臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 94 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03031 │ │ │ │
3│ 31│ │ │南港區戶政事務所 │ 33,541,455│ 34,088,019│ -546,564│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 5,539,707│ 5,673,597│ -133,890│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 5,539,707│ 5,673,597│ -133,890│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 2,071,308元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 2,021,736元增列49
│ │ │ │ │ │ │ │ ,572元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,376,269元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,553,511元減列統籌業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費、戶籍巡迴查對通訊費、戶
│ │ │ │ │ │ │ │ 政電腦耗材及維修費等 177,242
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務27,060元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務65,070元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算71,290元減列文康活動經費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,220元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 27,549,248│ 27,999,072│ -449,824│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 27,549,248│ 27,999,072│ -449,824│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,052,468元,因減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少員1人,較上年度預算26,465
│ │ │ │ │ │ │ │ ,892元減列 413,424元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 1,496,780元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,533,180元減列加班值
│ │ │ │ │ │ │ │ 班費及各項戶政業務活動費等36
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 452,500│ 415,350│ 37,150│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 452,500│ 353,350│ 99,150│本年度編列汰換個人電腦7部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦週邊設備及零組件、套裝軟體及
│ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書費,共計如列數。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 62,000│ -62,000│上年度預算係改善辦公室防火隔間
│ │ │ │ │ │ │ │工程。
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