臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │09001                     │                │                │                │                              
 9│   1│  │  │警察局                    │  10,995,936,247│  11,411,430,127│    -415,493,880│施政重點說明
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │     967,640,555│   1,029,830,245│     -62,189,690│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │     967,640,555│   1,029,830,245│     -62,189,690│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 1,029
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,939,001元,除移出警政統計資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料庫系統軟體養護費 108,756元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,列入資料處理科目項下外,淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計如列數。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 440,790,252元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增加職員2人、減少技工1人與駕
  │    │  │  │                          │                │                │                │  駛5人,較上年度預算 435,057 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,768元增列 5,732,484元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 185,804,706元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 238,156,832元減列52
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,352,126元,包括增列電腦軟體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費、電腦訓練費等 1,269  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,490元,減列公文處理績優人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  獎金、員警上下班交通費、員警
  │    │  │  │                          │                │                │                │  因公傷亡撫慰金、本局暨所屬單
  │    │  │  │                          │                │                │                │  位建築物公共安全檢測費用等53
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,621,616元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 2,237,795元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,448,374元減列加班值
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費及會計用表卡簿冊、預(概)
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算相關書表印刷費等 210,579元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務34,403,309元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算34,844,856元減列 441  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,547元,包括增列換發警察人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服務證經費、文康活動費等 260
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,341元,減列加班值班費、人事
  │    │  │  │                          │                │                │                │  表卡簿冊印刷費等 701,888元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.財物業務 139,512,822元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 149,692,805元減列10
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,179,983元,包括增列土地租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、內湖區五指山靶場電動靶機養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護費、市民臨時工春節慰問金等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,909,534元,減列加班值班費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、水電費、房屋建築修繕費等14
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,089,517元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.車輛養護與管理 159,571,916元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 164,009,995元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 4,438,079元,包括增列牌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照稅、燃料使用費等 4,191,381
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列油料費、養護費等 8  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,629,460元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.統計業務 362,689元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 373,350元減列編印本局警
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務統計年報所需印刷費等10,661
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.公關業務 1,340,096元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,470,168元減列本局史
  │    │  │  │                          │                │                │                │  蹟館資料所需經費、民意調查費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 130,072元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.秘書業務 2,101,770元,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   年度預算 2,208,765元減列   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    106,995元,包括增列學者專 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   家出席市政顧問治安會議之出 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   席費 120,000元,減列加班值 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   班費、市議會工作報告印刷費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   等 226,995元,計淨減如列數 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   。                         
  │    │  │  │                          │                │                │                │11.法規業務 1,515,200元,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   年度預算 1,567,332元減列訴 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   訟費準備等52,132元。       
  │    │  │  │ 710200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 警察勤務                │   5,906,842,373│   6,018,471,032│    -111,628,659│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  外勤工作              │   5,002,950,980│   5,110,744,573│    -107,793,593│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,076,641,728元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  因減少職員10人、工友19人、駕
  │    │  │  │                          │                │                │                │  駛4人,較上年度預算 4,166   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,758,788元減列90,117,060元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.外勤工作 926,309,252元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 943,985,785元減列17
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,676,533元,包括增列辦公大樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  水電費、錄影監視系統養護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   8,425,142元,減列員警超勤加
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費、召開社區治安會議經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  26,101,675元,計淨減如列數。
  │    │  │  │  710202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  機動勤務              │     737,938,409│     740,527,983│      -2,589,574│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 603,057,756元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減少工友8人,較上年度預算   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   603,586,356元減列 528,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.機動勤務 134,880,653元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 136,941,627元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,060,974元,包括增列物品及材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料 8,597元,減列值勤員警伙食
  │    │  │  │                          │                │                │                │  夜點費、超勤加班費、水電費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,069,571元,計淨減如列數。
  │    │  │  │  710203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  督察工作              │     124,671,786│     125,696,559│      -1,024,773│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費54,196,296元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算53,914,920元增列 281
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,376元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督察工作70,475,490元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算71,781,639元減列超勤加
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費、特種勤務外勤崗哨誤餐費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 1,306,149元。            
  │    │  │  │  710204                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  勤務指揮管制          │      41,281,198│      41,501,917│        -220,719│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數43,421
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,917元,除移出110ISDN專線路 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金96,000元,及ISDN設備租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,824,000元,列入資料處理科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目項下外,淨計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費36,988,548元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算36,986,268元增列 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,280元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.勤務指揮管制 4,292,650元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 4,515,649元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   222,999元,包括增列汰換電風
  │    │  │  │                          │                │                │                │  立扇、一一0受理案件員警服務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  態度滿意度民意調查費等 316  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,900元,減列數位式錄音系統資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料讀寫頭、錄音帶等 539,899元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減如列數。            
  │    │  │  │ 710300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 行政警察業務            │      20,160,461│      19,953,278│         207,183│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政警察工作          │      20,160,461│      19,953,278│         207,183│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費17,530,956元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算17,163,684元增列 367
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,272元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.行政警察工作 2,629,505元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 2,789,594元減列辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理社區治安會議獎勵金、警民聯
  │    │  │  │                          │                │                │                │  繫服務費等 160,089元。      
  │    │  │  │ 710400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 保安警察業務            │      74,093,596│      77,372,029│      -3,278,433│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  保安工作              │      74,093,596│      77,372,029│      -3,278,433│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數77,366
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,609元,連同由民防防護及督導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  組訓科目移入防護衣褲洗滌費 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,420元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費19,088,652元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算17,863,764元增列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,224,888元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.春安工作17,894,400元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算18,567,250元減列春安值
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤人員慰問品費、電池等 672  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,850元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.槍枝管理 210,680元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 240,920元減列自衛槍枝執
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照工本費、刀械鑑驗拍照存證用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  彩色軟片費等30,240元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.守望相助工作21,473,984元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算25,413,195元減列 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,939,211元,包括增列錄影監視
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統養護費、辦理社區高樓大廈
  │    │  │  │                          │                │                │                │  評鑑及示範觀摩等工作補助費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   169,800元,減列績優里巡守隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工作補助費、替代役行政作業費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 4,109,011元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.警備工作15,413,640元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算15,274,660元增列 138  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,980元,包括增列保安警力訓練
  │    │  │  │                          │                │                │                │  誤餐費 259,200元,減列陽明山
  │    │  │  │                          │                │                │                │  花季勤務誤餐費、安全防護裝備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養護費等 120,220元,計淨增如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.犯罪預防工作12,240元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算無增減。              
  │    │  │  │ 710500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 刑事警察業務            │   1,373,170,753│   1,421,243,693│     -48,072,940│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  預防犯罪              │     130,035,443│     136,382,340│      -6,346,897│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費92,400,132元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算93,882,384元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,482,252元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.預防監管業務10,910,971元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算17,843,536元減列犯
  │    │  │  │                          │                │                │                │  罪預防宣導團諮詢顧問出席費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民眾檢舉破案獎金等 6,932,565
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.犯罪預防業務26,724,340元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算24,656,420元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,067,920元,包括增列少年犯罪
  │    │  │  │                          │                │                │                │  地理資訊系統 3,418,500元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列誤餐費、鐘點費、少年營活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、偵辦刑案活動費、警民聯繫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服務費等 1,350,580元,計淨增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  如列數。                    
  │    │  │  │  710502                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  偵辦刑案              │   1,165,572,507│   1,214,250,135│     -48,677,628│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 933,289,356元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減少職員26人、駕駛2人、約僱6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人,較上年度預算 968,325,528
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元減列35,036,172元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.偵辦刑案 232,283,151元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 245,924,607元減列13
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,641,456元,包括增列本局24個
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刑事外勤單位臨時租用通訊監察
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專線費用等 409,200元,減列員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  警偵破刑案獎金、員警超勤加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費及通訊監察系統月租費等14  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,050,656元,計淨減如列數。  
  │    │  │  │  710503                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  少年輔導              │      40,523,235│      39,829,349│         693,886│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費30,455,771元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算30,423,119元增列32  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,652元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.少年輔導10,067,464元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 9,406,230元增列 661  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,234元,包括增列出席費、偏差
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行為少年聚集地GIS分析系統等 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  2,464,000元,減列加班費、兼 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  職交通費、外勤交通誤餐費、志
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (義)工補貼代金、少輔活動經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 1,802,766元,計淨增如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  710504                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  鑑識工作              │      37,039,568│      30,781,869│       6,257,699│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費24,113,328元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算23,584,560元增列 528
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,768元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.鑑識工作12,926,240元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,197,309元增列 5,728
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,931元,包括增列查獲毒品案嫌
  │    │  │  │                          │                │                │                │  犯尿液初步檢驗費、確認檢驗費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 6,006,900元,減列採證用軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  片、現場用證物袋等 277,969元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增如列數。            
  │    │  │  │ 710600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 交通警察業務            │   1,529,832,927│   1,575,118,900│     -45,285,973│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通秩序維護          │   1,516,131,571│   1,560,063,481│     -43,931,910│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,049,707,500元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  因減少工友1人、駕駛2人,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 1,051,875,180元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,167,680元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.交通秩序維護 446,108,887元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 487,378,010元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列41,269,123元,包括增列大型
  │    │  │  │                          │                │                │                │  重型機車駕駛訓練費、交通處理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  事故訓練費等 2,035,600元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列違規通知單聯及舉發案件違規
  │    │  │  │                          │                │                │                │  約談通知掛號郵資、彩色軟片相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  紙費、違規告發案件委外建檔作
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業費及加班值班費等43,304,723
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.捷運治安防護及秩序維護20,315
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,184元,較上年度預算20,810  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,291元減列 495,107元,包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列軟片費等39,054元,減列超勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加班費等 534,161元,計淨減如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │  710602                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通安全措施          │      13,701,356│      15,055,419│      -1,354,063│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 6,976,776元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 6,830,856元增列 145
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,920元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.交通安全措施 6,724,580元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 8,224,563元減列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,499,983元,包括增列辦理交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宣導活動印製海報 2,100元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列計程車駕駛人職前教育及違規
  │    │  │  │                          │                │                │                │  講習教師鐘點費、辦理計程車駕
  │    │  │  │                          │                │                │                │  駛人職前講習講義書籍印刷費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,502,083元,計淨減如列數。
  │    │  │  │ 710700                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 戶口業務                │      37,470,351│      38,663,264│      -1,192,913│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶口督導與資料管理    │      37,470,351│      38,663,264│      -1,192,913│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,953,360元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算28,323,252元增列 630
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,108元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶口督導與資料管理 8,516,991
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算10,340,012元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列戶籍登記申請書副本註記及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  書件抄錄等人員離職儲金、警勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  區戶口表冊等印刷費等 1,823  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,021元。
  │    │  │  │ 710800                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 民防業務                │      75,596,694│      86,499,842│     -10,903,148│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710801                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  民防防護及督導組訓    │      15,351,690│      16,751,326│      -1,399,636│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數16,756
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,746元,除移出防護衣褲洗滌費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   5,420元,列入保安工作科目項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下外,淨計如列數。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費12,749,340元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算13,557,228元減列 807
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,888元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.民防防護及督導組訓 2,602,350
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 3,194,098元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列戰時作業演習資料及戰備聯
  │    │  │  │                          │                │                │                │  合檢查經費、區屬民防團隊綜合
  │    │  │  │                          │                │                │                │  聯合演習經費等 591,748元。  
  │    │  │  │  710802                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  防情管制              │      60,245,004│      69,748,516│      -9,503,512│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費54,207,528元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少職員2人、工友1人,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算63,433,152元減列 9,225  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,624元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.防情管制業務 6,037,476元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 6,315,364元減列加
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班值班費、大樓清潔維持費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   277,888元。                
  │    │  │  │ 710900                  │                │                │                │                              
  │    │ 9│  │ 保防業務                │     105,243,141│     104,809,046│         434,095│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710901                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  保防工作              │     105,243,141│     104,809,046│         434,095│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 101,584,500元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 100,823,076元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   761,424元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.保防工作 3,658,641元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,985,970元減列辦理觀
  │    │  │  │                          │                │                │                │  光事業單位安全維護、機關保防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安全工作經費等 327,329元。  
  │    │  │  │ 711000                  │                │                │                │                              
  │    │10│  │ 外事警察業務            │     156,953,516│     155,116,302│       1,837,214│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711001                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  外僑管理              │     156,953,516│     155,116,302│       1,837,214│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 140,653,176元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 138,590,208元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,062,968元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.外僑管理16,300,340元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算16,526,094元減列 225  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,754元,包括增列影印機租金、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外事服務站大樓機電養護費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   132,000元,減列超勤加班費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  慶典期間回國僑胞安全維護加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 357,754元,計淨減如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 711100                  │                │                │                │                              
  │    │11│  │ 資訊業務                │      76,685,629│      86,480,271│      -9,794,642│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  資料處理              │      76,685,629│      86,480,271│      -9,794,642│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數84,451
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,515元,連同由行政管理科目移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入警政統計資料庫系統軟體養護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 108,756元及勤務指揮管制科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入110ISDN專線路租金96   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元、ISDN設備租金 1,824  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費26,593,943元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少約僱1人,較上年度預算27   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,896,255元減列 1,302,312元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.資料處理50,091,686元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算58,584,016元減列 8,492
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,330元,包括增列警勤智慧派遣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統軟硬體養護費、電腦套裝軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體等經費 621,520元,減列線路
  │    │  │  │                          │                │                │                │  使用專線租金、個人電腦與週邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備及軟硬體養護費等 9,113  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,850元,計淨減如列數。      
  │    │  │  │ 711200                  │                │                │                │                              
  │    │12│  │ 電訊業務                │      73,587,711│      83,373,163│      -9,785,452│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  電訊維護              │      73,587,711│      83,373,163│      -9,785,452│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費45,178,476元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算50,806,740元減列 5  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,628,264元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.電訊維護28,409,235元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算32,566,423元減列趕辦業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務加班費、其他業務租金及設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養護費等 4,157,188元。      
  │    │  │  │ 711300                  │                │                │                │                              
  │    │13│  │ 教育與訓練              │      20,219,948│      19,726,084│         493,864│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  常年教育              │      20,219,948│      19,726,084│         493,864│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費14,956,068元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算13,601,904元增列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,354,164元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.常年教育 5,263,880元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 6,124,180元減列實務訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │  練、警大、暑假實習暨各項學術
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科講習誤餐費、辦理本局新進同
  │    │  │  │                          │                │                │                │  仁職前訓練講習及辦理本局各項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  任務講習訓練等鐘點費等 860  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元。                    
  │    │  │  │ 711400                  │                │                │                │                              
  │    │14│  │ 團隊補助                │     127,689,056│     136,432,811│      -8,743,755│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  補助義勇警察大隊      │      33,339,922│      36,821,923│      -3,482,001│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.增列隊員冬服、雨衣等 5,499  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,184元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列皮鞋、夏服等 8,981,185元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  711402                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  補助民防團隊          │      23,393,164│      21,257,160│       2,136,004│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.增列冬服、冬大衣、皮鞋等10  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,482,700元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列夏服、協助警察勤務誤餐費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 8,346,696元。            
  │    │  │  │  711403                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  補助交通義勇警察大    │      70,955,970│      78,353,728│      -7,397,758│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │  隊                    │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.增列交通義勇警察大隊、愛心導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護人員團體意外保險費等 1,021
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,120元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列冬季制服、冬季夾克、反光
  │    │  │  │                          │                │                │                │  雨衣等 8,418,878元。        
  │    │  │  │ 717100                  │                │                │                │                              
  │    │15│  │ 建築及設備              │     435,749,536│     543,340,167│    -107,590,631│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  717101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  土地購置              │      10,000,000│     112,325,721│    -102,325,721│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新生南路派出所土地購置係    
  │    │  │  │                          │                │                │                │  90-94年度連續性計畫,總經費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  124,196,122元,除90年至上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度已編列74,517,672元外,本年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度續編第四年經費10,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.減列敦化南路派出所10,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、潭美派出所 6,122,400元與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  西湖二派出所 6,619,039元等土
  │    │  │  │                          │                │                │                │  地購置及交通大隊新建工程拆遷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補償費64,745,058元。        
  │    │  │  │  717102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │     323,344,036│     289,517,451│      33,826,585│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本年度編列辦公廳舍興建工程9 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項計 313,844,036元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 249,615,406元,增列64  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,228,630元,明細如下:      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)信義分局吳興街派出所房屋購
  │    │  │  │                          │                │                │                │    置92-96年度連續性計畫,總 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    經費 123,037,200元,除92年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度已編列28,708,680元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編第二年經費28,708  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,680元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)內湖分局興建工程89-96年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    連續性計畫,總工程費 301  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,240,078元,除89年至上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    已編列10,800,000元外,本年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度續編第五年經費40,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)中正第二分局廈門街派出所興
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建工程89-94度連續性計畫, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    總工程費42,513,960元,除89
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年至上年已編列 6,600,000外
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,本年度續編第五年經費20  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)文山第二分局興建工程87-93 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度連續性計畫,總工程費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     251,925,958元,除87年至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年已編列 241,928,000元外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │    本年度續編第七年經費 9,997
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,958元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)石牌派出所房屋興建工程    
  │    │  │  │                          │                │                │                │    87-94年度連續性計畫,總工 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程費 133,671,240元,除87年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    至上年度已編列99,511,340元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    外,本年度續編第七年經費31
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,566,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)保安大隊第六中隊新建工程88
  │    │  │  │                          │                │                │                │    -93年度連續性計畫,總工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費38,571,398元,本計畫由消
  │    │  │  │                          │                │                │                │    防局主辦,本局配合編列,並
  │    │  │  │                          │                │                │                │    於本年度一次編足38,571,398
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)南港分局興建工程88-95年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    連續性計畫,總工程費 571  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,699,588元,除88年至上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │    已編列 125,681,261元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編第六年經費 130,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)新生南路派出所興建工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    87-94年度連續性計畫,總工 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程費40,931,131元,除91年至
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度已編列 1,200,000元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,本年度續編第七年經費10  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)萬華分局武昌派出所興建工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    90-96年度連續性計畫,總工 
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程費 133,986,534元,除90年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    至上年度已編列 1,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    外,本年度續編第四年經費 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度編列信義分局150噸冷氣 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機水塔更新工程、敦化南路派出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所裝修工程、大安分局大樓建築
  │    │  │  │                          │                │                │                │  物防洪排水工程與偵訊室裝修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程、大同分局屋頂整修工程及大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  橋、民族、建成、雙連派出所偵
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊室修建工程、萬華分局暨派出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所辦公廳舍整修工程、內湖分局
  │    │  │  │                          │                │                │                │  大湖所偵訊室整修工程、保安警
  │    │  │  │                          │                │                │                │  察大隊成功駐地空調設備整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程、交通警察大隊士林分隊與大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安分隊辦公廳舍整修工程及直二
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通分隊配合公有市場污排水接
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管污水下水道期程整修工程等 9
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列本局辦公大樓修繕工程、服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務中心無障礙空間與配合分攤興
  │    │  │  │                          │                │                │                │  豐中心新建工程設計規劃費用及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所屬單位整修工程等39,902,045
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │  717103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │      74,400,000│      90,000,000│     -15,600,000│本年度編列汰換巡邏車90輛、偵防
  │    │  │  │                          │                │                │                │車5輛、刑事偵查車23輛、警備車5
  │    │  │  │                          │                │                │                │輛、巡邏機車50輛、偵防機車150 
  │    │  │  │                          │                │                │                │輛、新增無線電輔助接收機及無線
  │    │  │  │                          │                │                │                │電信號比較器等,共計如列數。  
  │    │  │  │  717104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  其他設備              │      28,005,500│      51,496,995│     -23,491,495│本年度編列汰換個人電腦與週邊設
  │    │  │  │                          │                │                │                │備277部、新購手提式多波域光7台
  │    │  │  │                          │                │                │                │與內循環式氰丙烯酸酯抽氣櫃1台 
  │    │  │  │                          │                │                │                │及熱感式影像偵蒐儀1套等,共計 
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
  │    │  │  │ 714100                  │                │                │                │                              
  │    │16│  │ 第一預備金              │      15,000,000│      15,000,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  714101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │      15,000,000│      15,000,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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