臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國 94 年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03024 │ │ │ │ 3│ 24│ │ │中山區戶政事務所 │ 62,186,014│ 64,631,746│ -2,445,732│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 9,992,907│ 11,297,143│ -1,304,236│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 9,992,907│ 11,297,143│ -1,304,236│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,076,694元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少工友1人,較上年度預算 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,926,180元減列 849,486元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 5,769,596元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,212,601元減列 443 │ │ │ │ │ │ │ │ ,005元包括增列戶籍巡迴查對通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊費、戶政資訊系統耗材等 560 │ │ │ │ │ │ │ │ ,864元,減列戶政電腦設備維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,003,869元,計淨減如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務20,922元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 125,695元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 137,440元減列文康活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,745元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 51,300,107│ 52,601,453│ -1,301,346│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 51,300,107│ 52,601,453│ -1,301,346│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,685,440元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算49,972,224元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,286,784元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,614,667元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,629,229元減列為民服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務什支等14,562元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 893,000│ 733,150│ 159,850│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 893,000│ 733,150│ 159,850│本年度編列汰換個人電腦11部、週 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、 │ │ │ │ │ │ │ │汰換電動鑽孔機、新購分離式冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │機及電腦圖書費,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |