臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │09001 │ │ │ │ 9│ 1│ │ │警察局 │ 10,995,936,247│ 11,411,430,127│ -415,493,880│施政重點說明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 967,640,555│ 1,029,830,245│ -62,189,690│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 967,640,555│ 1,029,830,245│ -62,189,690│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 1,029 │ │ │ │ │ │ │ │ ,939,001元,除移出警政統計資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫系統軟體養護費 108,756元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,列入資料處理科目項下外,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 440,790,252元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員2人、減少技工1人與駕 │ │ │ │ │ │ │ │ 駛5人,較上年度預算 435,057 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768元增列 5,732,484元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 185,804,706元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 238,156,832元減列52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352,126元,包括增列電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費、電腦訓練費等 1,269 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490元,減列公文處理績優人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金、員警上下班交通費、員警 │ │ │ │ │ │ │ │ 因公傷亡撫慰金、本局暨所屬單 │ │ │ │ │ │ │ │ 位建築物公共安全檢測費用等53 │ │ │ │ │ │ │ │ ,621,616元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 2,237,795元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,448,374元減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費及會計用表卡簿冊、預(概) │ │ │ │ │ │ │ │ 算相關書表印刷費等 210,579元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務34,403,309元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算34,844,856元減列 441 │ │ │ │ │ │ │ │ ,547元,包括增列換發警察人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務證經費、文康活動費等 260 │ │ │ │ │ │ │ │ ,341元,減列加班值班費、人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 表卡簿冊印刷費等 701,888元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │6.財物業務 139,512,822元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 149,692,805元減列10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,179,983元,包括增列土地租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 、內湖區五指山靶場電動靶機養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費、市民臨時工春節慰問金等 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,909,534元,減列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、水電費、房屋建築修繕費等14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,089,517元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │7.車輛養護與管理 159,571,916元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 164,009,995元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 4,438,079元,包括增列牌 │ │ │ │ │ │ │ │ 照稅、燃料使用費等 4,191,381 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列油料費、養護費等 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,629,460元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │8.統計業務 362,689元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 373,350元減列編印本局警 │ │ │ │ │ │ │ │ 務統計年報所需印刷費等10,661 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.公關業務 1,340,096元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,470,168元減列本局史 │ │ │ │ │ │ │ │ 蹟館資料所需經費、民意調查費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 130,072元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.秘書業務 2,101,770元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 2,208,765元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 106,995元,包括增列學者專 │ │ │ │ │ │ │ │ 家出席市政顧問治安會議之出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席費 120,000元,減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費、市議會工作報告印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 226,995元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │11.法規業務 1,515,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 1,567,332元減列訴 │ │ │ │ │ │ │ │ 訟費準備等52,132元。 │ │ │ │ 710200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 警察勤務 │ 5,906,842,373│ 6,018,471,032│ -111,628,659│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 外勤工作 │ 5,002,950,980│ 5,110,744,573│ -107,793,593│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,076,641,728元, │ │ │ │ │ │ │ │ 因減少職員10人、工友19人、駕 │ │ │ │ │ │ │ │ 駛4人,較上年度預算 4,166 │ │ │ │ │ │ │ │ ,758,788元減列90,117,060元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外勤工作 926,309,252元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 943,985,785元減列17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,676,533元,包括增列辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 水電費、錄影監視系統養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,425,142元,減列員警超勤加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費、召開社區治安會議經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,101,675元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 機動勤務 │ 737,938,409│ 740,527,983│ -2,589,574│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 603,057,756元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少工友8人,較上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 603,586,356元減列 528,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機動勤務 134,880,653元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 136,941,627元減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060,974元,包括增列物品及材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料 8,597元,減列值勤員警伙食 │ │ │ │ │ │ │ │ 夜點費、超勤加班費、水電費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,069,571元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 督察工作 │ 124,671,786│ 125,696,559│ -1,024,773│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,196,296元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算53,914,920元增列 281 │ │ │ │ │ │ │ │ ,376元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督察工作70,475,490元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算71,781,639元減列超勤加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費、特種勤務外勤崗哨誤餐費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,306,149元。 │ │ │ │ 710204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 勤務指揮管制 │ 41,281,198│ 41,501,917│ -220,719│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數43,421 │ │ │ │ │ │ │ │ ,917元,除移出110ISDN專線路 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金96,000元,及ISDN設備租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,824,000元,列入資料處理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費36,988,548元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算36,986,268元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勤務指揮管制 4,292,650元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 4,515,649元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 222,999元,包括增列汰換電風 │ │ │ │ │ │ │ │ 立扇、一一0受理案件員警服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 態度滿意度民意調查費等 316 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元,減列數位式錄音系統資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料讀寫頭、錄音帶等 539,899元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 行政警察業務 │ 20,160,461│ 19,953,278│ 207,183│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政警察工作 │ 20,160,461│ 19,953,278│ 207,183│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費17,530,956元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算17,163,684元增列 367 │ │ │ │ │ │ │ │ ,272元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政警察工作 2,629,505元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 2,789,594元減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理社區治安會議獎勵金、警民聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 繫服務費等 160,089元。 │ │ │ │ 710400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 保安警察業務 │ 74,093,596│ 77,372,029│ -3,278,433│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 保安工作 │ 74,093,596│ 77,372,029│ -3,278,433│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數77,366 │ │ │ │ │ │ │ │ ,609元,連同由民防防護及督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 組訓科目移入防護衣褲洗滌費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費19,088,652元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算17,863,764元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,224,888元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.春安工作17,894,400元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算18,567,250元減列春安值 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤人員慰問品費、電池等 672 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.槍枝管理 210,680元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 240,920元減列自衛槍枝執 │ │ │ │ │ │ │ │ 照工本費、刀械鑑驗拍照存證用 │ │ │ │ │ │ │ │ 彩色軟片費等30,240元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.守望相助工作21,473,984元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算25,413,195元減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,939,211元,包括增列錄影監視 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統養護費、辦理社區高樓大廈 │ │ │ │ │ │ │ │ 評鑑及示範觀摩等工作補助費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 169,800元,減列績優里巡守隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作補助費、替代役行政作業費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,109,011元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警備工作15,413,640元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算15,274,660元增列 138 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980元,包括增列保安警力訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 誤餐費 259,200元,減列陽明山 │ │ │ │ │ │ │ │ 花季勤務誤餐費、安全防護裝備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等 120,220元,計淨增如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │7.犯罪預防工作12,240元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算無增減。 │ │ │ │ 710500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 刑事警察業務 │ 1,373,170,753│ 1,421,243,693│ -48,072,940│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 預防犯罪 │ 130,035,443│ 136,382,340│ -6,346,897│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費92,400,132元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算93,882,384元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,482,252元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.預防監管業務10,910,971元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算17,843,536元減列犯 │ │ │ │ │ │ │ │ 罪預防宣導團諮詢顧問出席費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 民眾檢舉破案獎金等 6,932,565 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.犯罪預防業務26,724,340元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算24,656,420元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,067,920元,包括增列少年犯罪 │ │ │ │ │ │ │ │ 地理資訊系統 3,418,500元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列誤餐費、鐘點費、少年營活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、偵辦刑案活動費、警民聯繫 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務費等 1,350,580元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ 710502 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 偵辦刑案 │ 1,165,572,507│ 1,214,250,135│ -48,677,628│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 933,289,356元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少職員26人、駕駛2人、約僱6 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,較上年度預算 968,325,528 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列35,036,172元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.偵辦刑案 232,283,151元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 245,924,607元減列13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,641,456元,包括增列本局24個 │ │ │ │ │ │ │ │ 刑事外勤單位臨時租用通訊監察 │ │ │ │ │ │ │ │ 專線費用等 409,200元,減列員 │ │ │ │ │ │ │ │ 警偵破刑案獎金、員警超勤加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及通訊監察系統月租費等14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050,656元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710503 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 少年輔導 │ 40,523,235│ 39,829,349│ 693,886│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費30,455,771元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算30,423,119元增列32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,652元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.少年輔導10,067,464元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 9,406,230元增列 661 │ │ │ │ │ │ │ │ ,234元,包括增列出席費、偏差 │ │ │ │ │ │ │ │ 行為少年聚集地GIS分析系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,464,000元,減列加班費、兼 │ │ │ │ │ │ │ │ 職交通費、外勤交通誤餐費、志 │ │ │ │ │ │ │ │ (義)工補貼代金、少輔活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,802,766元,計淨增如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 710504 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 鑑識工作 │ 37,039,568│ 30,781,869│ 6,257,699│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費24,113,328元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算23,584,560元增列 528 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鑑識工作12,926,240元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,197,309元增列 5,728 │ │ │ │ │ │ │ │ ,931元,包括增列查獲毒品案嫌 │ │ │ │ │ │ │ │ 犯尿液初步檢驗費、確認檢驗費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 6,006,900元,減列採證用軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 片、現場用證物袋等 277,969元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增如列數。 │ │ │ │ 710600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 交通警察業務 │ 1,529,832,927│ 1,575,118,900│ -45,285,973│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通秩序維護 │ 1,516,131,571│ 1,560,063,481│ -43,931,910│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,049,707,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 因減少工友1人、駕駛2人,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 1,051,875,180元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,167,680元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通秩序維護 446,108,887元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 487,378,010元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列41,269,123元,包括增列大型 │ │ │ │ │ │ │ │ 重型機車駕駛訓練費、交通處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 事故訓練費等 2,035,600元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列違規通知單聯及舉發案件違規 │ │ │ │ │ │ │ │ 約談通知掛號郵資、彩色軟片相 │ │ │ │ │ │ │ │ 紙費、違規告發案件委外建檔作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費及加班值班費等43,304,723 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.捷運治安防護及秩序維護20,315 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184元,較上年度預算20,810 │ │ │ │ │ │ │ │ ,291元減列 495,107元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列軟片費等39,054元,減列超勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班費等 534,161元,計淨減如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ 710602 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通安全措施 │ 13,701,356│ 15,055,419│ -1,354,063│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,976,776元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 6,830,856元增列 145 │ │ │ │ │ │ │ │ ,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通安全措施 6,724,580元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 8,224,563元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,499,983元,包括增列辦理交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導活動印製海報 2,100元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列計程車駕駛人職前教育及違規 │ │ │ │ │ │ │ │ 講習教師鐘點費、辦理計程車駕 │ │ │ │ │ │ │ │ 駛人職前講習講義書籍印刷費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,502,083元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 710700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 戶口業務 │ 37,470,351│ 38,663,264│ -1,192,913│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶口督導與資料管理 │ 37,470,351│ 38,663,264│ -1,192,913│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,953,360元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算28,323,252元增列 630 │ │ │ │ │ │ │ │ ,108元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶口督導與資料管理 8,516,991 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算10,340,012元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列戶籍登記申請書副本註記及 │ │ │ │ │ │ │ │ 書件抄錄等人員離職儲金、警勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 區戶口表冊等印刷費等 1,823 │ │ │ │ │ │ │ │ ,021元。 │ │ │ │ 710800 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 民防業務 │ 75,596,694│ 86,499,842│ -10,903,148│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 民防防護及督導組訓 │ 15,351,690│ 16,751,326│ -1,399,636│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數16,756 │ │ │ │ │ │ │ │ ,746元,除移出防護衣褲洗滌費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,420元,列入保安工作科目項 │ │ │ │ │ │ │ │ 下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費12,749,340元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算13,557,228元減列 807 │ │ │ │ │ │ │ │ ,888元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.民防防護及督導組訓 2,602,350 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 3,194,098元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列戰時作業演習資料及戰備聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 合檢查經費、區屬民防團隊綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯合演習經費等 591,748元。 │ │ │ │ 710802 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 防情管制 │ 60,245,004│ 69,748,516│ -9,503,512│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,207,528元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少職員2人、工友1人,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算63,433,152元減列 9,225 │ │ │ │ │ │ │ │ ,624元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.防情管制業務 6,037,476元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 6,315,364元減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費、大樓清潔維持費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 277,888元。 │ │ │ │ 710900 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 保防業務 │ 105,243,141│ 104,809,046│ 434,095│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710901 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 保防工作 │ 105,243,141│ 104,809,046│ 434,095│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 101,584,500元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 100,823,076元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 761,424元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保防工作 3,658,641元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,985,970元減列辦理觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 光事業單位安全維護、機關保防 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全工作經費等 327,329元。 │ │ │ │ 711000 │ │ │ │ │ │10│ │ 外事警察業務 │ 156,953,516│ 155,116,302│ 1,837,214│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711001 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 外僑管理 │ 156,953,516│ 155,116,302│ 1,837,214│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 140,653,176元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 138,590,208元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,062,968元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外僑管理16,300,340元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算16,526,094元減列 225 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754元,包括增列影印機租金、 │ │ │ │ │ │ │ │ 外事服務站大樓機電養護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 132,000元,減列超勤加班費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 慶典期間回國僑胞安全維護加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 357,754元,計淨減如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 711100 │ │ │ │ │ │11│ │ 資訊業務 │ 76,685,629│ 86,480,271│ -9,794,642│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料處理 │ 76,685,629│ 86,480,271│ -9,794,642│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數84,451 │ │ │ │ │ │ │ │ ,515元,連同由行政管理科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入警政統計資料庫系統軟體養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108,756元及勤務指揮管制科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入110ISDN專線路租金96 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元、ISDN設備租金 1,824 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費26,593,943元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少約僱1人,較上年度預算27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,896,255元減列 1,302,312元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資料處理50,091,686元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算58,584,016元減列 8,492 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330元,包括增列警勤智慧派遣 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統軟硬體養護費、電腦套裝軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體等經費 621,520元,減列線路 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用專線租金、個人電腦與週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及軟硬體養護費等 9,113 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850元,計淨減如列數。 │ │ │ │ 711200 │ │ │ │ │ │12│ │ 電訊業務 │ 73,587,711│ 83,373,163│ -9,785,452│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 電訊維護 │ 73,587,711│ 83,373,163│ -9,785,452│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,178,476元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算50,806,740元減列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,628,264元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電訊維護28,409,235元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算32,566,423元減列趕辦業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務加班費、其他業務租金及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費等 4,157,188元。 │ │ │ │ 711300 │ │ │ │ │ │13│ │ 教育與訓練 │ 20,219,948│ 19,726,084│ 493,864│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 常年教育 │ 20,219,948│ 19,726,084│ 493,864│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,956,068元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算13,601,904元增列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354,164元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.常年教育 5,263,880元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,124,180元減列實務訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練、警大、暑假實習暨各項學術 │ │ │ │ │ │ │ │ 科講習誤餐費、辦理本局新進同 │ │ │ │ │ │ │ │ 仁職前訓練講習及辦理本局各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 任務講習訓練等鐘點費等 860 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元。 │ │ │ │ 711400 │ │ │ │ │ │14│ │ 團隊補助 │ 127,689,056│ 136,432,811│ -8,743,755│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 補助義勇警察大隊 │ 33,339,922│ 36,821,923│ -3,482,001│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列隊員冬服、雨衣等 5,499 │ │ │ │ │ │ │ │ ,184元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列皮鞋、夏服等 8,981,185元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 711402 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 補助民防團隊 │ 23,393,164│ 21,257,160│ 2,136,004│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列冬服、冬大衣、皮鞋等10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,482,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列夏服、協助警察勤務誤餐費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 8,346,696元。 │ │ │ │ 711403 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 補助交通義勇警察大 │ 70,955,970│ 78,353,728│ -7,397,758│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 隊 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列交通義勇警察大隊、愛心導 │ │ │ │ │ │ │ │ 護人員團體意外保險費等 1,021 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列冬季制服、冬季夾克、反光 │ │ │ │ │ │ │ │ 雨衣等 8,418,878元。 │ │ │ │ 717100 │ │ │ │ │ │15│ │ 建築及設備 │ 435,749,536│ 543,340,167│ -107,590,631│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 10,000,000│ 112,325,721│ -102,325,721│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新生南路派出所土地購置係 │ │ │ │ │ │ │ │ 90-94年度連續性計畫,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 124,196,122元,除90年至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列74,517,672元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第四年經費10,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.減列敦化南路派出所10,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、潭美派出所 6,122,400元與 │ │ │ │ │ │ │ │ 西湖二派出所 6,619,039元等土 │ │ │ │ │ │ │ │ 地購置及交通大隊新建工程拆遷 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償費64,745,058元。 │ │ │ │ 717102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 323,344,036│ 289,517,451│ 33,826,585│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度編列辦公廳舍興建工程9 │ │ │ │ │ │ │ │ 項計 313,844,036元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 249,615,406元,增列64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228,630元,明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)信義分局吳興街派出所房屋購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置92-96年度連續性計畫,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 123,037,200元,除92年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列28,708,680元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第二年經費28,708 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)內湖分局興建工程89-96年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,總工程費 301 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240,078元,除89年至上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列10,800,000元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第五年經費40,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中正第二分局廈門街派出所興 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程89-94度連續性計畫, │ │ │ │ │ │ │ │ 總工程費42,513,960元,除89 │ │ │ │ │ │ │ │ 年至上年已編列 6,600,000外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第五年經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文山第二分局興建工程87-93 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫,總工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 251,925,958元,除87年至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年已編列 241,928,000元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編第七年經費 9,997 │ │ │ │ │ │ │ │ ,958元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)石牌派出所房屋興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 87-94年度連續性計畫,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 133,671,240元,除87年 │ │ │ │ │ │ │ │ 至上年度已編列99,511,340元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第七年經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,566,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保安大隊第六中隊新建工程88 │ │ │ │ │ │ │ │ -93年度連續性計畫,總工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費38,571,398元,本計畫由消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防局主辦,本局配合編列,並 │ │ │ │ │ │ │ │ 於本年度一次編足38,571,398 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)南港分局興建工程88-95年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續性計畫,總工程費 571 │ │ │ │ │ │ │ │ ,699,588元,除88年至上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 125,681,261元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第六年經費 130,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新生南路派出所興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 87-94年度連續性計畫,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費40,931,131元,除91年至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 1,200,000元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第七年經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)萬華分局武昌派出所興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 90-96年度連續性計畫,總工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費 133,986,534元,除90年 │ │ │ │ │ │ │ │ 至上年度已編列 1,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第四年經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度編列信義分局150噸冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 機水塔更新工程、敦化南路派出 │ │ │ │ │ │ │ │ 所裝修工程、大安分局大樓建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 物防洪排水工程與偵訊室裝修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、大同分局屋頂整修工程及大 │ │ │ │ │ │ │ │ 橋、民族、建成、雙連派出所偵 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊室修建工程、萬華分局暨派出 │ │ │ │ │ │ │ │ 所辦公廳舍整修工程、內湖分局 │ │ │ │ │ │ │ │ 大湖所偵訊室整修工程、保安警 │ │ │ │ │ │ │ │ 察大隊成功駐地空調設備整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、交通警察大隊士林分隊與大 │ │ │ │ │ │ │ │ 安分隊辦公廳舍整修工程及直二 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通分隊配合公有市場污排水接 │ │ │ │ │ │ │ │ 管污水下水道期程整修工程等 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.減列本局辦公大樓修繕工程、服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務中心無障礙空間與配合分攤興 │ │ │ │ │ │ │ │ 豐中心新建工程設計規劃費用及 │ │ │ │ │ │ │ │ 所屬單位整修工程等39,902,045 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 717103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 74,400,000│ 90,000,000│ -15,600,000│本年度編列汰換巡邏車90輛、偵防 │ │ │ │ │ │ │ │車5輛、刑事偵查車23輛、警備車5 │ │ │ │ │ │ │ │輛、巡邏機車50輛、偵防機車150 │ │ │ │ │ │ │ │輛、新增無線電輔助接收機及無線 │ │ │ │ │ │ │ │電信號比較器等,共計如列數。 │ │ │ │ 717104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 28,005,500│ 51,496,995│ -23,491,495│本年度編列汰換個人電腦與週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │備277部、新購手提式多波域光7台 │ │ │ │ │ │ │ │與內循環式氰丙烯酸酯抽氣櫃1台 │ │ │ │ │ │ │ │及熱感式影像偵蒐儀1套等,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 714100 │ │ │ │ │ │16│ │ 第一預備金 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 714101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |