臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國 94 年度                                                   單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02013                     │                │                │                │                              
 2│  13│  │  │政風處                    │      64,733,328│      64,037,920│         695,408│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 120100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      25,682,042│      26,177,709│        -495,667│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      25,682,042│      26,177,709│        -495,667│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費21,351,816元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算21,565,356元 減 列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   213,540元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,779,060元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,884,839元減列統籌業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務費、物品及材料費等 105,779
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務35,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算36,490元減列單位預算書印製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  750元。                     
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務88,980元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算99,510元減列員工文康活動費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  10,530元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.電腦資訊業務 426,446元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 591,514元減列電腦耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材及維修等費 165,068元。    
  │    │  │  │ 120200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 政風組織及維護管理      │      11,506,130│      11,445,674│          60,456│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風組織及維護管理    │      11,506,130│      11,445,674│          60,456│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,858,800元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算10,797,744元增列61  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,056元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風人員管理 320,560元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公務機密暨安全維護宣導65,600
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.危害破壞事件及洩密違規之預防
  │    │  │  │                          │                │                │                │   234,250元,較上年度預算 234
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,850元減列職員維護值班費600 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.專案維護26,920元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │ 120300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 端正政風                │      14,786,908│      14,594,328│         192,580│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  政風查處              │      14,786,908│      14,594,328│         192,580│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,773,828元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算13,621,248元增列 152
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,580元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風工作協調會19,000元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風資料發掘40,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算30,000元增列政風資料發
  │    │  │  │                          │                │                │                │  掘作業費10,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.政風案件查處 742,080元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 692,080元增列國外考
  │    │  │  │                          │                │                │                │  察端正政風制度出差旅費50,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.處理檢舉事項40,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算60,000元減列檢舉貪瀆不
  │    │  │  │                          │                │                │                │  法獎金20,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.專案查處 172,000元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算無增減。                
  │    │  │  │ 120400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 貪瀆預防                │      11,261,248│      10,929,209│         332,039│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  120401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  貪瀆預防及法令宣導    │      11,261,248│      10,929,209│         332,039│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,585,028元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 8,493,480元增列91  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,548元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.政風督導小組及工作考核64,650
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.政風座談會47,730元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防弊措施38,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算40,700元減列預防工作及相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  講習講師鐘點費 1,740元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.公職人員財產申報 1,565,980元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算無增減。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風模範表揚60,000元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算無增減。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.政風法令宣導 898,900元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 656,669元新增政風問
  │    │  │  │                          │                │                │                │  卷調查委外辦理費等 242,231元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 127100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │       1,347,000│         741,000│         606,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  127104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,347,000│         741,000│         606,000│本年度編列汰換個人電腦、電腦週
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及零組件、套裝軟體及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │圖書費等共計如列數。          
  │    │  │  │ 124100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         150,000│         150,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  124101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         150,000│         150,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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