臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03034                     │                │                │                │                              
 3│  34│  │  │北投區戶政事務所          │      63,652,216│      65,172,775│      -1,520,559│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      11,097,635│      11,606,374│        -508,739│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      11,097,635│      11,606,374│        -508,739│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,761,840元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 4,836,048元減列74  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,208元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 6,185,632元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 6,620,706元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公大樓電費等 435,074元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務22,783元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算24,520元減列因公外勤逾時誤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  餐費等 1,737元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 127,380元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 125,100元增列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,280元。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      51,398,010│      52,171,496│        -773,486│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      51,398,010│      52,171,496│        -773,486│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費48,991,008元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算49,540,044元減列 549
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,036元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,407,002元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,631,452元減列公務用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電話費、各項戶政業務活動經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及替代役男交通費等 224,450元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,156,571│       1,394,905│        -238,334│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         250,000│         559,305│        -309,305│本年度編列公文檔案室遷移整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程。                          
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         906,571│         835,600│          70,971│本年度編列汰換個人電腦10部、週
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、新購伺服器
  │    │  │  │                          │                │                │                │、汰換分離式冷氣機、新購冷熱兩
  │    │  │  │                          │                │                │                │用飲水機,共計如列數。        
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