臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 94 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │20000 │ │ │ │ 20│ │ │ │消防局主管 │ 2,093,051,127│ 1,959,412,243│ 133,638,884│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20001 │ │ │ │ │ 1│ │ │ 消防局 │ 2,093,051,127│ 1,959,412,243│ 133,638,884│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 229,409,655│ 228,562,239│ 847,416│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 229,409,655│ 228,562,239│ 847,416│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 281 │ │ │ │ │ │ │ │ ,628,549元,除移出人員維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,592,632元,列入緊急救護業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務,移出人員維持費 8,958,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及防救災害決策支援系統第2 │ │ │ │ │ │ │ │ 階段資料庫委外建置等10,682 │ │ │ │ │ │ │ │ ,083元,列入本府災害防救委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會,移出電訊維護業務23,611 │ │ │ │ │ │ │ │ ,023元,列入救災救護指揮業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,另由火災預防業務移入租用 │ │ │ │ │ │ │ │ 影印機租金等 192,000元,由災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害管理業務移入租用影印機租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 199,200元,由大隊救災救護業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務移入租用影印機租金等 2,291 │ │ │ │ │ │ │ │ ,068元,由教育訓練業務移入租 │ │ │ │ │ │ │ │ 用影印機租金96,000元,移出移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費96,931,176元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務28,656,779元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算29,324,360元,減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等 667,581元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 6,436,744元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,943,452元,減列輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 照顧退休消防人員婚喪喜慶傷病 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問經費等 506,708元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.會計業務99,406元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算 109,082元,減列預算書(含 │ │ │ │ │ │ │ │ 審定本)印刷費等 9,676元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務52,748元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算59,570元,減列政風案件調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作相關人員誤餐費等 6,822元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.資訊管理業務20,090,360元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算22,818,832元減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728,472元,包括增列受理報案 │ │ │ │ │ │ │ │ 來話顯示系統增修功能、消防勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務輔助派遣系統專案管理費等 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,192,901元,減列消防圖掃描成 │ │ │ │ │ │ │ │ 數位影像檔並建立資料庫索引資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等 9,921,373元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.財物管理業務44,218,478元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算41,626,395元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,592,083元,包括增列局本部、 │ │ │ │ │ │ │ │ 大隊部、分隊、保養場及訓練中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心水電費等 7,288,542元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 執勤人員制服洗滌費等 4,696 │ │ │ │ │ │ │ │ ,459元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │9.車輛維護業務32,923,964元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算30,749,372元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,174,592元,包括增列油料等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,261,104元,減列稅捐及規費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,512元,計淨增如列數。 │ │ │ │ 710200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 消防業務 │ 1,608,183,074│ 1,528,802,116│ 79,380,958│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災預防業務 │ 18,497,164│ 19,146,693│ -649,529│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目係由上年度安全檢查處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數16,274 │ │ │ │ │ │ │ │ ,225元,除移出租用影印機租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 192,000元,列入行政管理外, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由災害管理業務移入災害預防 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導分支項目 888,700元,由火 │ │ │ │ │ │ │ │ 災調查業務移入人員維持費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,190,520元,由救災救護指揮業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務移入人員維持費 391,080元, │ │ │ │ │ │ │ │ 由教育訓練業務移入人員維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,624元,由大隊救災救護業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人員維持費 548,544元,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人員維持費17,262,384元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消防安全檢查 385,196元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 749,074元減列 363 │ │ │ │ │ │ │ │ ,878元,包括增列燃料油(加熱 │ │ │ │ │ │ │ │ 探測棒) 2,100元,減列臺北市 │ │ │ │ │ │ │ │ 火災預防自治條例委託研究費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 365,978元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公共場所違規處理77,200元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 126,360元減列49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,160元,包括增列雙掛號郵寄違 │ │ │ │ │ │ │ │ 反消防案件處分書36,040元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列拒繳違反消防案件罰鍰移送法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院強制執行費等85,200元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │6.危險物品管理95,175元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 120,175元減列檢舉爆竹 │ │ │ │ │ │ │ │ 煙火、危險物品績優獎金25,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.災害預防宣導 677,209元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 888,700元減列消防護 │ │ │ │ │ │ │ │ 照活動贈品等 211,491元。 │ │ │ │ 710202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 災害管理業務 │ 23,804,771│ 24,648,574│ -843,803│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目係由上年度災害預防規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與宣導科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數30,389 │ │ │ │ │ │ │ │ ,425元,除移出人員維持費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,310,711元及臺北市地震災害評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估系統委託研究費等 2,342,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入本府災害防救委員會, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出災害預防宣導分支項目 888 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700元,列入火災預防業務,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出租用影印機租金等 199,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入行政管理外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人員維持費20,297,784元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.災害防救規劃 1,058,630元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 1,344,560元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 285,930元,包括增列印製臺北 │ │ │ │ │ │ │ │ 市防災作業手冊等308元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 成立臺北市災害應變中心人員誤 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐費等 286,238元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │5.防災科學教育館 2,448,357元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 3,006,230元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 557,873元,包括增列公播版災 │ │ │ │ │ │ │ │ 難紀錄教育宣導系列影片等18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576元,減列委託導覽人員費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 576,449元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 本府災害防救委員會 │ 16,218,031│ 24,417,954│ -8,199,923│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目係本年度新增,由行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理移入人員維持費 8,958,840元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及防救災害決策支援系統第2階 │ │ │ │ │ │ │ │ 段資料庫委外建置等10,682,083 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,由災害管理業務移入人員維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持費 2,310,711元及臺北市地震 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害評估系統委託研究費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,342,240元,由教育訓練業務移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人員維持費 124,080元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費11,393,631元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本府災害防救業務 3,778,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 2,342,240元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,436,560元,包括增列本府 │ │ │ │ │ │ │ │ 與台大協力機構合作計劃配合經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,922,000元,減列臺北市 │ │ │ │ │ │ │ │ 地震災害評估系統委託研究費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,485,440元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.資訊管理業務 1,045,600元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算10,682,083元減列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,636,483元,包括增列數據通信 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 186,538元,減列防救災害決 │ │ │ │ │ │ │ │ 策支援系統第2階段資料庫委外 │ │ │ │ │ │ │ │ 建置等 9,823,021元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ 710204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 災害搶救業務 │ 56,009,660│ 55,672,840│ 336,820│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 327 │ │ │ │ │ │ │ │ ,108,470元,除移出外勤人員警 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤加班費等 263,304,400元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入督察業務,移出緊急救護工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 分支項目等11,987,934元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊急救護業務外,另由火災調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務移入人員維持費 3,856,704 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費12,401,592元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害搶救工作11,312,252元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 9,386,165元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,926,087元,包括增列捕蜂衣、 │ │ │ │ │ │ │ │ 化災車上解毒劑等 3,169,712元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列救助服、演練宣導品等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,243,625元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助義勇消防總隊31,065,642元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算31,500,000元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 434,358元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺北市搜救隊 1,230,174元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 2,385,083元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 進修英國或日本救災戰技新知等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,154,909元。 │ │ │ │ 710205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 緊急救護業務 │ 24,296,418│ 24,580,566│ -284,148│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目係本年度新增,由行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理移入人員維持費12,592,632元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由災害搶救業務移入緊急救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作分支項目等11,987,934元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費12,592,632元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.緊急救護工作11,703,786元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算11,987,934元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 284,148元,包括增列獨居長者 │ │ │ │ │ │ │ │ 求救系統維護費等 1,172,642元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列救護物品與耗材等 1,456 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 火災調查業務 │ 12,228,346│ 12,388,562│ -160,216│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數17,435 │ │ │ │ │ │ │ │ ,786元,除移出人員維持費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,856,704元,列入災害搶救業務 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人員維持費 1,190,520元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入火災預防業務外,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費11,244,720元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.火災調查與鑑定 983,626元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 1,143,842元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 160,216元,包括增列閃光燈、 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷費等23,534元,減列火災現 │ │ │ │ │ │ │ │ 場鑑識服等 183,750元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 710207 │ │ │ │ │ │ │ 7│ 督察業務 │ 275,935,488│ 279,443,248│ -3,507,760│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目係本年度新增,由救災救 │ │ │ │ │ │ │ │ 護指揮業務移入人員維持費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027,848元及員警年節加菜金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,111,000元,由災害搶救業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入外勤人員警勤加班費等 263 │ │ │ │ │ │ │ │ ,304,400元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費13,027,848元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.督導業務 262,907,640元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 266,415,400元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 外勤人員警勤加班費等 3,507 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760元。 │ │ │ │ 710208 │ │ │ │ │ │ │ 8│ 教育訓練業務 │ 8,689,736│ 9,214,996│ -525,260│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 9,480 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700元,除移出人員維持費 124 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元,列入本府災害防救委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會、移出人員維持費45,624元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入火災預防業務,移出租用影 │ │ │ │ │ │ │ │ 印機租金96,000元,列入行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 6,983,496元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.訓練與輔導 1,706,240元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 2,231,500元減列 525 │ │ │ │ │ │ │ │ ,260元,包括增列救助隊訓練用 │ │ │ │ │ │ │ │ 勾環等33,200元,減列普通大客 │ │ │ │ │ │ │ │ 車駕駛訓練費等 558,460元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減如列數。 │ │ │ │ 710209 │ │ │ │ │ │ │ 9│ 救災救護指揮業務 │ 53,320,664│ 52,780,859│ 539,805│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目係由上年度救災救護規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 督導科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數45,699 │ │ │ │ │ │ │ │ ,764元,除移出人員維持費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027,848元及員警年節加菜金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,111,000元,列入督察業務, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出人員維持費 391,080元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入火災預防業務外,另由行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理移入通訊費等23,611,023元, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出移入數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人員維持費28,400,112元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.救災救護勤務指揮 523,231元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 769,724元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 照片沖洗費等 246,493元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.電訊維護業務24,397,321元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算23,611,023元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 786,298元,包括增列手提無線 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話機電池汰換費等 4,130,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列專用電信無線電頻率使 │ │ │ │ │ │ │ │ 用費等 3,344,602元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ 710210 │ │ │ │ │ │ │10│ 大隊救災救護業務 │ 1,119,182,796│ 1,026,507,824│ 92,674,972│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 1,029 │ │ │ │ │ │ │ │ ,347,436元,除移出租用影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等 2,291,068元,列入行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理,移出人員維持費 548,544 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入火災預防業務外,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 1,118,345,784元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 1,025,673,660元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列92,672,124元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第一大隊救災救護業務 191,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 181,544元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,376元,包括增列各類危險 │ │ │ │ │ │ │ │ 場所救災勤務演練等34,456元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列蒸餾水等24,080元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增第二大隊救災救護業務 185 │ │ │ │ │ │ │ │ ,656元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第三大隊救災救護業務 214,356 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 152,836元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列61,520元,包括增列救災、演 │ │ │ │ │ │ │ │ 習誤餐費等80,440元,減列蒸餾 │ │ │ │ │ │ │ │ 水等18,920元,計淨增如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │6.第四大隊救災救護業務 245,080 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 499,784元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列各類危險場所救災勤務演練 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 254,704元。 │ │ │ │ 717100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 252,938,398│ 197,267,063│ 55,671,335│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 16,444,800│ 7,002,240│ 9,442,560│本年度編列價購西湖分隊用地價購 │ │ │ │ │ │ │ │款,如列數。 │ │ │ │ 717102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 55,066,716│ 50,653,040│ 4,413,676│本年度預算數之內容與上年度比較 │ │ │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度編列房屋興建工程計4項 │ │ │ │ │ │ │ │ 共計36,510,000元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算42,597,004元,減列 6,087 │ │ │ │ │ │ │ │ ,004元,明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增成德分隊新建工程,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度係第1年編列委託技術服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 510,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舊莊分隊新建工程係90-95年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續計畫,總工程經費 193 │ │ │ │ │ │ │ │ ,538,880元,除90年度至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列65,400,000元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第5年經費35,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增義勇消防總隊中山二分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程補助款 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增義勇消防總隊城中二分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 新建工程補助款 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列其他修建工程消防勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 務輔助派遣系統用救災救護指揮 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心裝修工程、保養場整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、防災科學教育館整修工程、萬 │ │ │ │ │ │ │ │ 芳分隊整修工程、中崙分隊整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、天母分隊整修工程、大同 │ │ │ │ │ │ │ │ 分隊整修工程、義勇消防總隊城 │ │ │ │ │ │ │ │ 中一分隊駐地改善工程補助款等 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,556,716元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.減列民生分隊參建工程、大湖分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊整修工程、山仔后分隊整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、華山分隊整修工程、社子分 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊整修工程、圓山分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 8,056,036元。 │ │ │ │ 717103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 92,000,000│ 84,519,000│ 7,481,000│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.93-94年度繼續性經費,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編最後1年經費86,600,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括水箱消防車10輛、水庫消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防車2輛、化學消防車2輛、30公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺雲梯車1輛、排煙車1輛、空氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 壓縮車2輛等。 │ │ │ │ │ │ │ │2.94-95年度新興繼續性經費,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第1年經費 1,110,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括水箱消防車4輛、化學 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防車1輛、50公尺雲梯車1輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 空氣壓縮車1輛、小型水箱消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 車10輛、預防宣導車1輛、地震 │ │ │ │ │ │ │ │ 體驗車1輛等。 │ │ │ │ │ │ │ │3.94年度1次性經費 4,290,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括救災指揮車3輛、消防查 │ │ │ │ │ │ │ │ 察車3輛、重型機車30輛等。 │ │ │ │ 717104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 89,426,882│ 55,092,783│ 34,334,099│本年度編列台北101國際金融中心 │ │ │ │ │ │ │ │頂樓建置無線電轉播設備、防救災 │ │ │ │ │ │ │ │害決策支援系統第3階段資料庫設 │ │ │ │ │ │ │ │備建置費及委外設計費、消防勤務 │ │ │ │ │ │ │ │輔助派遣系統資訊設備等,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 714100 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 第一預備金 │ 2,520,000│ 2,800,000│ -280,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 714101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,520,000│ 2,800,000│ -280,000│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 718300 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 1,980,825│ -1,980,825│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 718302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 1,980,825│ -1,980,825│上年度預算數係內政部消防署補助 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │購置水庫消防車經費。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |