臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03021                     │                │                │                │                              
 3│  21│  │  │松山區戶政事務所          │      60,016,878│      60,176,723│        -159,845│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      10,603,954│      11,190,876│        -586,922│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      10,603,954│      11,190,876│        -586,922│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,615,944元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工1人,較上年度預算 4,895 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,520元減列 279,576元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,842,105元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 6,134,966元減列戶政電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦耗材及維修費、統籌業務費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   292,861元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務34,230元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 111,675元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 126,160元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費14,485元。                
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      48,246,424│      48,287,897│         -41,473│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      48,246,424│      48,287,897│         -41,473│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費45,773,304元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,473,120元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,514,593元減列加班值
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費、各項戶政業務活動費用等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  41,473元。                  
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,166,500│         697,950│         468,550│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,166,500│         400,950│         765,550│本年度編列汰換個人電腦10部、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦週邊設備及零組件、套裝軟體、
  │    │  │  │                          │                │                │                │電腦圖書費,汰換電話機組及汰換
  │    │  │  │                          │                │                │                │電動鑽孔機,共計如列數。      
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         297,000│        -297,000│上年度預算數係改善辦公室防火隔
  │    │  │  │                          │                │                │                │間工程。                      
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