臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03031                     │                │                │                │                              
 3│  31│  │  │南港區戶政事務所          │      33,541,455│      34,088,019│        -546,564│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,539,707│       5,673,597│        -133,890│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,539,707│       5,673,597│        -133,890│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 2,071,308元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 2,021,736元增列49  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,572元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,376,269元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,553,511元減列統籌業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務費、戶籍巡迴查對通訊費、戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政電腦耗材及維修費等 177,242
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務27,060元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務65,070元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算71,290元減列文康活動經費 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,220元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      27,549,248│      27,999,072│        -449,824│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      27,549,248│      27,999,072│        -449,824│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,052,468元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少員1人,較上年度預算26,465 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,892元減列 413,424元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,496,780元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,533,180元減列加班值
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費及各項戶政業務活動費等36
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元。                    
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         452,500│         415,350│          37,150│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         452,500│         353,350│          99,150│本年度編列汰換個人電腦7部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦週邊設備及零組件、套裝軟體及
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費,共計如列數。      
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│          62,000│         -62,000│上年度預算係改善辦公室防火隔間
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程。                        
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