臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國 94 年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03021 │ │ │ │
3│ 21│ │ │松山區戶政事務所 │ 60,016,878│ 60,176,723│ -159,845│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 10,603,954│ 11,190,876│ -586,922│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 10,603,954│ 11,190,876│ -586,922│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,615,944元,因減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少工1人,較上年度預算 4,895
│ │ │ │ │ │ │ │ ,520元減列 279,576元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 5,842,105元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,134,966元減列戶政電
│ │ │ │ │ │ │ │ 腦耗材及維修費、統籌業務費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 292,861元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務34,230元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 111,675元,較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算 126,160元減列文康活動經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費14,485元。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 48,246,424│ 48,287,897│ -41,473│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 48,246,424│ 48,287,897│ -41,473│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,773,304元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,473,120元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,514,593元減列加班值
│ │ │ │ │ │ │ │ 班費、各項戶政業務活動費用等
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,473元。
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,166,500│ 697,950│ 468,550│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,166,500│ 400,950│ 765,550│本年度編列汰換個人電腦10部、電
│ │ │ │ │ │ │ │腦週邊設備及零組件、套裝軟體、
│ │ │ │ │ │ │ │電腦圖書費,汰換電話機組及汰換
│ │ │ │ │ │ │ │電動鑽孔機,共計如列數。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 297,000│ -297,000│上年度預算數係改善辦公室防火隔
│ │ │ │ │ │ │ │間工程。
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