收入39,063,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 7,050,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專案檢定報名費收入 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,395,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列技能競賽報名費及技 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 檢報名書表費收入計 1 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ ,375,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 5,619,800│ 7,171,800│ 9,990,964│ -1,552,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 84,800│ 104,800│ 60,800│ -20,000│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)員工宿舍費收入 4,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數無增減 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)場地出借費收入80,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算數減少20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 35,000│ 1,462,000│ 1,603,900│ -1,427,000│1.本科目上年度預算數 1,462 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,603,900元係由供應收入轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工程圖說費及標單收入35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度增加23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列技檢報名書表費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1,450,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 5,500,000│ 5,605,000│ 8,326,264│ -105,000│1.本科目上年度預算數 5,605 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,326,264元係由服務收入轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)夜間推廣職業訓練報名費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入 5,500,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列技能競賽報名費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 105,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18104 │ │ │ │ │ │ 129│ │ │ 勞工教育中心 │ 1,871,840│ 1,873,840│ 1,990,700│ -2,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 1,871,840│ 1,873,840│ 1,990,700│ -2,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 1,869,840│ 1,869,840│ 1,984,600│ 0│1.本科目上年度預算數 1,869 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,840元及前年度決算數 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,984,600元係由土地以外不 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 動產租金收入轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係屬教室、會 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 議室租金收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 2,000│ 4,000│ 6,100│ -2,000│1.本科目上年度預算數 4,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數 6,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 係由供應收入轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係屬出售圖說 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 工本費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 18105 │ │ │ │ │ │ 130│ │ │ 勞動檢查處 │ 397,700│ 397,700│ 462,361│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 396,000│ 396,000│ 461,865│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 396,000│ 396,000│ 461,865│ 0│本年度預算數係起重機、升降 │ │ │ │ │ │ │ │ │機、吊籠竣工檢查之審查費收 │ │ │ │ │ │ │ │ │入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 1,700│ 1,700│ 496│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 500│ 500│ 96│ 0│1.本科目係由上年度供應收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係市民檔案影 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 印紙張之材料費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,200│ 1,200│ 400│ 0│1.本科目係由上年度查閱費改 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係市民調閱檔 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 案之閱卷收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 19001 │ │ │ │ │ │ 131│ │ │ 都市發展局 │ 7,492,500│ 7,964,300│ 9,076,710│ -471,800│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 5,572,000│ 4,926,500│ 5,125,800│ 645,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 600,000│ 800,000│ 471,800│ -200,000│本年度預算數係樁位檢測及復 │ │ │ │ │ │ │ │ │樁費等收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 證照費 │ 4,972,000│ 4,126,500│ 4,654,000│ 845,500│本年度預算數係核發都市計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ │公共設施用地保留地及分區使 │ │ │ │ │ │ │ │ │用證明書收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 1,920,500│ 3,037,800│ 3,950,910│ -1,117,300│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 219,000│ 2,036,000│ 2,703,520│ -1,817,000│1.本科目上年度預算數 2,036 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,703,520元係由場地設備管 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 理收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)居住公有房舍人員扣回之 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 房租津貼收入24,000元較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少12,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列路邊咖啡座試辦計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 租金收入 195,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列各機關團體舉辦臨時 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 活動使用臺北市道路使用 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,701,500│ 1,001,800│ 1,247,390│ 699,700│1.本科目上年度預算數 1,001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及前年度決算數 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,245,190元係由供應費科目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)地形圖檔及標單收入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,699,000元較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 699,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民眾申請閱卷文件複製費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入 1,000元較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民眾申請閱卷閱覽費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1,500元較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 700元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 19002 │ │ │ │ │ │ 132│ │ │ 都市更新處 │ 6,000│ -│ -│ 6,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 6,000│ -│ -│ 6,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 6,000│ -│ -│ 6,000│本年度預算數係居住公有房舍 │ │ │ │ │ │ │ │ │人員扣回之房租津貼收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20001 │ │ │ │ │ │ 133│ │ │ 消防局 │ 7,792,716│ 6,963,564│ 6,667,886│ 829,152│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 7,792,716│ 6,963,564│ 6,667,886│ 829,152│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 7,792,716│ 6,963,564│ 6,556,886│ 829,152│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.現職人員居住公有宿舍及同 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 仁借住公有職務宿舍等收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 7,072,716元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 加 109,152元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.新增中華電信公司於本局復 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 興分隊、信義分隊、民權分 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 隊、大同分隊、雙溪分隊及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 延平分隊等6處廳舍架設行 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 動電話基地臺收取使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 720,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ -│ -│ 111,000│ -│前年度決算數係舊莊分隊新建 │ │ │ │ │ │ │ │ │工程及莊敬分隊新建工程招標 │ │ │ │ │ │ │ │ │圖說工本費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21001 │ │ │ │ │ │ 134│ │ │ 文化局 │ 4,428,800│ 2,874,800│ 6,039,694│ 1,554,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 240,000│ 240,000│ 212,500│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040102 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 證照費 │ 240,000│ 240,000│ 212,500│ 0│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理公共空間展演活動許可 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 審查費(個人證照) 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.辦理公共空間展演活動許可 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ 審查費(團體證照)50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.演藝團體證照費收入90,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 4,188,800│ 2,634,800│ 5,827,194│ 1,554,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 3,666,800│ 2,016,800│ 5,544,863│ 1,650,000│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 2,556 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,移出二二八紀念館 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 餐廳租金收入上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 540,000元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)員工宿舍使用費 4,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臺北二二八紀念館門票收 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入 312,000元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)臺北電影節門票收入 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,150,000元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,650,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北兒童藝術節門票收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 522,000│ 618,000│ 282,331│ -96,000│1.本科目係由上年度供應收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及查閱費科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售招標文件收入90,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少96,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化臺北叢書出版收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 162,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公車暨捷運詩文筆記書販 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 售收入 150,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺北文化資產叢書收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21002 │ │ │ │ │ │ 135│ │ │ 中山堂管理所 │ 10,740,000│ 10,740,000│ 6,397,570│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040100 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 行政規費收入 │ 210,000│ 210,000│ 142,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040101 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 審查費 │ 210,000│ 210,000│ 142,000│ 0│本年度預算數係演出節目企劃 │ │ │ │ │ │ │ │ │審查費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 2│ │ 使用規費收入 │ 10,530,000│ 10,530,000│ 6,255,570│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 10,530,000│ 10,530,000│ 6,239,070│ 0│本年度預算數係中正廳、光復 │ │ │ │ │ │ │ │ │廳之彩排、演出及廣場等出租 │ │ │ │ │ │ │ │ │場地設施使用費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ -│ -│ 16,500│ -│前年度決算數係出售招標圖說 │ │ │ │ │ │ │ │ │費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21003 │ │ │ │ │ │ 136│ │ │ 文獻委員會 │ 15,000│ 7,500│ 130,346│ 7,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 15,000│ 7,500│ 130,346│ 7,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料使用費 │ 15,000│ 7,500│ 130,346│ 7,500│1.本科目上年度預算數 7,500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元及前年度決算數 130,346 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元係由供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售文獻書 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 刊收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21004 │ │ │ │ │ │ 137│ │ │ 市立美術館 │ 15,778,028│ 15,717,028│ 11,624,647│ 61,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 15,778,028│ 15,717,028│ 11,624,647│ 61,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 7,127,028│ 7,067,028│ 5,365,701│ 60,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)門票全票收入 4,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)門票半票收入 1,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ 1│ │ │ │ │ │ (3)員工消費合作社場地租金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入 1,067,028元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (4)館舍場地使用收入60,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 1,090,000│ 1,090,000│ 406,946│ 0│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.出售書刊、畫冊銷售收入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,080,000元,較上年度無增 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.出售圖說工本費收入10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 7,561,000│ 7,560,000│ 5,852,000│ 1,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術研習班學費收入 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,760,000 元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)美術夏令營、兒童美術營 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 學費收入 801,000 元, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21005 │ │ │ │ │ │ 138│ │ │ 市立交響樂團 │ 8,821,500│ 8,821,500│ 4,221,600│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 8,821,500│ 8,821,500│ 4,221,600│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 7,998,000│ 8,006,000│ 3,922,920│ -8,000│本年度預算數內容與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │1.演出收入 7,992,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 8,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.音樂台場地租金 6,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 423,500│ 415,500│ 298,680│ 8,000│1.本科目上年度預算數 415 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元及前年度決算數 298 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,680元,由供應收入科目轉 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 入 423,500元,共計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)藝術活動、定期演奏出售 │ │ │ 2│ │ │ │ │ │ 節目單收入 397,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版雷射唱片收入18,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理招標圖說費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 8,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 400,000│ 400,000│ -│ 0│1.本科目上年度預算數0元及 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 前年度決算數0元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係本團接受民 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 間邀請演出音樂會收入,上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 400,000元及前 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 年度決算數0元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 21006 │ │ │ │ │ │ 139│ │ │ 市立國樂團 │ 5,664,000│ 5,664,000│ 4,460,143│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 5,664,000│ 5,664,000│ 4,460,143│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 4,957,000│ 4,957,000│ 3,740,976│ 0│1.本科目係由上年度場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 管理收入科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係傳統藝術季 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 及定期音樂會等演出之門票 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 447,000│ 447,000│ 561,767│ 0│1.本科目係由上年度供應收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數內容與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)出售節目單收入 243,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出售雷射唱片、錄影帶、 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 樂譜等出版品售價收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 180,000元,較上年度無 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ (3)樂譜外借影印收入24,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 260,000│ 260,000│ 157,400│ 0│1.本科目係由上年度服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係國樂研習營 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 學員研習費收入。 │ │ │ │ 21007 │ │ │ │ │ │ 140│ │ │ 市立社會教育館 │ 20,162,656│ 16,871,500│ 16,646,362│ 3,291,156│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040200 │ │ │ │ │ │ │ 1│ │ 使用規費收入 │ 20,162,656│ 16,871,500│ 16,646,362│ 3,291,156│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040202 │ │ │ │ │ │ │ │ 1│ 場地設施使用費 │ 13,112,656│ 10,341,500│ 8,930,877│ 2,771,156│本年度預算數係門票收入及場 │ │ │ │ │ │ │ │ │地使用費收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040203 │ │ │ │ │ │ │ │ 2│ 資料使用費 │ 50,000│ 50,000│ 87,685│ 0│1.本科目上年度預算數50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ │元及前年度決算數87,685元由 │ │ │ │ │ │ │ │ │供應收入科目轉入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係出售標單收 │ │ │ │ │ │ │ │ │入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 040207 │ │ │ │ │ │ │ │ 3│ 服務費 │ 7,000,000│ 6,480,000│ 7,627,800│ 520,000│本年度預算數係藝能研習班研 │ │ │ │ │ │ │ │ │習收入。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────── 回上頁 回總表 |