臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03034 │ │ │ │ 3│ 34│ │ │北投區戶政事務所 │ 63,652,216│ 65,172,775│ -1,520,559│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 11,097,635│ 11,606,374│ -508,739│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 11,097,635│ 11,606,374│ -508,739│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,761,840元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,836,048元減列74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,208元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,185,632元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 6,620,706元減列公文處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓電費等 435,074元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務22,783元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算24,520元減列因公外勤逾時誤 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐費等 1,737元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 127,380元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 125,100元增列文康活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,280元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 51,398,010│ 52,171,496│ -773,486│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 51,398,010│ 52,171,496│ -773,486│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,991,008元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算49,540,044元減列 549 │ │ │ │ │ │ │ │ ,036元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,407,002元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,631,452元減列公務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話費、各項戶政業務活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及替代役男交通費等 224,450元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,156,571│ 1,394,905│ -238,334│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 250,000│ 559,305│ -309,305│本年度編列公文檔案室遷移整修工 │ │ │ │ │ │ │ │程。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 906,571│ 835,600│ 70,971│本年度編列汰換個人電腦10部、週 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及電腦零組件、新購伺服器 │ │ │ │ │ │ │ │、汰換分離式冷氣機、新購冷熱兩 │ │ │ │ │ │ │ │用飲水機,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |