臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │20000                     │                │                │                │                              
20│    │  │  │消防局主管                │   2,093,051,127│   1,959,412,243│     133,638,884│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 20001                   │                │                │                │                              
  │   1│  │  │ 消防局                  │   2,093,051,127│   1,959,412,243│     133,638,884│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710100                │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │  一般行政              │     229,409,655│     228,562,239│         847,416│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   710101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   行政管理            │     229,409,655│     228,562,239│         847,416│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 281  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,628,549元,除移出人員維持費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  12,592,632元,列入緊急救護業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務,移出人員維持費 8,958,840
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及防救災害決策支援系統第2 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  階段資料庫委外建置等10,682  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,083元,列入本府災害防救委員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會,移出電訊維護業務23,611  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,023元,列入救災救護指揮業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外,另由火災預防業務移入租用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  影印機租金等 192,000元,由災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害管理業務移入租用影印機租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │   199,200元,由大隊救災救護業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務移入租用影印機租金等 2,291
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,068元,由教育訓練業務移入租
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用影印機租金96,000元,移出移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入數互抵後,淨計如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費96,931,176元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務28,656,779元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算29,324,360元,減列統籌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務費等 667,581元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 6,436,744元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 6,943,452元,減列輔導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照顧退休消防人員婚喪喜慶傷病
  │    │  │  │                          │                │                │                │  慰問經費等 506,708元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.會計業務99,406元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算 109,082元,減列預算書(含 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  審定本)印刷費等 9,676元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風業務52,748元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算59,570元,減列政風案件調查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工作相關人員誤餐費等 6,822元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.資訊管理業務20,090,360元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算22,818,832元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,728,472元,包括增列受理報案
  │    │  │  │                          │                │                │                │  來話顯示系統增修功能、消防勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務輔助派遣系統專案管理費等 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,192,901元,減列消防圖掃描成
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數位影像檔並建立資料庫索引資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料等 9,921,373元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.財物管理業務44,218,478元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算41,626,395元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,592,083元,包括增列局本部、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  大隊部、分隊、保養場及訓練中
  │    │  │  │                          │                │                │                │  心水電費等 7,288,542元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  執勤人員制服洗滌費等 4,696  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,459元,計淨增如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.車輛維護業務32,923,964元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算30,749,372元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,174,592元,包括增列油料等 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,261,104元,減列稅捐及規費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  86,512元,計淨增如列數。    
  │    │  │  │  710200                │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │  消防業務              │   1,608,183,074│   1,528,802,116│      79,380,958│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   710201              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   火災預防業務        │      18,497,164│      19,146,693│        -649,529│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目係由上年度安全檢查處理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目改設。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本科目上年度法定預算數16,274
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,225元,除移出租用影印機租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │   192,000元,列入行政管理外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  另由災害管理業務移入災害預防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宣導分支項目 888,700元,由火
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災調查業務移入人員維持費 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,190,520元,由救災救護指揮業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務移入人員維持費 391,080元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  由教育訓練業務移入人員維持費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  45,624元,由大隊救災救護業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入人員維持費 548,544元,移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出移入數互抵後,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人員維持費17,262,384元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.消防安全檢查 385,196元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 749,074元減列 363  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,878元,包括增列燃料油(加熱 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  探測棒) 2,100元,減列臺北市 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  火災預防自治條例委託研究費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   365,978元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公共場所違規處理77,200元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 126,360元減列49  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,160元,包括增列雙掛號郵寄違
  │    │  │  │                          │                │                │                │  反消防案件處分書36,040元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列拒繳違反消防案件罰鍰移送法
  │    │  │  │                          │                │                │                │  院強制執行費等85,200元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.危險物品管理95,175元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 120,175元減列檢舉爆竹
  │    │  │  │                          │                │                │                │  煙火、危險物品績優獎金25,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.災害預防宣導 677,209元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 888,700元減列消防護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照活動贈品等 211,491元。    
  │    │  │  │   710202              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   災害管理業務        │      23,804,771│      24,648,574│        -843,803│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目係由上年度災害預防規劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  與宣導科目改設。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本科目上年度法定預算數30,389
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,425元,除移出人員維持費 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,310,711元及臺北市地震災害評
  │    │  │  │                          │                │                │                │  估系統委託研究費等 2,342,240
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,列入本府災害防救委員會,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移出災害預防宣導分支項目 888
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,700元,列入火災預防業務,移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出租用影印機租金等 199,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,列入行政管理外,淨計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人員維持費20,297,784元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.災害防救規劃 1,058,630元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 1,344,560元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   285,930元,包括增列印製臺北
  │    │  │  │                          │                │                │                │  市防災作業手冊等308元,減列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  成立臺北市災害應變中心人員誤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  餐費等 286,238元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.防災科學教育館 2,448,357元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 3,006,230元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   557,873元,包括增列公播版災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  難紀錄教育宣導系列影片等18  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,576元,減列委託導覽人員費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 576,449元,計淨減如列數。
  │    │  │  │   710203              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   本府災害防救委員會  │      16,218,031│      24,417,954│      -8,199,923│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目係本年度新增,由行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理移入人員維持費 8,958,840元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及防救災害決策支援系統第2階 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  段資料庫委外建置等10,682,083
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,由災害管理業務移入人員維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  持費 2,310,711元及臺北市地震
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災害評估系統委託研究費等 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,342,240元,由教育訓練業務移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入人員維持費 124,080元,淨計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費11,393,631元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.本府災害防救業務 3,778,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 2,342,240元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 1,436,560元,包括增列本府
  │    │  │  │                          │                │                │                │  與台大協力機構合作計劃配合經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,922,000元,減列臺北市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  地震災害評估系統委託研究費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,485,440元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.資訊管理業務 1,045,600元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算10,682,083元減列 9
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,636,483元,包括增列數據通信
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 186,538元,減列防救災害決
  │    │  │  │                          │                │                │                │  策支援系統第2階段資料庫委外 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  建置等 9,823,021元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │   710204              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   災害搶救業務        │      56,009,660│      55,672,840│         336,820│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 327  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,108,470元,除移出外勤人員警
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤加班費等 263,304,400元,列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入督察業務,移出緊急救護工作
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分支項目等11,987,934元,列入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  緊急救護業務外,另由火災調查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務移入人員維持費 3,856,704
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,移出移入數互抵後,淨計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費12,401,592元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害搶救工作11,312,252元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 9,386,165元增列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,926,087元,包括增列捕蜂衣、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  化災車上解毒劑等 3,169,712元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列救助服、演練宣導品等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,243,625元,計淨增如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.補助義勇消防總隊31,065,642元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算31,500,000元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 434,358元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.臺北市搜救隊 1,230,174元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 2,385,083元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  進修英國或日本救災戰技新知等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,154,909元。              
  │    │  │  │   710205              │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│   緊急救護業務        │      24,296,418│      24,580,566│        -284,148│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目係本年度新增,由行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理移入人員維持費12,592,632元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,由災害搶救業務移入緊急救護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工作分支項目等11,987,934元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨計如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費12,592,632元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.緊急救護工作11,703,786元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算11,987,934元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   284,148元,包括增列獨居長者
  │    │  │  │                          │                │                │                │  求救系統維護費等 1,172,642元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列救護物品與耗材等 1,456
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,790元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │   710206              │                │                │                │                              
  │    │  │ 6│   火災調查業務        │      12,228,346│      12,388,562│        -160,216│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數17,435
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,786元,除移出人員維持費 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,856,704元,列入災害搶救業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,移出人員維持費 1,190,520元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,列入火災預防業務外,淨計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費11,244,720元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.火災調查與鑑定 983,626元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 1,143,842元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   160,216元,包括增列閃光燈、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印刷費等23,534元,減列火災現
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場鑑識服等 183,750元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │   710207              │                │                │                │                              
  │    │  │ 7│   督察業務            │     275,935,488│     279,443,248│      -3,507,760│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目係本年度新增,由救災救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護指揮業務移入人員維持費13  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,027,848元及員警年節加菜金等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,111,000元,由災害搶救業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入外勤人員警勤加班費等 263
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,304,400元,淨計如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費13,027,848元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.督導業務 262,907,640元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 266,415,400元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外勤人員警勤加班費等 3,507  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,760元。                    
  │    │  │  │   710208              │                │                │                │                              
  │    │  │ 8│   教育訓練業務        │       8,689,736│       9,214,996│        -525,260│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 9,480
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,700元,除移出人員維持費 124
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元,列入本府災害防救委員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會、移出人員維持費45,624元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列入火災預防業務,移出租用影
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印機租金96,000元,列入行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理外,淨計如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 6,983,496元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.訓練與輔導 1,706,240元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 2,231,500元減列 525
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,260元,包括增列救助隊訓練用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勾環等33,200元,減列普通大客
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車駕駛訓練費等 558,460元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減如列數。                
  │    │  │  │   710209              │                │                │                │                              
  │    │  │ 9│   救災救護指揮業務    │      53,320,664│      52,780,859│         539,805│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目係由上年度救災救護規劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  督導科目改設。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本科目上年度法定預算數45,699
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,764元,除移出人員維持費13  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,027,848元及員警年節加菜金等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,111,000元,列入督察業務,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移出人員維持費 391,080元,列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入火災預防業務外,另由行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理移入通訊費等23,611,023元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移出移入數互抵後,淨計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人員維持費28,400,112元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.救災救護勤務指揮 523,231元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 769,724元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照片沖洗費等 246,493元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.電訊維護業務24,397,321元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算23,611,023元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   786,298元,包括增列手提無線
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電話機電池汰換費等 4,130,900
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列專用電信無線電頻率使
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用費等 3,344,602元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │   710210              │                │                │                │                              
  │    │  │10│   大隊救災救護業務    │   1,119,182,796│   1,026,507,824│      92,674,972│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 1,029
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,347,436元,除移出租用影印機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金等 2,291,068元,列入行政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理,移出人員維持費 548,544
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,列入火災預防業務外,淨計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 1,118,345,784元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 1,025,673,660元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列92,672,124元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第一大隊救災救護業務 191,920
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 181,544元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列10,376元,包括增列各類危險
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場所救災勤務演練等34,456元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列蒸餾水等24,080元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.新增第二大隊救災救護業務 185
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,656元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.第三大隊救災救護業務 214,356
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 152,836元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列61,520元,包括增列救災、演
  │    │  │  │                          │                │                │                │  習誤餐費等80,440元,減列蒸餾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  水等18,920元,計淨增如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.第四大隊救災救護業務 245,080
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 499,784元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列各類危險場所救災勤務演練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 254,704元。              
  │    │  │  │  717100                │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │  建築及設備            │     252,938,398│     197,267,063│      55,671,335│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   717101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   土地購置            │      16,444,800│       7,002,240│       9,442,560│本年度編列價購西湖分隊用地價購
  │    │  │  │                          │                │                │                │款,如列數。                  
  │    │  │  │   717102              │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│   營建工程            │      55,066,716│      50,653,040│       4,413,676│本年度預算數之內容與上年度比較
  │    │  │  │                          │                │                │                │如下:                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本年度編列房屋興建工程計4項 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共計36,510,000元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算42,597,004元,減列 6,087  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,004元,明細如下:          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)新增成德分隊新建工程,本年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度係第1年編列委託技術服務 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 510,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)舊莊分隊新建工程係90-95年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度連續計畫,總工程經費 193
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,538,880元,除90年度至上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度已編列65,400,000元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編第5年經費35,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)新增義勇消防總隊中山二分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新建工程補助款 500,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)新增義勇消防總隊城中二分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │    新建工程補助款 500,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列其他修建工程消防勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務輔助派遣系統用救災救護指揮
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中心裝修工程、保養場整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、防災科學教育館整修工程、萬
  │    │  │  │                          │                │                │                │  芳分隊整修工程、中崙分隊整修
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程、天母分隊整修工程、大同
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分隊整修工程、義勇消防總隊城
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中一分隊駐地改善工程補助款等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  18,556,716元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列民生分隊參建工程、大湖分
  │    │  │  │                          │                │                │                │  隊整修工程、山仔后分隊整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程、華山分隊整修工程、社子分
  │    │  │  │                          │                │                │                │  隊整修工程、圓山分隊整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 8,056,036元。            
  │    │  │  │   717103              │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│   交通及運輸設備      │      92,000,000│      84,519,000│       7,481,000│本年度預算數之內容如下:      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.93-94年度繼續性經費,本年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  續編最後1年經費86,600,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,包括水箱消防車10輛、水庫消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防車2輛、化學消防車2輛、30公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  尺雲梯車1輛、排煙車1輛、空氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  壓縮車2輛等。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.94-95年度新興繼續性經費,本 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度編列第1年經費 1,110,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,包括水箱消防車4輛、化學 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  消防車1輛、50公尺雲梯車1輛、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  空氣壓縮車1輛、小型水箱消防 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車10輛、預防宣導車1輛、地震 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體驗車1輛等。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.94年度1次性經費 4,290,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,包括救災指揮車3輛、消防查 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  察車3輛、重型機車30輛等。   
  │    │  │  │   717104              │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│   其他設備            │      89,426,882│      55,092,783│      34,334,099│本年度編列台北101國際金融中心 
  │    │  │  │                          │                │                │                │頂樓建置無線電轉播設備、防救災
  │    │  │  │                          │                │                │                │害決策支援系統第3階段資料庫設 
  │    │  │  │                          │                │                │                │備建置費及委外設計費、消防勤務
  │    │  │  │                          │                │                │                │輔助派遣系統資訊設備等,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  714100                │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │  第一預備金            │       2,520,000│       2,800,000│        -280,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   714101              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   第一預備金          │       2,520,000│       2,800,000│        -280,000│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │  718300                │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │  接受補助建設支出      │               -│       1,980,825│      -1,980,825│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │   718302              │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│   接受中央各部會補助  │               -│       1,980,825│      -1,980,825│上年度預算數係內政部消防署補助
  │    │  │  │   建設支出            │                │                │                │購置水庫消防車經費。          
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