臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03024                     │                │                │                │                              
 3│  24│  │  │中山區戶政事務所          │      62,186,014│      64,631,746│      -2,445,732│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,992,907│      11,297,143│      -1,304,236│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,992,907│      11,297,143│      -1,304,236│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,076,694元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友1人,較上年度預算 4   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,926,180元減列 849,486元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,769,596元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 6,212,601元減列 443  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,005元包括增列戶籍巡迴查對通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊費、戶政資訊系統耗材等 560
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,864元,減列戶政電腦設備維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 1,003,869元,計淨減如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,922元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 125,695元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 137,440元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費11,745元。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      51,300,107│      52,601,453│      -1,301,346│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      51,300,107│      52,601,453│      -1,301,346│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費48,685,440元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算49,972,224元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,286,784元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,614,667元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,629,229元減列為民服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務什支等14,562元。          
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         893,000│         733,150│         159,850│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         893,000│         733,150│         159,850│本年度編列汰換個人電腦11部、週
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │汰換電動鑽孔機、新購分離式冷氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │機及電腦圖書費,共計如列數。  
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